重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明(匯總)
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一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室與其下屬參公事業(yè)單位重慶市榮昌區行政服務(wù)中心合署辦公。
政務(wù)管理辦職能職責:牽頭推進(jìn)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府以及區委、區政府部署的“放管服”改革工作;承擔重慶市榮昌區人民政府推進(jìn)職能轉變協(xié)調小組辦公室日常工作;承擔推進(jìn)行政審批制度改革協(xié)調工作。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”等電子政務(wù)建設工作;負責指導區行政服務(wù)中心、鎮(街道)公共服務(wù)中心、村(社區)便民服務(wù)中心等政務(wù)服務(wù)平臺管理等工作;負責統籌推進(jìn)、督促指導、監督考核各審批職能部門(mén)及有關(guān)單位行政審批服務(wù)工作;負責機關(guān)和直屬單位黨建工作;完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
行政服務(wù)中心職能職責:負責組織全區有關(guān)職能部門(mén)按要求入駐行政服務(wù)大廳,會(huì )同有關(guān)職能部門(mén)協(xié)調指導規范入駐政務(wù)服務(wù)事項的運行及服務(wù)工作;配合有關(guān)職能部門(mén)落實(shí)“放管服”改革要求,開(kāi)展協(xié)調督促工作,并提出工作建議;負責受理對入駐單位政務(wù)服務(wù)事項辦理工作的投訴,對投訴事項進(jìn)行承辦或轉辦;負責對入駐單位及工作人員的日常管理、日常考核和培訓,對入駐工作人員的獎勵、懲罰、調換使用提出建議;負責對入駐單位的“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”等電子政務(wù)工作進(jìn)行推廣、指導;負責“互聯(lián)網(wǎng)+督查”指揮中心日常工作;負責區行政服務(wù)中心標準化建設,指導鎮(街道)公共服務(wù)中心、村(社區)便民服務(wù)中心標準化建設等工作。
(二)機構設置
重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室內設2個(gè)職能科室:綜合科、政務(wù)管理科。
重慶市榮昌區行政服務(wù)中心內設4個(gè)職能科室:綜合科、信息服務(wù)科、基層指導科、窗口建設科。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室、重慶市榮昌區行政服務(wù)中心兩個(gè)部門(mén)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計1,065.29萬(wàn)元,支出總計1,065.29萬(wàn)元。收支較上年決算數減少390.6萬(wàn)元,下降27%,主要原因一是項目經(jīng)費收支減少了484.35萬(wàn)元,下降33%。其中,減少了“一窗綜辦”項目經(jīng)費收支459.8萬(wàn)元 ,下降32% ;增加行政服務(wù)中心服裝制作經(jīng)費收支34.08萬(wàn)元,上升2%。二是基本經(jīng)費收支增加93.75萬(wàn)元,增長(cháng)6.4%,其中人員經(jīng)費收支增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)5.8 %,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。 ??
2.收入情況。2022年度收入合計1,065.29萬(wàn)元,較上年決算數減少390.6萬(wàn)元,減少26.8%,主要原因一是項目經(jīng)費收入減少了484.35萬(wàn)元,下降33.3%。其中,減少了“一窗綜辦”項目經(jīng)費收入459.8萬(wàn)元 ,下降31.6% ,增加行政服務(wù)中心服裝制作經(jīng)費收入34.08萬(wàn)元,增長(cháng)2.3%。二是基本經(jīng)費收入增加93.75萬(wàn)元,增長(cháng)6.4%,其中人員經(jīng)費收入增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)5.8 %,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。 其中:財政撥款收入1,065.29萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計1,065.29萬(wàn)元,較上年決算減少390.6萬(wàn)元,減少26.8%,主要原因一是項目經(jīng)費支出減少了484.35萬(wàn)元,下降33.3%。其中,減少了“一窗綜辦”項目經(jīng)費支出459.8萬(wàn)元 ,下降31.6% ,增加行政服務(wù)中心服裝制作經(jīng)費支出34.08萬(wàn)元,上升2.3%。二是基本支出經(jīng)費支出增加93.75萬(wàn)元,增長(cháng)6.4%,其中人員經(jīng)費支出增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)5.8%,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。 其中:基本支出487.43萬(wàn)元,占45.8%;項目支出577.86萬(wàn)元,占54.2%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計1,065.29萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少390.6萬(wàn)元,減少26.8%。主要原因一是項目經(jīng)費收支減少了484.35萬(wàn)元,下降33.3%。其中,減少了“一窗綜辦”項目經(jīng)費收支459.8萬(wàn)元 ,下降31.6% ,增加行政服務(wù)中心服裝制作經(jīng)費收支34.08萬(wàn)元,上升2.3%。二是基本經(jīng)費收支增加93.75萬(wàn)元,增長(cháng)6.4%,其中人員經(jīng)費收支增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)5.8%,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,065.29萬(wàn)元,較上年決算數減少390.6萬(wàn)元,減少26.8%。主要原因一是項目經(jīng)費收支減少了484.35萬(wàn)元,下降33.3%。其中,減少了“一窗綜辦”項目經(jīng)費收支459.8萬(wàn)元 ,下降31.6% ,增加行政服務(wù)中心服裝制作經(jīng)費收支34.08萬(wàn)元,上升2.3%。二是基本經(jīng)費收支增加93.75萬(wàn)元,增長(cháng)6.4%,其中人員經(jīng)費收支增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)5.8 %,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。 較年初預算數減少228.08萬(wàn)元,下降17.6%。主要原因一是追減及收回“入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費”、“三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費”等項目年初預算經(jīng)費收入共計105.55萬(wàn)元,下降8.1% ;二是追減及收回年終目標考核、公務(wù)員平時(shí)考核等經(jīng)費122.53萬(wàn)元,下降9.5%。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,065.29萬(wàn)元,較上年決算數減少390.6萬(wàn)元,減少26.8%。主要原因一是項目經(jīng)費支出減少了484.35萬(wàn)元,下降33.3%。其中,減少了“一窗綜辦”項目經(jīng)費收支459.8萬(wàn)元 ,下降31.6% ;增加行政服務(wù)中心服裝制作經(jīng)費收支34.08萬(wàn)元,上升2.3%。二是基本經(jīng)費支出增加93.75萬(wàn)元,增長(cháng)6.4%,其中人員經(jīng)費支出增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)5.8%,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。 較年初預算數減少228.08萬(wàn)元,下降17.6%。主要原因一是追減及收回“入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費”、“三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費”等項目年初預算經(jīng)費收入共計105.55萬(wàn)元,下降8.1% ;二是預算口徑發(fā)生變化,追減及收回年終目標考核、公務(wù)員平時(shí)考核等經(jīng)費122.53萬(wàn)元,下降9.5%。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出954.84萬(wàn)元,占89.6%,較年初預算數減少227.75萬(wàn)元,下降19.3%,主要原因一是追減及收回“入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費”、“三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費”等項目年初預算經(jīng)費收入計105.55萬(wàn)元,下降9% ;二是預算口徑發(fā)生變化,追減及收回年終目標考核、公務(wù)員平時(shí)考核等經(jīng)費122.23萬(wàn)元,下降10.3 %。
(2)教育支出2.10萬(wàn)元,占0.2%,較年初預算數減少0.04,下降1.9%,主要原因是根據實(shí)際支出教育培訓費用,較上年略有減少。
