重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)文化服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)文化體育陣地建設(shè),組織開展文化體育文化交流、全民健身活動,組織轄區(qū)內(nèi)文藝培訓(xùn),負(fù)責(zé)廣播電視、旅游等事務(wù)性服務(wù)工作,完成文化體育事業(yè)方面的其他服務(wù)工作。
(二)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年收入合計61.34萬元,其中:本年收入61.34萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款61.34萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,其他收入0.00萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款0.00萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年增加0.20萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加0.20萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年支出合計61.34萬元,其中:教育支出0.33萬元,文化旅游體育與傳媒支出50.51萬元,社會保障和就業(yè)支出5.23萬元,衛(wèi)生健康支出2.66萬元,住房保障支出2.61萬元;支出較去年增加0.2萬元,主要是基本支出增加0.20萬元,項目支出與上年一致。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計61.34萬元,其中:本年收入61.34萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元;一般公共預(yù)算財政撥款支出61.34萬元,比2023年增加0.20萬元。其中:基本支出61.34萬元,比2023年增加0.20萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0.00萬元,與上年一致。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元,與上年保持一致。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與上年保持一致;公務(wù)接待費0.00萬元,與上年保持一致;公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元,與上年保持一致;公務(wù)用車購置費0.00萬元,與上年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。2024年度無政府采購。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款0.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:劉桂余???聯(lián)系方式:023-46475446??
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附件:重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開報表
表一 |
||||||
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2024年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
61.34 |
一、本年支出 |
61.34 |
61.34 |
||
一般公共預(yù)算資金 |
61.34 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
||
政府性基金預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.51 |
50.51 |
|||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.23 |
5.23 |
|||
衛(wèi)生健康支出 |
2.66 |
2.66 |
||||
住房保障支出 |
2.61 |
2.61 |
||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
收入合計 |
61.34 |
支出合計 |
61.34 |
61.34 |
表二 |
||||
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
61.34 |
61.34 |
||
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.33 |
0.33 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.33 |
0.33 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.51 |
50.51 |
|
20701 |
文化和旅游 |
50.51 |
50.51 |
|
2070109 |
群眾文化 |
50.51 |
50.51 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.23 |
5.23 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.23 |
5.23 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.48 |
3.48 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.74 |
1.74 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.66 |
2.66 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.66 |
2.66 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.85 |
1.85 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.81 |
0.81 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.61 |
2.61 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.61 |
2.61 |
|
2210201 |
住房公積金 |
2.61 |
2.61 |
表三 |
||||
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2024年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
61.34 |
49.59 |
11.74 | |
301 |
工資福利支出 |
49.59 |
49.59 |
|
30101 |
基本工資 |
10.17 |
10.17 |
|
30102 |
津貼補貼 |
1.96 |
1.96 |
|
30107 |
績效工資 |
26.14 |
26.14 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.48 |
3.48 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.74 |
1.74 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.85 |
1.85 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.54 |
0.54 |
|
30113 |
住房公積金 |
2.61 |
2.61 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.48 |
0.48 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.74 |
11.74 | |
30201 |
辦公費 |
2.11 |
2.11 | |
30205 |
水費 |
0.25 |
0.25 | |
30206 |
電費 |
0.48 |
0.48 | |
30207 |
郵電費 |
0.44 |
0.44 | |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.33 |
0.33 | |
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.40 |
2.40 | |
30229 |
福利費 |
0.65 |
0.65 | |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
表四 |
|||||
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
表五 |
||||
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2024年政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表六 |
|||
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2024年單位收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
合計 |
61.34 |
合計 |
61.34 |
一般公共預(yù)算資金 |
61.34 |
教育支出 |
0.33 |
政府性基金預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.51 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.23 | |
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.66 | |
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
2.61 | |
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
表七 |
|||||||||||
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2024年單位收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
61.34 |
61.34 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.33 |
0.33 |
||||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.33 |
0.33 |
||||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.51 |
50.51 |
||||||||
20701 |
文化和旅游 |
50.51 |
50.51 |
||||||||
2070109 |
群眾文化 |
50.51 |
50.51 |
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.23 |
5.23 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.23 |
5.23 |
||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.48 |
3.48 |
||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.74 |
1.74 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.66 |
2.66 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.66 |
2.66 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.85 |
1.85 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.81 |
0.81 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
2.61 |
2.61 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.61 |
2.61 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
2.61 |
2.61 |
表八 |
||||
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2024年單位支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
61.34 |
61.34 |
||
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.33 |
0.33 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.33 |
0.33 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.51 |
50.51 |
|
20701 |
文化和旅游 |
50.51 |
50.51 |
|
2070109 |
群眾文化 |
50.51 |
50.51 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.23 |
5.23 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.23 |
5.23 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.48 |
3.48 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.74 |
1.74 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.66 |
2.66 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.66 |
2.66 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.85 |
1.85 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.81 |
0.81 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.61 |
2.61 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.61 |
2.61 |
|
2210201 |
住房公積金 |
2.61 |
2.61 |
表九 |
|||||||||||
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
合計 |
|||||||||||
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
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