一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
1、貫徹執行國家及重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規章、政策、規劃和標準,擬訂醫療保障規范性文件,擬訂相關(guān)規劃、政策、標準并組織實(shí)施。2、貫徹執行醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革。3、貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調整和區域調劑平衡機制,貫徹落實(shí)城鄉醫療保障待遇標準,貫徹落實(shí)與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實(shí)施長(cháng)期護理保險制度改革方案。4、貫徹落實(shí)藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等地方醫保目錄和支付標準,建立動(dòng)態(tài)調整機制。組織實(shí)施醫保目錄準入談判地方規則。5、貫徹執行藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策,執行醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整機制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制,建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。6、監督實(shí)施藥品、醫用耗材的招標采購政策,指導藥品、醫用耗材招標采購平臺的使用。7、貫徹執行定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用,依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。8、負責醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。貫徹執行異地就醫管理和費用結算政策,建立健全醫療保障關(guān)系轉移接續制度。9、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。10、職能轉變。重慶市榮昌區醫療保障局要落實(shí)統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫療、醫保、醫藥三醫聯(lián)動(dòng)改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。11、與有關(guān)部門(mén)的職責分工。重慶市榮昌區醫療保障局要建立與重慶市榮昌區發(fā)展和改革委員會(huì )、重慶市榮昌區衛生健康委員會(huì )、重慶市榮昌區市場(chǎng)監督管理局、重慶市榮昌區稅務(wù)局等部門(mén)的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
(二)機構設置
重慶市榮昌區醫療保障局是區政府工作部門(mén),為正處級。重慶市榮昌區醫療保障局機關(guān)行政編制6名,目前實(shí)有人數6人。設局長(cháng)1名,副局長(cháng)1名。內設機構三個(gè)科室,分別為綜合科、醫藥服務(wù)管理科、基金監督科,科級領(lǐng)導職數3名。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計215.99萬(wàn)元,支出總計215.99萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1070.61萬(wàn)元,減少83.2%,主要原因是預算一體化改革拆分為重慶市榮昌區醫療保障局本級和重慶市醫療保障事務(wù)中心2個(gè)單位。
2.收入情況。2022年度收入合計215.99萬(wàn)元,較上年決算數減少1040.61萬(wàn)元,減少82.8%,主要原因是預算一體化改革拆分為重慶市榮昌區醫療保障局本級和重慶市醫療保障事務(wù)中心2個(gè)單位。其中:財政撥款收入215.99萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計215.99萬(wàn)元,較上年決算減少1048.74萬(wàn)元,減少82.9%,主要原因是預算一體化改革拆分為重慶市榮昌區醫療保障局本級和重慶市醫療保障事務(wù)中心2個(gè)單位。其中:基本支出167.29萬(wàn)元,占77.5%;項目支出48.70萬(wàn)元,占22.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計215.99萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少1070.61萬(wàn)元,減少83.2%。主要原因是預算一體化改革拆分為重慶市榮昌區醫療保障局本級和重慶市醫療保障事務(wù)中心2個(gè)單位。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入215.99萬(wàn)元,較上年決算數減少1040.61萬(wàn)元,減少82.8%,主要原因是預算一體化改革拆分為重慶市榮昌區醫療保障局本級和重慶市醫療保障事務(wù)中心2個(gè)單位。較年初預算數減少132.54萬(wàn)元,下降38%。主要原因是2022年醫療服務(wù)與能力保障提升項目實(shí)際收入較年初預算減少134.27萬(wàn)元此外,年初財政撥款結轉和結余18.04萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出215.99萬(wàn)元,較上年決算減少1048.74萬(wàn)元,減少82.9%,主要原因是預算一體化改革拆分為重慶市榮昌區醫療保障局本級和重慶市醫療保障事務(wù)中心2個(gè)單位較年初預算數減少150.57萬(wàn)元,下降41.1%。主要原因是2022年醫療服務(wù)與能力保障提升項目實(shí)際支出較年初預算減少134.27萬(wàn)元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.75萬(wàn)元,占0.3%,與年初預算數持平。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出18.50萬(wàn)元,占8.6%,較年初預算數增加2.99萬(wàn)元,上升19.3%,主要原因是2022年下半年對社保進(jìn)行了基數調標,故導致支出增加。
(3)衛生健康支出185.72萬(wàn)元,占86%,較年初預算數減少153.43萬(wàn)元,下降45.2%,主要原因是2022年醫療服務(wù)與能力保障提升項目實(shí)際支出較年初預算減少134.27萬(wàn)元。
(4)住房保障支出11.02萬(wàn)元,占5.1%,較年初預算數減少0.12萬(wàn)元,下降1.1%,主要原因是2022年后期進(jìn)行了公積金基數調整,導致公積金支出減少。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出167.29萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費135.40萬(wàn)元,較上年決算數減少412.93萬(wàn)元,下降75.3%,主要原因是預算一體化改革拆分為重慶市榮昌區醫療保障局本級和重慶市醫療保障事務(wù)中心2個(gè)單位。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助。公用經(jīng)費31.89萬(wàn)元,較上年決算數減少116.29萬(wàn)元,下降78.5%,主要原因是預算一體化改革拆分為重慶市榮昌區醫療保障局本級和重慶市醫療保障事務(wù)中心2個(gè)單位。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出和其他支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.58萬(wàn)元,較年初預算數減少1.42萬(wàn)元,下降28.4%,較上年支出數減少0.59萬(wàn)元,下降14.1%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格執行《重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步深化財政管理改革實(shí)施政府過(guò)緊日子十條舉措的通知》(榮昌府辦發(fā)〔2020〕38號)文件精神,厲行節約。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,主要是用于公務(wù)人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,與年初預算持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,與上年支出數持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,主要用于購買(mǎi)公務(wù)用車(chē)。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,與年初預算持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,與上年支出數持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費3.38萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)日常維修、燃料、保險以及停車(chē)費相關(guān)費用。費用支出較年初預算數減少0.62萬(wàn)元,下降15.5%,較上年支出數減少0.3萬(wàn)元,下降8.2%,較年初預算和上年決算下降的主要原因是加強公務(wù)車(chē)管理,節省費用開(kāi)支。