(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出47.46萬(wàn)元,占4.5%,較年初預算數減少0.06萬(wàn)元,下降0.1%,主要原因是根據社會(huì )保障繳費基數調整繳納養老保險等費用,集體部分經(jīng)費略有減少。
(4)衛生健康支出23.22萬(wàn)元,占2.2%,較年初預算數減少0.03萬(wàn)元,下降0.1%,主要原因是根據社會(huì )保障繳費基數調整繳納集體部分費用,公務(wù)員醫療補助及行政單位醫療費用略有減少。
(5)住房保障支出37.67萬(wàn)元,占3.5%,較年初預算數減少0.20萬(wàn)元,下降0.5%,主要原因是住房公積金基數調整,單位集體部分支出略有減少。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出487.43萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費394.80萬(wàn)元,較上年決算數增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)21.5%,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費等。公用經(jīng)費92.63萬(wàn)元,較上年決算數增加9.2萬(wàn)元,增長(cháng)2.3%,主要原因是增加了志愿者和公益崗位人員相應增加了相關(guān)費用支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、維修費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.93萬(wàn)元,較年初預算數減少6.81萬(wàn)元,下降77.8%,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,加之受新冠疫情影響,減少外出學(xué)習考察公務(wù)車(chē)運行費用及來(lái)人單位學(xué)習考察公務(wù)接待費用,從實(shí)從嚴控制三公經(jīng)費支出,追減“三公”經(jīng)費預算4.7萬(wàn)元,下降53.7%。較上年支出數減少3.3萬(wàn)元,下降63.1 %,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,加之受新冠疫情影響,減少外出學(xué)習考察公務(wù)車(chē)運行費用及來(lái)人單位學(xué)習考察公務(wù)接待費用,從實(shí)從嚴控制公務(wù)接待費用,從嚴管理公務(wù)車(chē)輛等相關(guān)運行費用,全年實(shí)際支出較上年有大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費1.70萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)保養費、路橋通行費、保險等運行維護費。費用支出較年初預算數減少2.77萬(wàn)元,下降62%,主要原因一是公務(wù)用車(chē)為新購置,未發(fā)生維修費用;二是受新冠疫情影響,減少了外出考察學(xué)習次數,路橋費及燃油費等運行經(jīng)費下降。較上年支出數減少0.74萬(wàn)元,下降30.3%,主要原因是受新冠疫情影響,減少了外出考察學(xué)習次數,路橋費及燃油費等運行經(jīng)費下降。公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
公務(wù)接待費0.23萬(wàn)元,主要用于接待市內其他區縣行政服務(wù)中心到我單位學(xué)習調研一窗綜辦、跨省及川渝通辦等先進(jìn)經(jīng)驗和方法,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作及招商引資的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.05萬(wàn)元,下降94.6%,主要原因是受新冠疫情影響,減少了外單位來(lái)我單位學(xué)習考察等的接待團人次和費用。較上年支出數減少2.56萬(wàn)元,下降91.8%,主要原因是受新冠疫情影響,減少了外單位來(lái)我單位學(xué)習考察等的接待團人次和費用。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待3批次28人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費83.86元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費1.70萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。主要原因是無(wú)會(huì )議費用支出。本年度培訓費支出5.28萬(wàn)元,較上年決算數減少7.4萬(wàn)元,降低58%,主要原因是受疫情影響,原計劃線(xiàn)下開(kāi)展的“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“智慧政務(wù)”綜合管理信息化等相關(guān)培訓轉為線(xiàn)上視頻培訓,相關(guān)培訓費用減少。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出92.63萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費、郵電費、培訓費、差旅費、勞務(wù)費、交通費用、公務(wù)車(chē)運行維護費及其他商品服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加9.2萬(wàn)元,增長(cháng)11%,主要原因是增加了公益崗位人員相應增加了相關(guān)費用支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額76.00萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出76.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額76萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
據預算績(jì)效管理要求,我單位對部門(mén)13個(gè)一般性項目開(kāi)展了績(jì)效自評。其中,以填報目標績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評13個(gè)項目,涉及資金577.86萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的100%。這些項目依據充分,立項程序規范完整,預算執行及時(shí)有效,為上級有關(guān)部門(mén)決策提供了較為有力的支撐,績(jì)效目標得到較好實(shí)現,績(jì)效管理水平不斷提高。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
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部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效目標申報表 | ||||||||||
預算年度:2022 | ||||||||||
預算(單位)名稱(chēng): | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 狀態(tài):績(jì)效審核已審 | ||||||||
總體資金情況(元) | 預算支出總額 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
合計 | 財政撥款 | 專(zhuān)戶(hù)資金 | 單位資金 | 合計 | 財政撥款 | 專(zhuān)戶(hù)資金 | 單位資金 | |||
10667556.89 | 4439521.89 | 4439521.89 | 6228035.00 | 6228035.00 | ||||||
部 | 整體績(jì)效目標 | 1.推進(jìn)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府以及區委、區政府部署的“放管服”改革工作,牽頭推進(jìn)“一件事一次辦”等改革舉措落實(shí)落地,創(chuàng )新開(kāi)展成渝通辦、重大項目幫辦等服務(wù),積極推進(jìn)"互聯(lián)網(wǎng)+督查"(一般問(wèn)題件)系統對接,加快推進(jìn)三級服務(wù)體系建設,優(yōu)化審批流程,提升辦事效率,打通服務(wù)群眾最后一公里,提高辦事群眾企業(yè)滿(mǎn)意度獲得感。 | ||||||||
年度績(jì)效指標 | ||||||||||
一級指標 | 二級指標 | ?三級指標 | 績(jì)效指標性質(zhì) | 績(jì)效指標值 | 績(jì)效度量單位 | 權重 | ||||
履職效能 | 數量指標 | "互聯(lián)網(wǎng)+督查"系統辦件量 | ≥ | 5000 | 件 | 5 | ||||
“放管服”學(xué)習考察次數 | ≥ | 2 | 次 | 5 | ||||||
大廳人員素質(zhì)提升培訓人次 | = | 250 | 人次 | 5 | ||||||
服務(wù)群眾人次 | ≥ | 500000 | 人次 | 5 | ||||||
質(zhì)量指標 | “跨省通辦”辦理成功率 | ≥ | 80 | % | 5 | |||||
大廳運轉保障率 | = | 100 | % | 5 | ||||||
結果材料郵寄送達率 | ≥ | 98 | % | 5 | ||||||
時(shí)效指標 | 審批事項辦結及時(shí)率 | = | 100 | % | 10 | |||||
政策短信發(fā)送時(shí)率 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||
社會(huì )效應 | 社會(huì )效益 | 服務(wù)群眾有效投訴率 | ≤ | 1 | % | 15 | ||||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | ≥ | 96 | % | 20 | ||||
其他說(shuō)明 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng) | 榮昌區政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )及電話(huà)使用費 | 項目編碼: | 50015322T000000096803 | 自評總分: | 99.70 | ||||||
