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  • [ 索號 ]
  • 11500226MB1686630N/2024-00023
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類(lèi) ]
  • 財政、金融、審計;城鄉建設、環(huán)境保護
  • [ 體裁分類(lèi) ]
  • 規劃計劃;財政
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 榮昌區住房城鄉建委
  • [ 有性 ]
重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心2024年單位預算情況說(shuō)明
日期:2024-02-26
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重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心

2024年單位預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

(一)職能職責。

根據三定方案我單位的職責是:(1)為全區建設工程質(zhì)量提供技術(shù)服務(wù),定期對全區建設工程質(zhì)量進(jìn)行統計分析,掌握建設工程質(zhì)量動(dòng)態(tài),及時(shí)向主管部門(mén)提出意見(jiàn)和建議。(2)協(xié)助做好建筑工程質(zhì)量投訴處理相關(guān)工作,組織開(kāi)展建筑工程質(zhì)量問(wèn)題的技術(shù)鑒定。(3)參與全區建設工程質(zhì)量事故的調查處理,承擔事故調查分析的技術(shù)服務(wù)工作。(4)參與建設工程竣工驗收,向建設工程備案管理機構提出工程質(zhì)量技術(shù)意見(jiàn)。

(二)單位情況。

重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心為區住房城鄉建委管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi)),事業(yè)編制10名,其中:主任1名,副主任1名;單位實(shí)有在編人員9人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數222.33萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款222.33萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年減少36.71萬(wàn)元,主要是厲行中央八項規定節約開(kāi)支。

(二)支出預算:2024年年初預算數222.33萬(wàn)元,其中:教育支出1.17萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)18.79萬(wàn)元,衛生健康支出9.27萬(wàn)元,城鄉社區支出183.7萬(wàn)元,住房保障支出9.39萬(wàn)元;支出較去年減少36.71萬(wàn)元,主要是基本支出減少36.71萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入222.33萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出222.33萬(wàn)元,比2023年減少36.71萬(wàn)元。其中:基本支出206.07萬(wàn)元,比2023年減少30.97萬(wàn)元,主要原因是調離人員一名;項目支出16.26萬(wàn)元,比2023年減少5.74萬(wàn)元。

2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算1.5萬(wàn)元其中:因公出國(境)費用 0萬(wàn)元;公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元;與2023年持平,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,我單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:王依紅???? 聯(lián)系方式:023-46732821。

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附件:1.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心財政撥款收支總表

????? 2.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表

????? 3.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表

????? 4.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????? 5.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心政府性基金預算支出表

????? 6.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心部門(mén)收支總表

????? 7.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心部門(mén)收入總表

????? 8.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心部門(mén)支出總表

????? 9.重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心政府采購預算明細表

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附件1

財政撥款收支總表

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般

公共預算

政府性

基金預算

國有資本

經(jīng)營(yíng)預算

一、本年收入

222.33

一、本年支出

222.33

222.33

一般公共預算資金

222.33

教育支出

1.17

1.17

政府性基金預算資金

社會(huì )保障和就業(yè)支出

18.79

18.79

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金

衛生健康支出

9.27

9.27

城鄉社區支出

183.70

183.70

住房保障支出

9.39

9.39

二、上年結轉

二、結轉下年

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)收入

收入合計

222.33

支出合計

222.33

222.33

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附件2

一般公共預算財政撥款支出預算表

單位:萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

2024年預算數

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

222.33

206.07

16.26

205

教育支出

1.17

1.17

20508

進(jìn)修及培訓

1.17

1.17

2050803

培訓支出

1.17

1.17

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

18.79

18.79

20805

行政事業(yè)單位養老支出

18.79

18.79

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

12.53

12.53

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.26

6.26

210

衛生健康支出

9.27

9.27

21011

行政事業(yè)單位醫療

9.27

9.27

2101102

事業(yè)單位醫療

6.65

6.65

2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

2.61

2.61

212

城鄉社區支出

183.70

167.44

16.26

21201

城鄉社區管理事務(wù)

