重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局是區政府工作部門(mén),為正處級單位,其主要職能職責是:
1.貫徹執行國家有關(guān)利用內外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規、規章,負責統籌、指導、協(xié)調和督促全區內外資招商投資促進(jìn)工作。
2.負責組織研究國(境)內外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策,組織擬訂全區招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施。
3.全區內外資招商項目庫,統籌管理區級重大招商項目。
4.負責國(境)內外宣傳全區投資環(huán)境,推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項目,組織開(kāi)展與國(境)內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作。
5.負責推動(dòng)與國(境)外有關(guān)地區、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作,統籌協(xié)調區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。
6.負責構建國(境)內外招商投資促進(jìn)工作網(wǎng)絡(luò )體系,建立產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)家庫和智庫聯(lián)盟,建立全區招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制,協(xié)調指導招商引資信息化建設。
7.負責起草制定全區招商投資促進(jìn)工作綜合評價(jià)體系和考核辦法并組織實(shí)施,參與重大招商項目實(shí)施情況督查督辦,協(xié)調解決招商重大問(wèn)題。建立招商引資同質(zhì)化競爭調處機制,規范招商引資秩序。
8.負責指導全區招商投資促進(jìn)隊伍建設。
9.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構設置
重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局設下列內設機構:
1.綜合效能科。承擔全區招商投資促進(jìn)工作的考核評價(jià)相關(guān)工作。參與重大招商項目實(shí)施情況的督查督辦。負責匯總分析、跟蹤管理、通報發(fā)布全區招商投資促進(jìn)目標任務(wù)完成情況及工作動(dòng)態(tài)信息。負責指導全區招商投資促進(jìn)隊伍建設,組織實(shí)施人員培訓工作。負責建立全區招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制,協(xié)調指導招商引資信息化建設。負責機關(guān)日常運轉工作。
2.招商促進(jìn)科。負責根據全區發(fā)展戰略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃,組織擬訂全區招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和招商投資促進(jìn)政策措施并組織實(shí)施。負責制定全區招商投資促進(jìn)年度工作計劃并組織實(shí)施。負責研究國(境)內外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策,提出對策和建議。負責建立產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)家庫和智庫聯(lián)盟。負責統籌管理全區內外資招商項目工作,收集、篩選和確定區級重點(diǎn)招商項目,協(xié)調推進(jìn)區級重大招商項目。負責建立有關(guān)部門(mén)、各鎮街和相關(guān)平臺招商投資促進(jìn)協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機制。負責建立招商引資同質(zhì)化競爭調處機制,規范招商引資秩序,對違反產(chǎn)業(yè)布局規劃和招商引資秩序的事件提出處理意見(jiàn)和建議。負責統籌開(kāi)展國(境)內外重點(diǎn)項目的招商引資工作。負責建設國(境)內外招商投資網(wǎng)絡(luò ),宣傳全區投資環(huán)境,推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項目。負責協(xié)調、組織、舉辦國(境)內外重大招商投資促進(jìn)活動(dòng)。負責組織開(kāi)展與國(境)內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作。負責統籌協(xié)調區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。負責推動(dòng)與國(境)外有關(guān)地區、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計723.11萬(wàn)元,支出總計723.11萬(wàn)元。收支較上年決算數減少61.66萬(wàn)元,減少7.86%,主要原因是2022年壓減財政支出,厲行節約,部分非必要開(kāi)支不再支出。
2.收入情況。2022年度收入合計714.98萬(wàn)元,較上年決算數減少65.29萬(wàn)元,減少8.37%,主要原因是2022年壓減財政支出,厲行節約,部分非必要開(kāi)支不再支出。其中:財政撥款收入708.06萬(wàn)元,占99%;其他收入6.91萬(wàn)元,占1%。此外,使用年初結轉和結余8.13萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計717.56萬(wàn)元,較上年決算減少59.08萬(wàn)元,減少7.61%,主要原因是2022年壓減財政支出,厲行節約,部分非必要開(kāi)支不再支出。其中:基本支出137.90萬(wàn)元,占19.2%;項目支出579.66萬(wàn)元,占80.8%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余5.55萬(wàn)元,較上年決算數減少2.58萬(wàn)元,減少31.78%,主要原因是年末補付2021年公益性崗位人員年終考核。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計708.06萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少66.80萬(wàn)元,減少8.62%。主要原因是2022年壓減財政支出,厲行節約,部分非必要開(kāi)支不再支出。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入708.06萬(wàn)元,較上年決算數減少66.80萬(wàn)元,減少8.62%。主要原因是2022年壓減財政支出,厲行節約,部分非必要開(kāi)支不再支出。較年初預算數增加43.29萬(wàn)元,增長(cháng)6.5%。主要原因是今年因壓減財政支出壓減資金83萬(wàn)元,新增項目—重大招商項目攻堅專(zhuān)班工作經(jīng)費100萬(wàn)元,以及因人員增加導致人員經(jīng)費追加77.68萬(wàn)元,年末未支付收回資金51.38萬(wàn)元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出708.06萬(wàn)元,較上年決算數減少66.80萬(wàn)元,減少8.62%。主要原因是2022年壓減財政支出,厲行節約,部分非必要開(kāi)支不再支出。較年初預算數增加43.29萬(wàn)元,增長(cháng)6.5%。主要原因是今年因壓減財政支出壓減資金83萬(wàn)元,新增項目—重大招商項目攻堅專(zhuān)班工作經(jīng)費100萬(wàn)元,以及因人員增加導致人員經(jīng)費追加77.68萬(wàn)元,年末未支付收回資金51.38萬(wàn)元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出680.66萬(wàn)元,占96.1%,較年初預算數增加32.08萬(wàn)元,增長(cháng)4.9%,主要原因是今年因壓減財政支出壓減資金83萬(wàn)元,新增項目—重大招商項目攻堅專(zhuān)班工作經(jīng)費85.78萬(wàn)元,以及因人員增加導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費追加29.3萬(wàn)元。
(2)教育支出0.23萬(wàn)元,占0%,較年初預算數減少0.28,下降54.9%,主要原因是本年因工作繁忙組織參加培訓較少。