項目主管部門(mén) | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室 | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà): | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 307,520 | 267,520 | 258,958 | ||||||||
其中:財政撥款 | 307,520 | 267,520 | 258,958 | 97 | 10 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
1.網(wǎng)絡(luò )服務(wù)辦公場(chǎng)所面積 8000余(平方米),確保辦公場(chǎng)所正常辦公;2.大廳光纖接入互聯(lián)網(wǎng)速 100(M),網(wǎng)絡(luò )通暢率 100%,提高辦事群眾和企業(yè)滿(mǎn)意度。 | 網(wǎng)絡(luò )服務(wù)辦公場(chǎng)所面積8000余平方米,大廳光纖接入互聯(lián)網(wǎng)速100M,網(wǎng)絡(luò )暢通率100%,群眾滿(mǎn)意度提高。經(jīng)費使用情況如下: | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
大廳光纖接入互聯(lián)網(wǎng)速 | Mbps | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
網(wǎng)絡(luò )服務(wù)面積 | 平方米 | = | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
網(wǎng)絡(luò )故障發(fā)生率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
成本控制 | 元 | ≤ | 307520 | 258958.01 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 榮昌區“放管服”改革經(jīng)費 | 項目編碼: | 50015322T000000096815 | 自評總分: | 96.94 | ||||||
項目主管部門(mén): | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室: | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà): | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 500000 | 354800 | 354800 | ||||||||
其中:財政撥款 | 500000 | 354800 | 354800 | 100 | 10 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
繼續開(kāi)展“政務(wù)服務(wù)入戶(hù)直通車(chē)”工作,全年開(kāi)展上門(mén)服務(wù)48次;繼續實(shí)施服務(wù)企業(yè)“三員”制度,每季度收集、核實(shí)、交辦、督辦企業(yè)反映的問(wèn)題;繼續向轄區內相關(guān)人群發(fā)送政策宣傳短信約50萬(wàn)條,讓“放管服”改革切實(shí)落地,提升企業(yè)群眾獲得感。 | 1.完成“政務(wù)服務(wù)入戶(hù)直通車(chē)”上門(mén)辦理95件次。2,繼續實(shí)施服務(wù)企業(yè)“三員”制度,開(kāi)展走訪(fǎng)和座談共4次,收集問(wèn)題26個(gè),解決24個(gè)。3.扎實(shí)推進(jìn)“跨省通辦”工作,辦結20000件次,辦理成功率達98%。4.創(chuàng )新推出“證照并聯(lián)注銷(xiāo)”一件事。5.發(fā)送政策宣傳短信20萬(wàn)余條,成功率90%。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
“放管服”學(xué)習考察次數 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
“三員”制度走訪(fǎng)次數 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
“政務(wù)服務(wù)入戶(hù)直通車(chē)”入戶(hù)次數 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
跨省通辦業(yè)務(wù)辦理數 | 次 | ≥ | 1000 | 1050 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
政策短信發(fā)送成功數 | 條 | ≥ | 200000 | 200000 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
跨省通辦辦理成功率 | % | ≥ | 80 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
政策短信發(fā)送時(shí)率 | % | ≥ | 98 | 95 | 3.06 | 69.4 | 10 | 6.94 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 榮昌區三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費 | 項目編碼: | 50015322T000000096819 | 自評總分: | 99.90 | ||||||
項目主管部門(mén): | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室: | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà): | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 500000 | 224200 | 222814 | ||||||||
其中:財政撥款 | 500000 | 224200 | 222814 | 99 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
三級服務(wù)體系電子租賃監察系統租賃、推廣運用,促進(jìn)行政效能提升,提升公共服務(wù)能力和水平,提高辦事群眾滿(mǎn)意度。 | 完成三級服務(wù)系統電子監控系統租賃,公共服務(wù)水平得到有效提升,群眾滿(mǎn)意度明顯提升。三級服務(wù)體系電子監控系統租賃、宣傳及支持鎮街公共服務(wù)中心建設等支出共計22.4萬(wàn)元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
發(fā)放宣傳頁(yè) | 份 | ≥ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
租賃三級服務(wù)體系電子監察系統套數 | 套 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
電子監察系統正常運轉率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
審批宣傳群眾知曉率 | % | ≥ | 60 | 65 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 96 | 98.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 榮昌區"互聯(lián)網(wǎng)+督查"系統運用經(jīng)費 | 項目編碼: | 50015322T000000096817 | 自評總分: | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén): | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室: | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà): | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 90000 | 60000 | 60000 | ||||||||
其中:財政撥款 | 90000 | 60000 | 60000 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
通過(guò)培訓"互聯(lián)網(wǎng)+督查"(一般問(wèn)題件)業(yè)務(wù)人員,提升工作人員綜合能力和軟件保護水平,推廣“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺, 群眾反映事項核查、督查、督辦工作,著(zhù)力于有效解決與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的民生難題。 | 培訓“互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)人員,有效提升工作人員綜合能力和軟件保護水平,提升了“互聯(lián)網(wǎng)”平臺知曉度,群眾關(guān)心的民生問(wèn)題得到有效解決。“互聯(lián)網(wǎng)”工作人員勞務(wù)費及系統業(yè)務(wù)培訓宣傳費6萬(wàn)元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
“互聯(lián)網(wǎng)+督查”系統業(yè)務(wù)培訓次數 | 次 | = | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
辦件量 | 件 | ≥ | 5000 | 5400 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
發(fā)放宣傳頁(yè) | 份 | = | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
核查督辦事項件數 | 件 | ≥ | 1000 | 1025 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
