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一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責。
1. 貫徹執行國家及重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規章、政策、規劃和標準,擬訂醫療保障規范性文件,擬訂相關(guān)規劃、政策、標準并組織實(shí)施。2. 貫徹執行醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革。3. 貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調整和區域調劑平衡機制,貫徹落實(shí)城鄉醫療保障待遇標準,貫徹落實(shí)與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實(shí)施長(cháng)期護理保險制度改革方案。4. 貫徹落實(shí)藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等地方醫保目錄和支付標準,建立動(dòng)態(tài)調整機制。組織實(shí)施醫保目錄準入談判地方規則。5. 貫徹執行藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策,執行醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整機制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制,建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。6. 監督實(shí)施藥品、醫用耗材的招標采購政策,指導藥品、醫用耗材招標采購平臺的使用。7. 貫徹執行定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用,依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。8. 負責醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。貫徹執行異地就醫管理和費用結算政策,建立健全醫療保障關(guān)系轉移接續制度。9. 完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。10. 職能轉變。重慶市榮昌區醫療保障局要落實(shí)統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫療、醫保、醫藥三醫聯(lián)動(dòng)改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。11. 與有關(guān)部門(mén)的職責分工。重慶市榮昌區醫療保障局要建立與重慶市榮昌區發(fā)展和改革委員會(huì )、重慶市榮昌區衛生健康委員會(huì )、重慶市榮昌區市場(chǎng)監督管理局、重慶市榮昌區稅務(wù)局等部門(mén)的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。12. 負責全區醫療保障參保管理和參保擴面工作,編制全區醫療保障的參保計劃并組織實(shí)施。13. 負責全區醫療保障、醫療救助等待遇費用審核結算工作,負責離休干部和殘疾軍人等特殊人群醫療待遇費用審核結算工作。14. 承擔全區醫療保險協(xié)議服務(wù)機構業(yè)務(wù)管理的事務(wù)性工作。15. 承擔全區異地聯(lián)網(wǎng)結算備案登記和支付結算等事務(wù)性工作。16. 承擔醫療保障基金年度預算、決算報表的編制工作。承擔全區醫療保障基金的收支和會(huì )計核算等事務(wù)性工作。17. 負責全區醫療保障網(wǎng)絡(luò )系統的運行和維護工作。18. 負責全區醫療保障業(yè)務(wù)咨詢(xún)、宣傳、培訓和參保對象醫療保障權益告知、 查詢(xún)等服務(wù)工作。19. 負責全區醫療保障檔案標準化建設工作。20. 承擔全區醫療保險、 生育保險稽核的事務(wù)性工作。
(二)機構設置。
1.重慶市榮昌區醫療保障局:重慶市榮昌區醫療保障局是區政府工作部門(mén),為正處級。重慶市榮昌區醫療保障局機關(guān)行政編制6名,目前實(shí)有人數6人。設局長(cháng)1名,副局長(cháng)1名。內設機構三個(gè)科室,分為綜合科、醫藥服務(wù)管理科、基金監督科,科級領(lǐng)導職數3名。
2.重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心(二級單位):重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心為區醫保局管理的副處級財政全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi))。重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心事業(yè)編制31名。目前實(shí)有人數27人。其中:主任1名,副主任2名;內設機構七個(gè)科室,分別為綜合科、參保科、待遇審核科、異地就醫科、基金科、信息科、醫藥價(jià)格和招標采購科,領(lǐng)導職數7名。
(三)單位構成。
從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市榮昌區醫療保障局(本級)和重慶市榮昌區醫療保障事務(wù)中心兩個(gè)單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1. 總體情況。2022年度收入總計1,143.14萬(wàn)元,支出總計1,143.14萬(wàn)元。收支較上年決算數減少143.46萬(wàn)元,下降11.2%,主要原因是2022年較2021年健康扶貧基金項目收入減少了336.35萬(wàn)元。
2. 收入情況。2022年度收入合計1,143.14萬(wàn)元,較上年決算數減少113.46萬(wàn)元,下降9%,主要原因是2022年較2021年健康扶貧基金項目收入減少了336.35萬(wàn)元。其中:財政撥款收入1,143.14萬(wàn)元,占100%。
