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  • [ 索號 ]
  • 11500226009340925G/2024-00002
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類(lèi) ]
  • 財政
  • [ 體裁分類(lèi) ]
  • 財政預算、決算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 榮昌區信訪(fǎng)辦
  • [ 有性 ]
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室機關(guān)2024年單位預算情況說(shuō)明
日期:2024-02-26
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一、單位基本情況

(一)職能職責。

貫徹執行《信訪(fǎng)工作條例》等信訪(fǎng)工作法律、法規、規章方針政策;負責中央、市、區重大信訪(fǎng)工作決策、重要信訪(fǎng)工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查和綜合反映;負責開(kāi)展信訪(fǎng)工作的調查研究,督促信訪(fǎng)事項辦理;指導和考核各鎮街和部門(mén)的信訪(fǎng)工作;做好領(lǐng)導干部下訪(fǎng)接訪(fǎng)工作,負責處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作,負責全區信訪(fǎng)穩定矛盾的排查化解工作負責全區重大決策事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作,協(xié)調處理到區委、區政府上訪(fǎng)區信訪(fǎng)工作聯(lián)席會(huì )議辦公室日常工作。承辦區委、區政府及上級主管部門(mén)交辦的其他事項。

(二)單位構成。

2019年3月中共重慶市榮昌區委重慶市榮昌區人民政府信訪(fǎng)辦公室更為重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室,作為區政府工作部門(mén),為正處級。區信訪(fǎng)辦為行政機構,內設科室:綜合科、群眾工作科、辦信接訪(fǎng)科。機關(guān)行政編制數6名設主任1名,副主任1名

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數354.51萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款354.51萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年減少98.19萬(wàn)元,主要原因:按榮人發(fā)【2023】38號文件規定,統一調整預算數,減壓各項支出,在職人員社會(huì )保障繳費、公積金以及保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出等大幅減少。

(二)支出預算:2024年年初預算數354.51萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出286.24萬(wàn)元,教育支出0.71萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出46.75萬(wàn)元,衛生健康支出10.87萬(wàn)元,住房保障支出9.93萬(wàn)元,主要是基本支出減少71.55萬(wàn)元,主要原因:按榮人發(fā)【2023】38號文件規定,統一調整預算數,減壓各項支出,在職人員社會(huì )保障繳費、公積金以及保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出等大幅減少;項目支出減少26.64萬(wàn)元,主要原因:按要求壓減項目資金,全年預算撥款減少,主要用于全區信訪(fǎng)穩定工作。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入354.51萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出354.51萬(wàn)元,比2023年減少98.19萬(wàn)元。其中:基本支出189.65萬(wàn)元,比2023年減少71.55萬(wàn)元,主要原因:按榮人發(fā)【2023】38號文件規定,統一調整預算數,減壓各項支出,在職人員社會(huì )保障繳費、公積金以及保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出等大幅減少;項目支出164.86萬(wàn)元,比2023年減少26.64萬(wàn)元,主要原因:按要求壓減項目資金,全年預算撥款減少。

2023年本單位無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元,與2023下降0.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元,2023持平,主要原因:強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數;公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元,2023下降0.5萬(wàn)元,認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,同時(shí)確保全區信訪(fǎng)工作正常運行,全年實(shí)際總預算決算不超過(guò)上年度并有所下降;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,2024年無(wú)新增公務(wù)用車(chē)購置計劃。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費31.04萬(wàn)元比上年增加1.21萬(wàn)元,主要原因業(yè)務(wù)工作加重,其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出小幅增加

2政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算1萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購1萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款164.86萬(wàn)元。

4國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:游綠屏 ???聯(lián)系方式:023-61471452

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附件:1重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年財政撥款收支總表

2重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年一般公共預算財政撥款支出預算表

3重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

5重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年政府性基金預算支出表

6重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年單位收支總表?

7重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年單位收入總表

8重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年單位支出總表

9重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年單位政府采購預算明細表

?

?

?

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附件1:







重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年財政撥款收支總表







單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算

一、本年收入

354.51

一、本年支出

354.51

354.51



一般公共預算資金

354.51

一般公共服務(wù)支出

286.24

286.24



政府性基金預算資金


教育支出

0.71

0.71



國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金


社會(huì )保障和就業(yè)支出

46.75

46.75





衛生健康支出

10.87

10.87





住房保障支出

9.93

9.93










二、上年結轉


二、結轉下年





一般公共預算撥款







政府性基金預算撥款







國有資本經(jīng)營(yíng)收入














收入合計

354.51

支出合計

354.51

354.51



?

?

?

