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  • [ 索號 ]
  • 11500226MB1D694076/2023-00009
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類(lèi) ]
  • 財政
  • [ 體裁分類(lèi) ]
  • 財政預算、決算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 榮昌區招商投資促進(jìn)局
  • [ 有性 ]
重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
日期:2023-10-10
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重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責

重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局是區政府工作部門(mén),為正處級單位,其主要職能職責是:

1.貫徹執行國家有關(guān)利用內外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規、規章,負責統籌、指導、協(xié)調和督促全區內外資招商投資促進(jìn)工作。

2.負責組織研究國(境)內外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策,組織擬訂全區招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施。

3.全區內外資招商項目庫,統籌管理區級重大招商項目。

4.負責國(境)內外宣傳全區投資環(huán)境,推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項目,組織開(kāi)展與國(境)內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作。

5.負責推動(dòng)與國(境)外有關(guān)地區、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作,統籌協(xié)調區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。

6.負責構建國(境)內外招商投資促進(jìn)工作網(wǎng)絡(luò )體系,建立產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)家庫和智庫聯(lián)盟,建立全區招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制,協(xié)調指導招商引資信息化建設。

7.負責起草制定全區招商投資促進(jìn)工作綜合評價(jià)體系和考核辦法并組織實(shí)施,參與重大招商項目實(shí)施情況督查督辦,協(xié)調解決招商重大問(wèn)題。建立招商引資同質(zhì)化競爭調處機制,規范招商引資秩序。

8.負責指導全區招商投資促進(jìn)隊伍建設。
9.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構設置

重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局設下列內設機構:

1.綜合效能科。承擔全區招商投資促進(jìn)工作的考核評價(jià)相關(guān)工作。參與重大招商項目實(shí)施情況的督查督辦。負責匯總分析、跟蹤管理、通報發(fā)布全區招商投資促進(jìn)目標任務(wù)完成情況及工作動(dòng)態(tài)信息。負責指導全區招商投資促進(jìn)隊伍建設,組織實(shí)施人員培訓工作。負責建立全區招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制,協(xié)調指導招商引資信息化建設。負責機關(guān)日常運轉工作。

2.招商促進(jìn)科。負責根據全區發(fā)展戰略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃,組織擬訂全區招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和招商投資促進(jìn)政策措施并組織實(shí)施。負責制定全區招商投資促進(jìn)年度工作計劃并組織實(shí)施。負責研究國(境)內外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策,提出對策和建議。負責建立產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)家庫和智庫聯(lián)盟。負責統籌管理全區內外資招商項目工作,收集、篩選和確定區級重點(diǎn)招商項目,協(xié)調推進(jìn)區級重大招商項目。負責建立有關(guān)部門(mén)、各鎮街和相關(guān)平臺招商投資促進(jìn)協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機制。負責建立招商引資同質(zhì)化競爭調處機制,規范招商引資秩序,對違反產(chǎn)業(yè)布局規劃和招商引資秩序的事件提出處理意見(jiàn)和建議。負責統籌開(kāi)展國(境)內外重點(diǎn)項目的招商引資工作。負責建設國(境)內外招商投資網(wǎng)絡(luò ),宣傳全區投資環(huán)境,推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項目。負責協(xié)調、組織、舉辦國(境)內外重大招商投資促進(jìn)活動(dòng)。負責組織開(kāi)展與國(境)內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作。負責統籌協(xié)調區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。負責推動(dòng)與國(境)外有關(guān)地區、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計723.11萬(wàn)元,支出總計723.11萬(wàn)元。收支較上年決算數減少61.66萬(wàn)元,減少7.86%,主要原因是2022年壓減財政支出,厲行節約,部分非必要開(kāi)支不再支出。

