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  • 11500226009342728w/2024-00013
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  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-02-26
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  • 榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)
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重慶市榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算情況說明
日期:2024-02-26
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重慶市榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

2024單位預(yù)算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

本單位為鎮(zhèn)政府管理的正科級全額撥款事業(yè)單位(公益一類)。宗旨:為退役軍人提供服務(wù)。主要職責(zé):負(fù)責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù),搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所;承擔(dān)其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。

(二)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)人民政府退役軍人服務(wù)站。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年收入合計63.1萬元,其中:本年收入63.1元,主要是一般公共預(yù)算撥款63.1萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款0萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加5.28萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加5.28萬元。

(二)支出預(yù)算:2024支出合計63.1萬元,其中:教育支出0.34萬元,社會保障和就業(yè)支出57.23萬元,衛(wèi)生健康支出2.77萬元住房保障支出2.75萬元;支出較去年增加5.28萬元,主要是基本支出增加5.28萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計63.1萬元,其中:本年收入63.1萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元;一般公共預(yù)算財政撥款支出63.1萬元,比2023年增加5.28萬元。其中:基本支出63.1萬元,比2023增加5.28萬元,主要原因是工資政策調(diào)整,主要用于保障3在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2023年減少0萬元。

2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

2024三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2023年減少0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2023年減少0萬元;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2023年減少0元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2023年減少0元;公務(wù)用車購置費(fèi)0元,比2023年減少0萬元

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0?萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?

單位預(yù)算公開聯(lián)系人羅橙??聯(lián)系方式:023-81069618???

表一







財政撥款收支總表







單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

63.10

一、本年支出

63.10

63.10



一般公共預(yù)算資金

63.10

教育支出

0.34

0.34



政府性基金預(yù)算資金


社會保障和就業(yè)支出

57.23

57.23



國有資本經(jīng)營預(yù)算資金


衛(wèi)生健康支出

2.77

2.77





住房保障支出

2.75

2.75










二、上年結(jié)轉(zhuǎn)


二、結(jié)轉(zhuǎn)下年





一般公共預(yù)算撥款







政府性基金預(yù)算撥款







國有資本經(jīng)營收入














收入合計

63.10

支出合計

63.10

63.10



表二





一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表





單位:萬元

功能分類科目

2024年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

63.10

63.10


205

教育支出

0.34

0.34


20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.34

0.34


2050803

培訓(xùn)支出

0.34

0.34


208

社會保障和就業(yè)支出

57.23

57.23


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.50

5.50


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

3.67

3.67


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.83

1.83


20828

退役軍人管理事務(wù)

51.73

51.73


2082850

事業(yè)運(yùn)行

51.73

51.73


210

衛(wèi)生健康支出

2.77

2.77


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.77

2.77


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

1.95

1.95


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.82

0.82


221

住房保障支出

2.75

2.75


22102

住房改革支出

2.75

2.75


2210201

住房公積金

2.75

2.75



表三





一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表





單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計

63.10

51.30

11.81

301

工資福利支出

51.30

51.30


30101

基本工資

11.59

11.59


30102

津貼補(bǔ)貼

1.72

1.72


30107

績效工資

26.12

26.12


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

3.67

3.67


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

1.83

1.83


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

1.95

1.95


30112

其他社會保障繳費(fèi)

0.57

0.57


30113

住房公積金

2.75

2.75


30114

醫(yī)療費(fèi)

0.48

0.48


30199

其他工資福利支出

0.60

0.60


302

商品和服務(wù)支出

11.81


11.81

30201

辦公費(fèi)

4.00


4.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.34


0.34

30228

工會經(jīng)費(fèi)

6.78


6.78

30229

福利費(fèi)

0.69


0.69


表四






一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表






單位:萬元

2024年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)








表五





政府性基金預(yù)算支出表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計



















(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。)

表六




單位收支總表




單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

63.10

合計

63.10

一般公共預(yù)算資金

63.10

教育支出

0.34

政府性基金預(yù)算資金


社會保障和就業(yè)支出

57.23

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金


衛(wèi)生健康支出

2.77

財政專戶管理資金


住房保障支出

2.75

事業(yè)收入資金




上級補(bǔ)助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營收入資金




其他收入資金




?

表六




單位收支總表




單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

63.10

合計

63.10

一般公共預(yù)算資金

63.10

教育支出

0.34

政府性基金預(yù)算資金


社會保障和就業(yè)支出

57.23

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金


衛(wèi)生健康支出

2.77

財政專戶管理資金


住房保障支出

2.75

事業(yè)收入資金




上級補(bǔ)助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營收入資金




其他收入資金




?

表七












單位收入總表












單位:萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

63.10

63.10









205

教育支出

0.34

0.34









20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.34

0.34









2050803

培訓(xùn)支出

0.34

0.34









208

社會保障和就業(yè)支出

57.23

57.23









20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.50

5.50









2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

3.67

3.67









2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.83

1.83









20828

退役軍人管理事務(wù)

51.73

51.73









2082850

事業(yè)運(yùn)行

51.73

51.73









210

衛(wèi)生健康支出

2.77

2.77









21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.77

2.77









2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

1.95

1.95









2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.82

0.82









221

住房保障支出

2.75

2.75









22102

住房改革支出

2.75

2.75









2210201

住房公積金

2.75

2.75









表八





單位支出總表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

63.10

63.10


205

教育支出

0.34

0.34


20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.34

0.34


2050803

培訓(xùn)支出

0.34

0.34


208

社會保障和就業(yè)支出

57.23

57.23


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.50

5.50


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

3.67

3.67


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.83

1.83


20828

退役軍人管理事務(wù)

51.73

51.73


2082850

事業(yè)運(yùn)行

51.73

51.73


210

衛(wèi)生健康支出

2.77

2.77


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.77

2.77


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

1.95

1.95


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.82

0.82


221

住房保障支出

2.75

2.75


22102

住房改革支出

2.75

2.75


2210201

住房公積金

2.75

2.75


表九












政府采購預(yù)算明細(xì)表












單位:萬元

項目編號

項目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

合計












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