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重慶市榮昌區(qū)人民政府安富街道辦事處
退役軍人服務站2024年預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
退役軍人服務站為街道辦事處管理的正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責:為退役軍人提供服務。負責退役軍人關系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所;承擔其他涉及退役軍人的相關服務等工作。
(二)單位構(gòu)成。
本單位內(nèi)設1個機構(gòu),退役軍人服務站。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年收入合計58.69萬元,其中:本年收入58.69萬元,主要是一般公共預算撥款58.69萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,主要是一般公共預算撥款0萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少0.89萬元,主要是經(jīng)費撥款減少0.89萬元。
(二)支出預算:2024年支出合計58.69萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出 0.55 萬元,社會保障和就業(yè)支出53.5萬元,衛(wèi)生健康支出2.48萬元,住房保障支出2.41萬元;支出較去年減少0.89萬元,主要是基本支出減少0.89萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計58.69萬元,其中:本年收入58.69萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元;一般公共預算財政撥款支出58.69萬元,比2023年減少0.89萬元。其中:基本支出58.69萬元,比2023年減少0.89萬元,主要原因是人員變動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。2024年度無政府采購。
(三)績效目標設置情況。2024年無項目支出。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯(lián)系人:焦婷婷 ? 聯(lián)系方式:023-46328761?
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附件:重慶市榮昌區(qū)人民政府安富街道退役軍人服務站2024年單位預算公開報表
財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 |
58.69 |
一、本年支出 |
58.69 |
58.69 |
|
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一般公共預算資金 |
58.69 |
教育支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
53.50 |
53.50 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.48 |
2.48 |
|
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|
住房保障支出 |
2.41 |
2.41 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預算撥款 |
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政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
58.69 |
支出合計 |
58.69 |
58.69 |
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一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
2024年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
58.69 |
58.69 |
| |
205 |
教育支出 |
0.30 |
0.30 |
|
20508 |
進修及培訓 |
0.30 |
0.30 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.30 |
0.30 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
53.50 |
53.50 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
4.81 |
4.81 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.21 |
3.21 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.60 |
1.60 |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
48.69 |
48.69 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
48.69 |
48.69 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.48 |
2.48 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.48 |
2.48 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.70 |
1.70 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.78 |
0.78 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.41 |
2.41 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.41 |
2.41 |
|
2210201 |
住房公積金 |
2.41 |
2.41 |
|
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一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
58.69 |
47.04 |
11.64 | |
301 |
工資福利支出 |
47.04 |
47.04 |
|
30101 |
基本工資 |
9.94 |
9.94 |
|
30102 |
津貼補貼 |
0.46 |
0.46 |
|
30107 |
績效工資 |
26.14 |
26.14 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.21 |
3.21 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.60 |
1.60 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.70 |
1.70 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.50 |
0.50 |
|
30113 |
住房公積金 |
2.41 |
2.41 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.48 |
0.48 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
302 |
商品和服務支出 |
11.64 |
|
11.64 |
30201 |
辦公費 |
1.10 |
|
1.10 |
30205 |
水費 |
0.15 |
|
0.15 |
30206 |
電費 |
0.55 |
|
0.55 |
30207 |
郵電費 |
0.50 |
|
0.50 |
30211 |
差旅費 |
1.80 |
|
1.80 |
30216 |
培訓費 |
0.30 |
|
0.30 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.49 |
|
2.49 |
30229 |
福利費 |
0.60 |
|
0.60 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
4.15 |
|
4.15 |
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一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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單位:萬元 |
2024年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
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政府性基金預算支出表 | ||||
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|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
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| |
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(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
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單位收支總表 | |||
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單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
58.69 |
合計 |
58.69 |
一般公共預算資金 |
58.69 |
教育支出 |
0.30 |
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
53.50 |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.48 |
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
2.41 |
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
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單位收入總表 | |||||||||||
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單位:萬元 |
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
58.69 |
58.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
205 |
教育支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進修及培訓 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
53.50 |
53.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
48.69 |
48.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
48.69 |
48.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位支出總表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
58.69 |
58.69 |
| |
205 |
教育支出 |
0.30 |
0.30 |
|
20508 |
進修及培訓 |
0.30 |
0.30 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.30 |
0.30 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
53.50 |
53.50 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
4.81 |
4.81 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.21 |
3.21 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.60 |
1.60 |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
48.69 |
48.69 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
48.69 |
48.69 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.48 |
2.48 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.48 |
2.48 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.70 |
1.70 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.78 |
0.78 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.41 |
2.41 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.41 |
2.41 |
|
2210201 |
住房公積金 |
2.41 |
2.41 |
|
政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
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