一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和政策,執行中央、市委、市政府以及區委、區政府有關(guān)決議、決定和指示。
2.根據全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展總體規劃負責編制新區年度工作計劃并報區人民政府批準后組織實(shí)施。
3.在全區城鎮建設總體規劃和土地利用總體規劃的指導下,組織編制新區控制性詳細規劃,并按法定程序報批后組織實(shí)施。
4.負責新區規劃區內區級權限范圍內投資項目的分析研究,提出意見(jiàn)建議,并對落戶(hù)企業(yè)、項目進(jìn)行服務(wù)和管理。
5.負責新區基礎設施建設工作。
6.負責新區規劃區內開(kāi)發(fā)建設、運營(yíng)管理及招商引資工作。
7.負責履行管理責任范圍內引進(jìn)的投資、按法律法規或相關(guān)規定發(fā)包、組織實(shí)施的建設工程生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監管、應急管理等工作;接受相關(guān)部門(mén)授權或受有關(guān)部門(mén)委托,開(kāi)展綜合行政執法工作。
8.承辦區委、區政府交辦的其他工作。
(二)單位構成。
重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )機關(guān)行政編制9名。其中:黨工委書(shū)記1名;管委會(huì )主任1名(由黨工委書(shū)記兼任),副主任2名,科級領(lǐng)導職數3名。內設3個(gè)職能科室:黨政辦公室(審計科)、規劃發(fā)展科、建設管理科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初收入預算數10189.54萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1224.78萬(wàn)元,政府性基金預算撥款8100.00萬(wàn)元;上年結轉864.76萬(wàn)元,主要是政府性基金預算撥款864.76萬(wàn)元。收入較去年增加4483.56萬(wàn)元,主要是2024年安排了新區征地拆遷經(jīng)費。
(二)支出預算:以10189.54萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出257.02萬(wàn)元,教育支出1.23萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出230.00萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出30.12萬(wàn)元,衛生健康支出19.01萬(wàn)元,城鄉社區支出8770.00萬(wàn)元,住房保障支出17.39萬(wàn)元,其他支出864.76萬(wàn)元;支出較去年增加4483.56萬(wàn)元,主要是基本支出減少19.92萬(wàn)元,項目支出增加4503.48萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入1224.78萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1224.78萬(wàn)元,比2023年減少185.32萬(wàn)元。其中:基本支出266.28萬(wàn)元,比2023年減少19.92萬(wàn)元,主要原因是2023年補繳了職業(yè)年金,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出958.50萬(wàn)元,比2023年減少165.40萬(wàn)元,主要原因是新區安置小區基礎設施配套建設和維護經(jīng)費減少。
2024年政府性基金預算收入8964.76萬(wàn)元,其中本年收入8100.00萬(wàn)元,上年結轉864.76萬(wàn)元,政府性基金預算支出8964.76萬(wàn)元,比2023年增加4668.88萬(wàn)元,主要原因是2024年安排了新區征地拆遷經(jīng)費。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算7.60萬(wàn)元,比2023年減少0.50萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費5.10萬(wàn)元,與2023年相同;公務(wù)用車(chē)運行維護費2.50萬(wàn)元,比2023年減少0.50萬(wàn)元,主要原因是厲行節約,降低費用;無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費和因公出國(境)費用。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費51.15萬(wàn)元,比上年減少0.42萬(wàn)元,主要是公車(chē)運行維護費用減少;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。單位政府采購預算總額315.00萬(wàn)元:政府采購工程預算315.00萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購315.00萬(wàn)元:政府采購工程預算315.00萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款958.50萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2024年無(wú)一般公共預算安排購置車(chē)輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:李良芳?? 聯(lián)系方式:023-46771930
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附件:重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )(本級)2024年單位預算公開(kāi)報表
附件
表一 |
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重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )(本級)財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
9,324.78 |
一、本年支出 |
10,189.54 |
1,224.78 |
8,964.76 |
|
一般公共預算資金 |
1,224.78 |
一般公共服務(wù)支出 |
257.02 |
257.02 |
|
|
政府性基金預算資金 |
8,100.00 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.12 |
30.12 |
|
|
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|
衛生健康支出 |
19.01 |
19.01 |
|
|
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|
城鄉社區支出 |
8,770.00 |
670.00 |
8,100.00 |
|
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|
住房保障支出 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
|
其他支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
|
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二、上年結轉 |
864.76 |
二、結轉下年 |
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一般公共預算撥款 |
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政府性基金預算撥款 |
864.76 |
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國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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收入合計 |
10,189.54 |
支出合計 |
10,189.54 |
1,224.78 |
8,964.76 |
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表二 |
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重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )(本級) 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位:萬(wàn)元 |
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
1,224.78 |
266.28 |
958.50 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
257.02 |
198.52 |
58.50 |
20113 |
商貿事務(wù) |
257.02 |
198.52 |
58.50 |
2011301 |
行政運行 |
198.52 |
198.52 |
|
011302 |
一般行政管理事務(wù) |
58.50 |
|
58.50 |
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.23 |
1.23 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.23 |
1.23 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.12 |
30.12 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
30.12 |
30.12 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
20.08 |
20.08 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.04 |
10.04 |
|
210 |
衛生健康支出 |
19.01 |
19.01 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
19.01 |
19.01 |
|
101101 |
行政單位醫療 |
10.67 |
10.67 |
|
101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
5.02 |
5.02 |
|
101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.32 |
3.32 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
670.00 |
|
670.00 |
21299 |
其他城鄉社區支出 |
670.00 |
|
670.00 |
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
670.00 |
|
670.00 |
221 |
住房保障支出 |
17.39 |
17.39 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.39 |
17.39 |
|
210201 |
住房公積金 |
17.39 |
17.39 |
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表三 |
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重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )(本級) 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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單位:萬(wàn)元 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
266.28 |
215.13 |
51.15 | |
301 |
工資福利支出 |
215.12 |
215.12 |
|
30101 |
基本工資 |
45.91 |
45.91 |
|
30102 |
津貼補貼 |
32.58 |
32.58 |
|
30103 |
獎金 |
66.44 |
66.44 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
20.08 |
20.08 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
10.04 |
10.04 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
10.67 |
10.67 |
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
5.02 |
5.02 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