公務(wù)接待費0.21萬(wàn)元,主要用于接待上級領(lǐng)導視察工作以及交叉檢查的相關(guān)工作人員。費用支出較年初預算數減少0.79萬(wàn)元,下降79%,較上年支出數減少0.28萬(wàn)元,下降57.1%,主要原因是較年初預算和上年決算下降的主要原因是規范公務(wù)接待管理,減少不必要的公務(wù)接待。公務(wù)接待人次比去年減少39人次。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待3批次29人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費70.72元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.38萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本單位2022年度未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出1.75萬(wàn)元,較上年決算數減少5.04萬(wàn)元,下降74.2%,主要原因是預算一體化改革拆分為重慶市榮昌區醫療保障局本級和重慶市醫療保障事務(wù)中心2個(gè)單位。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出31.89萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支行政運行(包含單位日常運行所需的辦公費、印刷費、交通費等)以及相關(guān)職工教育的培訓支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少116.29萬(wàn)元,下降78.5%,主要原因是預算一體化改革拆分為重慶市榮昌區醫療保障局本級和重慶市醫療保障事務(wù)中心2個(gè)單位。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,本單位對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,項目績(jì)效自評涉及資金190.91萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
(1)公開(kāi)范圍。本單位共自評4個(gè)項目,公開(kāi)4個(gè)項目。
(2)公開(kāi)內容。詳見(jiàn)公開(kāi)表10項目績(jì)效自評表。
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
本單位所有項目均完成績(jì)效目標。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:易鑫,023-46251612
?
?
收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)01表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局(本級) 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 215.99 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | |||||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | |||||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 0.75 | ||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 18.50 | ||||
九、衛生健康支出 | 185.72 | |||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||
十二、農林水支出 | ||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 11.02 | |||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||
二十五、債務(wù)付息支出 | ||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
本年收入合計 | 215.99 | 本年支出合計 | 215.99 | |||
????使用非財政撥款結余 | ????結余分配 | |||||
????年初結轉和結余 | ????年末結轉和結余 | |||||
總計 | 215.99 | 總計 | 215.99 | |||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | ||||||
??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 |
?
?
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||
合計 | 215.99 | 215.99 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.75 | 0.75 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.75 | 0.75 | ||||||
2050803 | ??培訓支出 | 0.75 | 0.75 | ||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 18.50 | 18.50 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 18.50 | 18.50 | ||||||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 10.03 | 10.03 | ||||||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.01 | 5.01 | ||||||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.46 | 3.46 | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 185.72 | 185.72 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.96 | 7.96 | ||||||
2101101 | ??行政單位醫療 | 4.25 | 4.25 | ||||||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.71 | 1.71 | ||||||
21015 | 醫療保障管理事務(wù) | 177.76 | 177.76 | ||||||
2101501 | ??行政運行 | 129.06 | 129.06 | ||||||
2101505 | ??醫療保障政策管理 | 32.97 | 32.97 | ||||||
2101506 | ??醫療保障經(jīng)辦事務(wù) | 15.73 | 15.73 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 | ||||||
2210201 | ??住房公積金 | 11.02 | 11.02 | ||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
?
