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  • 11500226MB1C02260P/2023-00016
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類(lèi) ]
  • 財政
  • [ 體裁分類(lèi) ]
  • 財政預算、決算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 榮昌區政務(wù)管理辦
  • [ 有性 ]
重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明(匯總)
日期:2023-10-10
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重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明(匯總)

?

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責

重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室與其下屬參公事業(yè)單位重慶市榮昌區行政服務(wù)中心合署辦公。

政務(wù)管理辦職能職責:牽頭推進(jìn)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府以及區委、區政府部署的“放管服”改革工作;承擔重慶市榮昌區人民政府推進(jìn)職能轉變協(xié)調小組辦公室日常工作;承擔推進(jìn)行政審批制度改革協(xié)調工作。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”等電子政務(wù)建設工作;負責指導區行政服務(wù)中心、鎮(街道)公共服務(wù)中心、村(社區)便民服務(wù)中心等政務(wù)服務(wù)平臺管理等工作;負責統籌推進(jìn)、督促指導、監督考核各審批職能部門(mén)及有關(guān)單位行政審批服務(wù)工作;負責機關(guān)和直屬單位黨建工作;完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

行政服務(wù)中心職能職責:負責組織全區有關(guān)職能部門(mén)按要求入駐行政服務(wù)大廳,會(huì )同有關(guān)職能部門(mén)協(xié)調指導規范入駐政務(wù)服務(wù)事項的運行及服務(wù)工作;配合有關(guān)職能部門(mén)落實(shí)“放管服”改革要求,開(kāi)展協(xié)調督促工作,并提出工作建議;負責受理對入駐單位政務(wù)服務(wù)事項辦理工作的投訴,對投訴事項進(jìn)行承辦或轉辦;負責對入駐單位及工作人員的日常管理、日常考核和培訓,對入駐工作人員的獎勵、懲罰、調換使用提出建議;負責對入駐單位的“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”等電子政務(wù)工作進(jìn)行推廣、指導;負責“互聯(lián)網(wǎng)+督查”指揮中心日常工作;負責區行政服務(wù)中心標準化建設,指導鎮(街道)公共服務(wù)中心、村(社區)便民服務(wù)中心標準化建設等工作。

(二)機構設置

重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室內設2個(gè)職能科室:綜合科、政務(wù)管理科。

重慶市榮昌區行政服務(wù)中心內設4個(gè)職能科室:綜合科、信息服務(wù)科、基層指導科、窗口建設科。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室、重慶市榮昌區行政服務(wù)中心兩個(gè)部門(mén)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計1,065.29萬(wàn)元,支出總計1,065.29萬(wàn)元。收支較上年決算數減少390.6萬(wàn)元,下降27%,主要原因一是項目經(jīng)費收支減少了484.35萬(wàn)元,下降33%。其中,減少了“一窗綜辦”項目經(jīng)費收支459.8萬(wàn)元 ,下降32% ;增加行政服務(wù)中心服裝制作經(jīng)費收支34.08萬(wàn)元,上升2%。二是基本經(jīng)費收支增加93.75萬(wàn)元,增長(cháng)6.4%,其中人員經(jīng)費收支增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)5.8 %,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。 ??

2.收入情況。2022年度收入合計1,065.29萬(wàn)元,較上年決算數減少390.6萬(wàn)元,減少26.8%,主要原因一是項目經(jīng)費收入減少了484.35萬(wàn)元,下降33.3%。其中,減少了“一窗綜辦”項目經(jīng)費收入459.8萬(wàn)元 ,下降31.6% ,增加行政服務(wù)中心服裝制作經(jīng)費收入34.08萬(wàn)元,增長(cháng)2.3%。二是基本經(jīng)費收入增加93.75萬(wàn)元,增長(cháng)6.4%,其中人員經(jīng)費收入增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)5.8 %,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。 其中:財政撥款收入1,065.29萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計1,065.29萬(wàn)元,較上年決算減少390.6萬(wàn)元,減少26.8%,主要原因一是項目經(jīng)費支出減少了484.35萬(wàn)元,下降33.3%。其中,減少了“一窗綜辦”項目經(jīng)費支出459.8萬(wàn)元 ,下降31.6% ,增加行政服務(wù)中心服裝制作經(jīng)費支出34.08萬(wàn)元,上升2.3%。二是基本支出經(jīng)費支出增加93.75萬(wàn)元,增長(cháng)6.4%,其中人員經(jīng)費支出增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)5.8%,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。 其中:基本支出487.43萬(wàn)元,占45.8%;項目支出577.86萬(wàn)元,占54.2%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計1,065.29萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少390.6萬(wàn)元,減少26.8%。主要原因一是項目經(jīng)費收支減少了484.35萬(wàn)元,下降33.3%。其中,減少了“一窗綜辦”項目經(jīng)費收支459.8萬(wàn)元 ,下降31.6% ,增加行政服務(wù)中心服裝制作經(jīng)費收支34.08萬(wàn)元,上升2.3%。二是基本經(jīng)費收支增加93.75萬(wàn)元,增長(cháng)6.4%,其中人員經(jīng)費收支增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)5.8%,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,065.29萬(wàn)元,較上年決算數減少390.6萬(wàn)元,減少26.8%。主要原因一是項目經(jīng)費收支減少了484.35萬(wàn)元,下降33.3%。其中,減少了“一窗綜辦”項目經(jīng)費收支459.8萬(wàn)元 ,下降31.6% ,增加行政服務(wù)中心服裝制作經(jīng)費收支34.08萬(wàn)元,上升2.3%。二是基本經(jīng)費收支增加93.75萬(wàn)元,增長(cháng)6.4%,其中人員經(jīng)費收支增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)5.8 %,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。 較年初預算數減少228.08萬(wàn)元,下降17.6%。主要原因一是追減及收回“入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費”、“三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費”等項目年初預算經(jīng)費收入共計105.55萬(wàn)元,下降8.1% ;二是追減及收回年終目標考核、公務(wù)員平時(shí)考核等經(jīng)費122.53萬(wàn)元,下降9.5%。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,065.29萬(wàn)元,較上年決算數減少390.6萬(wàn)元,減少26.8%。主要原因一是項目經(jīng)費支出減少了484.35萬(wàn)元,下降33.3%。其中,減少了“一窗綜辦”項目經(jīng)費收支459.8萬(wàn)元 ,下降31.6% ;增加行政服務(wù)中心服裝制作經(jīng)費收支34.08萬(wàn)元,上升2.3%。二是基本經(jīng)費支出增加93.75萬(wàn)元,增長(cháng)6.4%,其中人員經(jīng)費支出增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)5.8%,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。 較年初預算數減少228.08萬(wàn)元,下降17.6%。主要原因一是追減及收回“入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費”、“三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費”等項目年初預算經(jīng)費收入共計105.55萬(wàn)元,下降8.1% ;二是預算口徑發(fā)生變化,追減及收回年終目標考核、公務(wù)員平時(shí)考核等經(jīng)費122.53萬(wàn)元,下降9.5%。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出954.84萬(wàn)元,占89.6%,較年初預算數減少227.75萬(wàn)元,下降19.3%,主要原因一是追減及收回“入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費”、“三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費”等項目年初預算經(jīng)費收入計105.55萬(wàn)元,下降9% ;二是預算口徑發(fā)生變化,追減及收回年終目標考核、公務(wù)員平時(shí)考核等經(jīng)費122.23萬(wàn)元,下降10.3 %。

