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  • [ 索號 ]
  • 11500226MB1C02260P/2024-00005
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類(lèi) ]
  • 財政
  • [ 體裁分類(lèi) ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 榮昌區政務(wù)管理辦
  • [ 有性 ]
重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級 2024年單位預算情況說(shuō)明
日期:2024-02-26
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一、單位基本情況

(一)職能職責。

牽頭推進(jìn)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府以及區委、區政府部署的“放管服”改革工作;承擔重慶市榮昌區人民政府推進(jìn)職能轉變協(xié)調小組辦公室日常工作;承擔推進(jìn)行政審批制度改革協(xié)調工作。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”等電子政務(wù)建設工作;負責指導區行政服務(wù)中心、鎮(街道)公共服務(wù)中心、村(社區)便民服務(wù)中心等政務(wù)服務(wù)平臺管理等工作;負責統籌推進(jìn)、督促指導、監督考核各審批職能部門(mén)及有關(guān)單位行政審批服務(wù)工作;負責機關(guān)和直屬單位黨建工作;完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)部門(mén)構成。重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室內設2個(gè)職能科室:綜合科、政務(wù)管理科。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024收入合計277.76萬(wàn)元,其中:本年收入277.76萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款277.76萬(wàn)元上年結轉收入0萬(wàn)元收入較去年減少86.24萬(wàn)元,主要是基本支出減少29.72萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費減少23.75萬(wàn)元,公用經(jīng)費減少5.96萬(wàn)元;項目經(jīng)費收入減少56.52萬(wàn)元,主要原因為厲行節約,各個(gè)項目在2023年預算的基礎上均有壓減。其中“渝快辦”經(jīng)費等項目減少經(jīng)費收入45萬(wàn)元,“社會(huì )事務(wù)廳便民電梯安裝工程”已完工減少經(jīng)費收入11.52萬(wàn)元。

(二)支出預算:2024支出合計277.76萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出244.32萬(wàn)元,教育支出0.53萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出16.9萬(wàn)元,衛生健康支出8.35萬(wàn)元,住房保障支出7.67萬(wàn)元支出較去年減少86.24萬(wàn)元,主要是基本支出減少29.72萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費減少23.75萬(wàn)元,公用經(jīng)費減少5.96萬(wàn)元;項目經(jīng)費收入減少56.52萬(wàn)元,主要原因為厲行節約,各個(gè)項目在2023年預算的基礎上均有壓減。其中“渝快辦”經(jīng)費等項目減少經(jīng)費支出45萬(wàn)元,“社會(huì )事務(wù)廳便民電梯安裝工程”已完工減少經(jīng)費支出11.52萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入合計277.76萬(wàn)元,其中:本年收入277.76萬(wàn)元,上年結轉收入0萬(wàn)元;一般公共預算財政撥款支出 277.76萬(wàn)元,比2023年減少86.24萬(wàn)元其中:基本支出122.26萬(wàn)元,比2023年減少29.72?萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費減少23.75萬(wàn)元,公用經(jīng)費減少5.96萬(wàn)元,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出155.51萬(wàn)元,比2023年減少56.52?萬(wàn)元,主要原因是主要原因為厲行節約,各個(gè)項目在2023年預算的基礎上均有壓減。其中“渝快辦”推廣使用費等項目減少45萬(wàn)元,“社會(huì )事務(wù)廳便民電梯安裝工程”已完工減少經(jīng)費支出11.52萬(wàn)元。主要用于保障本部門(mén)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”“放管服”改革等工作。

2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致主要原因是2024年沒(méi)有政府性基金預算撥款安排的支出。

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2024三公經(jīng)費預算3.5萬(wàn)元,比2023年減少1.9萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,主要原因是未因公出國(境),沒(méi)有相關(guān)費用;公務(wù)接待費1萬(wàn)元,比2023年減少0.2萬(wàn)元,主要原因認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求;公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元,比2023年減少1.7萬(wàn)元,主要原因是厲行節約,嚴格控制支出;公務(wù)用車(chē)購置費 0萬(wàn)元,主要原因是未購置公務(wù)用車(chē)。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費24.1萬(wàn)元,比上年減少5.96萬(wàn)元,主要原因認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,厲行節約,減少機關(guān)運行開(kāi)支;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。2024年度無(wú)政府采購

(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款155.51萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0?輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦鶕?shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人陳純側???聯(lián)系方式:023-46787541


附件:

1.重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年財政撥款收支總表

2.重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年一般公共預算財政撥款支出預算表

3.重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

5.重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年政府性基金預算支出表

6.重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年單位收支總表?

7.重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年單位收入總表

8.重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年單位支出總表

9.重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年單位政府采購預算明細表

?

?

?

表一














重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年

財政撥款收支總表







單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算

一、本年收入

277.76

一、本年支出

277.76

277.76



一般公共預算資金

277.76

一般公共服務(wù)支出

244.32

244.32



政府性基金預算資金


教育支出

0.53

0.53



國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金


社會(huì )保障和就業(yè)支出

16.90

16.90





衛生健康支出

8.35

8.35





住房保障支出

7.67

7.67










二、上年結轉


二、結轉下年





一般公共預算撥款







政府性基金預算撥款







國有資本經(jīng)營(yíng)收入














收入合計

277.76

支出合計

277.76

277.76



?