3. 支出情況。2022年度支出合計1,143.14萬(wàn)元,較上年決算減少121.59萬(wàn)元,下降9.6%,主要原因是2022年較2021年健康扶貧基金項目支出減少了336.35萬(wàn)元。其中:基本支出828.66萬(wàn)元,占72.5%;項目支出314.47萬(wàn)元,占27.5%。
4. 結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財政撥款收、支總計1,143.14萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少143.46萬(wàn)元,下降11.2%。主要原因是2022年較2021年健康扶貧基金項目收入減少了336.35萬(wàn)元。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,143.14萬(wàn)元,較上年決算數減少113.46萬(wàn)元,下降9%。主要原因是2022年較2021年健康扶貧基金項目收入減少了336.35萬(wàn)元。較年初預算數減少414.34萬(wàn)元,下降26.6%。主要原因是為了保障全區離休干部、殘疾軍人能夠及時(shí)報銷(xiāo)醫療費用以及醫療費用發(fā)生的不確定性,年初這2個(gè)項目預算較充足,而當年實(shí)際發(fā)生報銷(xiāo)的醫療費用較低,故離休干部醫療費用較年初預算減少75.01萬(wàn)元,殘疾軍人醫療費用較年初預算減少177.26萬(wàn)元,同時(shí)2022年醫療服務(wù)與能力保障提升項目實(shí)際收入較年初預算減少134.27萬(wàn)元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,143.14萬(wàn)元,較上年決算數減少121.59萬(wàn)元,下降9.6%。主要原因是2022年較2021年健康扶貧基金項目支出減少了336.35萬(wàn)元。較年初預算數減少432.64萬(wàn)元,下降27.5%。主要原因是為了保障全區離休干部、殘疾軍人能夠及時(shí)報銷(xiāo)醫療費用以及醫療費用發(fā)生的不確定性,年初這2個(gè)項目預算較充足,而當年實(shí)際發(fā)生報銷(xiāo)的醫療費用較低,故離休干部醫療費用較年初預算減少75.01萬(wàn)元,殘疾軍人醫療費用較年初預算減少177.26萬(wàn)元,同時(shí)2022年醫療服務(wù)與能力保障提升項目實(shí)際支出較年初預算減少134.27萬(wàn)元。
3. 結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
4. 比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出3.69萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數減少0.10,下降2.6%,主要原因是2022年實(shí)際發(fā)生的教育培訓支出比預算時(shí)預估的減少,故導致教育支出減少。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出82.81萬(wàn)元,占7.2%,較年初預算數增加18.78萬(wàn)元,增長(cháng)29.3%,主要原因是2022年本單位新招錄2名公職人員,故導致相關(guān)社會(huì )保險費用增加。
(3)衛生健康支出1,001.49萬(wàn)元,占87.6%,較年初預算數減少537.80萬(wàn)元,下降34.9%,主要原因是為了保障全區離休干部、殘疾軍人能夠及時(shí)報銷(xiāo)醫療費用以及醫療費用發(fā)生的不確定性,年初這2個(gè)項目預算較充足,而當年實(shí)際發(fā)生報銷(xiāo)的醫療費用較低,故離休干部醫療費用較年初預算減少75.01萬(wàn)元,殘疾軍人醫療費用較年初預算減少177.26萬(wàn)元,同時(shí)2022年醫療服務(wù)與能力保障提升項目實(shí)際支出較年初預算減少134.27萬(wàn)元。
(4)住房保障支出55.15萬(wàn)元,占4.8%,較年初預算數減少2.82萬(wàn)元,下降4.9%,主要原因是2022年后期進(jìn)行了公積金基數調整,導致公積金支出減少。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出828.66萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費671.69萬(wàn)元,較上年決算數增加123.36萬(wàn)元,增長(cháng)22.5%,主要原因是2022年進(jìn)行了工資結構調整以及新招錄了兩名公職人員,導致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助。公用經(jīng)費156.97萬(wàn)元,較上年決算數減少8.79萬(wàn)元,下降5.9%,主要原因是2022年應財政要求壓減了公用經(jīng)費預算。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出和其他支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.18萬(wàn)元,較年初預算數減少4.72萬(wàn)元,下降53%,主要原因是嚴格執行《重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步深化財政管理改革實(shí)施政府過(guò)緊日子十條舉措的通知》(榮昌府辦發(fā)〔2020〕38號)文件精神,厲行節約。較上年支出數增加0.1萬(wàn)元,增長(cháng)2.4%,主要原因是新增單位事務(wù)中心于本年增加了公務(wù)接待費,故導致總數較去年增長(cháng)。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,主要是用于公務(wù)人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,與年初預算持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,與上年支出數持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,主要用于購買(mǎi)公務(wù)用車(chē)。