重慶市榮昌區招商投資中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
重慶市榮昌區招商投資中心正科級全額撥款事業(yè)單位,隸屬重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局管理。本單位的宗旨是:為招商投資工作提供服務(wù)。
其主要職能職責是:?
(一)負責招商投資交流合作。
(二)協(xié)同開(kāi)展區級重大項目招商引資。
(三)為重大招商項目提供落地協(xié)調服務(wù)。
(四)提供招商投資有關(guān)配套服務(wù)。
(五)統籌協(xié)調招商投資信息化建設和運行維護。
(二)機構設置
重慶市榮昌區招商投資中心未分內設機構。主要工作內部為:負責根據全區發(fā)展戰略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃,組織擬訂全區招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和招商投資促進(jìn)政策措施并組織實(shí)施。負責研究國(境)內外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策,提出對策和建議。負責建立產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)家庫和智庫聯(lián)盟。負責統籌開(kāi)展國(境)內外重點(diǎn)項目的招商引資工作。負責建設國(境)內外招商投資網(wǎng)絡(luò ),宣傳全區投資環(huán)境,推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項目。負責組織開(kāi)展與國(境)內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作。負責統籌協(xié)調區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。負責推動(dòng)與國(境)外有關(guān)地區、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作。負責建設國(境)內外招商投資網(wǎng)絡(luò )、平臺的建設管理工作,負責組織開(kāi)展與國(境)內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作。負責制定招商專(zhuān)家人才庫和榮昌籍成功人士人才庫。負責主導產(chǎn)業(yè)研究并制定產(chǎn)業(yè)招商圖譜。負責重大項目的論證工作。負責具體實(shí)施局機關(guān)招商工作。負責重點(diǎn)招商項目調度會(huì )工作。負責外資及現代服務(wù)業(yè)招商工作。負責區域合作招商工作。負責確定重大項目、建立重大招商項目庫并制定招商專(zhuān)案實(shí)施招商。統籌并具體實(shí)施全區產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)招商政策、產(chǎn)業(yè)項目招商、區域交流合作、負責產(chǎn)業(yè)鏈招商、市區聯(lián)動(dòng)招商、行業(yè)協(xié)會(huì )招商、基金招商、重大項目招商。為重大招商項目提供落地協(xié)調服務(wù)。提供招商投資有關(guān)配套服務(wù)。統籌區領(lǐng)導、局領(lǐng)導外出招商考察。對接聯(lián)系攻堅組、駐外招商組及各招商單位。完成局領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。對接市招商投資局政策規劃處、招商合作一處、招商合作二處、招商投資促進(jìn)中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計98.87萬(wàn)元,支出總計98.87萬(wàn)元。收支較上年決算數增加98.87萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是預算一體化改革,無(wú)上年新增數。
2.收入情況。2022年度收入合計98.87萬(wàn)元,較上年決算數增加98.87萬(wàn)元,增長(cháng)%,主要原因是預算一體化改革,無(wú)上年新增數。其中:財政撥款收入98.87萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計98.87萬(wàn)元,較上年決算增加98.87萬(wàn)元,增長(cháng)%,主要原因是預算一體化改革,無(wú)上年新增數。其中:基本支出98.87萬(wàn)元,占100%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,差異為零,與上年決算數持平。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計98.87萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加98.87萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是預算一體化改革,無(wú)上年新增數。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入98.87萬(wàn)元,較上年決算數增加98.87萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是預算一體化改革,無(wú)上年新增數。較年初預算數增加98.87萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是區招商投資中心為2022年4月新成立事業(yè)單位。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出98.87萬(wàn)元,較上年決算數增加98.87萬(wàn)元,增長(cháng)%。主要原因是預算一體化改革,無(wú)上年新增數。較年初預算數增加98.87萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是區招商投資中心為2022年4月新成立事業(yè)單位。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,差異為零,與上年決算數持平。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出81.80萬(wàn)元,占82.7%,較年初預算數增加81.80萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是區招商投資中心為2022年4月新成立事業(yè)單位,無(wú)年初預算數。
(2)教育支出0.29萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數增加0.29,增長(cháng)100%,主要原因是區招商投資中心為2022年4月新成立事業(yè)單位,無(wú)年初預算數。
(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出7.18萬(wàn)元,占7.3%,較年初預算數增加7.18萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是區招商投資中心為2022年4月新成立事業(yè)單位,無(wú)年初預算數。
(4)衛生健康支出3.15萬(wàn)元,占3.2%,較年初預算數增加3.15萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是區招商投資中心為2022年4月新成立事業(yè)單位,無(wú)年初預算數。
(5)自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元,占0%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是區招商投資中心為2022年4月新成立事業(yè)單位,無(wú)年初預算數。
(6)住房保障支出6.45萬(wàn)元,占6.5%,較年初預算數增加6.45萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是區招商投資中心為2022年4月新成立事業(yè)單位,無(wú)年初預算數。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出98.87萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費85.29萬(wàn)元,較上年決算數增加85.29萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是預算一體化改革,無(wú)上年新增數。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、績(jì)效考核、五險一金。公用經(jīng)費13.58萬(wàn)元,較上年決算數增加13.58萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是預算一體化改革,無(wú)上年新增數。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費公務(wù)接待費、工作餐費、培訓費、福利費、工會(huì )經(jīng)費。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬(wàn)元,較年初預算數增加0萬(wàn)元,主要原因是區招商投資中心為2022年4月新成立事業(yè)單位,無(wú)年初預算數。且本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)接待費支出。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,主要原因是受疫情影響,本單位未開(kāi)展大型會(huì )議,日常會(huì )議所用物資在辦公費里支出。本年度培訓費支出0.29萬(wàn)元,較上年決算數增加0.29萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是區招商投資中心為2022年4月新成立事業(yè)單位,無(wú)年初預算數。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
本單位2022年無(wú)項目支出。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:劉婷????023-81066729
?