183.70

167.44

16.26

2120199

其他城鄉社區管理事務(wù)支出

183.70

167.44

16.26

221

住房保障支出

9.39

9.39

22102

住房改革支出

9.39

9.39

2210201

住房公積金

9.39

9.39

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附件3

一般公共預算財政撥款基本支出預算表

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟分類(lèi)科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

206.07

170.11

35.96

301

工資福利支出

169.00

169.00

30101

基本工資

41.41

41.41

30102

津貼補貼

1.66

1.66

30107

績(jì)效工資

84.73

84.73

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

12.53

12.53

30109

職業(yè)年金繳費

6.26

6.26

30110

職工基本醫療保險繳費

6.65

6.65

30112

其他社會(huì )保障繳費

3.13

3.13

30113

住房公積金

9.39

9.39

30114

醫療費

1.44

1.44

30199

其他工資福利支出

1.80

1.80

302

商品和服務(wù)支出

34.96

34.96

30201

辦公費

9.00

9.00

30202

印刷費

0.50

0.50

30205

水費

1.60

1.60

30206

電費

3.00

3.00

30207

郵電費

2.00

2.00

30211

差旅費

2.00

2.00

30216

培訓費

1.17

1.17

30217

公務(wù)接待費

1.50

1.50

30226

勞務(wù)費

1.50

1.50

30228

工會(huì )經(jīng)費

0.94

0.94

30229

福利費

2.35

2.35

30299

其他商品和服務(wù)支出

9.40

9.40

303

對個(gè)人和家庭的補助

1.10

1.10

30305

生活補助

1.09

1.09

30309

獎勵金

0.02

0.02

310

資本性支出

1.00

1.00

31002

辦公設備購置

1.00

1.00

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附件4

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

單位:萬(wàn)元

2024年預算數

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費

1.50

1.50














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附件5

政府性基金預算支出表

單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。)








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附件6

部門(mén)收支總表

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

合計

222.33

合計

222.33

一般公共預算資金

222.33

教育支出

1.17

政府性基金預算資金

社會(huì )保障和就業(yè)支出

18.79

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金

衛生健康支出

9.27

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金

城鄉社區支出

183.70

事業(yè)收入資金

住房保障支出

9.39

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

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附件7

部門(mén)收入總表

單位:萬(wàn)元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

222.33

222.33

205

教育支出

1.17

1.17

20508

進(jìn)修及培訓

1.17

1.17

2050803

培訓支出

1.17

1.17

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

18.79

18.79

20805

行政事業(yè)單位養老支出

18.79

18.79

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

12.53

12.53

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.26

6.26

210

衛生健康支出

9.27

9.27

21011

行政事業(yè)單位醫療

9.27

9.27

2101102

事業(yè)單位醫療

6.65

6.65

2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

2.61

2.61

212

城鄉社區支出

183.70

183.70

21201

城鄉社區管理事務(wù)

183.70

183.70

2120199

其他城鄉社區管理事務(wù)支出

183.70

183.70

221

住房保障支出

9.39

9.39

22102

住房改革支出

9.39

9.39

2210201

住房公積金

9.39

9.39









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附件8

部門(mén)支出總表

單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

222.33

206.07

16.26

205

教育支出

1.17

1.17

20508

進(jìn)修及培訓

1.17

1.17

2050803

培訓支出

1.17

1.17

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

18.79

18.79

20805

行政事業(yè)單位養老支出

18.79

18.79

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

12.53

12.53

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.26

6.26

210

衛生健康支出

9.27

9.27

21011

行政事業(yè)單位醫療

9.27

9.27

2101102

事業(yè)單位醫療

6.65

6.65

2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

2.61

2.61

212

城鄉社區支出

183.70

167.44

16.26

21201

城鄉社區管理事務(wù)

183.70

167.44

16.26

2120199

其他城鄉社區管理事務(wù)支出

183.70

167.44

16.26

221

住房保障支出

9.39

9.39

22102

住房改革支出

9.39

9.39

2210201

住房公積金

9.39

9.39
















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附件9

政府采購預算明細表

單位:萬(wàn)元

項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金

預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)

預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位

上繳收入

事業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

合計



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