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,與年初預算持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,與上年支出數持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費3.38萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)日常維修、燃料、保險以及停車(chē)費相關(guān)費用。費用支出較年初預算數減少0.62萬(wàn)元,下降15.5%,較上年支出數減少0.3萬(wàn)元,下降8.2%,較年初預算和上年決算下降的主要原因是加強公務(wù)車(chē)管理,節省費用開(kāi)支。
公務(wù)接待費0.81萬(wàn)元,主要用于接待上級領(lǐng)導視察工作以及交叉檢查的相關(guān)工作人員。費用支出較年初預算數減少4.09萬(wàn)元,下降83.5%,主要原因是規范公務(wù)接待管理,減少不必要的公務(wù)接待。較上年支出數增加0.32萬(wàn)元,增長(cháng)65.3%,主要原因是新增單位事務(wù)中心于本年增加了公務(wù)接待費,故導致總數較去年增長(cháng)。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待5批次66人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費122.39元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.38萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。
本單位2022年度未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出4.88萬(wàn)元,較上年決算數減少1.91萬(wàn)元,下降28.1%,主要原因是本年度相關(guān)培訓支出減少。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出156.97萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支行政運行(包含單位日常運行所需的辦公費、印刷費、交通費等)以及相關(guān)職工教育的培訓支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加8.79萬(wàn)元,增長(cháng)5.9%,主要原因是保障部門(mén)正常運轉。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明。
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額1.95萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1.95萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.95萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.95萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購國產(chǎn)化正版操作系統。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)組織單位本級及下屬單位對部門(mén)整體和9個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中。部門(mén)整體績(jì)效自評涉及資金1684.11萬(wàn)元,項目績(jì)效自評涉及資金736.91萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果。
1. 績(jì)效目標自評表。
部門(mén)整體績(jì)效自評情況,詳見(jiàn)公開(kāi)表10;項目績(jì)效自評情況,詳見(jiàn)本級及下屬單位決算公開(kāi)。
2. 績(jì)效自評報告或案例。
本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3. 關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
本部門(mén)所有項目均完成績(jì)效目標。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
本部門(mén)無(wú)區財政局委托第三方實(shí)施的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目(政策)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:易鑫,023-46251612
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1,143.14 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 3.69 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 82.81 | |
九、衛生健康支出 | 1,001.49 | ||
十、節能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 55.15 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 1,143.14 | 本年支出合計 | 1,143.14 |
????使用非財政撥款結余 | ????結余分配 | ||
????年初結轉和結余 | ????年末結轉和結余 | ||
總計 | 1,143.14 | 總計 | 1,143.14 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 |
?