系統接辦督辦事項按時(shí)辦結率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 榮昌區辦公大樓物管費 | 項目編碼: | 50015322T000000096816 | 自評總分: | 80.00 | ||||||
項目主管部門(mén): | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室: | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà): | 45787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 167909 | 77706 | 77706 | ||||||||
其中:財政撥款 | 167909 | 77706 | 77706 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
1.社會(huì )事務(wù)廳管理面積4510平方米,企業(yè)服務(wù)廳管理面積4300余(平方米),確保服務(wù)辦公場(chǎng)所環(huán)境;2.提高服務(wù)對象滿(mǎn)意度。 | 企業(yè)服務(wù)廳建筑面積4317平方米,物業(yè)服務(wù)費1.5元每平方每月,全年77706元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
物業(yè)管理面積 | 平方米 | = | 8827 | 8827 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
全年非預期性停水停電次數 | 次 | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
重大安全消防責任事故數 | 次 | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
物業(yè)費用平均成本 | 元/平方米 | = | 19.02 | 8.82 | 53.63 | 0 | 20 | 0 | 2022年社會(huì )事務(wù)廳未收取物業(yè)管理費,因此物業(yè)費用平均成本減少。 | ||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 25 | 25 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 榮昌區“渝快辦”經(jīng)費 | 項目編碼: | 50015322T000000096797 | 自評總分: | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén): | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室: | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà): | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 460000 | 366188 | 365829 | ||||||||
其中:財政撥款 | 460000 | 366188 | 365829 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
通過(guò)每季度至少組織1次相關(guān)人員外出考察學(xué)習,辦事指南動(dòng)態(tài)規范管理,定制辦事指南冊200本、二維碼450套向全區三級服務(wù)體系發(fā)放,更換服務(wù)大廳標識標牌,每月開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”培訓,優(yōu)化大廳區域設置等舉措,積極融入“渝快辦”,進(jìn)一步加強平臺應用推廣和運行管理,增強企業(yè)和群眾的獲得感,使“渝快辦”成為深化“放管服”改革和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的靚麗品牌。 | 1.前往貴陽(yáng)市、永川區、大足區考察學(xué)習。2.完成辦事指南手冊印制200本。3.完成辦事指南二維碼手冊印制450本。4.開(kāi)展1次“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”培訓,全年共開(kāi)展12次。5.辦件結果材料免費寄遞上門(mén)實(shí)現100%送達。6。按照“一窗受理”模式運行,新增綜合代辦窗口2個(gè),集中受理或異辦、代辦其他7個(gè)區級業(yè)務(wù)大廳依申請類(lèi)政務(wù)服務(wù)事項。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
定制二維碼套數 | 套 | ≥ | 450 | 450 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
開(kāi)展培訓次數 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
外出學(xué)習考察次數 | 次 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
新增綜合代辦窗口數 | 個(gè) | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
印制辦事指南手冊數 | 本 | = | 200 | 200 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
辦理結果準確送達率 | % | = | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
結果材料郵寄送達率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
綜合代辦窗口辦理成功率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 11-榮昌企業(yè)開(kāi)辦幫辦員及臨聘人員工資社保費 | 項目編碼: | 50015322T000000096814 | 自評總分: | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén): | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室: | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà): | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 534456 | 534456 | 534456 | ||||||||
其中:財政撥款 | 534456 | 534456 | 534456 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
1.政務(wù)管理辦聘用人數9人 | 2022年,有7名聘用人員勞務(wù)派遣費用、2名志愿者工資費用等共計534456元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
聘用幫辦員人數 | 人 | = | 0 | 0 | |||||||
聘用人數 | 人 | = | 9 | 9 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
業(yè)務(wù)培訓人次 | 人次 | = | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
出勤率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工作完成質(zhì)量 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
工作任務(wù)執行及時(shí)率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 榮昌區行政服務(wù)中心工作服制作經(jīng)費 | 項目編碼: | 50015322T000000096823 | 自評總分: | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén): | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室: | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà): | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 0 | 342300 | 340800 | ||||||||
其中:財政撥款 | 0 | 342300 | 340800 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
為行政服務(wù)中心工作人員208人(有支付單位人員除外)統一補做(新進(jìn)人員全套新做)工作服裝(含春秋裝、夏裝和冬裝),為確保大廳工作服裝一致性,與海瀾之家集團股份有限公司和重慶段氏服飾實(shí)業(yè)有限公司分別簽訂采購合同。 | 為行政服務(wù)中心工作人員208人補做(新進(jìn)人員全套新做)工作服裝、配飾,共計34.08萬(wàn)元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
購置春夏冬裝數量 | 套 | ≤ | 768 | 767 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
春夏冬裝質(zhì)量合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
購置春夏冬裝人次 | 人次 | ≤ | 208 | 208 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
春夏冬裝使用年限 | 年 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
工作人員滿(mǎn)意率指標 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