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計 | 215.99 | 167.29 | 48.70 | ||||
205 | 教育支出 | 0.75 | 0.75 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.75 | 0.75 | ||||
2050803 | ??培訓支出 | 0.75 | 0.75 | ||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 18.50 | 18.50 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 18.50 | 18.50 | ||||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 10.03 | 10.03 | ||||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.01 | 5.01 | ||||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.46 | 3.46 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 185.72 | 137.02 | 48.70 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.96 | 7.96 | ||||
2101101 | ??行政單位醫療 | 4.25 | 4.25 | ||||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 2.00 | 2.00 | ||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.71 | 1.71 | ||||
21015 | 醫療保障管理事務(wù) | 177.76 | 129.06 | 48.70 | |||
2101501 | ??行政運行 | 129.06 | 129.06 | ||||
2101505 | ??醫療保障政策管理 | 32.97 | 32.97 | ||||
2101506 | ??醫療保障經(jīng)辦事務(wù) | 15.73 | 15.73 | ||||
221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 | ||||
2210201 | ??住房公積金 | 11.02 | 11.02 | ||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
?
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | |||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項 ???目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 215.99 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 0.75 | 0.75 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 18.50 | 18.50 | ||||
九、衛生健康支出 | 185.72 | 185.72 | ||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||
十二、農林水支出 | ||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 11.02 | 11.02 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合計 | 215.99 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十五、債務(wù)付息支出 | |||||
一、一般公共預算財政撥款 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 215.99 | 215.99 | |||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||
總計 | 215.99 | 總計 | 215.99 | 215.99 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)05表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 215.99 | 167.29 | 48.70 | |
205 | 教育支出 | 0.75 | 0.75 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.75 | 0.75 | |
2050803 | ??培訓支出 | 0.75 | 0.75 | |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 18.50 | 18.50 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 18.50 | 18.50 | |
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 10.03 | 10.03 | |
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.01 | 5.01 | |
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.46 | 3.46 | |
210 | 衛生健康支出 | 185.72 | 137.02 | 48.70 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.96 | 7.96 | |
2101101 | ??行政單位醫療 | 4.25 | 4.25 | |
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 2.00 | 2.00 | |
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.71 | 1.71 | |
21015 | 醫療保障管理事務(wù) | 177.76 | 129.06 | 48.70 |
2101501 | ??行政運行 | 129.06 | 129.06 | |
2101505 | ??醫療保障政策管理 | 32.97 | 32.97 | |
2101506 | ??醫療保障經(jīng)辦事務(wù) | 15.73 | 15.73 | |
221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 | |
2210201 | ??住房公積金 | 11.02 | 11.02 | |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 131.95 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 31.89 | 310 | 資本性支出 | |
30101 | ??基本工資 | 32.38 | 30201 | ??辦公費 | 0.63 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | |
30102 | ??津貼補貼 | 30.69 | 30202 | ??印刷費 | 31002 | ??辦公設備購置 | ||
30103 | ??獎金 | 34.71 | 30203 | ??咨詢(xún)費 | 31003 | ??專(zhuān)用設備購置 | ||
30106 | ??伙食補助費 | 30204 | ??手續費 | 31005 | ??基礎設施建設 | |||
30107 | ??績(jì)效工資 | 30205 | ??水費 | 0.36 | 31006 | ??大型修繕 | ||
30108 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 10.03 | 30206 | ??電費 | 0.52 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | |
30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 5.01 | 30207 | ??郵電費 | 2.85 | 31008 | ??物資儲備 | |
30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 4.25 | 30208 | ??取暖費 | 31009 | ??土地補償 | ||
30111 | ??公務(wù)員醫療補助繳費 | 2.00 | 30209 | ??物業(yè)管理費 | 31010 | ??安置補助 | ||
30112 | ??其他社會(huì )保障繳費 | 0.90 | 30211 | ??差旅費 | 4.48 | 31011 | ??地上附著(zhù)物和青苗補償 | |
30113 | ??住房公積金 | 11.02 | 30212 | ??因公出國(境)費用 | 31012 | ??拆遷補償 | ||
30114 | ??醫療費 | 0.96 | 30213 | ??維修(護)費 | 0.31 | 31013 | ??公務(wù)用車(chē)購置 | |