(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出11.85萬(wàn)元,占1.7%,較年初預算數增加9.15萬(wàn)元,增長(cháng)338.9%,主要原因是年初預算未包含養老保險,且2022年新調入公務(wù)員1名,保險支出增加。
(4)衛生健康支出6.52萬(wàn)元,占0.9%,較年初預算數增加0.98萬(wàn)元,增長(cháng)17.7%,主要原因是2022年新調入公務(wù)員1名,保險支出增加。
(5)住房保障支出8.80萬(wàn)元,占1.2%,較年初預算數增加1.35萬(wàn)元,增長(cháng)18.1%,主要原因是2022年新調入公務(wù)員1名,住房公積金支出增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出137.90萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費102.86萬(wàn)元,較上年決算數增加31.44萬(wàn)元,增長(cháng)44.02%,主要原因是2022新調入公務(wù)員1名,工資上漲等原因,導致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、基礎績(jì)效、年度考核、五險一金等。公用經(jīng)費35.05萬(wàn)元,較上年決算數增加7.01萬(wàn)元,增長(cháng)25%,主要原因是2022新調入公務(wù)員1名,人員經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公費用、通訊補貼、職工培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)交通補貼等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計130.96萬(wàn)元,較年初預算數減少16.04萬(wàn)元,下降10.9%,主要原因是2022年預算未考慮疫情影響,但在2022年末時(shí)因疫情因素導致無(wú)法開(kāi)展招商工作,公務(wù)接待支出減少。較上年支出數減少54.07萬(wàn)元,減少29.23%,主要原因是公務(wù)接待費支出減少54.03萬(wàn)元,2022年本單位與高新技術(shù)管委會(huì )在財務(wù)等業(yè)務(wù)方面正式分開(kāi)運行,各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈招商支出不再由招商局報銷(xiāo),支出減少。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)用車(chē)運行維護費5.94萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)油費、維修維護費、洗停費、司機安全獎、出車(chē)補貼。費用支出較年初預算數減少0.06萬(wàn)元,下降1%,主要原因是預算與實(shí)際支付無(wú)法一分不差。較上年支出數減少0.04萬(wàn)元,減少0.73%,主要原因是本年與上年公務(wù)車(chē)支出情況相差不大。
公務(wù)接待費125.02萬(wàn)元,主要用于接待招商引資公務(wù)接待餐費、住宿費。費用支出較年初預算數減少15.98萬(wàn)元,下降11.3%,主要原因是2022年預算未考慮疫情影響,但在2022年末時(shí)因疫情因素導致無(wú)法開(kāi)展招商工作,公務(wù)接待支出減少。較上年支出數減少54.03萬(wàn)元,減少30.18%,主要原因是2022年本單位與高新技術(shù)管委會(huì )在財務(wù)等業(yè)務(wù)方面正式分開(kāi)運行,各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈招商支出不再由招商局報銷(xiāo),支出減少。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待1,252批次10,016人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費124.82元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費5.94萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少0.23萬(wàn)元,減少100%,主要原因是受疫情影響,本單位未開(kāi)展大型會(huì )議,日常會(huì )議所用物資在辦公費里支出。本年度培訓費支出0.34萬(wàn)元,較上年決算數減少2.44萬(wàn)元,減少87.78%,主要原因是受疫情影響,本年度培訓大多為線(xiàn)上培訓,線(xiàn)下支出減少。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出35.05萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支日常辦公開(kāi)支、水電費、通訊費、郵寄費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、工作餐費及廣告費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加7.01萬(wàn)元,增長(cháng)25%,主要原因是本年度機關(guān)在職人數增多,相關(guān)支出增加。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我局對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評4項,涉及資金614.38萬(wàn)元;從自評情況來(lái)看,2022年項目預算執行,嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度和資金使用審批程序及手續,各項資金使用規范且及時(shí)支付項目資金,績(jì)效目標得到較好實(shí)現、績(jì)效管理水平不斷提高。。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
本單位共公開(kāi)一般項目1項,涉及資金185萬(wàn)元。
2022年度二級項目績(jì)效自評表 | ||||||||||||||||||
狀態(tài):績(jì)效審核已審 | ||||||||||||||||||
項目名稱(chēng): | 榮昌區招商引資(促進(jìn))工作經(jīng)費 | 項目編碼: | 50015322T000000090761 | 自評總分: | 99.60 | |||||||||||||
項目主管部門(mén): | 139-重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局 | 財政歸口處室: | 002-預算科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 陳潔 | 聯(lián)系電話(huà): | 81066729 | |||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||||||||||
年度總金額 | 1,850,000.00 | 1,989,284.00 | 1,915,839.33 | |||||||||||||||
其中:財政撥款 | 1,850,000.00 | 1,989,284.00 | 1,915,839.33 | 96 | 10.00 | 9.60 | ||||||||||||
績(jì)效目標 | ||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||
全面完成市級、區級招商引資考核任務(wù),2021年區級招商引資考核任務(wù)600億元。 | 全面完成市級、區級招商引資考核任務(wù)。 | |||||||||||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | |||||||
接待客商 | 家 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
簽約招商引資合同金額 | 億元 | ≥ | 310 | 665.8 | 0 | 100 | 30 | 30 | 全年積極招商,共完成681億。 | |||||||||
外出招商考察次數 | 批次 | ≥ | 50 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
印制招商引資宣傳資料 | 冊 | ≥ | 2000 | 3000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 全年招商宣傳冊增加 | |||||||||
簽約客商滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 |
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效自評。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