購置春夏冬裝人均成本 | 元/人 | ≤ | 1645.48 | 1638.46 | 0 | 100 | 15 | 15 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 大廳應急發(fā)電機 | 項目編碼: | 50015322T000002379613 | 自評總分: | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén): | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室: | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà): | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 0 | 148500 | 148500 | ||||||||
其中:財政撥款 | 0 | 148500 | 148500 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
為行政服務(wù)中心購入柴油發(fā)電機并投入使用,解決大廳應急用電問(wèn)題。 | 完成柴油發(fā)電機采購安裝工作,發(fā)電機采購費14.85萬(wàn)元,應對大廳突發(fā)停電情況,確保大廳正常運行。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
服務(wù)面積 | 平方米 | = | 7000 | 7000 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
故障發(fā)生率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
成本控制 | 萬(wàn)元 | ≤ | 15 | 14.85 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
斷電發(fā)生率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 重慶市榮昌區大廳人員工作餐費用 | 項目編碼: | 50015322T000000139836 | 自評總分 | 99.90 | ||||||
項目主管部門(mén): | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室 | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà) | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 922,450 | 922,450 | 914,185 | ||||||||
其中:財政撥款 | 922,450 | 922,450 | 914,185 | 99 | 10 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
2021年午餐補助標準每人每天25元。社會(huì )事務(wù)廳和企業(yè)服務(wù)廳共有137人吃午餐。 | 為入駐部門(mén)聘用人員、保安保潔清潔及綜窗等共計137人提供午餐及保安值班晚餐,每人每餐25元,共計914185元,用餐質(zhì)量考評合格率100%,事故率0. | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
保障就餐人數 | 人 | = | 137 | 137 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
食品安全事故發(fā)生率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
用餐費用平均成本 | 元/人*天 | = | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
用餐人員滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 25 | 25 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 榮昌區入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費 | 項目編碼: | 50015322T000000139885 | 自評總分: | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén): | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室: | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà): | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 1803600 | 1558615 | 1558429 | ||||||||
其中:財政撥款 | 1803600 | 1558615 | 1558429 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
大廳人員業(yè)務(wù)開(kāi)展均在中心,中心按照大廳人員管理辦法等規章制度加強管理:大廳人員辦公費用和大廳日常開(kāi)支包括:大廳日常維修修繕、大廳人員、辦事群眾等防病防暑藥品、大廳和會(huì )議飲水、衛生紙、紙杯、臺筆、清潔用品用具、便民設施、相關(guān)安全設施設備等;大廳人員綜合素質(zhì)提升培訓、黨建、意識形態(tài)等活動(dòng)開(kāi)展;大廳新冠疫情防控工作等。 | 1.大廳人員辦公費用及大廳日常開(kāi)支共計67.26萬(wàn)元。其中含大廳及會(huì )議飲水、大卷紙、紙杯、臺筆、清潔用品、應急藥品等 20.3萬(wàn)元;大廳花草租擺費 1.6萬(wàn)元;大廳維護維修費11.13萬(wàn)元;屋頂修復13.53萬(wàn)元;組織大廳人員開(kāi)展各種活動(dòng)及慰問(wèn)等3.2萬(wàn)元;大廳相關(guān)設施設備購置費用 2.5萬(wàn)元;疫情防控相關(guān)支出費用10萬(wàn)元;弱點(diǎn)系統改造5萬(wàn)元。2.大廳綜合及消防培訓(含資料、交通、場(chǎng)地、授課、午餐等費用)1萬(wàn)元元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
大廳人員素質(zhì)提升培訓 | 人次 | = | 250 | 250 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
服務(wù)群眾人次 | 人次 | ≥ | 500000 | 550000 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
消防培訓演練人次 | 人次 | = | 250 | 250 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
用電量 | 千瓦時(shí) | ≤ | 1100000 | 872153 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
用水量 | 立方米 | ≤ | 4000 | 2885 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
大廳運轉保障率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
電費平均成本 | 元/千瓦時(shí) | = | 0.73 | 0.73 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
水費平均成本 | 元/立方米 | = | 5.2 | 5.2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
服務(wù)群眾有效投訴率 | % | ≤ | 1 | 0.8 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 榮昌區電子設備硬件更換升級及維護等費用 | 項目編碼: | 50015322T000000139906 | 自評總分: | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén): | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室: | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà): | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 180000 | 180000 | 180000 | ||||||||
其中:財政撥款 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
對大廳電子設備、空調、電梯等設施設備開(kāi)展維護保養工作。 | 對行政服務(wù)大廳破損電子設備進(jìn)行更換升級及維護維修,費用18萬(wàn)元。全年網(wǎng)絡(luò )及電子設備維護覆蓋率達到100%,網(wǎng)咯正常使用,電子設備正常運行,保障了大廳工作人員正常辦公,群眾正常辦事。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
發(fā)送辦件信息短信數 | 條 | ≤ | 1350000 | 1350000 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
設備故障維護及時(shí)率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
設備正常運轉天數 | 天 | ≥ | 300 | 360 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受益年限 | 年 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 重慶市榮昌區大廳人員工作餐費用 | 項目編碼: | 50015322T000000139836 | 自評總分 | 99.90 | ||||||
項目主管部門(mén): | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室 | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà) | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 922,450 | 922,450 | 914,185 | ||||||||