2)教育支出2.10萬(wàn)元,占0.2%,較年初預算數減少0.04,下降1.9%,主要原因是根據實(shí)際支出教育培訓費用,較上年略有減少。

3)社會(huì )保障與就業(yè)支出47.46萬(wàn)元,占4.5%,較年初預算數減少0.06萬(wàn)元,下降0.1%,主要原因是根據社會(huì )保障繳費基數調整繳納養老保險等費用,集體部分經(jīng)費略有減少。

4)衛生健康支出23.22萬(wàn)元,占2.2%,較年初預算數減少0.03萬(wàn)元,下降0.1%,主要原因是根據社會(huì )保障繳費基數調整繳納集體部分費用,公務(wù)員醫療補助及行政單位醫療費用略有減少。

5)住房保障支出37.67萬(wàn)元,占3.5%,較年初預算數減少0.20萬(wàn)元,下降0.5%,主要原因是住房公積金基數調整,單位集體部分支出略有減少。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出487.43萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費394.80萬(wàn)元,較上年決算數增加84.55萬(wàn)元,增長(cháng)21.5%,主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費等。公用經(jīng)費92.63萬(wàn)元,較上年決算數增加9.2萬(wàn)元,增長(cháng)2.3%,主要原因是增加了志愿者和公益崗位人員相應增加了相關(guān)費用支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、維修費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.93萬(wàn)元,較年初預算數減少6.81萬(wàn)元,下降77.8%,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,加之受新冠疫情影響,減少外出學(xué)習考察公務(wù)車(chē)運行費用及來(lái)人單位學(xué)習考察公務(wù)接待費用,從實(shí)從嚴控制三公經(jīng)費支出,追減“三公”經(jīng)費預算4.7萬(wàn)元,下降53.7%。較上年支出數減少3.3萬(wàn)元,下降63.1 %,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,加之受新冠疫情影響,減少外出學(xué)習考察公務(wù)車(chē)運行費用及來(lái)人單位學(xué)習考察公務(wù)接待費用,從實(shí)從嚴控制公務(wù)接待費用,從嚴管理公務(wù)車(chē)輛等相關(guān)運行費用,全年實(shí)際支出較上年有大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費1.70萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)保養費、路橋通行費、保險等運行維護費。費用支出較年初預算數減少2.77萬(wàn)元,下降62%,主要原因一是公務(wù)用車(chē)為新購置,未發(fā)生維修費用;二是受新冠疫情影響,減少了外出考察學(xué)習次數,路橋費及燃油費等運行經(jīng)費下降。較上年支出數減少0.74萬(wàn)元,下降30.3%,主要原因是受新冠疫情影響,減少了外出考察學(xué)習次數,路橋費及燃油費等運行經(jīng)費下降。公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

公務(wù)接待費0.23萬(wàn)元,主要用于接待市內其他區縣行政服務(wù)中心到我單位學(xué)習調研一窗綜辦、跨省及川渝通辦等先進(jìn)經(jīng)驗和方法,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作及招商引資的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.05萬(wàn)元,下降94.6%,主要原因是受新冠疫情影響,減少了外單位來(lái)我單位學(xué)習考察等的接待團人次和費用。較上年支出數減少2.56萬(wàn)元,下降91.8%,主要原因是受新冠疫情影響,減少了外單位來(lái)我單位學(xué)習考察等的接待團人次和費用。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待3批次28人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費83.86元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費1.70萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。主要原因是無(wú)會(huì )議費用支出。本年度培訓費支出5.28萬(wàn)元,較上年決算數減少7.4萬(wàn)元,降低58%,主要原因是受疫情影響,原計劃線(xiàn)下開(kāi)展的“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“智慧政務(wù)”綜合管理信息化等相關(guān)培訓轉為線(xiàn)上視頻培訓,相關(guān)培訓費用減少。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出92.63萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費、郵電費、培訓費、差旅費、勞務(wù)費、交通費用、公務(wù)車(chē)運行維護費及其他商品服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加9.2萬(wàn)元,增長(cháng)11%,主要原因是增加了公益崗位人員相應增加了相關(guān)費用支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他

(四)政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額76.00萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出76.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額76萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

據預算績(jì)效管理要求,我單位對部門(mén)13個(gè)一般性項目開(kāi)展了績(jì)效自評。其中,以填報目標績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評13個(gè)項目,涉及資金577.86萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的100%。這些項目依據充分,立項程序規范完整,預算執行及時(shí)有效,為上級有關(guān)部門(mén)決策提供了較為有力的支撐,績(jì)效目標得到較好實(shí)現,績(jì)效管理水平不斷提高。

(二)績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

?