(1)榮昌區駐外招商工作組經(jīng)費項目績(jì)效自評結果為差,主要原因是駐外招商人員1年1換,熟悉環(huán)境需要一定的時(shí)間,且受2022年疫情影響,招商工作啟動(dòng)較慢,招商工作難度大,一個(gè)項目簽訂需多方面考量,時(shí)間跨度大。
(2)榮昌區重大招商項目攻堅專(zhuān)班工作經(jīng)費項目績(jì)效自評結果為差,主要原因是2022年攻堅組成員全員積極招商,但因疫情影響、項目簽約落地周期長(cháng)等因素2022年未能有項目簽約,但經(jīng)過(guò)一年的洽談努力,2023年一季度“川渝合作新能源產(chǎn)業(yè)園”成功簽約,簽約合同額200億元。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
本單位無(wú)區財政局委托第三方機構開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的項目或政策。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:??????劉婷?? 023-81066729
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收入支出決算總表 | ||||||||||||||
公開(kāi)01表 | ||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||||||||||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 708.06 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 690.15 | |||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | |||||||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | |||||||||||||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 0.23 | ||||||||||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||
八、其他收入 | 6.91 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 11.85 | |||||||||||
九、衛生健康支出 | 6.52 | |||||||||||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||||||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||||||||||
十二、農林水支出 | ||||||||||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||||||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 8.80 | |||||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||
二十五、債務(wù)付息支出 | ||||||||||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||||||||||
本年收入合計 | 714.98 | 本年支出合計 | 717.56 | |||||||||||
????使用非財政撥款結余 | ????結余分配 | |||||||||||||
????年初結轉和結余 | 8.13 | ????年末結轉和結余 | 5.55 | |||||||||||
總計 | 723.11 | 總計 | 723.11 | |||||||||||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | ||||||||||||||
??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | ||||||||||||||
收入決算表 | ||||||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | |||||||||||
合計 | 714.98 | 708.06 | 6.91 | |||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 687.57 | 680.66 | 6.91 | ||||||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 687.57 | 680.66 | 6.91 | ||||||||||
2011301 | ??行政運行 | 110.50 | 110.50 | |||||||||||
2011308 | ??招商引資 | 577.07 | 570.16 | 6.91 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||
2050803 | ??培訓支出 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 11.85 | 11.85 | |||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 11.85 | 11.85 | |||||||||||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 7.90 | 7.90 | |||||||||||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.95 | 3.95 | |||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 6.53 | 6.53 | |||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 6.53 | 6.53 | |||||||||||
2101101 | ??行政單位醫療 | 3.51 | 3.51 | |||||||||||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 1.76 | 1.76 | |||||||||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.80 | 8.80 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.80 | 8.80 | |||||||||||
2210201 | ??住房公積金 | 8.80 | 8.80 | |||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
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支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計 | 717.56 | 137.90 | 579.66 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 690.16 | 110.50 | 579.66 | |||
20113 | 商貿事務(wù) | 690.16 | 110.50 | 579.66 | |||
2011301 | ??行政運行 | 110.50 | 110.50 | ||||
2011308 | ??招商引資 | 579.66 | 579.66 | ||||
205 | 教育支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.23 | 0.23 | ||||
2050803 | ??培訓支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 11.85 | 11.85 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 11.85 | 11.85 | ||||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 7.90 | 7.90 | ||||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.95 | 3.95 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 6.53 | 6.53 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 6.53 | 6.53 | ||||
