一、單位基本情況
(一)職能職責。
負責組織全區有關(guān)職能部門(mén)按要求入駐行政服務(wù)大廳,會(huì )同有關(guān)職能部門(mén)協(xié)調指導規范入駐政務(wù)服務(wù)事項的運行及服務(wù)工作;配合有關(guān)職能部門(mén)落實(shí)“放管服”改革要求,開(kāi)展協(xié)調督促工作,并提出工作建議;負責受理對入駐單位政務(wù)服務(wù)事項辦理工作的投訴,對投訴事項進(jìn)行承辦或轉辦;負責對入駐單位及工作人員的日常管理、日常考核和培訓,對入駐工作人員的獎勵、懲罰、調換使用提出建議;負責對入駐單位的“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”等電子政務(wù)工作進(jìn)行推廣、指導;負責“互聯(lián)網(wǎng)+督查”指揮中心日常工作;負責區行政服務(wù)中心標準化建設,指導鎮(街道)公共服務(wù)中心、村(社區)便民服務(wù)中心標準化建設等工作。
(二)單位構成。重慶市榮昌區行政服務(wù)中心內設4個(gè)職能科室:綜合科、信息服務(wù)科、基層指導科和窗口建設科。
?????二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年收入合計?686.00萬(wàn)元,其中:本年收入686.00萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款 686.00 萬(wàn)元;上年結轉收入0萬(wàn)元。收入較去年減少31.62萬(wàn)元,主要是一般公共預算資金經(jīng)費撥款減少31.62萬(wàn)元,其中基本收入增加22.28萬(wàn)元,主要是增加人員相應增加人員經(jīng)費和公用經(jīng)費;項目收入減少53.9萬(wàn)元,主要原因是貫徹落實(shí)長(cháng)期過(guò)緊日子和苦日子的思想,厲行節約,減少“入駐部門(mén)人員、大廳管理”等項目支出53.9萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年支出合計686.00萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出580.41萬(wàn)元,教育支出1.86萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出48.93萬(wàn)元,衛生健康支出28.65萬(wàn)元,住房保障支出26.15萬(wàn)元;支出較去年減少31.62萬(wàn)元,主要是基本支出增加22.28萬(wàn)元,項目支出減少53.9萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計?686.00萬(wàn)元,其中:本年收入686.00萬(wàn)元,上年結轉收入 0?萬(wàn)元;一般公共預算財政撥款支出686.00萬(wàn)元,比2023年減少31.62萬(wàn)元,其中:基本財政撥款支出 401.42萬(wàn)元,比2023年增加22.28萬(wàn)元,主要原因是增加人員相應增加基本支出經(jīng)費,主要用于保障人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目財政撥款支出 284.58萬(wàn)元,比2023年減少53.9萬(wàn)元,主要原因是貫徹落實(shí)長(cháng)期過(guò)緊日子和苦日子的思想,厲行節約,“入駐部門(mén)人員、大廳管理”等項目支出減少53.9萬(wàn)元。主要用于保障本部門(mén)“互聯(lián)網(wǎng)+督查”、大廳正常運行。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。主要原因是2024年沒(méi)有政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元,比2023年減少1.85萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)因公出國(境)預算支出;公務(wù)接待費1萬(wàn)元,比2023年減少1.85萬(wàn)元,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,與2023年持平,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)輛;公務(wù)用車(chē)購置費 0萬(wàn)元,與2023年持平;主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)預算支出。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費74.41萬(wàn)元,比上年增加5.66萬(wàn)元,主要原因為增加人員相應增加了運行經(jīng)費;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額75.31萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算75.31萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購75.31萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算75.31萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款284.58萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0?輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦鶕?shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:陳純側???聯(lián)系方式:023-46787541?
附件:
1.重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年財政撥款收支總表
2.重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
3.重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年政府性基金預算支出表
6.重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年部門(mén)收支總表?
7.重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年部門(mén)收入總表
8.重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年部門(mén)支出總表
9.重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年部門(mén)政府采購預算明細表
?
?