其中:財政撥款 | 922,450 | 922,450 | 914,185 | 99 | 10 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
2021年午餐補助標準每人每天25元。社會(huì )事務(wù)廳和企業(yè)服務(wù)廳共有137人吃午餐。 | 為入駐部門(mén)聘用人員、保安保潔清潔及綜窗等共計137人提供午餐及保安值班晚餐,每人每餐25元,共計914185元,用餐質(zhì)量考評合格率100%,事故率0. | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
保障就餐人數 | 人 | = | 137 | 137 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
食品安全事故發(fā)生率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
用餐費用平均成本 | 元/人*天 | = | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
用餐人員滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 25 | 25 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目 | 榮昌區勞務(wù)服務(wù)外包經(jīng)費 | 項目 | 50015322T000000139936 | 自評 | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén) | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室 | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 李春 | 聯(lián)系電話(huà) | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 762,100 | 762,100 | 762,100 | ||||||||
其中:財政撥款 | 762,100 | 762,100 | 762,100 | 100 | 10 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
2012年起取消對各入駐部門(mén)收取管理費,由財政預算。按照區政府深化行政審批制度改革工作要求,搬遷后入駐部門(mén)均實(shí)行“兩集中、兩到位”改革,實(shí)行一站式辦公,根據大廳工作實(shí)際,行政服務(wù)中心需聘用保潔、安保、咨詢(xún)人員。 | 2022年,完成保安保潔咨詢(xún)服務(wù)勞務(wù)外包采購,保安保潔咨詢(xún)人員勞務(wù)外包費用76.21萬(wàn)元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
聘用保安人數 | 人 | = | 7 | 7 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
聘用清潔工人數 | 人 | = | 6 | 6 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
聘用咨詢(xún)員人數 | 人 | = | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
聘用人員上崗合格率 | 人 | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 25 | 25 |
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效自評。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
在項目自評中,榮昌區辦公大樓物管費項目自評等級為“中”,主要因為本年度該項目預算總額16.79萬(wàn)元,追減了社會(huì )事務(wù)廳物業(yè)管理費9.02萬(wàn)元,執行數為企業(yè)服務(wù)廳物業(yè)管理費7.77萬(wàn)元,導致物業(yè)費用平均成本指標19.02元/平方米/年,全年完成值8.82元/平方米/年,偏離度53.63%,影響了該項目總體評分。下一步的改進(jìn)措施為:一是做好下年度物業(yè)管理費預算經(jīng)費,爭取財政全額撥款資金,二是合理做好該項目各項績(jì)效指標值,爭取指標值都能執行,績(jì)效自評為優(yōu)。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
?????本單位無(wú)區財政局委托第三方機構開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的項目或政策。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:陳純側 ??????????????????????聯(lián)系電話(huà) ?023-46787541
附件:重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報表
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收入支出決算總表 公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1,065.29 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 954.84 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 2.10 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 47.46 | |
九、衛生健康支出 | 23.22 | ||
十、節能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 37.67 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 1,065.29 | 本年支出合計 | 1,065.29 |
?使用非財政撥款結余 | ?結余分配 | ||
?年初結轉和結余 | ?年末結轉和結余 | ||
總計 | 1,065.29 | 總計 | 1,065.29 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況 。 | |||
?2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差 。 | |||
收入決算表 公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||||
合計 | 1,065.29 | 1,065.29 | |||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 954.83 | 954.83 | ||||||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 954.83 | 954.83 | ||||||||||||
2010301 | ?行政運行 | 376.98 | 376.98 | ||||||||||||
2010302 | ?一般行政管理事務(wù) | 518.99 | 518.99 | ||||||||||||
2010306 | ?政務(wù)公開(kāi)審批 | 58.86 | 58.86 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
2050803 | ?培訓支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 47.46 | 47.46 | ||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 47.46 | 47.46 | ||||||||||||
2080505 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 29.35 | 29.35 | ||||||||||||
2080506 | ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.69 | 14.69 | ||||||||||||
2080599 | ?其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 23.22 | 23.22 | ||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 23.22 | 23.22 | ||||||||||||
2101101 | ?行政單位醫療 | 12.59 | 12.59 | ||||||||||||
2101103 | ?公務(wù)員醫療補助 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||
2101199 | ?其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 4.94 | 4.94 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 37.67 | 37.67 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.67 | 37.67 | ||||||||||||
2210201 | ?住房公積金 | 37.67 | 37.67 | ||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況 。 | |||||||||||||||
支出決算表 ?公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||
功能分類(lèi)科目 編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||||||||