?
收入支出決算總表 | ||||
公開(kāi)01表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | |||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 98.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 81.80 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | |||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | |||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 0.29 | ||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 7.18 | ||
九、衛生健康支出 | 3.15 | |||
十、節能環(huán)保支出 | ||||
十一、城鄉社區支出 | ||||
十二、農林水支出 | ||||
十三、交通運輸支出 | ||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地區支出 | ||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 6.45 | |||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、債務(wù)還本支出 | ||||
二十五、債務(wù)付息支出 | ||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||
本年收入合計 | 98.87 | 本年支出合計 | 98.87 | |
????使用非財政撥款結余 | ????結余分配 | |||
????年初結轉和結余 | ????年末結轉和結余 | |||
總計 | 98.87 | 總計 | 98.87 | |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | ||||
??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 |
?
?
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | |||||||
合計 | 98.87 | 98.87 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 81.80 | 81.80 | |||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 81.80 | 81.80 | |||||||
2011350 | ??事業(yè)運行 | 81.80 | 81.80 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.29 | 0.29 | |||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.29 | 0.29 | |||||||
2050803 | ??培訓支出 | 0.29 | 0.29 | |||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 7.17 | 7.17 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 7.17 | 7.17 | |||||||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 4.78 | 4.78 | |||||||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.39 | 2.39 | |||||||
210 | 衛生健康支出 | 3.15 | 3.15 | |||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 3.15 | 3.15 | |||||||
2101102 | ??事業(yè)單位醫療 | 2.54 | 2.54 | |||||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 0.61 | 0.61 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 6.45 | 6.45 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.45 | 6.45 | |||||||
2210201 | ??住房公積金 | 6.45 | 6.45 | |||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
?
支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | |||||||
合計 | 98.87 | 98.87 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 81.80 | 81.80 | |||||
20113 | 商貿事務(wù) | 81.80 | 81.80 | |||||
2011350 | ??事業(yè)運行 | 81.80 | 81.80 | |||||
205 | 教育支出 | 0.29 | 0.29 | |||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.29 | 0.29 | |||||
2050803 | ??培訓支出 | 0.29 | 0.29 | |||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 7.17 | 7.17 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 7.17 | 7.17 | |||||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 4.78 | 4.78 | |||||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.39 | 2.39 | |||||
210 | 衛生健康支出 | 3.15 | 3.15 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 3.15 | 3.15 | |||||
2101102 | ??事業(yè)單位醫療 | 2.54 | 2.54 | |||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 0.61 | 0.61 | |||||
221 | 住房保障支出 | 6.45 | 6.45 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 6.45 | 6.45 | |||||
2210201 | ??住房公積金 | 6.45 | 6.45 | |||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
?