表二





重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年

一般公共預算財政撥款支出預算表










單位:萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

2024年預算數

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

277.76

122.26

155.51

201

一般公共服務(wù)支出

244.32

88.81

155.51

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)

244.32

88.81

155.51

2010301

行政運行

88.81

88.81


2010302

一般行政管理事務(wù)

139.09


139.09

2010306

政務(wù)公開(kāi)審批

16.42


16.42

205

教育支出

0.53

0.53


20508

進(jìn)修及培訓

0.53

0.53


2050803

培訓支出

0.53

0.53


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

16.90

16.90


20805

行政事業(yè)單位養老支出

16.90

16.90


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

8.81

8.81


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

4.40

4.40


2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

3.69

3.69


210

衛生健康支出

8.35

8.35


21011

行政事業(yè)單位醫療

8.35

8.35


2101101

行政單位醫療

4.68

4.68


2101103

公務(wù)員醫療補助

2.20

2.20


2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

1.47

1.47


221

住房保障支出

7.67

7.67


22102

住房改革支出

7.67

7.67


2210201

住房公積金

7.67

7.67


?

表三





重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年

一般公共預算財政撥款基本支出預算表










單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟分類(lèi)科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

122.26

98.16

24.10

301

工資福利支出

94.74

94.74


30101

基本工資

19.24

19.24


30102

津貼補貼

14.53

14.53


30103

獎金

30.14

30.14


30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

8.81

8.81


30109

職業(yè)年金繳費

4.40

4.40


30110

職工基本醫療保險繳費

4.68

4.68


30111

公務(wù)員醫療補助繳費

2.20

2.20


30112

其他社會(huì )保障繳費

1.63

1.63


30113

住房公積金

7.67

7.67


30114

醫療費

0.64

0.64


30199

其他工資福利支出

0.80

0.80


302

商品和服務(wù)支出

24.10


24.10

30201

辦公費

1.30


1.30

30205

水費

0.05


0.05

30206

電費

0.10


0.10

30207

郵電費

1.50


1.50

30216

培訓費

0.53


0.53

30217

公務(wù)接待費

1.00


1.00

30228

工會(huì )經(jīng)費

6.42


6.42

30229

福利費

1.06


1.06

30231

公務(wù)用車(chē)運行維護費

2.50


2.50

30239

其他交通費用

4.06


4.06

30299

其他商品和服務(wù)支出

5.58


5.58

303

對個(gè)人和家庭的補助

3.42

3.42


30305

生活補助

2.66

2.66


30307

醫療費補助

0.75

0.75


30309

獎勵金

0.01

0.01


?

表四






重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表






單位:萬(wàn)元

2024年預算數

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費

3.50


2.50


2.50

1.00

?

表五





重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年

政府性基金預算支出表










單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計



















(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。)

?

表六




重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年

部門(mén)收支總表








單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

合計

277.76

合計

277.76

一般公共預算資金

277.76

一般公共服務(wù)支出

244.32

政府性基金預算資金


教育支出

0.53

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金


社會(huì )保障和就業(yè)支出

16.90

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金


衛生健康支出

8.35

事業(yè)收入資金


住房保障支出

7.67

上級補助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金




其他收入資金




?

表七












重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年

部門(mén)收入總表
























單位:萬(wàn)元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

277.76

277.76









201

一般公共服務(wù)支出

244.32

244.32









20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)

244.32

244.32









2010301

行政運行

88.81

88.81









2010302

一般行政管理事務(wù)

139.09

139.09









2010306

政務(wù)公開(kāi)審批

16.42

16.42









205

教育支出

0.53

0.53









20508

進(jìn)修及培訓

0.53

0.53









2050803

培訓支出

0.53

0.53









208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

16.90

16.90









20805

行政事業(yè)單位養老支出

16.90

16.90









2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

8.81

8.81









2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

4.40

4.40









2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

3.69

3.69









210

衛生健康支出

8.35

8.35









21011

行政事業(yè)單位醫療

8.35

8.35









2101101

行政單位醫療

4.68

4.68









2101103

公務(wù)員醫療補助

2.20

2.20









2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

1.47

1.47









221

住房保障支出

7.67

7.67









22102

住房改革支出

7.67

7.67









2210201

住房公積金

7.67

7.67









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表八





重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年

部門(mén)支出總表










單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

277.76

122.26

155.51

201

一般公共服務(wù)支出

244.32

88.81

155.51

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)

244.32

88.81

155.51

2010301

行政運行

88.81

88.81


2010302

一般行政管理事務(wù)

139.09


139.09

2010306

政務(wù)公開(kāi)審批

16.42


16.42

205

教育支出

0.53

0.53


20508

進(jìn)修及培訓

0.53

0.53


2050803

培訓支出

0.53

0.53


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

16.90

16.90


20805

行政事業(yè)單位養老支出

16.90

16.90


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

8.81

8.81


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

4.40

4.40


2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

3.69

3.69


210

衛生健康支出

8.35

8.35


21011

行政事業(yè)單位醫療

8.35

8.35


2101101

行政單位醫療

4.68

4.68


2101103

公務(wù)員醫療補助

2.20

2.20


2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

1.47

1.47


221

住房保障支出

7.67

7.67


22102

住房改革支出

7.67

7.67


2210201

住房公積金

7.67

7.67


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表九












重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級2024年

政府采購預算明細表
























單位:萬(wàn)元

項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

合計























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