3.74 |
3.74 |
|
30113 |
住房公積金 |
17.39 |
17.39 |
|
30114 |
醫療費 |
1.44 |
1.44 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.80 |
1.80 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
51.15 |
|
51.15 |
30201 |
辦公費 |
5.60 |
|
5.60 |
30207 |
郵電費 |
4.31 |
|
4.31 |
30216 |
培訓費 |
1.23 |
|
1.23 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.10 |
|
0.10 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
16.99 |
|
16.99 |
30229 |
福利費 |
2.47 |
|
2.47 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
2.50 |
|
2.50 |
30239 |
其他交通費用 |
9.65 |
|
9.65 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.30 |
|
8.30 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
0.02 |
0.02 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
0.02 |
|
表四 |
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重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )(本級) 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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單位:萬(wàn)元 |
2024年預算數 | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
7.60 |
|
2.50 |
|
2.50 |
5.10 |
表五 |
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重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )(本級)政府性基金預算支出表 | ||||
|
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|
|
單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
8,964.76 |
|
8,964.76 | |
212 |
城鄉社區支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
229 |
其他支出 |
864.76 |
|
864.76 |
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
表七 重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )(本級)收入總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
10,189.54 |
1,224.78 |
8,964.76 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
257.02 |
257.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商貿事務(wù) |
257.02 |
257.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011301 |
行政運行 |
198.52 |
198.52 |
|
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|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
58.50 |
58.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
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|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培訓支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
230.00 |
230.00 |
|
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|
|
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|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.12 |
30.12 |
|
|
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|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
30.12 |
30.12 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
20.08 |
20.08 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛生健康支出 |
19.01 |
19.01 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
19.01 |
19.01 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
10.67 |
10.67 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
5.02 |
5.02 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.32 |
3.32 |
|
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212 |
城鄉社區支出 |
8,770.00 |
670.00 |
8,100.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
8,100.00 |
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8,100.00 |
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|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城鄉社區支出 |
670.00 |
670.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
670.00 |
670.00 |
|
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|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
17.39 |
17.39 |
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22102 |
住房改革支出 |
17.39 |
17.39 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
17.39 |
17.39 |
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229 |
其他支出 |
864.76 |
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864.76 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
864.76 |
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864.76 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
864.76 |
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864.76 |
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?
表八 |
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重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )(本級)支出總表 | ||||
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單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
10,189.54 |
266.28 |
9,923.26 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
257.02 |
198.52 |
58.50 |
20113 |
商貿事務(wù) |
257.02 |
198.52 |
58.50 |
2011301 |
行政運行 |
198.52 |
198.52 |
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
58.50 |
|
58.50 |
205 |
教育支出 |
1.23 |
1.23 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.23 |
1.23 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.23 |
1.23 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.12 |
30.12 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
30.12 |
30.12 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
20.08 |
20.08 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.04 |
10.04 |
|
210 |
衛生健康支出 |
19.01 |
19.01 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
19.01 |
19.01 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
10.67 |
10.67 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
5.02 |
5.02 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.32 |
3.32 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
8,770.00 |
|
8,770.00 |
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
21299 |
其他城鄉社區支出 |
670.00 |
|
670.00 |
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
670.00 |
|
670.00 |
221 |
住房保障支出 |
17.39 |
17.39 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.39 |
17.39 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.39 |
17.39 |
|
229 |
其他支出 |
864.76 |
|
864.76 |
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
?
表九 |
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重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )(本級)政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位:萬(wàn)元 | ||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
315.00 |
315.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
B |
工程 |
315.00 |
315.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
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