2.收入情況。2022年度收入合計714.98萬(wàn)元,較上年決算數減少65.29萬(wàn)元,減少8.37%,主要原因是2022年壓減財政支出,厲行節約,部分非必要開(kāi)支不再支出。其中:財政撥款收入708.06萬(wàn)元,占99%;其他收入6.91萬(wàn)元,占1%。此外,使用年初結轉和結余8.13萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計717.56萬(wàn)元,較上年決算減少59.08萬(wàn)元,減少7.61%,主要原因是2022年壓減財政支出,厲行節約,部分非必要開(kāi)支不再支出。其中:基本支出137.90萬(wàn)元,占19.2%;項目支出579.66萬(wàn)元,占80.8%

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余5.55萬(wàn)元,較上年決算數減少2.58萬(wàn)元,減少31.78%,主要原因是年末補付2021年公益性崗位人員年終考核。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計708.06萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少66.80萬(wàn)元,減少8.62%。主要原因是2022年壓減財政支出,厲行節約,部分非必要開(kāi)支不再支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入708.06萬(wàn)元,較上年決算數減少66.80萬(wàn)元,減少8.62%。主要原因是2022年壓減財政支出,厲行節約,部分非必要開(kāi)支不再支出。較年初預算數增加43.29萬(wàn)元,增長(cháng)6.5%。主要原因是今年因壓減財政支出壓減資金83萬(wàn)元,新增項目—重大招商項目攻堅專(zhuān)班工作經(jīng)費100萬(wàn)元,以及因人員增加導致人員經(jīng)費追加77.68萬(wàn)元,年末未支付收回資金51.38萬(wàn)元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出708.06萬(wàn)元,較上年決算數減少66.80萬(wàn)元,減少8.62%。主要原因是2022年壓減財政支出,厲行節約,部分非必要開(kāi)支不再支出較年初預算數增加43.29萬(wàn)元,增長(cháng)6.5%。主要原因是今年因壓減財政支出壓減資金83萬(wàn)元,新增項目—重大招商項目攻堅專(zhuān)班工作經(jīng)費100萬(wàn)元,以及因人員增加導致人員經(jīng)費追加77.68萬(wàn)元,年末未支付收回資金51.38萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出680.66萬(wàn)元,占96.1%,較年初預算數增加32.08萬(wàn)元,增長(cháng)4.9%,主要原因是今年因壓減財政支出壓減資金83萬(wàn)元,新增項目—重大招商項目攻堅專(zhuān)班工作經(jīng)費85.78萬(wàn)元,以及因人員增加導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費追加29.3萬(wàn)元。

2)教育支出0.23萬(wàn)元,占0%,較年初預算數減少0.28,下降54.9%,主要原因是本年因工作繁忙組織參加培訓較少。

3)社會(huì )保障與就業(yè)支出11.85萬(wàn)元,占1.7%,較年初預算數增加9.15萬(wàn)元,增長(cháng)338.9%,主要原因是年初預算未包含養老保險,且2022年新調入公務(wù)員1名,保險支出增加。

4)衛生健康支出6.52萬(wàn)元,占0.9%,較年初預算數增加0.98萬(wàn)元,增長(cháng)17.7%,主要原因是2022年新調入公務(wù)員1名,保險支出增加。

5)住房保障支出8.80萬(wàn)元,占1.2%,較年初預算數增加1.35萬(wàn)元,增長(cháng)18.1%,主要原因是2022年新調入公務(wù)員1名,住房公積金支出增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出137.90萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費102.86萬(wàn)元,較上年決算數增加31.44萬(wàn)元,增長(cháng)44.02%,主要原因是2022新調入公務(wù)員1名,工資上漲等原因,導致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、基礎績(jì)效、年度考核、五險一金等公用經(jīng)費35.05萬(wàn)元,較上年決算數增加7.01萬(wàn)元,增長(cháng)25%,主要原因是2022新調入公務(wù)員1名,人員經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公費用、通訊補貼、職工培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)交通補貼等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計130.96萬(wàn)元,較年初預算數減少16.04萬(wàn)元,下降10.9%,主要原因是2022年預算未考慮疫情影響,但在2022年末時(shí)因疫情因素導致無(wú)法開(kāi)展招商工作,公務(wù)接待支出減少。較上年支出數減少54.07萬(wàn)元,減少29.23%,主要原因是公務(wù)接待費支出減少54.03萬(wàn)元,2022年本單位與高新技術(shù)管委會(huì )在財務(wù)等業(yè)務(wù)方面正式分開(kāi)運行,各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈招商支出不再由招商局報銷(xiāo),支出減少。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出