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收?????入 | 支?????出 | ||||||
項????目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | ||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 98.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 81.80 | 81.80 | |||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | ||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | ||||||
四、公共安全支出 | |||||||
五、教育支出 | 0.29 | 0.29 | |||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 7.18 | 7.18 | |||||
九、衛生健康支出 | 3.15 | 3.15 | |||||
十、節能環(huán)保支出 | |||||||
十一、城鄉社區支出 | |||||||
十二、農林水支出 | |||||||
十三、交通運輸支出 | |||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地區支出 | |||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | 6.45 | 6.45 | |||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||||||
二十三、其他支出 | |||||||
本年收入合計 | 98.87 | 二十四、債務(wù)還本支出 | |||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十五、債務(wù)付息支出 | ||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 98.87 | 98.87 | ||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | ||||||
總計 | 98.87 | 總計 | 98.87 | 98.87 | |||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)05表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 98.87 | 98.87 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 81.80 | 81.80 | ||||
20113 | 商貿事務(wù) | 81.80 | 81.80 | ||||
2011350 | ??事業(yè)運行 | 81.80 | 81.80 | ||||
205 | 教育支出 | 0.29 | 0.29 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.29 | 0.29 | ||||
2050803 | ??培訓支出 | 0.29 | 0.29 | ||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 7.17 | 7.17 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 7.17 | 7.17 | ||||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 4.78 | 4.78 | ||||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.39 | 2.39 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 3.15 | 3.15 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 3.15 | 3.15 | ||||
2101102 | ??事業(yè)單位醫療 | 2.54 | 2.54 | ||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 0.61 | 0.61 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.45 | 6.45 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.45 | 6.45 | ||||
2210201 | ??住房公積金 | 6.45 | 6.45 | ||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)06表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 85.29 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 13.58 | 310 | 資本性支出 | ||
30101 | ??基本工資 | 16.71 | 30201 | ??辦公費 | 1.40 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | ||
30102 | ??津貼補貼 | 0.63 | 30202 | ??印刷費 | 31002 | ??辦公設備購置 | |||
30103 | ??獎金 | 30203 | ??咨詢(xún)費 | 31003 | ??專(zhuān)用設備購置 | ||||
30106 | ??伙食補助費 | 30204 | ??手續費 | 31005 | ??基礎設施建設 | ||||
30107 | ??績(jì)效工資 | 50.93 | 30205 | ??水費 | 31006 | ??大型修繕 | |||
30108 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 4.78 | 30206 | ??電費 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | |||
30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 2.39 | 30207 | ??郵電費 | 31008 | ??物資儲備 | |||
30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 2.54 | 30208 | ??取暖費 | 31009 | ??土地補償 | |||
30111 | ??公務(wù)員醫療補助繳費 | 30209 | ??物業(yè)管理費 | 31010 | ??安置補助 | ||||
30112 | ??其他社會(huì )保障繳費 | 0.70 | 30211 | ??差旅費 | 3.99 | 31011 | ??地上附著(zhù)物和青苗補償 | ||
30113 | ??住房公積金 | 6.45 | 30212 | ??因公出國(境)費用 | 31012 | ??拆遷補償 | |||
30114 | ??醫療費 | 0.16 | 30213 | ??維修(護)費 | 31013 | ??公務(wù)用車(chē)購置 | |||
30199 | ??其他工資福利支出 | 30214 | ??租賃費 | 31019 | ??其他交通工具購置 | ||||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 30215 | ??會(huì )議費 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | ||||
30301 | ??離休費 | 30216 | ??培訓費 | 0.29 | 31022 | ??無(wú)形資產(chǎn)購置 | |||
30302 | ??退休費 | 30217 | ??公務(wù)接待費 | 31099 | ??其他資本性支出 | ||||
30303 | ??退職(役)費 | 30218 | ??專(zhuān)用材料費 | 312 | 對企業(yè)補助 | ||||
30304 | ??撫恤金 | 30224 | ??被裝購置費 | 31201 | ??資本金注入 | ||||
30305 | ??生活補助 | 30225 | ??專(zhuān)用燃料費 | 31203 | ??政府投資基金股權投資 | ||||
30306 | ??救濟費 | 30226 | ??勞務(wù)費 | 31204 | ??費用補貼 | ||||
30307 | ??醫療費補助 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | ??利息補貼 | ||||
30308 | ??助學(xué)金 | 30228 | ??工會(huì )經(jīng)費 | 3.60 | 31299 | ??其他對企業(yè)補助 | |||
30309 | ??獎勵金 | 30229 | ??福利費 | 0.60 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | ??個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | ??公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 39907 | 國家賠償費用支出 | ||||
30311 | ??代繳社會(huì )保險費 | 30239 | ??其他交通費用 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ||||
30399 | ??其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 30240 | ??稅金及附加費用 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | ||||
30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 3.70 | 39910 | 資本性贈與 | |||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30701 | ??國內債務(wù)付息 | ||||||||
30702 | ??國外債務(wù)付息 | ||||||||
30703 | ??國內債務(wù)發(fā)行費用 | ||||||||
30704 | ??國外債務(wù)發(fā)行費用 | ||||||||
人員經(jīng)費合計 | 85.29 | 公用經(jīng)費合計 | 13.58 | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)07表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | |||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 |
?