部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效目標申報表

預算年度:2022

預算(單位)名稱(chēng):

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

狀態(tài):績(jì)效審核已審

總體資金情況(元)

預算支出總額

基本支出

項目支出

合計

財政撥款

專(zhuān)戶(hù)資金

單位資金

合計

財政撥款

專(zhuān)戶(hù)資金

單位資金

10667556.89

4439521.89

4439521.89



6228035.00

6228035.00




門(mén)


績(jì)


整體績(jì)效目標

1.推進(jìn)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府以及區委、區政府部署的“放管服”改革工作,牽頭推進(jìn)“一件事一次辦”等改革舉措落實(shí)落地,創(chuàng )新開(kāi)展成渝通辦、重大項目幫辦等服務(wù),積極推進(jìn)"互聯(lián)網(wǎng)+督查"(一般問(wèn)題件)系統對接,加快推進(jìn)三級服務(wù)體系建設,優(yōu)化審批流程,提升辦事效率,打通服務(wù)群眾最后一公里,提高辦事群眾企業(yè)滿(mǎn)意度獲得感。
2.為區行政服務(wù)大廳正常運轉提供相應的物資、設備維修維護等基礎保障,為入駐部門(mén)及人員提供良好的辦公環(huán)境;為辦事群眾和企業(yè)提供良好辦事環(huán)境。
3.保障機關(guān)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費按預算合理支出,保障機關(guān)辦公正常運轉。

年度績(jì)效指標

一級指標

二級指標

?三級指標

績(jì)效指標性質(zhì)

績(jì)效指標值

績(jì)效度量單位

權重

履職效能

數量指標

"互聯(lián)網(wǎng)+督查"系統辦件量

5000

5

“放管服”學(xué)習考察次數

2

5

大廳人員素質(zhì)提升培訓人次

250

人次

5

服務(wù)群眾人次

500000

人次

5

質(zhì)量指標

“跨省通辦”辦理成功率

80

%

5

大廳運轉保障率

100

%

5

結果材料郵寄送達率

98

%

5

時(shí)效指標

審批事項辦結及時(shí)率

100

%

10

政策短信發(fā)送時(shí)率

98

%

10

社會(huì )效應

社會(huì )效益


服務(wù)群眾有效投訴率

1

%

15

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

服務(wù)對象滿(mǎn)意度


服務(wù)對象滿(mǎn)意度

96

%

20

其他說(shuō)明


?

?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng)

榮昌區政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )及電話(huà)使用費

項目編碼:

50015322T000000096803

自評總分:

99.70



項目主管部門(mén)

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà):

46787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

307,520

267,520

258,958




其中:財政撥款

307,520

267,520

258,958

97

10

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

1.網(wǎng)絡(luò )服務(wù)辦公場(chǎng)所面積 8000余(平方米),確保辦公場(chǎng)所正常辦公;2.大廳光纖接入互聯(lián)網(wǎng)速 100(M),網(wǎng)絡(luò )通暢率 100%,提高辦事群眾和企業(yè)滿(mǎn)意度。


網(wǎng)絡(luò )服務(wù)辦公場(chǎng)所面積8000余平方米,大廳光纖接入互聯(lián)網(wǎng)速100M,網(wǎng)絡(luò )暢通率100%,群眾滿(mǎn)意度提高。經(jīng)費使用情況如下:
原中心黨政網(wǎng)絡(luò )費3120元,企業(yè)服務(wù)廳黨政網(wǎng)絡(luò )費3000元。社會(huì )事務(wù)廳、企業(yè)服務(wù)廳電話(huà)及網(wǎng)絡(luò )使用費182838.01元。智慧政務(wù)等保測評工作費70000元。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

大廳光纖接入互聯(lián)網(wǎng)速

Mbps

100

100

0

100

15

15




網(wǎng)絡(luò )服務(wù)面積

平方米

8000

8000

0

100

15

15




網(wǎng)絡(luò )故障發(fā)生率

%

0

0

0

100

20

20




成本控制

307520

258958.01

0

100

20

20




服務(wù)對象滿(mǎn)意率

%

96

98

0

100

20

20




?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng):

榮昌區“放管服”改革經(jīng)費

項目編碼:

50015322T000000096815

自評總分:

96.94



項目主管部門(mén):

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室:

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà):

46787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

500000

354800

354800




其中:財政撥款

500000

354800

354800

100

10

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

繼續開(kāi)展“政務(wù)服務(wù)入戶(hù)直通車(chē)”工作,全年開(kāi)展上門(mén)服務(wù)48次;繼續實(shí)施服務(wù)企業(yè)“三員”制度,每季度收集、核實(shí)、交辦、督辦企業(yè)反映的問(wèn)題;繼續向轄區內相關(guān)人群發(fā)送政策宣傳短信約50萬(wàn)條,讓“放管服”改革切實(shí)落地,提升企業(yè)群眾獲得感。