收入決算表 | |||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||||
合計 | 1,143.14 | 1,143.14 | |||||||||
205 | 教育支出 | 3.69 | 3.69 | ||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 3.69 | 3.69 | ||||||||
2050803 | ??培訓支出 | 3.69 | 3.69 | ||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 82.81 | 82.81 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 82.81 | 82.81 | ||||||||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 50.50 | 50.50 | ||||||||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 25.25 | 25.25 | ||||||||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養老支出 | 7.06 | 7.06 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 1,001.49 | 1,001.49 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 95.80 | 95.80 | ||||||||
2101101 | ??行政單位醫療 | 76.47 | 76.47 | ||||||||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 10.26 | 10.26 | ||||||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 9.07 | 9.07 | ||||||||
21014 | 優(yōu)撫對象醫療 | 172.74 | 172.74 | ||||||||
2101401 | ??優(yōu)撫對象醫療補助 | 172.74 | 172.74 | ||||||||
21015 | 醫療保障管理事務(wù) | 732.95 | 732.95 | ||||||||
2101501 | ??行政運行 | 646.21 | 646.21 | ||||||||
2101504 | ??信息化建設 | 10.93 | 10.93 | ||||||||
2101505 | ??醫療保障政策管理 | 32.97 | 32.97 | ||||||||
2101506 | ??醫療保障經(jīng)辦事務(wù) | 42.84 | 42.84 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 55.15 | 55.15 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 55.15 | 55.15 | ||||||||
2210201 | ??住房公積金 | 55.15 | 55.15 | ||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||
合計 | 1,143.14 | 828.66 | 314.47 | ||||||
205 | 教育支出 | 3.69 | 3.69 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 3.69 | 3.69 | ||||||
2050803 | ??培訓支出 | 3.69 | 3.69 | ||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 82.81 | 82.81 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 82.81 | 82.81 | ||||||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 50.50 | 50.50 | ||||||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 25.25 | 25.25 | ||||||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養老支出 | 7.06 | 7.06 | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 1,001.49 | 687.02 | 314.47 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 95.80 | 40.81 | 54.99 | |||||
2101101 | ??行政單位醫療 | 76.47 | 21.48 | 54.99 | |||||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 10.26 | 10.26 | ||||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 9.07 | 9.07 | ||||||
21014 | 優(yōu)撫對象醫療 | 172.74 | 172.74 | ||||||
2101401 | ??優(yōu)撫對象醫療補助 | 172.74 | 172.74 | ||||||
21015 | 醫療保障管理事務(wù) | 732.95 | 646.21 | 86.74 | |||||
2101501 | ??行政運行 | 646.21 | 646.21 | ||||||
2101504 | ??信息化建設 | 10.93 | 10.93 | ||||||
2101505 | ??醫療保障政策管理 | 32.97 | 32.97 | ||||||
2101506 | ??醫療保障經(jīng)辦事務(wù) | 42.84 | 42.84 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 55.15 | 55.15 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 55.15 | 55.15 | ||||||
2210201 | ??住房公積金 | 55.15 | 55.15 | ||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項 ???目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1,143.14 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 3.69 | 3.69 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 82.81 | 82.81 | ||||
九、衛生健康支出 | 1,001.49 | 1,001.49 | ||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||
十二、農林水支出 | ||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 55.15 | 55.15 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合計 | 1,143.14 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十五、債務(wù)付息支出 | |||||
一、一般公共預算財政撥款 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 1,143.14 | 1,143.14 | |||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||
總計 | 1,143.14 | 總計 | 1,143.14 | 1,143.14 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 1,143.14 | 828.66 | 314.47 | |||
205 | 教育支出 | 3.69 | 3.69 | |||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 3.69 | 3.69 | |||