公務(wù)用車(chē)運行維護費5.94萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)油費、維修維護費、洗停費、司機安全獎、出車(chē)補貼。費用支出較年初預算數減少0.06萬(wàn)元,下降1%,主要原因是預算與實(shí)際支付無(wú)法一分不差。較上年支出數減少0.04萬(wàn)元,減少0.73%,主要原因是本年與上年公務(wù)車(chē)支出情況相差不大。

公務(wù)接待費125.02萬(wàn)元,主要用于接待招商引資公務(wù)接待餐費、住宿費費用支出較年初預算數減少15.98萬(wàn)元,下降11.3%,主要原因是2022年預算未考慮疫情影響,但在2022年末時(shí)因疫情因素導致無(wú)法開(kāi)展招商工作,公務(wù)接待支出減少較上年支出數減少54.03萬(wàn)元,減少30.18%,主要原因是2022年本單位與高新技術(shù)管委會(huì )在財務(wù)等業(yè)務(wù)方面正式分開(kāi)運行,各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈招商支出不再由招商局報銷(xiāo),支出減少。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待1,252批次10,016人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費124.82元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費5.94萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少0.23萬(wàn)元,減少100%,主要原因是受疫情影響,本單位未開(kāi)展大型會(huì )議,日常會(huì )議所用物資在辦公費里支出。本年度培訓費支出0.34萬(wàn)元,較上年決算數減少2.44萬(wàn)元,減少87.78%,主要原因是受疫情影響,本年度培訓大多為線(xiàn)上培訓,線(xiàn)下支出減少。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出35.05萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支日常辦公開(kāi)支、水電費、通訊費、郵寄費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、工作餐費及廣告費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加7.01萬(wàn)元,增長(cháng)25%,主要原因是本年度機關(guān)在職人數增多,相關(guān)支出增加

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求,我局對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評4項,涉及資金614.38萬(wàn)元;從自評情況來(lái)看,2022年項目預算執行,嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度和資金使用審批程序及手續,各項資金使用規范且及時(shí)支付項目資金,績(jì)效目標得到較好實(shí)現、績(jì)效管理水平不斷提高。。

(二)績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

本單位共公開(kāi)一般項目1項,涉及資金185萬(wàn)元。

2022年度二級項目績(jì)效自評表


狀態(tài):績(jì)效審核已審


項目名稱(chēng):

榮昌區招商引資(促進(jìn))工作經(jīng)費

項目編碼:

50015322T000000090761

自評總分:

99.60




項目主管部門(mén):

139-重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局

財政歸口處室:

002-預算科

部門(mén)聯(lián)系人:

陳潔

聯(lián)系電話(huà):

81066729


資金情況



年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分


年度總金額

1,850,000.00

1,989,284.00

1,915,839.33





其中:財政撥款

1,850,000.00

1,989,284.00

1,915,839.33

96

10.00

9.60


績(jì)效目標


年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況


全面完成市級、區級招商引資考核任務(wù),2021年區級招商引資考核任務(wù)600億元。


全面完成市級、區級招商引資考核任務(wù)。


績(jì)效指標


指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%

得分系數(%

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

接待客商

90

90

0

100

20

20




簽約招商引資合同金額

億元

310

665.8

0

100

30

30


全年積極招商,共完成681億。


外出招商考察次數

批次

50

60

0

100

20

20




印制招商引資宣傳資料

2000

3000

0

100

10

10


全年招商宣傳冊增加


簽約客商滿(mǎn)意度

%

90

99

0

100

10

10




2.績(jì)效自評報告或案例。

本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

1)榮昌區駐外招商工作組經(jīng)費項目績(jì)效自評結果為差,主要原因是駐外招商人員11換,熟悉環(huán)境需要一定的時(shí)間,且受2022年疫情影響,招商工作啟動(dòng)較慢,招商工作難度大,一個(gè)項目簽訂需多方面考量,時(shí)間跨度大。