1.完成“政務(wù)服務(wù)入戶(hù)直通車(chē)”上門(mén)辦理95件次。2,繼續實(shí)施服務(wù)企業(yè)“三員”制度,開(kāi)展走訪(fǎng)和座談共4次,收集問(wèn)題26個(gè),解決24個(gè)。3.扎實(shí)推進(jìn)“跨省通辦”工作,辦結20000件次,辦理成功率達98%。4.創(chuàng )新推出“證照并聯(lián)注銷(xiāo)”一件事。5.發(fā)送政策宣傳短信20萬(wàn)余條,成功率90%。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

“放管服”學(xué)習考察次數

2

2

0

100

10

10




“三員”制度走訪(fǎng)次數

4

4

0

100

10

10




“政務(wù)服務(wù)入戶(hù)直通車(chē)”入戶(hù)次數

12

12

0

100

10

10




跨省通辦業(yè)務(wù)辦理數

1000

1050

0

100

10

10




政策短信發(fā)送成功數

200000

200000

0

100

10

10




跨省通辦辦理成功率

%

80

98

0

100

10

10




政策短信發(fā)送時(shí)率

%

98

95

3.06

69.4

10

6.94




服務(wù)對象滿(mǎn)意率

%

96

99

0

100

20

20




?

?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng):

榮昌區三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費

項目編碼:

50015322T000000096819

自評總分:

99.90



項目主管部門(mén):

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室:

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà):

46787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

500000

224200

222814




其中:財政撥款

500000

224200

222814

99

10.00

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

三級服務(wù)體系電子租賃監察系統租賃、推廣運用,促進(jìn)行政效能提升,提升公共服務(wù)能力和水平,提高辦事群眾滿(mǎn)意度。


完成三級服務(wù)系統電子監控系統租賃,公共服務(wù)水平得到有效提升,群眾滿(mǎn)意度明顯提升。三級服務(wù)體系電子監控系統租賃、宣傳及支持鎮街公共服務(wù)中心建設等支出共計22.4萬(wàn)元。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

發(fā)放宣傳頁(yè)

50000

50000

0

100

15

15




租賃三級服務(wù)體系電子監察系統套數

1

1

0

100

15

15




電子監察系統正常運轉率

%

100

100

0

100

20

20




審批宣傳群眾知曉率

%

60

65

0

100

20

20




服務(wù)對象滿(mǎn)意度

%

96

98.5

0

100

20

20




?

?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng):

榮昌區"互聯(lián)網(wǎng)+督查"系統運用經(jīng)費

項目編碼:

50015322T000000096817

自評總分:

100.00



項目主管部門(mén):

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室:

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà):

46787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

90000

60000

60000




其中:財政撥款

90000

60000

60000

100

10.00

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

通過(guò)培訓"互聯(lián)網(wǎng)+督查"(一般問(wèn)題件)業(yè)務(wù)人員,提升工作人員綜合能力和軟件保護水平,推廣“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺, 群眾反映事項核查、督查、督辦工作,著(zhù)力于有效解決與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的民生難題。


培訓“互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)人員,有效提升工作人員綜合能力和軟件保護水平,提升了“互聯(lián)網(wǎng)”平臺知曉度,群眾關(guān)心的民生問(wèn)題得到有效解決。“互聯(lián)網(wǎng)”工作人員勞務(wù)費及系統業(yè)務(wù)培訓宣傳費6萬(wàn)元。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

“互聯(lián)網(wǎng)+督查”系統業(yè)務(wù)培訓次數

4

4

0

100

10

10




辦件量

5000

5400

0

100

15

15




發(fā)放宣傳頁(yè)

10000

10000

0

100

10

10




核查督辦事項件數

1000

1025

0

100

15

15




系統接辦督辦事項按時(shí)辦結率

%

95

100

0

100

20

20




服務(wù)對象滿(mǎn)意度

%

96

96

0

100

20

20




?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng):

榮昌區辦公大樓物管費

項目編碼:

50015322T000000096816

自評總分:

80.00



項目主管部門(mén):

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室:

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà):

45787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

167909

77706

77706




其中:財政撥款

167909

77706

77706

100

10.00

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

1.社會(huì )事務(wù)廳管理面積4510平方米,企業(yè)服務(wù)廳管理面積4300余(平方米),確保服務(wù)辦公場(chǎng)所環(huán)境;2.提高服務(wù)對象滿(mǎn)意度。


企業(yè)服務(wù)廳建筑面積4317平方米,物業(yè)服務(wù)費1.5元每平方每月,全年77706元。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

物業(yè)管理面積

平方米

8827

8827

0

100

15

15




全年非預期性停水停電次數

0

0

0

100

15

15




重大安全消防責任事故數

0

0

0

100

15

15




物業(yè)費用平均成本

元/平方米

19.02

8.82

53.63

0

20

0


2022年社會(huì )事務(wù)廳未收取物業(yè)管理費,因此物業(yè)費用平均成本減少。


服務(wù)對象滿(mǎn)意率

%

96

98

0

100

25

25




?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng):

榮昌區“渝快辦”經(jīng)費

項目編碼:

50015322T000000096797

自評總分:

100.00



項目主管部門(mén):

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室:

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà):

46787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

460000

366188

365829




其中:財政撥款

460000

366188

365829

100

10.00

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

通過(guò)每季度至少組織1次相關(guān)人員外出考察學(xué)習,辦事指南動(dòng)態(tài)規范管理,定制辦事指南冊200本、二維碼450套向全區三級服務(wù)體系發(fā)放,更換服務(wù)大廳標識標牌,每月開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”培訓,優(yōu)化大廳區域設置等舉措,積極融入“渝快辦”,進(jìn)一步加強平臺應用推廣和運行管理,增強企業(yè)和群眾的獲得感,使“渝快辦”成為深化“放管服”改革和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的靚麗品牌。