2101101 | ??行政單位醫療 | 3.51 | 3.51 | ||||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 1.76 | 1.76 | ||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.26 | 1.26 | ||||
221 | 住房保障支出 | 8.80 | 8.80 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 8.80 | 8.80 | ||||
2210201 | ??住房公積金 | 8.80 | 8.80 | ||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
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財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | |||||
收?????入 | 支?????出 | |||||
項????目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 708.06 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 680.66 | 680.66 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 11.85 | 11.85 | ||||
九、衛生健康支出 | 6.52 | 6.52 | ||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||
十二、農林水支出 | ||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 8.80 | 8.80 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合計 | 708.06 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十五、債務(wù)付息支出 | |||||
一、一般公共預算財政撥款 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 708.06 | 708.06 | |||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||
總計 | 708.06 | 總計 | 708.06 | 708.06 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
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一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
公開(kāi)05表 | |||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項目 | 本年支出 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 708.06 | 137.90 | 570.16 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 680.66 | 110.50 | 570.16 | |
20113 | 商貿事務(wù) | 680.66 | 110.50 | 570.16 | |
2011301 | ??行政運行 | 110.50 | 110.50 | ||
2011308 | ??招商引資 | 570.16 | 570.16 | ||
205 | 教育支出 | 0.23 | 0.23 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.23 | 0.23 | ||
2050803 | ??培訓支出 | 0.23 | 0.23 | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 11.85 | 11.85 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 11.85 | 11.85 | ||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 7.90 | 7.90 | ||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.95 | 3.95 | ||
210 | 衛生健康支出 | 6.53 | 6.53 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 6.53 | 6.53 | ||
2101101 | ??行政單位醫療 | 3.51 | 3.51 | ||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 1.76 | 1.76 | ||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.26 | 1.26 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.80 | 8.80 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.80 | 8.80 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 8.80 | 8.80 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)06表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 102.86 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 35.05 | 310 | 資本性支出 | ||
30101 | ??基本工資 | 26.40 | 30201 | ??辦公費 | 1.53 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | ||
30102 | ??津貼補貼 | 23.62 | 30202 | ??印刷費 | 31002 | ??辦公設備購置 | |||
30103 | ??獎金 | 25.25 | 30203 | ??咨詢(xún)費 | 31003 | ??專(zhuān)用設備購置 | |||
30106 | ??伙食補助費 | 30204 | ??手續費 | 31005 | ??基礎設施建設 | ||||
30107 | ??績(jì)效工資 | 30205 | ??水費 | 0.09 | 31006 | ??大型修繕 | |||
30108 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 7.90 | 30206 | ??電費 | 1.29 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | ||
30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 3.95 | 30207 | ??郵電費 | 1.81 | 31008 | ??物資儲備 | ||
30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 3.51 | 30208 | ??取暖費 | 31009 | ??土地補償 | |||
30111 | ??公務(wù)員醫療補助繳費 | 1.76 | 30209 | ??物業(yè)管理費 | 31010 | ??安置補助 | |||
30112 | ??其他社會(huì )保障繳費 | 1.03 | 30211 | ??差旅費 | 0.11 | 31011 | ??地上附著(zhù)物和青苗補償 | ||
30113 | ??住房公積金 | 8.80 | 30212 | ??因公出國(境)費用 | 31012 | ??拆遷補償 | |||
30114 | ??醫療費 | 0.64 | 30213 | ??維修(護)費 | 31013 | ??公務(wù)用車(chē)購置 | |||
30199 | ??其他工資福利支出 | 30214 | ??租賃費 | 31019 | ??其他交通工具購置 | ||||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 30215 | ??會(huì )議費 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | ||||
30301 | ??離休費 | 30216 | ??培訓費 | 0.23 | 31022 | ??無(wú)形資產(chǎn)購置 | |||
30302 | ??退休費 | 30217 | ??公務(wù)接待費 | 2.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | |||