2)榮昌區重大招商項目攻堅專(zhuān)班工作經(jīng)費項目績(jì)效自評結果為差,主要原因是2022年攻堅組成員全員積極招商,但因疫情影響、項目簽約落地周期長(cháng)等因素2022年未能有項目簽約,但經(jīng)過(guò)一年的洽談努力,2023年一季度“川渝合作新能源產(chǎn)業(yè)園”成功簽約,簽約合同額200億元。

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本單位無(wú)區財政局委托第三方機構開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的項目或政策。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(四)使用非財政撥款結余指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(六)結余分配指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(七)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(八)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(九)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十一)機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級)反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:??????劉婷?? 023-81066729

?

?

?

?

?

?

?

收入支出決算總表


公開(kāi)01


公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級)

單位:萬(wàn)元


收入

支出


項目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數


一、一般公共預算財政撥款收入

708.06

一、一般公共服務(wù)支出

690.15


二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出



三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入


三、國防支出



四、上級補助收入


四、公共安全支出



五、事業(yè)收入


五、教育支出

0.23


六、經(jīng)營(yíng)收入


六、科學(xué)技術(shù)支出



七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出



八、其他收入

6.91

八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

11.85




九、衛生健康支出

6.52




十、節能環(huán)保支出





十一、城鄉社區支出





十二、農林水支出





十三、交通運輸支出





十四、資源勘探工業(yè)信息等支出





十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地區支出





十八、自然資源海洋氣象等支出





十九、住房保障支出

8.80




二十、糧油物資儲備支出





二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出





二十二、災害防治及應急管理支出





二十三、其他支出





二十四、債務(wù)還本支出





二十五、債務(wù)付息支出





二十六、抗疫特別國債安排的支出



本年收入合計

714.98

本年支出合計

717.56


????使用非財政撥款結余


????結余分配



????年初結轉和結余

8.13

????年末結轉和結余

5.55


總計

723.11

總計

723.11


備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。


??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。


收入決算表

公開(kāi)02

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級)

 單位:萬(wàn)元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

小計

其中:教育收費

合計

714.98

708.06






6.91

201

一般公共服務(wù)支出

687.57

680.66






6.91

20113

商貿事務(wù)

687.57

680.66






6.91

2011301

??行政運行

110.50

110.50







2011308

??招商引資

577.07

570.16






6.91

205

教育支出

0.23

0.23







20508

進(jìn)修及培訓

0.23

0.23







2050803

??培訓支出

0.23

0.23







208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

11.85

11.85







20805

行政事業(yè)單位養老支出

11.85

11.85







2080505

??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

7.90

7.90







2080506

??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

3.95

3.95







210

衛生健康支出

6.53

6.53







21011

行政事業(yè)單位醫療

6.53

6.53







2101101

??行政單位醫療

3.51

3.51







2101103

??公務(wù)員醫療補助

1.76

1.76







2101199

??其他行政事業(yè)單位醫療支出

1.26

1.26







221

住房保障支出

8.80

8.80







22102

住房改革支出

8.80

8.80







2210201

??住房公積金

8.80

8.80







備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。

?