1.前往貴陽(yáng)市、永川區、大足區考察學(xué)習。2.完成辦事指南手冊印制200本。3.完成辦事指南二維碼手冊印制450本。4.開(kāi)展1次“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”培訓,全年共開(kāi)展12次。5.辦件結果材料免費寄遞上門(mén)實(shí)現100%送達。6。按照“一窗受理”模式運行,新增綜合代辦窗口2個(gè),集中受理或異辦、代辦其他7個(gè)區級業(yè)務(wù)大廳依申請類(lèi)政務(wù)服務(wù)事項。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

定制二維碼套數

450

450

0

100

5

5




開(kāi)展培訓次數

12

12

0

100

10

10




外出學(xué)習考察次數

2

2

0

100

10

10




新增綜合代辦窗口數

個(gè)

2

2

0

100

10

10




印制辦事指南手冊數

200

200

0

100

5

5




辦理結果準確送達率

%

98

98

0

100

10

10




結果材料郵寄送達率

%

98

100

0

100

10

10




綜合代辦窗口辦理成功率

%

95

95

0

100

10

10




服務(wù)對象滿(mǎn)意率

%

96

96

0

100

20

20




?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng):

11-榮昌企業(yè)開(kāi)辦幫辦員及臨聘人員工資社保費

項目編碼:

50015322T000000096814

自評總分:

100.00



項目主管部門(mén):

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室:

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà):

46787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

534456

534456

534456




其中:財政撥款

534456

534456

534456

100

10.00

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

1.政務(wù)管理辦聘用人數9人
2.工作完成質(zhì)量98%;3.有效投訴人次占比 0次;4.服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 96%。


2022年,有7名聘用人員勞務(wù)派遣費用、2名志愿者工資費用等共計534456元。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

聘用幫辦員人數

0




0





聘用人數

9

9

0

100

10

10




業(yè)務(wù)培訓人次

人次

12

12

0

100

10

10




出勤率

%

100

100

0

100

10

10




工作完成質(zhì)量

%

98

98

0

100

20

20




工作任務(wù)執行及時(shí)率

%

98

98

0

100

20

20




服務(wù)對象滿(mǎn)意率

%

96

98

0

100

20

20




?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng):

榮昌區行政服務(wù)中心工作服制作經(jīng)費

項目編碼:

50015322T000000096823

自評總分:

100.00



項目主管部門(mén):

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室:

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà):

46787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0

342300

340800




其中:財政撥款

0

342300

340800

100

10.00

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況


為行政服務(wù)中心工作人員208人(有支付單位人員除外)統一補做(新進(jìn)人員全套新做)工作服裝(含春秋裝、夏裝和冬裝),為確保大廳工作服裝一致性,與海瀾之家集團股份有限公司和重慶段氏服飾實(shí)業(yè)有限公司分別簽訂采購合同。

為行政服務(wù)中心工作人員208人補做(新進(jìn)人員全套新做)工作服裝、配飾,共計34.08萬(wàn)元。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

購置春夏冬裝數量

768

767

0

100

20

20




春夏冬裝質(zhì)量合格率

%

100

100

0

100

20

20




購置春夏冬裝人次

人次

208

208

0

100

10

10




春夏冬裝使用年限

2

2

0

100

15

15




工作人員滿(mǎn)意率指標

%

98

98

0

100

10

10




購置春夏冬裝人均成本

元/人

1645.48

1638.46

0

100

15

15




?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng):

大廳應急發(fā)電機

項目編碼:

50015322T000002379613

自評總分:

100.00



項目主管部門(mén):

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室:

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà):

46787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0

148500

148500




其中:財政撥款

0

148500

148500

100

10.00

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況


為行政服務(wù)中心購入柴油發(fā)電機并投入使用,解決大廳應急用電問(wèn)題。

完成柴油發(fā)電機采購安裝工作,發(fā)電機采購費14.85萬(wàn)元,應對大廳突發(fā)停電情況,確保大廳正常運行。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

服務(wù)面積

平方米

7000

7000

0

100

20

20




故障發(fā)生率

%

0

0

0

100

20

20




成本控制

萬(wàn)元

15

14.85

0

100

20

20




斷電發(fā)生率

%

0

0

0

100

20

20




服務(wù)對象滿(mǎn)意度

%

98

98

0

100

10

10




?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

項目名稱(chēng):

重慶市榮昌區大廳人員工作餐費用

項目編碼:

50015322T000000139836

自評總分

99.90



項目主管部門(mén):

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà)

46787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

922,450

922,450

914,185




其中:財政撥款

922,450

922,450

914,185

99

10

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

2021年午餐補助標準每人每天25元。社會(huì )事務(wù)廳和企業(yè)服務(wù)廳共有137人吃午餐。


為入駐部門(mén)聘用人員、保安保潔清潔及綜窗等共計137人提供午餐及保安值班晚餐,每人每餐25元,共計914185元,用餐質(zhì)量考評合格率100%,事故率0.

