?
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1. 承擔全區應急系統人員的安全業(yè)務(wù)培訓工作。
2. 組織開(kāi)展安全生產(chǎn)和應急管理的宣傳教育工作,負責防震減災知識的宣傳普及和培訓工作。
3. 承擔安全生產(chǎn)事故和自然災害事故的信息統計分析、舉報投訴受理等工作。
4. 承擔應急平臺信息化建設和技術(shù)保障工作,并提供信息查詢(xún)、信息咨詢(xún)服務(wù)。
5. 承擔應急救災裝備和物資的日常管理和維護等工作。
(二)單位構成。
從預算單位構成看,重慶市榮昌區應急保障中心為區應急局管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi)),納入2024年度預算編制的二級預算單位。設事業(yè)編制9名,其中:主任1名,副主任1名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年收入合計216.47萬(wàn)元,其中:本年收入216.47萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款216.47萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;上年結轉收入0萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款0萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少25.29萬(wàn)元,主要是人員減少,基本支出經(jīng)費撥款減少25.29萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年支出合計216.47萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出216.47萬(wàn)元,教育支出1.10萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出23.79萬(wàn)元,衛生健康支出8.60萬(wàn)元,住房保障支出8.78萬(wàn)元,災害防治及應急管理支出174.20萬(wàn)元。支出較去年減少25.29萬(wàn)元,主要是基本支出減少25.29萬(wàn)元,項目支出增加(或減少)?? 0萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計216.47萬(wàn)元,其中:本年收入216.47萬(wàn)元,上年結轉收入0萬(wàn)元;一般公共預算財政撥款支出216.47萬(wàn)元,比2023年減少25.29萬(wàn)元。其中:基本支出206.47萬(wàn)元,比2023年減少25.29萬(wàn)元,主要原因是人員減少,基本支出經(jīng)費撥款減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出10萬(wàn)元,比2023年增加(或減少)0萬(wàn)元,主要用于保障應急指揮中心運轉等重點(diǎn)工作。
重慶市榮昌區應急保障中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算12.50萬(wàn)元,比2023年減少2.50萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元,主要原因是近兩年未安排因公出國(境)費用;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元,主要原因是近兩年未安排公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)運行維護費12.50萬(wàn)元,比2023年減少2.50萬(wàn)元,主要原因是厲行節約;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元,主要原因是近兩年未安排公務(wù)車(chē)購置支出。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。我單位2024年度無(wú)政府采購。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款10萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車(chē)輛5輛,其中一般公務(wù)用車(chē)5輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:梁家惠 ??聯(lián)系方式:023-46351899?
?
附件:重慶市榮昌區應急保障中心2024年單位預算公開(kāi)表
表一 |
||||||
重慶市榮昌區應急保障中心財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
216.47 |
一、本年支出 |
216.47 |
216.47 |
||
一般公共預算資金 |
216.47 |
教育支出 |
1.10 |
1.10 |
||
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
23.79 |
23.79 |
|||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
8.60 |
8.60 |
|||
住房保障支出 |
8.78 |
8.78 |
||||
災害防治及應急管理支出 |
174.20 |
174.20 |
||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
一般公共預算撥款 |
||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
收入合計 |
216.47 |
支出合計 |
216.47 |
216.47 |
?
?
?
?
?
?
表二 |
|||||
重慶市榮昌區應急保障中心一般公共預算財政撥款支出預算表 |
|||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 |
||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
216.47 |
206.47 |
10.00 |
||
205 |
教育支出 |
1.10 |
1.10 |
||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.10 |
1.10 |
||
2050803 |
培訓支出 |
1.10 |
1.10 |
||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
23.79 |
23.79 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
23.79 |
23.79 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.71 |
11.71 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.86 |
5.86 |
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
6.22 |
6.22 |
||
210 |
衛生健康支出 |
8.60 |
8.60 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
8.60 |
8.60 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
6.22 |
6.22 |
||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.38 |
2.38 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.78 |
8.78 |
||
22102 |
住房改革支出 |
8.78 |
8.78 |
||
2210201 |
住房公積金 |
8.78 |
8.78 |
||
224 |
災害防治及應急管理支出 |
174.20 |
164.20 |
10.00 |
|
22401 |
應急管理事務(wù) |
174.20 |
164.20 |
10.00 |
|
2240150 |
事業(yè)運行 |
164.20 |
164.20 |
||
2240199 |
其他應急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
?
?
?
?
?
?
?
?