支出決算表

公開(kāi)03

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級)

單位:萬(wàn)元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營(yíng)支出

對附屬單位補助支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

717.56

137.90

579.66




201

一般公共服務(wù)支出

690.16

110.50

579.66




20113

商貿事務(wù)

690.16

110.50

579.66




2011301

??行政運行

110.50

110.50





2011308

??招商引資

579.66


579.66




205

教育支出

0.23

0.23





20508

進(jìn)修及培訓

0.23

0.23





2050803

??培訓支出

0.23

0.23





208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

11.85

11.85





20805

行政事業(yè)單位養老支出

11.85

11.85





2080505

??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

7.90

7.90





2080506

??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

3.95

3.95





210

衛生健康支出

6.53

6.53





21011

行政事業(yè)單位醫療

6.53

6.53





2101101

??行政單位醫療

3.51

3.51





2101103

??公務(wù)員醫療補助

1.76

1.76





2101199

??其他行政事業(yè)單位醫療支出

1.26

1.26





221

住房保障支出

8.80

8.80





22102

住房改革支出

8.80

8.80





2210201

??住房公積金

8.80

8.80





備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。

?

財政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級)

單位:萬(wàn)元

?????

?????

????

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

708.06

一、一般公共服務(wù)支出

680.66

680.66



二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

0.23

0.23





六、科學(xué)技術(shù)支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

11.85

11.85





九、衛生健康支出

6.52

6.52





十、節能環(huán)保支出







十一、城鄉社區支出







十二、農林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

8.80

8.80





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出





本年收入合計

708.06

二十四、債務(wù)還本支出





年初財政撥款結轉和結余


二十五、債務(wù)付息支出





一、一般公共預算財政撥款


二十六、抗疫特別國債安排的支出





二、政府性基金預算財政撥款


本年支出合計

708.06

708.06



三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款


年末財政撥款結轉和結余





總計

708.06

總計

708.06

708.06



備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

?

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開(kāi)05

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級)

單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

708.06

137.90

570.16

201

一般公共服務(wù)支出

680.66

110.50

570.16

20113

商貿事務(wù)

680.66

110.50

570.16

2011301

??行政運行

110.50

110.50


2011308

??招商引資

570.16


570.16

205

教育支出

0.23

0.23


20508

進(jìn)修及培訓

0.23

0.23


2050803

??培訓支出

0.23

0.23


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

11.85

11.85


20805

行政事業(yè)單位養老支出

11.85

11.85


2080505

??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

7.90

7.90


2080506

??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

3.95

3.95


210

衛生健康支出

6.53

6.53


21011

行政事業(yè)單位醫療

6.53

6.53


2101101

??行政單位醫療

3.51

3.51


2101103

??公務(wù)員醫療補助

1.76

1.76


2101199

??其他行政事業(yè)單位醫療支出

1.26

1.26


221

住房保障支出

8.80

8.80


22102

住房改革支出

8.80

8.80


2210201

??住房公積金

8.80

8.80


備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

?

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級)