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

保障就餐人數

137

137

0

100

20

20




食品安全事故發(fā)生率

%

0

0

0

100

25

25




用餐費用平均成本

元/人*天

25

25

0

100

20

20




用餐人員滿(mǎn)意度

%

90

95

0

100

25

25




?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng):

榮昌區入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費

項目編碼:

50015322T000000139885

自評總分:

100.00



項目主管部門(mén):

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室:

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà):

46787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

1803600

1558615

1558429




其中:財政撥款

1803600

1558615

1558429

100

10.00

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

大廳人員業(yè)務(wù)開(kāi)展均在中心,中心按照大廳人員管理辦法等規章制度加強管理:大廳人員辦公費用和大廳日常開(kāi)支包括:大廳日常維修修繕、大廳人員、辦事群眾等防病防暑藥品、大廳和會(huì )議飲水、衛生紙、紙杯、臺筆、清潔用品用具、便民設施、相關(guān)安全設施設備等;大廳人員綜合素質(zhì)提升培訓、黨建、意識形態(tài)等活動(dòng)開(kāi)展;大廳新冠疫情防控工作等。


1.大廳人員辦公費用及大廳日常開(kāi)支共計67.26萬(wàn)元。其中含大廳及會(huì )議飲水、大卷紙、紙杯、臺筆、清潔用品、應急藥品等 20.3萬(wàn)元;大廳花草租擺費 1.6萬(wàn)元;大廳維護維修費11.13萬(wàn)元;屋頂修復13.53萬(wàn)元;組織大廳人員開(kāi)展各種活動(dòng)及慰問(wèn)等3.2萬(wàn)元;大廳相關(guān)設施設備購置費用 2.5萬(wàn)元;疫情防控相關(guān)支出費用10萬(wàn)元;弱點(diǎn)系統改造5萬(wàn)元。2.大廳綜合及消防培訓(含資料、交通、場(chǎng)地、授課、午餐等費用)1萬(wàn)元元。
4.大廳公共場(chǎng)所團體意外傷害保險和意外費用補償團體醫療保險2.3萬(wàn)元;5.黨建工作經(jīng)費、意識形態(tài)及宣傳經(jīng)費其他雜支費用21.11萬(wàn)元。6.大廳水電費65.17萬(wàn)元

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

大廳人員素質(zhì)提升培訓

人次

250

250

0

100

5

5




服務(wù)群眾人次

人次

500000

550000

0

100

5

5




消防培訓演練人次

人次

250

250

0

100

5

5




用電量

千瓦時(shí)

1100000

872153

0

100

5

5




用水量

立方米

4000

2885

0

100

5

5




大廳運轉保障率

%

100

100

0

100

5

5




電費平均成本

元/千瓦時(shí)

0.73

0.73

0

100

10

10




水費平均成本

元/立方米

5.2

5.2

0

100

10

10




服務(wù)群眾有效投訴率

%

1

0.8

0

100

20

20




服務(wù)對象滿(mǎn)意率

%

96

98

0

100

20

20




?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng):

榮昌區電子設備硬件更換升級及維護等費用

項目編碼:

50015322T000000139906

自評總分:

100.00



項目主管部門(mén):

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室:

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà):

46787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

180000

180000

180000




其中:財政撥款

180000

180000

180000

100

10.00

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

對大廳電子設備、空調、電梯等設施設備開(kāi)展維護保養工作。


對行政服務(wù)大廳破損電子設備進(jìn)行更換升級及維護維修,費用18萬(wàn)元。全年網(wǎng)絡(luò )及電子設備維護覆蓋率達到100%,網(wǎng)咯正常使用,電子設備正常運行,保障了大廳工作人員正常辦公,群眾正常辦事。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

發(fā)送辦件信息短信數

1350000

1350000

0

100

10

10




設備故障維護及時(shí)率

%

100

100

0

100

20

20




設備正常運轉天數

300

360

0

100

20

20




受益年限

1

1

0

100

20

20




服務(wù)對象滿(mǎn)意率

%

96

98

0

100

20

20




?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

項目名稱(chēng):

重慶市榮昌區大廳人員工作餐費用

項目編碼:

50015322T000000139836

自評總分

99.90



項目主管部門(mén):

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà)

46787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

922,450

922,450

914,185




其中:財政撥款

922,450

922,450

914,185

99

10

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

2021年午餐補助標準每人每天25元。社會(huì )事務(wù)廳和企業(yè)服務(wù)廳共有137人吃午餐。


為入駐部門(mén)聘用人員、保安保潔清潔及綜窗等共計137人提供午餐及保安值班晚餐,每人每餐25元,共計914185元,用餐質(zhì)量考評合格率100%,事故率0.

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

保障就餐人數

137

137

0

100

20

20




食品安全事故發(fā)生率

%

0

0

0

100

25

25




用餐費用平均成本

元/人*天

25

25

0

100

20

20




用餐人員滿(mǎn)意度

%

90

95

0

100

25

25




?

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目
名稱(chēng):

榮昌區勞務(wù)服務(wù)外包經(jīng)費

項目
編碼:

50015322T000000139936

自評
總分:

100.00



項目主管部門(mén)

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

財政歸口處室

004-行財科

部門(mén)聯(lián)系人:

李春

聯(lián)系電話(huà)

46787541

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

762,100

762,100

762,100




其中:財政撥款

762,100

762,100

762,100

100

10

10

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

2012年起取消對各入駐部門(mén)收取管理費,由財政預算。按照區政府深化行政審批制度改革工作要求,搬遷后入駐部門(mén)均實(shí)行“兩集中、兩到位”改革,實(shí)行一站式辦公,根據大廳工作實(shí)際,行政服務(wù)中心需聘用保潔、安保、咨詢(xún)人員。


2022年,完成保安保潔咨詢(xún)服務(wù)勞務(wù)外包采購,保安保潔咨詢(xún)人員勞務(wù)外包費用76.21萬(wàn)元。

績(jì)效指標

指標
名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

聘用保安人數

7

7

0

100

15

15




聘用清潔工人數

6

6

0

100

15

15




聘用咨詢(xún)員人數

5

5

0

100

15

15




聘用人員上崗合格率

100

100

0

100

20

20




服務(wù)對象滿(mǎn)意率

%

96

96

0

100

25

25




2.績(jì)效自評報告或案例。

本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

在項目自評中,榮昌區辦公大樓物管費項目自評等級為“中”,主要因為本年度該項目預算總額16.79萬(wàn)元,追減了社會(huì )事務(wù)廳物業(yè)管理費9.02萬(wàn)元,執行數為企業(yè)服務(wù)廳物業(yè)管理費7.77萬(wàn)元,導致物業(yè)費用平均成本指標19.02元/平方米/年,全年完成值8.82元/平方米/年,偏離度53.63%,影響了該項目總體評分。下一步的改進(jìn)措施為:一是做好下年度物業(yè)管理費預算經(jīng)費,爭取財政全額撥款資金,二是合理做好該項目各項績(jì)效指標值,爭取指標值都能執行,績(jì)效自評為優(yōu)。

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

?????本單位無(wú)區財政局委托第三方機構開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的項目或政策。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:陳純側 ??????????????????????聯(lián)系電話(huà) ?023-46787541

附件:重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報表

?

