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  • [ 索號 ]
  • 115002260093421000/2024-00012
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類 ]
  • 財政
  • [ 體裁分類 ]
  • 財政
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布機構(gòu) ]
  • 榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)
  • [ 有性 ]
重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
日期:2024-02-26
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重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心

2024單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心為清江鎮(zhèn)人民政府管理的正科級全額撥款事業(yè)單位(公益一類)。宗旨:為轄區(qū)建設(shè)提供服務(wù),改善人居環(huán)境。主要職責(zé):承擔(dān)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、房屋管理、市容環(huán)境、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的事務(wù)性服務(wù)工作

(二)單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,清江鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心清江鎮(zhèn)人民政府管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位(公益一類),納入2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年收入合計119.88萬元,其中:本年收入119.88萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款119.88萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年減少14.64萬元,主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,基本支出經(jīng)費撥款減少14.64萬元。

(二)支出預(yù)算:2024支出合計119.88萬元,其中:教育支出0.62萬元,社會保障和就業(yè)支出9.92萬元,衛(wèi)生健康支出5.09萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.29萬元,住房保障支出4.96萬元;支出較去年減少14.64萬元,主要是基本支出減少14.64萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計119.88萬元,其中:本年收入119.88萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元;一般公共預(yù)算財政撥款支出119.88萬元,比2023年減少14.64萬元。其中:基本支出119.88萬元,比2023年減少14.64萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,對本年日常公用經(jīng)費和人員經(jīng)費支出預(yù)算減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0.00萬元,與上年持平。

重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、三公經(jīng)費情況說明

2024三公經(jīng)費預(yù)算1.50萬元,比2023年減少12.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2023年持平;公務(wù)接待費1.50萬元,與2023年持平;公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元,比2023年減少12.00萬元,主要原因是車輛維修費、燃油費由本級單位統(tǒng)一預(yù)算;公務(wù)用車購置費0.00萬元,與2023年持平

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年度無政府采購

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無項目支出

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,本單位共有車輛5輛,其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人彭萍???聯(lián)系方式:023-46337277

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附件:重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開表

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表一

財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

119.88

一、本年支出

119.88

119.88



一般公共預(yù)算資金

119.88

教育支出

0.62

0.62



政府性基金預(yù)算資金


社會保障和就業(yè)支出

9.92

9.92



國有資本經(jīng)營預(yù)算資金


衛(wèi)生健康支出

5.09

5.09





城鄉(xiāng)社區(qū)支出

99.29

99.29





住房保障支出

4.96

4.96










二、上年結(jié)轉(zhuǎn)


二、結(jié)轉(zhuǎn)下年





一般公共預(yù)算撥款







政府性基金預(yù)算撥款







國有資本經(jīng)營收入














收入合計

119.88

支出合計

119.88

119.88



?

表二

一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位:萬元

功能分類科目

2024年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

119.88

119.88


205

教育支出

0.62

0.62


20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.62

0.62


2050803

培訓(xùn)支出

0.62

0.62


208

社會保障和就業(yè)支出

9.92

9.92


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.92

9.92


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

6.61

6.61


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

3.31

3.31


210

衛(wèi)生健康支出

5.09

5.09


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.09

5.09


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.51

3.51


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.58

1.58


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

99.29

99.29


21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

99.29

99.29


2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

99.29

99.29


221

住房保障支出

4.96

4.96


22102

住房改革支出

4.96

4.96


2210201

住房公積金

4.96

4.96


?

表三

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

119.88

96.52

23.36

301

工資福利支出

96.52

96.52


30101

基本工資

19.44

19.44


30102

津貼補貼

3.27

3.27


30107

績效工資

51.61

51.61


30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

6.61

6.61


30109

職業(yè)年金繳費

3.31

3.31


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

3.51

3.51


30112

其他社會保障繳費

1.65

1.65


30113

住房公積金

4.96

4.96


30114

醫(yī)療費

0.96

0.96


30199

其他工資福利支出

1.20

1.20


302

商品和服務(wù)支出

23.36


23.36

30201

辦公費

0.20


0.20

30205

水費

0.20


0.20

30206

電費

1.00


1.00

30207

郵電費

0.40


0.40

30211

差旅費

8.60


8.60

30216

培訓(xùn)費

0.72


0.72

30217

公務(wù)接待費

1.50


1.50

30228

工會經(jīng)費

5.30


5.30

30229

福利費

1.24


1.24

30299

其他商品和服務(wù)支出

4.20


4.20

?

表四

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位:萬元

2024年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

1.50





1.50

?

表五

政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計



















(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。)

?

表六

單位收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

119.88

合計

119.88

一般公共預(yù)算資金

119.88

教育支出

0.62

政府性基金預(yù)算資金


社會保障和就業(yè)支出

9.92

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金


衛(wèi)生健康支出

5.09

財政專戶管理資金


城鄉(xiāng)社區(qū)支出

99.29

事業(yè)收入資金


住房保障支出

4.96

上級補助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營收入資金




其他收入資金




?

表七

單位收入總表

單位:萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

119.88

119.88









205

教育支出

0.62

0.62









20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.62

0.62









2050803

培訓(xùn)支出

0.62

0.62









208

社會保障和就業(yè)支出

9.92

9.92









20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.92

9.92









2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

6.61

6.61









2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

3.31

3.31









210

衛(wèi)生健康支出

5.09

5.09









21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.09

5.09









2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.51

3.51









2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.58

1.58









212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

99.29

99.29









21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

99.29

99.29









2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

99.29

99.29









221

住房保障支出

4.96

4.96









22102

住房改革支出

4.96

4.96









2210201

住房公積金

4.96

4.96









?

表八

單位支出總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

119.88

119.88


205

教育支出

0.62

0.62


20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.62

0.62


2050803

培訓(xùn)支出

0.62

0.62


208

社會保障和就業(yè)支出

9.92

9.92


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.92

9.92


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

6.61

6.61


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

3.31

3.31


210

衛(wèi)生健康支出

5.09

5.09


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

5.09

5.09


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.51

3.51


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.58

1.58


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

99.29

99.29


21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

99.29

99.29


2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

99.29

99.29


221

住房保障支出

4.96

4.96


22102

住房改革支出

4.96

4.96


2210201

住房公積金

4.96

4.96


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表九

政府采購預(yù)算明細(xì)表

單位:萬元

項目編號

項目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

合計























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