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重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
根據三定方案我單位的職責是:(1)為全區建設工程質(zhì)量提供技術(shù)服務(wù),定期對全區建設工程質(zhì)量進(jìn)行統計分析,掌握建設工程質(zhì)量動(dòng)態(tài),及時(shí)向主管部門(mén)提出意見(jiàn)和建議。(2)協(xié)助做好建筑工程質(zhì)量投訴處理相關(guān)工作,組織開(kāi)展建筑工程質(zhì)量問(wèn)題的技術(shù)鑒定。(3)參與全區建設工程質(zhì)量事故的調查處理,承擔事故調查分析的技術(shù)服務(wù)工作。(4)參與建設工程竣工驗收,向建設工程備案管理機構提出工程質(zhì)量技術(shù)意見(jiàn)。
(二)單位情況。
重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心為區住房城鄉建委管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi)),事業(yè)編制10名,其中:主任1名,副主任1名;單位實(shí)有在編人員9人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數222.33萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款222.33萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年減少36.71萬(wàn)元,主要是厲行中央八項規定節約開(kāi)支。
(二)支出預算:2024年年初預算數222.33萬(wàn)元,其中:教育支出1.17萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)18.79萬(wàn)元,衛生健康支出9.27萬(wàn)元,城鄉社區支出183.7萬(wàn)元,住房保障支出9.39萬(wàn)元;支出較去年減少36.71萬(wàn)元,主要是基本支出減少36.71萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入222.33萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出222.33萬(wàn)元,比2023年減少36.71萬(wàn)元。其中:基本支出206.07萬(wàn)元,比2023年減少30.97萬(wàn)元,主要原因是調離人員一名;項目支出16.26萬(wàn)元,比2023年減少5.74萬(wàn)元。
2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算1.5萬(wàn)元其中:因公出國(境)費用 0萬(wàn)元;公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元;與2023年持平,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,我單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:王依紅???? 聯(lián)系方式:023-46732821。
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附件:1.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心財政撥款收支總表
????? 2.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心政府性基金預算支出表
????? 6.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心部門(mén)收支總表
????? 7.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心部門(mén)收入總表
????? 8.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心部門(mén)支出總表
????? 9.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心政府采購預算明細表
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附件1 |
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財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般 公共預算 |
政府性 基金預算 |
國有資本 經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
222.33 |
一、本年支出 |
222.33 |
222.33 |
|
|
一般公共預算資金 |
222.33 |
教育支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
18.79 |
18.79 |
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
9.27 |
9.27 |
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
183.70 |
183.70 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
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|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
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|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
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|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
222.33 |
支出合計 |
222.33 |
222.33 |
|
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附件2 |
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|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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|
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|
單位:萬(wàn)元 |
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
222.33 |
206.07 |
16.26 | |
205 |
教育支出 |
1.17 |
1.17 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.17 |
1.17 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.17 |
1.17 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
18.79 |
18.79 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
18.79 |
18.79 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
12.53 |
12.53 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.26 |
6.26 |
|
210 |
衛生健康支出 |
9.27 |
9.27 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
9.27 |
9.27 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
6.65 |
6.65 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.61 |
2.61 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
183.70 |
167.44 |
16.26 |
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
183.70 |
167.44 |
16.26 |
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
183.70 |
167.44 |
16.26 |
221 |
住房保障支出 |
9.39 |
9.39 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.39 |
9.39 |
|
2210201 |
住房公積金 |
9.39 |
9.39 |
|
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附件3 |
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|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
|
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|
單位:萬(wàn)元 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
206.07 |
170.11 |
35.96 | |
301 |
工資福利支出 |
169.00 |
169.00 |
|
30101 |
基本工資 |
41.41 |
41.41 |
|
30102 |
津貼補貼 |
1.66 |
1.66 |
|
30107 |
績(jì)效工資 |
84.73 |
84.73 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
12.53 |
12.53 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
6.26 |
6.26 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
6.65 |
6.65 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
3.13 |
3.13 |
|
30113 |
住房公積金 |
9.39 |
9.39 |
|
30114 |
醫療費 |
1.44 |
1.44 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.80 |
1.80 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
34.96 |
|
34.96 |
30201 |
辦公費 |
9.00 |
|
9.00 |
30202 |
印刷費 |
0.50 |
|
0.50 |
30205 |
水費 |
1.60 |
|
1.60 |
30206 |
電費 |
3.00 |
|
3.00 |
30207 |
郵電費 |
2.00 |
|
2.00 |
30211 |
差旅費 |
2.00 |
|
2.00 |
30216 |
培訓費 |
1.17 |
|
1.17 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.50 |
|
1.50 |
30226 |
勞務(wù)費 |
1.50 |
|
1.50 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.94 |
|
0.94 |
30229 |
福利費 |
2.35 |
|
2.35 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.40 |
|
9.40 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
1.10 |
1.10 |
|
30305 |
生活補助 |
1.09 |
1.09 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
0.02 |
|
310 |
資本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
1.00 |
|
1.00 |
?
?
?
?
?
附件4 |
|
|
|
|
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
2024年預算數 | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
1.50 |
|
|
|
|
1.50 |
?
?
?
附件5 |
|
|
|
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
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附件6 |
|
|
|
部門(mén)收支總表 | |||
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
合計 |
222.33 |
合計 |
222.33 |
一般公共預算資金 |
222.33 |
教育支出 |
1.17 |
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
18.79 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
9.27 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
城鄉社區支出 |
183.70 |
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
9.39 |
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
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?
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
合計 |
222.33 |
222.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
205 |
教育支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
18.79 |
18.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
18.79 |
18.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
9.27 |
9.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
9.27 |
9.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
183.70 |
183.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
183.70 |
183.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
183.70 |
183.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
附件8 |
|
|
|
|
部門(mén)支出總表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
222.33 |
206.07 |
16.26 | |
205 |
教育支出 |
1.17 |
1.17 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.17 |
1.17 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.17 |
1.17 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
18.79 |
18.79 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
18.79 |
18.79 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
12.53 |
12.53 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.26 |
6.26 |
|
210 |
衛生健康支出 |
9.27 |
9.27 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
9.27 |
9.27 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
6.65 |
6.65 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.61 |
2.61 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
183.70 |
167.44 |
16.26 |
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
183.70 |
167.44 |
16.26 |
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
183.70 |
167.44 |
16.26 |
221 |
住房保障支出 |
9.39 |
9.39 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.39 |
9.39 |
|
2210201 |
住房公積金 |
9.39 |
9.39 |
|
?
?
?
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金 預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng) 預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位 上繳收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
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