附件2:





重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年一般公共預算財政撥款支出預算表










單位:萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

2024年預算數

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

354.51

189.65

164.86

201

一般公共服務(wù)支出

286.24

121.38

164.86

20140

信訪(fǎng)事務(wù)

286.24

121.38

164.86

2014001

行政運行

121.38

121.38


2014004

信訪(fǎng)業(yè)務(wù)

164.86


164.86

205

教育支出

0.71

0.71


20508

進(jìn)修及培訓

0.71

0.71


2050803

培訓支出

0.71

0.71


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

46.75

46.75


20805

行政事業(yè)單位養老支出

46.75

46.75


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

11.51

11.51


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

5.76

5.76


2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

29.48

29.48


210

衛生健康支出

10.87

10.87


21011

行政事業(yè)單位醫療

10.87

10.87


2101101

行政單位醫療

6.12

6.12


2101103

公務(wù)員醫療補助

2.88

2.88


2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

1.88

1.88


221

住房保障支出

9.93

9.93


22102

住房改革支出

9.93

9.93


2210201

住房公積金

9.93

9.93


?

?

附件3:





重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表










單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟分類(lèi)科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

189.65

157.61

32.04

301

工資福利支出

130.13

130.13


30101

基本工資

26.68

26.68


30102

津貼補貼

25.88

25.88


30103

獎金

37.41

37.41


30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

11.51

11.51


30109

職業(yè)年金繳費

5.76

5.76


30110

職工基本醫療保險繳費

6.12

6.12


30111

公務(wù)員醫療補助繳費

2.88

2.88


30112

其他社會(huì )保障繳費

2.15

2.15


30113

住房公積金

9.93

9.93


30114

醫療費

0.80

0.80


30199

其他工資福利支出

1.00

1.00


302

商品和服務(wù)支出

31.04


31.04

30201

辦公費

3.00


3.00

30207

郵電費

2.06


2.06

30216

培訓費

0.71


0.71

30217

公務(wù)接待費

1.50


1.50

30226

勞務(wù)費

2.00


2.00

30228

工會(huì )經(jīng)費

6.57


6.57

30229

福利費

1.43


1.43

30231

公務(wù)用車(chē)運行維護費

2.50


2.50

30239

其他交通費用

6.27


6.27

30299

其他商品和服務(wù)支出

4.99


4.99

303

對個(gè)人和家庭的補助

27.48

27.48


30305

生活補助

21.28

21.28


30307

醫療費補助

6.20

6.20


310

資本性支出

1.00


1.00

31002

辦公設備購置

1.00


1.00

?

?

附件4:







重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表








單位:萬(wàn)元


2024年預算數


合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費


小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費


4.00


2.50


2.50

1.50


附件5:







重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年政府性基金預算支出表














單位:萬(wàn)元



科目編碼

科目名稱(chēng)

本年政府性基金預算財政撥款支出


總計

基本支出

項目支出



合計




















(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。)


附件6:




重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年單位收支總表








單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

合計

354.51

合計

354.51

一般公共預算資金

354.51

一般公共服務(wù)支出

286.24

政府性基金預算資金


教育支出

0.71

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金


社會(huì )保障和就業(yè)支出

46.75

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金


衛生健康支出

10.87

事業(yè)收入資金


住房保障支出

9.93

上級補助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金




其他收入資金




?

?

?

附件7;











重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年單位收入總表











單位:萬(wàn)元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱(chēng)






合計

354.51

354.51









201

一般公共服務(wù)支出

286.24

286.24









20140

信訪(fǎng)事務(wù)

286.24

286.24









2014001

行政運行

121.38

121.38









2014004

信訪(fǎng)業(yè)務(wù)

164.86

164.86









205

教育支出

0.71

0.71









20508

進(jìn)修及培訓

0.71

0.71









2050803

培訓支出

0.71

0.71









208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

46.75

46.75









20805

行政事業(yè)單位養老支出

46.75

46.75









2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

11.51

11.51









2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

5.76

5.76









2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

29.48

29.48









210

衛生健康支出

10.87

10.87









21011

行政事業(yè)單位醫療

10.87

10.87









2101101

行政單位醫療

6.12

6.12









2101103

公務(wù)員醫療補助

2.88

2.88









2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

1.88

1.88









221

住房保障支出

9.93

9.93









22102

住房改革支出

9.93

9.93









2210201

住房公積金

9.93

9.93









?

附件8:






重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年單位支出總表







單位:萬(wàn)元


科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出


合計

354.51

189.65

164.86


201

一般公共服務(wù)支出

286.24

121.38

164.86


20140

信訪(fǎng)事務(wù)

286.24

121.38

164.86


2014001

行政運行

121.38

121.38



2014004

信訪(fǎng)業(yè)務(wù)

164.86


164.86


205

教育支出

0.71

0.71



20508

進(jìn)修及培訓

0.71

0.71



2050803

培訓支出

0.71

0.71



208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

46.75

46.75



20805

行政事業(yè)單位養老支出

46.75

46.75



2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

11.51

11.51



2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

5.76

5.76



2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

29.48

29.48



210

衛生健康支出

10.87

10.87



21011

行政事業(yè)單位醫療

10.87

10.87



2101101

行政單位醫療

6.12

6.12



2101103

公務(wù)員醫療補助

2.88

2.88



2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

1.88

1.88



221

住房保障支出

9.93

9.93



22102

住房改革支出

9.93

9.93



2210201

住房公積金

9.93

9.93



附件9












重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年政府采購預算明細表














單位:萬(wàn)元

項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

合計

1.00

1.00









A

貨物

1.00

1.00









?


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