30199 | ??其他工資福利支出 | 30214 | ??租賃費 | 31019 | ??其他交通工具購置 | |||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 3.45 | 30215 | ??會(huì )議費 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | ||
30301 | ??離休費 | 30216 | ??培訓費 | 1.75 | 31022 | ??無(wú)形資產(chǎn)購置 | ||
30302 | ??退休費 | 30217 | ??公務(wù)接待費 | 0.21 | 31099 | ??其他資本性支出 | ||
30303 | ??退職(役)費 | 30218 | ??專(zhuān)用材料費 | 312 | 對企業(yè)補助 | |||
30304 | ??撫恤金 | 30224 | ??被裝購置費 | 31201 | ??資本金注入 | |||
30305 | ??生活補助 | 2.91 | 30225 | ??專(zhuān)用燃料費 | 31203 | ??政府投資基金股權投資 | ||
30306 | ??救濟費 | 30226 | ??勞務(wù)費 | 1.89 | 31204 | ??費用補貼 | ||
30307 | ??醫療費補助 | 0.53 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | ??利息補貼 | ||
30308 | ??助學(xué)金 | 30228 | ??工會(huì )經(jīng)費 | 3.60 | 31299 | ??其他對企業(yè)補助 | ||
30309 | ??獎勵金 | 0.01 | 30229 | ??福利費 | 0.93 | 399 | 其他支出 | |
30310 | ??個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | ??公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 3.38 | 39907 | 國家賠償費用支出 | ||
30311 | ??代繳社會(huì )保險費 | 30239 | ??其他交通費用 | 5.86 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ||
30399 | ??其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 30240 | ??稅金及附加費用 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | |||
30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 5.14 | 39910 | 資本性贈與 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | ??國內債務(wù)付息 | |||||||
30702 | ??國外債務(wù)付息 | |||||||
30703 | ??國內債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
30704 | ??國外債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 135.40 | 公用經(jīng)費合計 | 31.89 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開(kāi)07表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | |||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 |
?
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)08表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | ||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | ||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。 |
?
機構運行信息表 | |||||
公開(kāi)09表 | |||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區醫療保障局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項 ?目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項 ?目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 31.89 |
??(一)支出合計 | 5.00 | 3.58 | 3.58 | ??(一)行政單位 | 31.89 |
?????1.因公出國(境)費 | ??(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | ||||
?????2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 4.00 | 3.38 | 3.38 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
??????(1)公務(wù)用車(chē)購置費 | ??(一)車(chē)輛數合計(輛) | 1 | |||
??????(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 4.00 | 3.38 | 3.38 | ?????1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) | |
?????3.公務(wù)接待費 | 1.00 | 0.21 | 0.21 | ?????2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) | |
??????(1)國內接待費 | — | — | 0.21 | ?????3.機要通信用車(chē) | |
???????????其中:外事接待費 | — | — | ?????4.應急保障用車(chē) | 1 | |
??????(2)國(境)外接待費 | — | — | ?????5.執法執勤用車(chē) | ||
??(二)相關(guān)統計數 | — | — | — | ?????6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | |
?????1.因公出國(境)團組數(個(gè)) | — | — | ?????7.離退休干部用車(chē) | ||
?????2.因公出國(境)人次數(人) | — | — | ?????8.其他用車(chē) | ||
?????3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) | — | — | ??(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛) | ||
?????4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | — | 1 | 六、政府采購支出信息 | — |
?????5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | 3 | ??(一)政府采購支出合計 | |
????????其中:外事接待批次(個(gè)) | — | — | ?????1.政府采購貨物支出 | ||
?????6.國內公務(wù)接待人次(人) | — | — | 29 | ?????2.政府采購工程支出 | |
????????其中:外事接待人次(人) | — | — | ?????3.政府采購服務(wù)支出 | ||
?????7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | ??(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | ||
?????8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | — | ????????其中:授予小微企業(yè)合同金額 | ||
二、會(huì )議費 | — | — | |||
三、培訓費 | — | — | 1.75 | ||
備注:本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反應按照規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
??????本表為空的單位應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數據,故本表為空。? ?? |
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
公開(kāi)表10-項目1 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 醫療保障基金監管 | 項目編碼: | 50015322T000000084952 | 自評總分: | 93.90 | ||||||
項目主管部門(mén): | 134-重慶市榮昌區醫療保障局 | 財政歸口處室: | 006-社保科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 龍小輝 | 聯(lián)系電話(huà): | 46257677 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 380,000.00 | 380,000.00 | 149,354.00 | ||||||||