2050803 | ??培訓支出 | 3.69 | 3.69 | |||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 82.81 | 82.81 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 82.81 | 82.81 | |||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 50.50 | 50.50 | |||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 25.25 | 25.25 | |||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養老支出 | 7.06 | 7.06 | |||
210 | 衛生健康支出 | 1,001.49 | 687.02 | 314.47 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 95.80 | 40.81 | 54.99 | ||
2101101 | ??行政單位醫療 | 76.47 | 21.48 | 54.99 | ||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 10.26 | 10.26 | |||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 9.07 | 9.07 | |||
21014 | 優(yōu)撫對象醫療 | 172.74 | 172.74 | |||
2101401 | ??優(yōu)撫對象醫療補助 | 172.74 | 172.74 | |||
21015 | 醫療保障管理事務(wù) | 732.95 | 646.21 | 86.74 | ||
2101501 | ??行政運行 | 646.21 | 646.21 | |||
2101504 | ??信息化建設 | 10.93 | 10.93 | |||
2101505 | ??醫療保障政策管理 | 32.97 | 32.97 | |||
2101506 | ??醫療保障經(jīng)辦事務(wù) | 42.84 | 42.84 | |||
221 | 住房保障支出 | 55.15 | 55.15 | |||
22102 | 住房改革支出 | 55.15 | 55.15 | |||
2210201 | ??住房公積金 | 55.15 | 55.15 | |||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 663.41 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 156.97 | 310 | 資本性支出 | |
30101 | ??基本工資 | 161.93 | 30201 | ??辦公費 | 8.17 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | |
30102 | ??津貼補貼 | 154.52 | 30202 | ??印刷費 | 0.16 | 31002 | ??辦公設備購置 | |
30103 | ??獎金 | 171.77 | 30203 | ??咨詢(xún)費 | 31003 | ??專(zhuān)用設備購置 | ||
30106 | ??伙食補助費 | 30204 | ??手續費 | 31005 | ??基礎設施建設 | |||
30107 | ??績(jì)效工資 | 30205 | ??水費 | 1.05 | 31006 | ??大型修繕 | ||
30108 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 50.50 | 30206 | ??電費 | 4.17 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | |
30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 25.25 | 30207 | ??郵電費 | 11.40 | 31008 | ??物資儲備 | |
30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 21.48 | 30208 | ??取暖費 | 31009 | ??土地補償 | ||
30111 | ??公務(wù)員醫療補助繳費 | 10.46 | 30209 | ??物業(yè)管理費 | 31010 | ??安置補助 | ||
30112 | ??其他社會(huì )保障繳費 | 7.08 | 30211 | ??差旅費 | 22.39 | 31011 | ??地上附著(zhù)物和青苗補償 | |
30113 | ??住房公積金 | 55.15 | 30212 | ??因公出國(境)費用 | 31012 | ??拆遷補償 | ||
30114 | ??醫療費 | 5.28 | 30213 | ??維修(護)費 | 0.60 | 31013 | ??公務(wù)用車(chē)購置 | |
30199 | ??其他工資福利支出 | 30214 | ??租賃費 | 31019 | ??其他交通工具購置 | |||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 8.28 | 30215 | ??會(huì )議費 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | ||
30301 | ??離休費 | 30216 | ??培訓費 | 4.88 | 31022 | ??無(wú)形資產(chǎn)購置 | ||
30302 | ??退休費 | 30217 | ??公務(wù)接待費 | 0.81 | 31099 | ??其他資本性支出 | ||
30303 | ??退職(役)費 | 30218 | ??專(zhuān)用材料費 | 1.79 | 312 | 對企業(yè)補助 | ||
30304 | ??撫恤金 | 30224 | ??被裝購置費 | 31201 | ??資本金注入 | |||
30305 | ??生活補助 | 4.13 | 30225 | ??專(zhuān)用燃料費 | 31203 | ??政府投資基金股權投資 | ||
30306 | ??救濟費 | 30226 | ??勞務(wù)費 | 2.22 | 31204 | ??費用補貼 | ||
30307 | ??醫療費補助 | 0.53 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | ??利息補貼 | ||
30308 | ??助學(xué)金 | 30228 | ??工會(huì )經(jīng)費 | 16.03 | 31299 | ??其他對企業(yè)補助 | ||
30309 | ??獎勵金 | 3.63 | 30229 | ??福利費 | 10.21 | 399 | 其他支出 | |
30310 | ??個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | ??公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 3.38 | 39907 | 國家賠償費用支出 | ||
30311 | ??代繳社會(huì )保險費 | 30239 | ??其他交通費用 | 27.76 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ||
30399 | ??其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 30240 | ??稅金及附加費用 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | |||
30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 41.96 | 39910 | 資本性贈與 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | ??國內債務(wù)付息 | |||||||
30702 | ??國外債務(wù)付息 | |||||||
30703 | ??國內債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
30704 | ??國外債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 671.69 | 公用經(jīng)費合計 | 156.97 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)07表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | |||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)08表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | ||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | ||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。 |