合計 | 1,065.29 | 487.43 | 577.86 | ||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 954.83 | 376.98 | 577.85 | |||||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 954.83 | 376.98 | 577.85 | |||||||||||
2010301 | ?行政運行 | 376.98 | 376.98 | ||||||||||||
2010302 | ?一般行政管理事務(wù) | 518.99 | 518.99 | ||||||||||||
2010306 | ?政務(wù)公開(kāi)審批 | 58.86 | 58.86 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
2050803 | ?培訓支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 47.46 | 47.46 | ||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 47.46 | 47.46 | ||||||||||||
2080505 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 29.35 | 29.35 | ||||||||||||
2080506 | ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.69 | 14.69 | ||||||||||||
2080599 | ?其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 23.22 | 23.22 | ||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 23.22 | 23.22 | ||||||||||||
2101101 | ?行政單位醫療 | 12.59 | 12.59 | ||||||||||||
2101103 | ?公務(wù)員醫療補助 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||
2101199 | ?其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 4.94 | 4.94 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 37.67 | 37.67 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.67 | 37.67 | ||||||||||||
2210201 | ?住房公積金 | 37.67 | 37.67 | ||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
?
?
?
財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||||||
項 ???目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | ?政府性基金預算財政 撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 財政撥款 | |||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1,065.29 | ?一、一般公共服務(wù)支出 | 954.84 | 954.84 | ||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||||
五、教育支出 | 2.10 | 2.10 | ||||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 47.46 | 47.46 | ||||||||
九、衛生健康支出 | 23.22 | 23.22 | ||||||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||||||
十二、農林水支出 | ||||||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||
十九、住房保障支出 | 37.67 | 37.67 | ||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||
本年收入合計 | 1,065.29 | ?二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十五、債務(wù)付息支出 | |||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 1,065.29 | 1,065.29 | |||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||||||
總計 | 1,065.29 | 總計 | 1,065.29 | 1,065.29 | ||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款 、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況 。 | ||||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項 目 | 本年支出 | |||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
合計 | 1,065.29 | 487.43 | 577.86 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 954.83 | 376.98 | 577.85 | ||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 954.83 | 376.98 | 577.85 | ||||||
2010301 | ?行政運行 | 376.98 | 376.98 | |||||||
2010302 | ?一般行政管理事務(wù) | 518.99 | 518.99 | |||||||
2010306 | ?政務(wù)公開(kāi)審批 | 58.86 | 58.86 | |||||||
205 | 教育支出 | 2.10 | 2.10 | |||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 2.10 | 2.10 | |||||||
2050803 | ?培訓支出 | 2.10 | 2.10 | |||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 47.46 | 47.46 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 47.46 | 47.46 | |||||||
2080505 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 29.35 | 29.35 | |||||||
2080506 | ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.69 | 14.69 | |||||||
2080599 | ?其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.42 | 3.42 | |||||||
210 | 衛生健康支出 | 23.22 | 23.22 | |||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 23.22 | 23.22 | |||||||
2101101 | ?行政單位醫療 | 12.59 | 12.59 | |||||||
2101103 | ?公務(wù)員醫療補助 | 5.69 | 5.69 | |||||||
2101199 | ?其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 4.94 | 4.94 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 37.67 | 37.67 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.67 | 37.67 | |||||||
2210201 | ?住房公積金 | 37.67 | 37.67 | |||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況 。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ?公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分 類(lèi)科目 編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分 類(lèi)科目 編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分 類(lèi)科目 編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 391.24 | ?302 | 商品和服務(wù)支出 | 92.63 | ?310 | 資本性支出 | |
30101 | ?基本工資 | 89.08 | ?30201 | ?辦公費 | 1.62 | ?31001 | ?房屋建筑物購建 | |
30102 | ?津貼補貼 | 63.30 | ?30202 | ?印刷費 | 0.08 | ?31002 | ?辦公設備購置 | |
30103 | ?獎金 | 129.35 | ?30203 | ?咨詢(xún)費 | 31003 | ?專(zhuān)用設備購置 | ||
30106 | ?伙食補助費 | 30204 | ?手續費 | 31005 | ?基礎設施建設 | |||
30107 | ?績(jì)效工資 | 30205 | ?水費 | 0.03 | ?31006 | ?大型修繕 | ||
30108 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 29.35 | ?30206 | ?電費 | 0.05 | ?31007 | ?信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | |
