重慶市榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障
服務所2024年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
本單位為鎮(zhèn)政府管理的正科級全額撥款事業(yè)單位(公益一類)。宗旨:為轄區(qū)勞動就業(yè)和社會保障提供服務。主要職責:承擔就業(yè)、再就業(yè)、農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移、勞動和社會保障、社會救助等方面的事務性服務工作。
(二)單位構(gòu)成。
從預算單位構(gòu)成看,納入本單位2024年度預算編制的二級預算單位主要包括重慶市榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)人民政府勞動就業(yè)和社會保障服務所。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年收入合計73.29萬元,其中:本年收入73.29元,主要是一般公共預算撥款73.29萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,主要是一般公共預算撥款0萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1.98萬元,主要是一般公共預算撥款增加1.98萬元。
(二)支出預算:2024年支出合計73.29萬元,其中:教育支出0.44萬元,社會保障和就業(yè)支出65.85萬元,衛(wèi)生健康支出3.44萬元,住房保障支出3.55萬元;支出較去年增加1.98萬元,主要是基本支出增加1.98萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計73.29萬元,其中:本年收入73.29萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元;一般公共預算財政撥款支出73.29萬元,比2023年增加1.98萬元。其中:基本支出73.29萬元,比2023年增加1.98萬元,主要原因是工資政策調(diào)整,主要用于保障3名在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2023年減少0萬元。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2023年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元;公務接待費0萬元,比2023年減少0萬元;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0?萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯(lián)系人:羅橙??聯(lián)系方式:023-81069618???
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表一 |
||||||
財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 |
73.29 |
一、本年支出 |
73.29 |
73.29 |
||
一般公共預算資金 |
73.29 |
教育支出 |
0.44 |
0.44 |
||
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65.85 |
65.85 |
|||
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.44 |
3.44 |
|||
住房保障支出 |
3.55 |
3.55 |
||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
一般公共預算撥款 |
||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
收入合計 |
73.29 |
支出合計 |
73.29 |
73.29 |
表二 |
||||
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 |
2024年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
73.29 |
73.29 |
||
205 |
教育支出 |
0.44 |
0.44 |
|
20508 |
進修及培訓 |
0.44 |
0.44 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.44 |
0.44 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65.85 |
65.85 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
58.75 |
58.75 |
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
58.75 |
58.75 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.11 |
7.11 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.74 |
4.74 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.37 |
2.37 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.44 |
3.44 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.44 |
3.44 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.52 |
2.52 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.92 |
0.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.55 |
3.55 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.55 |
3.55 |
|
2210201 |
住房公積金 |
3.55 |
3.55 |
|
表三 |
||||
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
73.29 |
61.10 |
12.19 | |
301 |
工資福利支出 |
61.10 |
61.10 |
|
30101 |
基本工資 |
15.93 |
15.93 |
|
30102 |
津貼補貼 |
2.08 |
2.08 |
|
30107 |
績效工資 |
28.09 |
28.09 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
4.74 |
4.74 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.37 |
2.37 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.52 |
2.52 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.74 |
0.74 |
|
30113 |
住房公積金 |
3.55 |
3.55 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.48 |
0.48 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
302 |
商品和服務支出 |
12.19 |
12.19 | |
30201 |
辦公費 |
4.00 |
4.00 | |
30216 |
培訓費 |
0.44 |
0.44 | |
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.86 |
6.86 | |
30229 |
福利費 |
0.89 |
0.89 |
表四 |
|||||
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2024年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
表五 |
||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表六 |
|||
單位收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
73.29 |
合計 |
73.29 |
一般公共預算資金 |
73.29 |
教育支出 |
0.44 |
政府性基金預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65.85 | |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.44 | |
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
3.55 | |
事業(yè)收入資金 |
|||
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
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表七 |
|||||||||||
單位收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
73.29 |
73.29 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
0.44 |
0.44 |
||||||||
20508 |
進修及培訓 |
0.44 |
0.44 |
||||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.44 |
0.44 |
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65.85 |
65.85 |
||||||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
58.75 |
58.75 |
||||||||
2080150 |
事業(yè)運行 |
58.75 |
58.75 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.11 |
7.11 |
||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.74 |
4.74 |
||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.37 |
2.37 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.44 |
3.44 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.44 |
3.44 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.52 |
2.52 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.92 |
0.92 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
3.55 |
3.55 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
3.55 |
3.55 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
3.55 |
3.55 |
?
表八 |
||||
單位支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
73.29 |
73.29 |
||
205 |
教育支出 |
0.44 |
0.44 |
|
20508 |
進修及培訓 |
0.44 |
0.44 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.44 |
0.44 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65.85 |
65.85 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
58.75 |
58.75 |
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
58.75 |
58.75 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.11 |
7.11 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.74 |
4.74 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.37 |
2.37 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.44 |
3.44 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.44 |
3.44 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.52 |
2.52 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.92 |
0.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.55 |
3.55 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.55 |
3.55 |
|
2210201 |
住房公積金 |
3.55 |
3.55 |
表九 |
|||||||||||
政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
合計 |
|||||||||||
?
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地方政府網(wǎng)站
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