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)08表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | ||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | ||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。 |
?
機構運行信息表 | ||||||
公開(kāi)09表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區招商投資中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
項??目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項??目 | 決算數 | |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | ||
??(一)支出合計 | ??(一)行政單位 | |||||
?????1.因公出國(境)費 | ??(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | |||||
?????2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 五、資產(chǎn)信息 | — | ||||
??????(1)公務(wù)用車(chē)購置費 | ??(一)車(chē)輛數合計(輛) | |||||
??????(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 | ?????1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) | |||||
?????3.公務(wù)接待費 | ?????2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) | |||||
??????(1)國內接待費 | — | — | ?????3.機要通信用車(chē) | |||
???????????其中:外事接待費 | — | — | ?????4.應急保障用車(chē) | |||
??????(2)國(境)外接待費 | — | — | ?????5.執法執勤用車(chē) | |||
??(二)相關(guān)統計數 | — | — | — | ?????6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | ||
?????1.因公出國(境)團組數(個(gè)) | — | — | ?????7.離退休干部用車(chē) | |||
?????2.因公出國(境)人次數(人) | — | — | ?????8.其他用車(chē) | |||
?????3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) | — | — | ??(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛) | |||
?????4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | — | 六、政府采購支出信息 | — | ||
?????5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | ??(一)政府采購支出合計 | |||
????????其中:外事接待批次(個(gè)) | — | — | ?????1.政府采購貨物支出 | |||
?????6.國內公務(wù)接待人次(人) | — | — | ?????2.政府采購工程支出 | |||
????????其中:外事接待人次(人) | — | — | ?????3.政府采購服務(wù)支出 | |||
?????7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | ??(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | |||
?????8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | — | ????????其中:授予小微企業(yè)合同金額 | |||
二、會(huì )議費 | — | — | ||||
三、培訓費 | — | — | 0.29 | |||
備注:本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反應按照規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 | ||||||
??????本表為空的單位應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數據,故本表為空。???? |
?
@font-face{ font-family:"Times New Roman"; } @font-face{ font-family:"宋體"; } @font-face{ font-family:"方正小標宋_GBK"; } @font-face{ font-family:"方正黑體_GBK"; } @font-face{ font-family:"方正楷體_GBK"; } @font-face{ font-family:"方正仿宋_GBK"; } @font-face{ font-family:"黑體"; } @font-face{ font-family:"Arial"; } p.MsoNormal{ mso-style-name:正文; mso-style-parent:""; margin-top:0.0000pt; margin-right:0.0000pt; margin-bottom:0.0000pt; margin-left:0.0000pt; mso-pagination:widow-orphan; text-align:left; font-family:宋體; font-size:12.0000pt; } font-family:'Times New Roman'; font-weight:bold; } p.MsoFooter{ mso-style-name:頁(yè)腳; margin-top:0.0000pt; margin-right:0.0000pt; margin-bottom:0.0000pt; margin-left:0.0000pt; layout-grid-mode:char; mso-pagination:widow-orphan; text-align:left; font-family:宋體; font-size:9.0000pt; } p.MsoHeader{ mso-style-name:頁(yè)眉; margin-top:0.0000pt; margin-right:0.0000pt; margin-bottom:0.0000pt; margin-left:0.0000pt; border-bottom:1.0000pt solid windowtext; mso-border-bottom-alt:0.7500pt solid windowtext; padding:0pt 0pt 1pt 0pt ; layout-grid-mode:char; mso-pagination:widow-orphan; text-align:center; font-family:宋體; font-size:9.0000pt; } p.p{ mso-style-name:"普通\(網(wǎng)站\)"; margin-top:5.0000pt; margin-right:0.0000pt; margin-bottom:5.0000pt; margin-left:0.0000pt; mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto; mso-pagination:widow-orphan; text-align:left; font-family:宋體; font-size:12.0000pt; } span.msoIns{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:underline; text-underline:single; color:blue; } span.msoDel{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:line-through; color:red; } table.MsoNormalTable{ mso-style-name:普通表格; mso-style-parent:""; mso-style-noshow:yes; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-padding-alt:0.0000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt; mso-para-margin:0pt; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-family:'Times New Roman'; font-size:10.0000pt; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400; } margin-top:89.8500pt; margin-bottom:89.8500pt; margin-left:72.0000pt; margin-right:72.0000pt; size:842.0000pt 595.7500pt; layout-grid:15.6000pt; mso-page-orientation:landscape; mso-header-margin:42.5500pt; mso-footer-margin:49.6000pt; } div.Section0{page:Section0;}
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有:重慶市榮昌區人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博