單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

301

工資福利支出

102.86

302

商品和服務(wù)支出

35.05

310

資本性支出


30101

??基本工資

26.40

30201

??辦公費

1.53

31001

??房屋建筑物購建


30102

??津貼補貼

23.62

30202

??印刷費


31002

??辦公設備購置


30103

??獎金

25.25

30203

??咨詢(xún)費


31003

??專(zhuān)用設備購置


30106

??伙食補助費


30204

??手續費


31005

??基礎設施建設


30107

??績(jì)效工資


30205

??水費

0.09

31006

??大型修繕


30108

??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費

7.90

30206

??電費

1.29

31007

??信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新


30109

??職業(yè)年金繳費

3.95

30207

??郵電費

1.81

31008

??物資儲備


30110

??職工基本醫療保險繳費

3.51

30208

??取暖費


31009

??土地補償


30111

??公務(wù)員醫療補助繳費

1.76

30209

??物業(yè)管理費


31010

??安置補助


30112

??其他社會(huì )保障繳費

1.03

30211

??差旅費

0.11

31011

??地上附著(zhù)物和青苗補償


30113

??住房公積金

8.80

30212

??因公出國(境)費用


31012

??拆遷補償


30114

??醫療費

0.64

30213

??維修(護)費


31013

??公務(wù)用車(chē)購置


30199

??其他工資福利支出


30214

??租賃費


31019

??其他交通工具購置


303

對個(gè)人和家庭的補助


30215

??會(huì )議費


31021

??文物和陳列品購置


30301

??離休費


30216

??培訓費

0.23

31022

??無(wú)形資產(chǎn)購置


30302

??退休費


30217

??公務(wù)接待費

2.00

31099

??其他資本性支出


30303

??退職(役)費


30218

??專(zhuān)用材料費


312

對企業(yè)補助


30304

??撫恤金


30224

??被裝購置費


31201

??資本金注入


30305

??生活補助


30225

??專(zhuān)用燃料費


31203

??政府投資基金股權投資


30306

??救濟費


30226

??勞務(wù)費


31204

??費用補貼


30307

??醫療費補助


30227

??委托業(yè)務(wù)費


31205

??利息補貼


30308

??助學(xué)金


30228

??工會(huì )經(jīng)費

13.34

31299

??其他對企業(yè)補助


30309

??獎勵金


30229

??福利費

1.22

399

其他支出


30310

??個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼


30231

??公務(wù)用車(chē)運行維護費

1.79

39907

國家賠償費用支出


30311

??代繳社會(huì )保險費


30239

??其他交通費用

5.90

39908

對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼


30399

??其他個(gè)人和家庭的補助支出


30240

??稅金及附加費用


39909

經(jīng)常性贈與





30299

??其他商品和服務(wù)支出

5.74

39910

資本性贈與





307

債務(wù)利息及費用支出


39999

其他支出





30701

??國內債務(wù)付息








30702

??國外債務(wù)付息








30703

??國內債務(wù)發(fā)行費用








30704

??國外債務(wù)發(fā)行費用





人員經(jīng)費合計

102.86

公用經(jīng)費合計

35.05

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

?

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級)

單位:萬(wàn)元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合計















備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。

?

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

公開(kāi)08

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級)

單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

合計









備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。

本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。

?

機構運行信息表

公開(kāi)09

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局(本級)??????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元

??

年初預算數

全年預算數

決算數

??

決算數

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費

35.05

??(一)支出合計

147.00

130.96

130.96

??(一)行政單位

35.05

?????1.因公出國(境)費




??(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


?????2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

6.00

5.94

5.94

五、資產(chǎn)信息

??????1)公務(wù)用車(chē)購置費




??(一)車(chē)輛數合計(輛)

1

??????2)公務(wù)用車(chē)運行維護費

6.00

5.94

5.94

?????1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)


?????3.公務(wù)接待費

141.00

125.02

125.02

?????2.主要領(lǐng)導干部用車(chē)


??????1)國內接待費

125.02

?????3.機要通信用車(chē)

1

???????????其中:外事接待費


?????4.應急保障用車(chē)


??????2)國(境)外接待費


?????5.執法執勤用車(chē)


??(二)相關(guān)統計數

?????6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)


?????1.因公出國(境)團組數(個(gè))


?????7.離退休干部用車(chē)


?????2.因公出國(境)人次數(人)


?????8.其他用車(chē)


?????3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛)


??(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)


?????4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)

1

六、政府采購支出信息

?????5.國內公務(wù)接待批次(個(gè))

1,252

??(一)政府采購支出合計


????????其中:外事接待批次(個(gè))


?????1.政府采購貨物支出


?????6.國內公務(wù)接待人次(人)

10,016

?????2.政府采購工程支出


????????其中:外事接待人次(人)


?????3.政府采購服務(wù)支出


?????7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))


??(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額


?????8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)


????????其中:授予小微企業(yè)合同金額


二、會(huì )議費




三、培訓費

0.34



備注:本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反應按照規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。

??????本表為空的單位應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數據,故本表為空。????

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