收入支出決算總表
公開(kāi)01表

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

1,065.29

一、一般公共服務(wù)支出

954.84

二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出

2.10

六、經(jīng)營(yíng)收入


六、科學(xué)技術(shù)支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

47.46



九、衛生健康支出

23.22



十、節能環(huán)保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

37.67



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務(wù)還本支出




二十五、債務(wù)付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

1,065.29

本年支出合計

1,065.29

?使用非財政撥款結余


?結余分配


?年初結轉和結余


?年末結轉和結余


總計

1,065.29

總計

1,065.29

備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況 。

?2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差 。


收入決算表
公開(kāi)02表 ??

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi) 科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

小計

其中:教育收費

合計

1,065.29

1,065.29







201

一般公共服務(wù)支出

954.83

954.83







20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)

954.83

954.83







2010301

?行政運行

376.98

376.98







2010302

?一般行政管理事務(wù)

518.99

518.99







2010306

?政務(wù)公開(kāi)審批

58.86

58.86







205

教育支出

2.10

2.10







20508

進(jìn)修及培訓

2.10

2.10







2050803

?培訓支出

2.10

2.10







208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

47.46

47.46







20805

行政事業(yè)單位養老支出

47.46

47.46







2080505

?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

29.35

29.35







2080506

?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.69

14.69







2080599

?其他行政事業(yè)單位養老支出

3.42

3.42







210

衛生健康支出

23.22

23.22







21011

行政事業(yè)單位醫療

23.22

23.22







2101101

?行政單位醫療

12.59

12.59







2101103

?公務(wù)員醫療補助

5.69

5.69







2101199

?其他行政事業(yè)單位醫療支出

4.94

4.94







221

住房保障支出

37.67

37.67







22102

住房改革支出

37.67

37.67







2210201

?住房公積金

37.67

37.67







備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況 。


支出決算表
公開(kāi)03表

?公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營(yíng)支出

對附屬單位補助支出

功能分類(lèi)科目 編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

1,065.29

487.43

577.86




201

一般公共服務(wù)支出

954.83

376.98

577.85




20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)

954.83

376.98

577.85




2010301

?行政運行

376.98

376.98





2010302

?一般行政管理事務(wù)

518.99


518.99




2010306

?政務(wù)公開(kāi)審批

58.86


58.86




205

教育支出

2.10

2.10





20508

進(jìn)修及培訓

2.10

2.10





2050803

?培訓支出

2.10

2.10





208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

47.46

47.46





20805

行政事業(yè)單位養老支出

47.46

47.46





2080505

?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

29.35

29.35





2080506

?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.69

14.69





2080599

?其他行政事業(yè)單位養老支出

3.42

3.42





210

衛生健康支出

23.22

23.22





21011

行政事業(yè)單位醫療

23.22

23.22





2101101

?行政單位醫療

12.59

12.59





2101103

?公務(wù)員醫療補助

5.69

5.69





2101199

?其他行政事業(yè)單位醫療支出

4.94

4.94





221

住房保障支出

37.67

37.67





22102

住房改革支出

37.67

37.67





2210201

?住房公積金

37.67

37.67





備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。

?

?


?

財政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

?政府性基金預算財政 撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)預算 財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

1,065.29

?一、一般公共服務(wù)支出

954.84

954.84



二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

2.10

2.10





六、科學(xué)技術(shù)支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

47.46

47.46





九、衛生健康支出

23.22

23.22





十、節能環(huán)保支出







十一、城鄉社區支出







十二、農林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

37.67

37.67





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出





本年收入合計

1,065.29

?二十四、債務(wù)還本支出





年初財政撥款結轉和結余


二十五、債務(wù)付息支出





一、一般公共預算財政撥款


二十六、抗疫特別國債安排的支出





二、政府性基金預算財政撥款


本年支出合計

1,065.29

1,065.29



三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款


年末財政撥款結轉和結余





總計

1,065.29

總計

1,065.29

1,065.29



備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款 、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況 。

一般公共預算財政撥款支出決算表
公開(kāi)05表 ??

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

1,065.29

487.43

577.86

201

一般公共服務(wù)支出

954.83

376.98

577.85

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)

954.83

376.98

577.85

2010301

?行政運行

376.98

376.98


2010302

?一般行政管理事務(wù)

518.99


518.99

2010306

?政務(wù)公開(kāi)審批

58.86


58.86

205

教育支出

2.10

2.10


20508

進(jìn)修及培訓

2.10

2.10


2050803

?培訓支出

2.10

2.10


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

47.46

47.46


20805

行政事業(yè)單位養老支出

47.46

47.46


2080505

?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

29.35

29.35


2080506

?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.69

14.69


2080599

?其他行政事業(yè)單位養老支出

3.42

3.42


210

衛生健康支出

23.22

23.22


21011

行政事業(yè)單位醫療

23.22

23.22


2101101

?行政單位醫療

12.59

12.59


2101103

?公務(wù)員醫療補助

5.69

5.69


2101199

?其他行政事業(yè)單位醫療支出

4.94

4.94


221

住房保障支出

37.67

37.67


22102

住房改革支出

37.67

37.67


2210201

?住房公積金

37.67

37.67


備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況 。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表