30109 | ?職業(yè)年金繳費 | 14.69 | ?30207 | ?郵電費 | 5.23 | ?31008 | ?物資儲備 | |
30110 | ?職工基本醫療保險繳費 | 12.59 | ?30208 | ?取暖費 | 31009 | ?土地補償 | ||
30111 | ?公務(wù)員醫療補助繳費 | 6.03 | ?30209 | ?物業(yè)管理費 | 31010 | ?安置補助 | ||
30112 | ?其他社會(huì )保障繳費 | 4.66 | ?30211 | ?差旅費 | 21.80 | ?31011 | ?地上附著(zhù)物和青苗補償 | |
30113 | ?住房公積金 | 37.67 | ?30212 | ?因公出國(境)費用 | 31012 | ?拆遷補償 | ||
30114 | ?醫療費 | 4.53 | ?30213 | ?維修(護)費 | 0.06 | ?31013 | ?公務(wù)用車(chē)購置 | |
30199 | ?其他工資福利支出 | 30214 | ?租賃費 | 31019 | ?其他交通工具購置 | |||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 3.56 | ?30215 | ?會(huì )議費 | 31021 | ?文物和陳列品購置 | ||
30301 | ?離休費 | 30216 | ?培訓費 | 3.39 | ?31022 | ?無(wú)形資產(chǎn)購置 | ||
30302 | ?退休費 | 30217 | ?公務(wù)接待費 | 0.23 | ?31099 | ?其他資本性支出 | ||
30303 | ?退職(役)費 | 30218 | ?專(zhuān)用材料費 | 1.56 | ?312 | 對企業(yè)補助 | ||
30304 | ?撫恤金 | 30224 | ?被裝購置費 | 31201 | ?資本金注入 | |||
30305 | ?生活補助 | 2.97 | ?30225 | ?專(zhuān)用燃料費 | 31203 | ?政府投資基金股權投資 | ||
30306 | ?救濟費 | 30226 | ?勞務(wù)費 | 2.42 | ?31204 | ?費用補貼 | ||
30307 | ?醫療費補助 | 0.55 | ?30227 | ?委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | ?利息補貼 | ||
30308 | ?助學(xué)金 | 30228 | ?工會(huì )經(jīng)費 | 24.41 | ?31299 | ?其他對企業(yè)補助 | ||
30309 | ?獎勵金 | 0.04 | ?30229 | ?福利費 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | ?個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | ?公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 1.70 | ?39907 | 國家賠償費用支出 | ||
30311 | ?代繳社會(huì )保險費 | 30239 | ?其他交通費用 | 17.55 | ?39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ||
30399 | ?其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 30240 | ?稅金及附加費用 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | |||
30299 | ?其他商品和服務(wù)支出 | 12.50 | ?39910 | 資本性贈與 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | ?國內債務(wù)付息 | |||||||
30702 | ?國外債務(wù)付息 | |||||||
30703 | ?國內債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
30704 | ?國外債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 394.80 | 公用經(jīng)費合計 | 92.63 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ?公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | |||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | |||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況 。 本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi) ,并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出 ,故本表無(wú)數據。 | |||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 ?公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ???????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元 | ||||
項 目 | 本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | ||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。 |
機構運行信息表 ?公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元 | |||||
項 ?目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項 ?目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 92.63 |
?(一)支出合計 | 8.74 | 4.04 | 1.93 | ???(一)行政單位 | 31.33 |
?1.因公出國(境)費 | ?(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 61.30 | |||
?2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 4.47 | 2.77 | 1.70 | ?五、資產(chǎn)信息 | — |
?(1)公務(wù)用車(chē)購置費 | ?(一)車(chē)輛數合計(輛) | 1 | |||
?(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 4.47 | 2.77 | 1.70 | ?????1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) | |
?3.公務(wù)接待費 | 4.28 | 1.28 | 0.23 | ??????2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) | |
?(1)國內接待費 | — | — | 0.23 | ?????3.機要通信用車(chē) | |
?其中:外事接待費 | — | — | ?4.應急保障用車(chē) | 1 | |
?(2)國(境)外接待費 | — | — | ?5.執法執勤用車(chē) | ||
?(二)相關(guān)統計數 | — | — | — | ?6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | |
?1.因公出國(境)團組數(個(gè)) | — | — | ?7.離退休干部用車(chē) | ||
?2.因公出國(境)人次數(人) | — | — | ?8.其他用車(chē) | ||
?3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) | — | — | ?(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛) | 3 | |
?4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | — | 1 | 六、政府采購支出信息 | — |
?5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | 3 | ?(一)政府采購支出合計 | 76.00 |
?其中:外事接待批次(個(gè)) | — | — | ?1.政府采購貨物支出 | ||
?6.國內公務(wù)接待人次(人) | — | — | 28 | ????2.政府采購工程支出 | |
?其中:外事接待人次(人) | — | — | ?3.政府采購服務(wù)支出 | 76.00 | |
?7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | ?(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | ||
?8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | — | ?其中:授予小微企業(yè)合同金額 | ||
二、會(huì )議費 | — | — | |||
三、培訓費 | — | — | 5.28 | ||
備注:本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數 ,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反應按照規定程序調整后的預算數 ;決算數 是包括當年一般公共預算財政撥款 、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出 。 ?本表為空的單位應將空表公開(kāi) ,并注明:本單位無(wú)相關(guān)數據,故本表為空。 ??? |
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國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
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