其中:財政撥款 | 380,000.00 | 380,000.00 | 149,354.00 | 39 | 10.00 | 3.90 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
宣傳貫徹《醫療保障基金使用監督管理條例》,打擊欺詐騙保行為,確保基金安全平穩運行 | 貫徹執行《醫療保障基金使用監督管理條例》,打擊欺詐騙保行為,2022年網(wǎng)審定點(diǎn)醫藥機構923家,立案處理15件,追回醫保基金329.35萬(wàn)元,查處違約金586.35萬(wàn)元,確保了基金安全平穩運行。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
查處違約金金額 | 萬(wàn)元 | ≥ | 100 | 586.35 | 0 | 100 | 20 | 20 | 加大了查處力度,增加了違約金處罰金額。 | ||
協(xié)議機構檢查率 | % | ≥ | 95 | 95.06 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
追回醫保基金金額 | 萬(wàn)元 | ≥ | 200 | 329.35 | 0 | 100 | 30 | 30 | 加大了查處力度,增加了追回醫保基金金額。 | ||
檢查結果公開(kāi)率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
檢查人員被投訴次數 | 人次 | ≤ | 2 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 嚴格執法程序,未發(fā)生投訴事件。 |
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
公開(kāi)表10-項目2 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 2022年中央財政醫療服務(wù)與保障能力提升(醫療保障能力提升部分) | 項目編碼: | 50015322T000002082951 | 自評總分: | 91.40 | ||||||
項目主管部門(mén): | 134-重慶市榮昌區醫療保障局 | 財政歸口處室: | 006-社保科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 王陳 | 聯(lián)系電話(huà): | 46251612 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 1,500,000.00 | 1,130,000.00 | 157,266.70 | ||||||||
其中:財政撥款 | 1,500,000.00 | 1,130,000.00 | 157,266.70 | 14 | 10.00 | 1.40 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
提升綜合監管、醫保法制建設、基金預警和風(fēng)險防控、醫保支付方式改革、醫藥價(jià)格監控和招采落地監控、宣傳引導、經(jīng)辦服務(wù)、醫保標準化水平、人才隊伍建設、“兩病”工作落地 | 完成了提升綜合監管、醫保法制建設、基金預警和風(fēng)險防控、醫保支付方式改革、醫藥價(jià)格監控和招采落地監控、宣傳引導、經(jīng)辦服務(wù)、醫保標準化水平、人才隊伍建設、“兩病”工作落地等目標任務(wù),設定的各項績(jì)效指標也全部實(shí)現。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
定點(diǎn)醫療機構監督檢查覆蓋率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
醫療機構編碼維護率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
醫保標準化水平 | 定性 | 有效改善 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
醫保經(jīng)辦服務(wù)能力 | 定性 | 有效改善 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
醫保宣傳能力 | 定性 | 有效改善 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
醫保綜合監管能力 | 定性 | 有效改善 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
參保人員對醫保服務(wù)的滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 70 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |
2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
公開(kāi)表10-項目3 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 下達2021年醫療服務(wù)與保障能力提升(醫療保障能力提升部分)中央補助資金 | 項目編碼: | 50015322T000002203151 | 自評總分: | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén): | 134-重慶市榮昌區醫療保障局 | 財政歸口處室: | 006-社保科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 王陳 | 聯(lián)系電話(huà): | 46251612 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 180,354.00 | 180,354.00 | 180,354.00 | ||||||||
其中:財政撥款 | 180,354.00 | 180,354.00 | 180,354.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
提升醫保基金監管、醫保經(jīng)辦服務(wù)及醫保宣傳能力。 | 全面完成了各項績(jì)效目標,有效提升了我區醫保基金監管、醫保經(jīng)辦服務(wù)及醫保宣傳等方面的能力。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
定點(diǎn)醫療機構監督檢查覆蓋率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 35 | 35 | |||
醫保宣傳能力 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
檢查結果公開(kāi)率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
參保人員對醫保服務(wù)的滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 80 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |
2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
公開(kāi)10表-項目4 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 2020年醫療服務(wù)與保障能力提升(醫療保障能力提升部分)中央補助資金 | 項目編碼: | 50015322T000002319764 | 自評總分: | 90.00 | ||||||
項目主管部門(mén): | 134-重慶市榮昌區醫療保障局 | 財政歸口處室: | 006-社保科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 王陳 | 聯(lián)系電話(huà): | 46251612 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 0.00 | 218,650.00 | 0.00 | ||||||||
其中:財政撥款 | 0.00 | 218,650.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
提升醫保基金監管、政策宣傳、醫保標準化水平等綜合服務(wù)能力。 | 全面完成各項績(jì)效目標,有效提升了我區醫保基金監管、政策宣傳、醫保標準化水平等綜合服務(wù)能力。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
定點(diǎn)醫療機構監督檢查覆蓋率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 35 | 35 | |||
醫保宣傳能力 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
檢查結果公開(kāi)率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
參保人員對醫保服務(wù)的滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 80 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有:重慶市榮昌區人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博