?公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分 類(lèi)科目 編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分 類(lèi)科目 編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分 類(lèi)科目 編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

301

工資福利支出

391.24

?302

商品和服務(wù)支出

92.63

?310

資本性支出


30101

?基本工資

89.08

?30201

?辦公費

1.62

?31001

?房屋建筑物購建


30102

?津貼補貼

63.30

?30202

?印刷費

0.08

?31002

?辦公設備購置


30103

?獎金

129.35

?30203

?咨詢(xún)費


31003

?專(zhuān)用設備購置


30106

?伙食補助費


30204

?手續費


31005

?基礎設施建設


30107

?績(jì)效工資


30205

?水費

0.03

?31006

?大型修繕


30108

?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費

29.35

?30206

?電費

0.05

?31007

?信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新


30109

?職業(yè)年金繳費

14.69

?30207

?郵電費

5.23

?31008

?物資儲備


30110

?職工基本醫療保險繳費

12.59

?30208

?取暖費


31009

?土地補償


30111

?公務(wù)員醫療補助繳費

6.03

?30209

?物業(yè)管理費


31010

?安置補助


30112

?其他社會(huì )保障繳費

4.66

?30211

?差旅費

21.80

?31011

?地上附著(zhù)物和青苗補償


30113

?住房公積金

37.67

?30212

?因公出國(境)費用


31012

?拆遷補償


30114

?醫療費

4.53

?30213

?維修(護)費

0.06

?31013

?公務(wù)用車(chē)購置


30199

?其他工資福利支出


30214

?租賃費


31019

?其他交通工具購置


303

對個(gè)人和家庭的補助

3.56

?30215

?會(huì )議費


31021

?文物和陳列品購置


30301

?離休費


30216

?培訓費

3.39

?31022

?無(wú)形資產(chǎn)購置


30302

?退休費


30217

?公務(wù)接待費

0.23

?31099

?其他資本性支出


30303

?退職(役)費


30218

?專(zhuān)用材料費

1.56

?312

對企業(yè)補助


30304

?撫恤金


30224

?被裝購置費


31201

?資本金注入


30305

?生活補助

2.97

?30225

?專(zhuān)用燃料費


31203

?政府投資基金股權投資


30306

?救濟費


30226

?勞務(wù)費

2.42

?31204

?費用補貼


30307

?醫療費補助

0.55

?30227

?委托業(yè)務(wù)費


31205

?利息補貼


30308

?助學(xué)金


30228

?工會(huì )經(jīng)費

24.41

?31299

?其他對企業(yè)補助


30309

?獎勵金

0.04

?30229

?福利費


399

其他支出


30310

?個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼


30231

?公務(wù)用車(chē)運行維護費

1.70

?39907

國家賠償費用支出


30311

?代繳社會(huì )保險費


30239

?其他交通費用

17.55

?39908

對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼


30399

?其他個(gè)人和家庭的補助支出


30240

?稅金及附加費用


39909

經(jīng)常性贈與





30299

?其他商品和服務(wù)支出

12.50

?39910

資本性贈與





307

債務(wù)利息及費用支出


39999

其他支出





30701

?國內債務(wù)付息








30702

?國外債務(wù)付息








30703

?國內債務(wù)發(fā)行費用








30704

?國外債務(wù)發(fā)行費用





人員經(jīng)費合計

394.80

公用經(jīng)費合計

92.63

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

?

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表

?公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類(lèi) 科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合計















備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況 。

本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi) ,并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出 ,故本表無(wú)數據。



國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
公開(kāi)08表

?公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ???????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

合計









備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。

本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。


機構運行信息表
公開(kāi)09表

?公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元

項 ?目

年初預算數

全年預算數

決算數

項 ?目

決算數

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費

92.63

?(一)支出合計

8.74

4.04

1.93

???(一)行政單位

31.33

?1.因公出國(境)費




?(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

61.30

?2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

4.47

2.77

1.70

?五、資產(chǎn)信息

?(1)公務(wù)用車(chē)購置費




?(一)車(chē)輛數合計(輛)

1

?(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費

4.47

2.77

1.70

?????1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)


?3.公務(wù)接待費

4.28

1.28

0.23

??????2.主要領(lǐng)導干部用車(chē)


?(1)國內接待費

0.23

?????3.機要通信用車(chē)


?其中:外事接待費


?4.應急保障用車(chē)

1

?(2)國(境)外接待費


?5.執法執勤用車(chē)


?(二)相關(guān)統計數

?6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)


?1.因公出國(境)團組數(個(gè))


?7.離退休干部用車(chē)


?2.因公出國(境)人次數(人)


?8.其他用車(chē)


?3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛)


?(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)

3

?4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)

1

六、政府采購支出信息

?5.國內公務(wù)接待批次(個(gè))

3

?(一)政府采購支出合計

76.00

?其中:外事接待批次(個(gè))


?1.政府采購貨物支出


?6.國內公務(wù)接待人次(人)

28

????2.政府采購工程支出


?其中:外事接待人次(人)


?3.政府采購服務(wù)支出

76.00

?7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))


?(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額


?8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)


?其中:授予小微企業(yè)合同金額


二、會(huì )議費




三、培訓費

5.28



備注:本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數 ,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反應按照規定程序調整后的預算數 ;決算數 是包括當年一般公共預算財政撥款 、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出 。

?本表為空的單位應將空表公開(kāi) ,并注明:本單位無(wú)相關(guān)數據,故本表為空。 ???

?

?

?

?

?

?


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