表一 |
||||||
重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
686.00 |
一、本年支出 |
686.00 |
686.00 |
||
一般公共預算資金 |
686.00 |
一般公共服務(wù)支出 |
580.41 |
580.41 |
||
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
1.86 |
1.86 |
|||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
48.93 |
48.93 |
|||
衛生健康支出 |
28.65 |
28.65 |
||||
住房保障支出 |
26.15 |
26.15 |
||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
一般公共預算撥款 |
||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
收入合計 |
686.00 |
支出合計 |
686.00 |
686.00 |
表二 |
||||
重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
686.00 |
401.42 |
284.58 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
580.41 |
295.83 |
284.58 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) |
580.41 |
295.83 |
284.58 |
2010301 |
行政運行 |
295.83 |
295.83 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
284.58 |
284.58 | |
205 |
教育支出 |
1.86 |
1.86 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.86 |
1.86 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.86 |
1.86 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
48.93 |
48.93 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
48.93 |
48.93 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
30.18 |
30.18 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.09 |
15.09 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
3.66 |
3.66 |
|
210 |
衛生健康支出 |
28.65 |
28.65 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
28.65 |
28.65 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
16.03 |
16.03 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.55 |
7.55 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
5.07 |
5.07 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.15 |
26.15 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.15 |
26.15 |
|
2210201 |
住房公積金 |
26.15 |
26.15 |
?
表三 |
||||
重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
401.42 |
327.01 |
74.41 | |
301 |
工資福利支出 |
323.61 |
323.61 |
|
30101 |
基本工資 |
68.59 |
68.59 |
|
30102 |
津貼補貼 |
49.41 |
49.41 |
|
30103 |
獎金 |
99.94 |
99.94 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
30.18 |
30.18 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
15.09 |
15.09 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
16.03 |
16.03 |
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
7.55 |
7.55 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
5.63 |
5.63 |
|
30113 |
住房公積金 |
26.15 |
26.15 |
|
30114 |
醫療費 |
2.24 |
2.24 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
74.41 |
74.41 | |
30201 |
辦公費 |
4.50 |
4.50 | |
30202 |
印刷費 |
0.80 |
0.80 | |
30205 |
水費 |
0.05 |
0.05 | |
30206 |
電費 |
1.65 |
1.65 | |
30207 |
郵電費 |
4.37 |
4.37 | |
30211 |
差旅費 |
4.50 |
4.50 | |
30216 |
培訓費 |
1.86 |
1.86 | |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
1.00 | |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
20.48 |
20.48 | |
30229 |
福利費 |
3.71 |
3.71 | |
30239 |
其他交通費用 |
13.73 |
13.73 | |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
17.76 |
17.76 | |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
3.40 |
3.40 |
|
30305 |
生活補助 |
2.66 |
2.66 |
|
30307 |
醫療費補助 |
0.74 |
0.74 |
?
表四 |
|||||
重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
2024年預算數 | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
1.00 |
1.00 |
?
表五 |
||||
重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
表六 |
|||
重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年部門(mén)收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
合計 |
686.00 |
合計 |
686.00 |
一般公共預算資金 |
686.00 |
一般公共服務(wù)支出 |
580.41 |
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
1.86 | |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
48.93 | |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
衛生健康支出 |
28.65 | |
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
26.15 | |
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
其他收入資金 |
?
表七 |
|||||||||||
重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年部門(mén)收入總表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
合計 |
686.00 |
686.00 |
|||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
580.41 |
580.41 |
||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) |
580.41 |
580.41 |
||||||||
2010301 |
行政運行 |
295.83 |
295.83 |
||||||||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
284.58 |
284.58 |
||||||||
205 |
教育支出 |
1.86 |
1.86 |
||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.86 |
1.86 |
||||||||
2050803 |
培訓支出 |
1.86 |
1.86 |
||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
48.93 |
48.93 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
48.93 |
48.93 |
||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
30.18 |
30.18 |
||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.09 |
15.09 |
||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
3.66 |
3.66 |
||||||||
210 |
衛生健康支出 |
28.65 |
28.65 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
28.65 |
28.65 |
||||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
16.03 |
16.03 |
||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.55 |
7.55 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
5.07 |
5.07 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
26.15 |
26.15 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
26.15 |
26.15 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
26.15 |
26.15 |
?
表八 |
||||
重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年部門(mén)支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
686.00 |
401.42 |
284.58 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
580.41 |
295.83 |
284.58 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) |
580.41 |
295.83 |
284.58 |
2010301 |
行政運行 |
295.83 |
295.83 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
284.58 |
284.58 | |
205 |
教育支出 |
1.86 |
1.86 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.86 |
1.86 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.86 |
1.86 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
48.93 |
48.93 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
48.93 |
48.93 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
30.18 |
30.18 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.09 |
15.09 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
3.66 |
3.66 |
|
210 |
衛生健康支出 |
28.65 |
28.65 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
28.65 |
28.65 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
16.03 |
16.03 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.55 |
7.55 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
5.07 |
5.07 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.15 |
26.15 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.15 |
26.15 |
|
2210201 |
住房公積金 |
26.15 |
26.15 |
?
表九 |
|||||||||||
重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2024年政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
75.31 |
75.31 |
|||||||||
C |
服務(wù) |
75.31 |
75.31 |
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
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