附件3
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重慶市榮昌區(qū)昌州街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》(渝委辦發(fā)〔2018〕10號(hào))和《中共重慶市榮昌區(qū)委辦公室重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市榮昌區(qū)優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)施方案〉的通知》(榮委辦發(fā)〔2019〕44號(hào))精神,重慶市榮昌區(qū)昌州街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開(kāi)展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
(二)單位構(gòu)成。
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè):重慶市榮昌區(qū)昌州街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年收入合計(jì)260.72萬(wàn)元,其中:本年收入260.72萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款260.72萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。收入較去年減少3.88萬(wàn)元,主要是本年一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)減少3.88萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2024年支出合計(jì)260.72萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出215.39萬(wàn)元,教育支出1.37萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出21.85萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出11.19萬(wàn)元,住房保障支出10.93萬(wàn)元,支出較去年減少3.88萬(wàn)元,主要是基本支出減少3.88萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)260.72萬(wàn)元,其中:本年收入260.72萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出260.72萬(wàn)元,比2023年減少3.88萬(wàn)元。其中:基本支出260.72萬(wàn)元,比2023年減少3.88萬(wàn)元,主要原因是減少用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,比2023年持平。
2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。本單位2024年度無(wú)政府采購(gòu)。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年度無(wú)項(xiàng)目支出。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:艾煜聰??聯(lián)系方式:023-61478061??
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附件:重慶市榮昌區(qū)昌州街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
表一 |
|||||||||||
財(cái)政撥款收支總表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
收入 |
支出 | ||||||||||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
一、本年收入 |
260.72 |
一、本年支出 |
260.72 |
260.72 |
|||||||
一般公共預(yù)算資金 |
260.72 |
一般公共服務(wù)支出 |
215.39 |
215.39 |
|||||||
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
1.37 |
1.37 |
||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.85 |
21.85 |
||||||||
衛(wèi)生健康支出 |
11.19 |
11.19 |
|||||||||
住房保障支出 |
10.93 |
10.93 |
|||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||||
一般公共預(yù)算撥款 |
|||||||||||
政府性基金預(yù)算撥款 |
|||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|||||||||||
備注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差 | |||||||||||
表二 |
|||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
|||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||||
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||
合計(jì) |
260.72 |
260.72 |
|||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
215.39 |
215.39 |
||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
215.39 |
215.39 |
||||||||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
215.39 |
215.39 |
||||||||
205 |
教育支出 |
1.37 |
1.37 |
||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.37 |
1.37 |
||||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.37 |
1.37 |
||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.85 |
21.85 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.85 |
21.85 |
||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
14.57 |
14.57 |
||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
7.28 |
7.28 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.19 |
11.19 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.19 |
11.19 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.74 |
7.74 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.45 |
3.45 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
10.93 |
10.93 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
10.93 |
10.93 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
10.93 |
10.93 |
備注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差
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表三 |
||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) |
260.72 |
210.03 |
50.69 | |
301 |
工資福利支出 |
210.03 |
210.03 |
|
30101 |
基本工資 |
47.80 |
47.80 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
2.01 |
2.01 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
112.74 |
112.74 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
14.57 |
14.57 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
7.28 |
7.28 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
7.74 |
7.74 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.28 |
2.28 |
|
30113 |
住房公積金 |
10.93 |
10.93 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.08 |
2.08 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.60 |
2.60 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
50.69 |
50.69 | |
30201 |
辦公費(fèi) |
31.58 |
31.58 | |
30211 |
差旅費(fèi) |
10.92 |
10.92 | |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.37 |
1.37 | |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.09 |
1.09 | |
30229 |
福利費(fèi) |
2.73 |
2.73 | |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
備注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差
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表四 |
|||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
?
?
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表五 |
||||
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數(shù)據(jù)。) |
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表六 |
|||
單位收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
合計(jì) |
260.72 |
合計(jì) |
260.72 |
一般公共預(yù)算資金 |
260.72 |
一般公共服務(wù)支出 |
215.39 |
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
1.37 | |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.85 | |
財(cái)政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.19 | |
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
10.93 | |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
其他收入資金 |
備注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差
?
?
?
?
?
?
表七 |
|||||||||||
單位收入總表 | |||||||||||
單位: |
萬(wàn)元 | ||||||||||
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計(jì) |
260.72 |
260.72 |
|||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
215.39 |
215.39 |
||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
215.39 |
215.39 |
||||||||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
215.39 |
215.39 |
||||||||
205 |
教育支出 |
1.37 |
1.37 |
||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.37 |
1.37 |
||||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.37 |
1.37 |
||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.85 |
21.85 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.85 |
21.85 |
||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
14.57 |
14.57 |
||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
7.28 |
7.28 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.19 |
11.19 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.19 |
11.19 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.74 |
7.74 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.45 |
3.45 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
10.93 |
10.93 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
10.93 |
10.93 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
10.93 |
10.93 |
備注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差
?
表八 |
|||||
單位支出總表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) |
260.72 |
260.72 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
215.39 |
215.39 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
215.39 |
215.39 |
||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
215.39 |
215.39 |
||
205 |
教育支出 |
1.37 |
1.37 |
||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.37 |
1.37 |
||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.37 |
1.37 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.85 |
21.85 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.85 |
21.85 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
14.57 |
14.57 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
7.28 |
7.28 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.19 |
11.19 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.19 |
11.19 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.74 |
7.74 |
||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.45 |
3.45 |
||
221 |
住房保障支出 |
10.93 |
10.93 |
||
22102 |
住房改革支出 |
10.93 |
10.93 |
||
2210201 |
住房公積金 |
10.93 |
10.93 |
備注:本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差
?
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表九 |
|||||||||||
政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計(jì) |
|||||||||||
?
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
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