30303 | ??退職(役)費 | 30218 | ??專(zhuān)用材料費 | 312 | 對企業(yè)補助 | ||||
30304 | ??撫恤金 | 30224 | ??被裝購置費 | 31201 | ??資本金注入 | ||||
30305 | ??生活補助 | 30225 | ??專(zhuān)用燃料費 | 31203 | ??政府投資基金股權投資 | ||||
30306 | ??救濟費 | 30226 | ??勞務(wù)費 | 31204 | ??費用補貼 | ||||
30307 | ??醫療費補助 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | ??利息補貼 | ||||
30308 | ??助學(xué)金 | 30228 | ??工會(huì )經(jīng)費 | 13.34 | 31299 | ??其他對企業(yè)補助 | |||
30309 | ??獎勵金 | 30229 | ??福利費 | 1.22 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | ??個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | ??公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 1.79 | 39907 | 國家賠償費用支出 | |||
30311 | ??代繳社會(huì )保險費 | 30239 | ??其他交通費用 | 5.90 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | |||
30399 | ??其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 30240 | ??稅金及附加費用 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | ||||
30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 5.74 | 39910 | 資本性贈與 | |||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30701 | ??國內債務(wù)付息 | ||||||||
30702 | ??國外債務(wù)付息 | ||||||||
30703 | ??國內債務(wù)發(fā)行費用 | ||||||||
30704 | ??國外債務(wù)發(fā)行費用 | ||||||||
人員經(jīng)費合計 | 102.86 | 公用經(jīng)費合計 | 35.05 | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)07表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | |||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 |
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國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | |||||
公開(kāi)08表 | |||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項目 | 本年支出 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | |||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | |||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。 |
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機構運行信息表 | |||||
公開(kāi)09表 | |||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級)??????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | |||||
項??目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項??目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 35.05 |
??(一)支出合計 | 147.00 | 130.96 | 130.96 | ??(一)行政單位 | 35.05 |
?????1.因公出國(境)費 | ??(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | ||||
?????2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 6.00 | 5.94 | 5.94 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
??????(1)公務(wù)用車(chē)購置費 | ??(一)車(chē)輛數合計(輛) | 1 | |||
??????(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 6.00 | 5.94 | 5.94 | ?????1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) | |
?????3.公務(wù)接待費 | 141.00 | 125.02 | 125.02 | ?????2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) | |
??????(1)國內接待費 | — | — | 125.02 | ?????3.機要通信用車(chē) | 1 |
???????????其中:外事接待費 | — | — | ?????4.應急保障用車(chē) | ||
??????(2)國(境)外接待費 | — | — | ?????5.執法執勤用車(chē) | ||
??(二)相關(guān)統計數 | — | — | — | ?????6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | |
?????1.因公出國(境)團組數(個(gè)) | — | — | ?????7.離退休干部用車(chē) | ||
?????2.因公出國(境)人次數(人) | — | — | ?????8.其他用車(chē) | ||
?????3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) | — | — | ??(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛) | ||
?????4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | — | 1 | 六、政府采購支出信息 | — |
?????5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | 1,252 | ??(一)政府采購支出合計 | |
????????其中:外事接待批次(個(gè)) | — | — | ?????1.政府采購貨物支出 | ||
?????6.國內公務(wù)接待人次(人) | — | — | 10,016 | ?????2.政府采購工程支出 | |
????????其中:外事接待人次(人) | — | — | ?????3.政府采購服務(wù)支出 | ||
?????7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | ??(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | ||
?????8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | — | ????????其中:授予小微企業(yè)合同金額 | ||
二、會(huì )議費 | — | — | |||
三、培訓費 | — | — | 0.34 | ||
備注:本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反應按照規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
??????本表為空的單位應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數據,故本表為空。???? |
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