表三 |
|||||
重慶市榮昌區應急保障中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
|||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 |
||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
206.47 |
161.29 |
45.18 |
||
301 |
工資福利支出 |
155.57 |
155.57 |
||
30101 |
基本工資 |
38.81 |
38.81 |
||
30102 |
津貼補貼 |
3.35 |
3.35 |
||
30107 |
績(jì)效工資 |
75.03 |
75.03 |
||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
11.71 |
11.71 |
||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.86 |
5.86 |
||
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
6.22 |
6.22 |
||
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
2.93 |
2.93 |
||
30113 |
住房公積金 |
8.78 |
8.78 |
||
30114 |
醫療費 |
1.28 |
1.28 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
1.60 |
1.60 |
||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
45.18 |
45.18 |
||
30201 |
辦公費 |
3.00 |
3.00 |
||
30207 |
郵電費 |
3.00 |
3.00 |
||
30216 |
培訓費 |
1.10 |
1.10 |
||
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
10.88 |
10.88 |
||
30229 |
福利費 |
2.20 |
2.20 |
||
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
12.50 |
12.50 |
||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.50 |
12.50 |
||
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
5.72 |
5.72 |
||
30305 |
生活補助 |
5.32 |
5.32 |
||
30307 |
醫療費補助 |
0.40 |
0.40 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表四 |
||||||
重慶市榮昌區應急保障中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
||||||
單位:萬(wàn)元 |
||||||
2024年預算數 |
||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
||||
12.50 |
12.50 |
12.50 |
?
?
?
?
?
?
?
表五 |
|||||
重慶市榮昌區應急保障中心政府性基金預算支出表 |
|||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
合計 |
|||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
?
?
?
?
?
?
表六 |
||||
重慶市榮昌區應急保障中心單位收支總表 |
||||
單位:萬(wàn)元 |
||||
收入 |
支出 |
|||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
216.47 |
合計 |
216.47 |
|
一般公共預算資金 |
216.47 |
教育支出 |
1.10 |
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
23.79 |
||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
8.60 |
||
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
住房保障支出 |
8.78 |
||
事業(yè)收入資金 |
災害防治及應急管理支出 |
174.20 |
||
上級補助收入資金 |
||||
附屬單位上繳收入資金 |
||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
||||
其他收入資金 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表七 |
||||||||||||
重慶市榮昌區應急保障中心單位收入總表 |
||||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||||
合計 |
216.47 |
216.47 |
||||||||||
205 |
教育支出 |
1.10 |
1.10 |
|||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.10 |
1.10 |
|||||||||
2050803 |
培訓支出 |
1.10 |
1.10 |
|||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
23.79 |
23.79 |
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
23.79 |
23.79 |
|||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.71 |
11.71 |
|||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.86 |
5.86 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
6.22 |
6.22 |
|||||||||
210 |
衛生健康支出 |
8.60 |
8.60 |
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
8.60 |
8.60 |
|||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
6.22 |
6.22 |
|||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.38 |
2.38 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
8.78 |
8.78 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.78 |
8.78 |
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
8.78 |
8.78 |
|||||||||
224 |
災害防治及應急管理支出 |
174.20 |
174.20 |
|||||||||
22401 |
應急管理事務(wù) |
174.20 |
174.20 |
|||||||||
2240150 |
事業(yè)運行 |
164.20 |
164.20 |
|||||||||
2240199 |
其他應急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
?
?
表八 |
|||||
重慶市榮昌區應急保障中心單位支出總表 |
|||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
216.47 |
206.47 |
10.00 |
||
205 |
教育支出 |
1.10 |
1.10 |
||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.10 |
1.10 |
||
2050803 |
培訓支出 |
1.10 |
1.10 |
||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
23.79 |
23.79 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
23.79 |
23.79 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.71 |
11.71 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.86 |
5.86 |
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
6.22 |
6.22 |
||
210 |
衛生健康支出 |
8.60 |
8.60 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
8.60 |
8.60 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
6.22 |
6.22 |
||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.38 |
2.38 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.78 |
8.78 |
||
22102 |
住房改革支出 |
8.78 |
8.78 |
||
2210201 |
住房公積金 |
8.78 |
8.78 |
||
224 |
災害防治及應急管理支出 |
174.20 |
164.20 |
10.00 |
|
22401 |
應急管理事務(wù) |
174.20 |
164.20 |
10.00 |
|
2240150 |
事業(yè)運行 |
164.20 |
164.20 |
||
2240199 |
其他應急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
?
?
?
表九 |
||||||||||||
重慶市榮昌區應急保障中心政府采購預算明細表 |
||||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
||||||||||||
?
?
?
?
?
?
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有:重慶市榮昌區人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博