機構運行信息表 | |||||
公開(kāi)09表 | |||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項 ?目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項 ?目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 156.97 |
??(一)支出合計 | 8.90 | 4.18 | 4.18 | ??(一)行政單位 | 31.89 |
?????1.因公出國(境)費 | ??(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 125.08 | |||
?????2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 4.00 | 3.38 | 3.38 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
??????(1)公務(wù)用車(chē)購置費 | ??(一)車(chē)輛數合計(輛) | 1 | |||
??????(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 4.00 | 3.38 | 3.38 | ?????1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) | |
?????3.公務(wù)接待費 | 4.90 | 0.81 | 0.81 | ?????2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) | |
??????(1)國內接待費 | — | — | 0.81 | ?????3.機要通信用車(chē) | |
???????????其中:外事接待費 | — | — | ?????4.應急保障用車(chē) | 1 | |
??????(2)國(境)外接待費 | — | — | ?????5.執法執勤用車(chē) | ||
??(二)相關(guān)統計數 | — | — | — | ?????6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | |
?????1.因公出國(境)團組數(個(gè)) | — | — | ?????7.離退休干部用車(chē) | ||
?????2.因公出國(境)人次數(人) | — | — | ?????8.其他用車(chē) | ||
?????3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) | — | — | ??(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛) | ||
?????4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | — | 1 | 六、政府采購支出信息 | — |
?????5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | 5 | ??(一)政府采購支出合計 | 1.95 |
????????其中:外事接待批次(個(gè)) | — | — | ?????1.政府采購貨物支出 | 1.95 | |
?????6.國內公務(wù)接待人次(人) | — | — | 66 | ?????2.政府采購工程支出 | |
????????其中:外事接待人次(人) | — | — | ?????3.政府采購服務(wù)支出 | ||
?????7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | ??(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 1.95 | |
?????8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | — | ????????其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 1.95 | |
二、會(huì )議費 | — | — | |||
三、培訓費 | — | — | 4.88 | ||
備注:本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反應按照規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 |
2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表 | |||||||||||
公開(kāi)10表 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 重慶市榮昌區醫療保障局整體監控 | 項目編碼: | 50015300022P000053 | 自評總分: | 81.248 | ||||||
項目主管部門(mén): | 134-重慶市榮昌區醫療保障局 | 財政歸口處室: | 006-社保科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 王陳 | 聯(lián)系電話(huà): | 46251612 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 15,757,754.92 | 16,841,072.76 | 11,431,384.68 | ||||||||
其中:財政撥款 | 15,757,754.92 | 16,841,072.76 | 11,431,384.68 | 68 | 10.00 | 6.80 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
貫徹執行國家及重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規章、政策、規劃和標準;貫徹執行醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制;貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策,貫徹落實(shí)城鄉醫療保障待遇標準;監督實(shí)施藥品、醫用耗材的招標采購政策,指導藥品、醫用耗材招標采購平臺的使用; 貫徹執行定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用,依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。2022年預計基本醫療保險參保人數大于等于75.5萬(wàn)人,門(mén)診和住院醫療救助人次大于等于114000人次,協(xié)議機構檢查率及檢查問(wèn)題處理率大于等于95%,檢查結果公開(kāi)率大于等于95%,藥品備案采購率小于等于5%,服務(wù)對象滿(mǎn)意度大于等于90%。 | 2022年我局認真貫徹執行了各項職責職能賦予的任務(wù)要求。2022年基本醫療保險參保人數為72.75萬(wàn)人,門(mén)診和住院醫療救助人次為138085人次,協(xié)議機構檢查率及檢查問(wèn)題處理率大于等于95%,檢查結果公開(kāi)率大于等于95%,藥品備案采購率小于等于5%,服務(wù)對象滿(mǎn)意度大于等于90%。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
預算執行率 | % | ≥ | 90 | 67.88 | 24.58 | 0 | 10 | 0 | 主要由于受疫情影響,部分項目未能及時(shí)開(kāi)展,項目資金結余較多為169萬(wàn)元,另外2022年離休殘軍醫療費用報銷(xiāo)較少,結余了253萬(wàn)元。 | ||
基本醫療保險參保人數 | 萬(wàn)人 | ≥ | 75.5 | 72.75 | 3.64 | 63.6 | 20 | 12.72 | |||
門(mén)診和住院醫療救助人次 | 人次 | ≥ | 114000 | 138085 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
協(xié)議機構檢查率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
檢查問(wèn)題處理率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
藥品備案采購率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
檢查結果公開(kāi)率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |
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