重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站為清江鎮(zhèn)人民政府管理的正科級全額撥款事業(yè)單位(公益一類)。宗旨:為退役軍人提供服務(wù)。主要職責(zé):負(fù)責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù),搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所;承擔(dān)其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。
(二)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,清江鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站為清江鎮(zhèn)人民政府管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位(公益一類),納入2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年收入合計63.38萬元,其中:本年收入63.38萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款63.38萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年減少1.12萬元,主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少1.12萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年支出合計63.38萬元,其中:教育支出0.34萬元,社會保障和就業(yè)支出57.52萬元,衛(wèi)生健康支出2.77萬元,住房保障支出2.75萬元;支出較去年減少1.12萬元,主要是基本支出減少1.12?萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計63.38萬元,其中:本年收入63.38萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元;一般公共預(yù)算財政撥款支出63.38萬元,比2023年減少1.12萬元。其中:基本支出63.38萬元,比2023年減少1.12萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,對本年日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0.00萬元,與上年持平。
重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.20萬元,比2023年減少0.10萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與2023年持平;公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元,比2023年減少0.10萬元,主要原因是本年厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,與2023年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2024年度無政府采購。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無項目支出。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:彭萍???聯(lián)系方式:023-46337277
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附件:重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算公開表
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表一 | ||||||
財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
63.38 |
一、本年支出 |
63.38 |
63.38 |
||
一般公共預(yù)算資金 |
63.38 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
||
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.52 |
57.52 |
|||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|||
住房保障支出 |
2.75 |
2.75 |
||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
收入合計 |
63.38 |
支出合計 |
63.38 |
63.38 |
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表二 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
63.38 |
63.38 |
||
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.34 |
0.34 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.34 |
0.34 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.52 |
57.52 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.49 |
5.49 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
3.66 |
3.66 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.83 |
1.83 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
52.02 |
52.02 |
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
52.02 |
52.02 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.95 |
1.95 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.82 |
0.82 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.75 |
2.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.75 |
2.75 |
|
2210201 |
住房公積金 |
2.75 |
2.75 |
?
表三 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
合計 |
63.38 |
51.57 |
11.80 | |
301 |
工資福利支出 |
51.57 |
51.57 |
|
30101 |
基本工資 |
11.52 |
11.52 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.72 |
1.72 |
|
30107 |
績效工資 |
26.14 |
26.14 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
3.66 |
3.66 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
1.83 |
1.83 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
1.95 |
1.95 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.92 |
0.92 |
|
30113 |
住房公積金 |
2.75 |
2.75 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.80 |
11.80 | |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.30 |
0.30 | |
30205 |
水費(fèi) |
0.20 |
0.20 | |
30206 |
電費(fèi) |
0.50 |
0.50 | |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.30 |
0.30 | |
30211 |
差旅費(fèi) |
4.50 |
4.50 | |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.44 |
0.44 | |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.20 |
0.20 | |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
2.67 |
2.67 | |
30229 |
福利費(fèi) |
0.69 |
0.69 | |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
?
表四 | |||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
0.20 |
0.20 |
?
表五 | ||||
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
?
表六 | |||
單位收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
合計 |
63.38 |
合計 |
63.38 |
一般公共預(yù)算資金 |
63.38 |
教育支出 |
0.34 |
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.52 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 | |
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
2.75 | |
事業(yè)收入資金 |
|||
上級補(bǔ)助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
?
表七 | |||||||||||
單位收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
63.38 |
63.38 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.34 |
0.34 |
||||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.34 |
0.34 |
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.52 |
57.52 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.49 |
5.49 |
||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
3.66 |
3.66 |
||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.83 |
1.83 |
||||||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
52.02 |
52.02 |
||||||||
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
52.02 |
52.02 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.95 |
1.95 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.82 |
0.82 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
2.75 |
2.75 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.75 |
2.75 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
2.75 |
2.75 |
?
表八 | ||||
單位支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
63.38 |
63.38 |
||
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.34 |
0.34 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.34 |
0.34 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.52 |
57.52 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.49 |
5.49 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
3.66 |
3.66 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.83 |
1.83 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
52.02 |
52.02 |
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
52.02 |
52.02 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.95 |
1.95 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.82 |
0.82 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.75 |
2.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.75 |
2.75 |
|
2210201 |
住房公積金 |
2.75 |
2.75 |
?
表九 | |||||||||||
政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
合計 |
|||||||||||
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
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主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
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