一、單位基本情況
(一)職能職責。
貫徹執行《信訪(fǎng)工作條例》等信訪(fǎng)工作法律、法規、規章方針政策;負責中央、市、區重大信訪(fǎng)工作決策、重要信訪(fǎng)工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查和綜合反映;負責開(kāi)展信訪(fǎng)工作的調查研究,督促信訪(fǎng)事項辦理;指導和考核各鎮街和部門(mén)的信訪(fǎng)工作;做好領(lǐng)導干部下訪(fǎng)接訪(fǎng)工作,負責處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作,負責全區信訪(fǎng)穩定矛盾的排查化解工作,負責全區重大決策事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作,協(xié)調處理到區委、區政府上訪(fǎng),承辦區信訪(fǎng)工作聯(lián)席會(huì )議辦公室日常工作。承辦區委、區政府及上級主管部門(mén)交辦的其他事項。
(二)單位構成。
2019年3月中共重慶市榮昌區委重慶市榮昌區人民政府信訪(fǎng)辦公室更名為重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室,作為區政府工作部門(mén),為正處級。區信訪(fǎng)辦為行政機構,內設科室:綜合科、群眾工作科、辦信接訪(fǎng)科。機關(guān)行政編制數6名,設主任1名,副主任1名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數354.51萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款354.51萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年減少98.19萬(wàn)元,主要原因:按榮人發(fā)【2023】38號文件規定,統一調整預算數,減壓各項支出,在職人員社會(huì )保障繳費、公積金以及保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出等大幅減少。
(二)支出預算:2024年年初預算數354.51萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出286.24萬(wàn)元,教育支出0.71萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出46.75萬(wàn)元,衛生健康支出10.87萬(wàn)元,住房保障支出9.93萬(wàn)元,主要是基本支出減少71.55萬(wàn)元,主要原因:按榮人發(fā)【2023】38號文件規定,統一調整預算數,減壓各項支出,在職人員社會(huì )保障繳費、公積金以及保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出等大幅減少;項目支出減少26.64萬(wàn)元,主要原因:按要求壓減項目資金,全年預算撥款減少,主要用于全區信訪(fǎng)穩定工作。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入354.51萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出354.51萬(wàn)元,比2023年減少98.19萬(wàn)元。其中:基本支出189.65萬(wàn)元,比2023年減少71.55萬(wàn)元,主要原因:按榮人發(fā)【2023】38號文件規定,統一調整預算數,減壓各項支出,在職人員社會(huì )保障繳費、公積金以及保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出等大幅減少;項目支出164.86萬(wàn)元,比2023年減少26.64萬(wàn)元,主要原因:按要求壓減項目資金,全年預算撥款減少。
2023年本單位無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元,與2023年下降0.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元,與2023年持平,主要原因:強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數;公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元,與2023年下降0.5萬(wàn)元,認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,同時(shí)確保全區信訪(fǎng)工作正常運行,全年實(shí)際總預算決算不超過(guò)上年度并有所下降;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,2024年無(wú)新增公務(wù)用車(chē)購置計劃。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費31.04萬(wàn)元。比上年增加1.21萬(wàn)元,主要原因業(yè)務(wù)工作加重,其他交通費用及其他商品和服務(wù)等支出小幅增加。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算1萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購1萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3.績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款164.86萬(wàn)元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:游綠屏 ???聯(lián)系方式:023-61471452
?
附件:1.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年財政撥款收支總表
2.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
3.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年政府性基金預算支出表
6.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年單位收支總表?
7.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年單位收入總表
8.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年單位支出總表
9.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年單位政府采購預算明細表
?
?
?
?
附件1: |
||||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
354.51 |
一、本年支出 |
354.51 |
354.51 |
||
一般公共預算資金 |
354.51 |
一般公共服務(wù)支出 |
286.24 |
286.24 |
||
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.71 |
0.71 |
|||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
46.75 |
46.75 |
|||
衛生健康支出 |
10.87 |
10.87 |
||||
住房保障支出 |
9.93 |
9.93 |
||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
一般公共預算撥款 |
||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
收入合計 |
354.51 |
支出合計 |
354.51 |
354.51 |
?
?
?
附件2: |
||||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
354.51 |
189.65 |
164.86 | |||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
286.24 |
121.38 |
164.86 | ||
20140 |
信訪(fǎng)事務(wù) |
286.24 |
121.38 |
164.86 | ||
2014001 |
行政運行 |
121.38 |
121.38 |
|||
2014004 |
信訪(fǎng)業(yè)務(wù) |
164.86 |
164.86 | |||
205 |
教育支出 |
0.71 |
0.71 |
|||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.71 |
0.71 |
|||
2050803 |
培訓支出 |
0.71 |
0.71 |
|||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
46.75 |
46.75 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
46.75 |
46.75 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.51 |
11.51 |
|||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.76 |
5.76 |
|||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
29.48 |
29.48 |
|||
210 |
衛生健康支出 |
10.87 |
10.87 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.87 |
10.87 |
|||
2101101 |
行政單位醫療 |
6.12 |
6.12 |
|||
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
2.88 |
2.88 |
|||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
1.88 |
1.88 |
|||
221 |
住房保障支出 |
9.93 |
9.93 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
9.93 |
9.93 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
9.93 |
9.93 |
?
?
附件3: |
|||||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | ||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | |||
合計 |
189.65 |
157.61 |
32.04 | ||||
301 |
工資福利支出 |
130.13 |
130.13 |
||||
30101 |
基本工資 |
26.68 |
26.68 |
||||
30102 |
津貼補貼 |
25.88 |
25.88 |
||||
30103 |
獎金 |
37.41 |
37.41 |
||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
11.51 |
11.51 |
||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.76 |
5.76 |
||||
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
6.12 |
6.12 |
||||
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
2.88 |
2.88 |
||||
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
2.15 |
2.15 |
||||
30113 |
住房公積金 |
9.93 |
9.93 |
||||
30114 |
醫療費 |
0.80 |
0.80 |
||||
30199 |
其他工資福利支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
31.04 |
31.04 | ||||
30201 |
辦公費 |
3.00 |
3.00 | ||||
30207 |
郵電費 |
2.06 |
2.06 | ||||
30216 |
培訓費 |
0.71 |
0.71 | ||||
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.50 |
1.50 | ||||
30226 |
勞務(wù)費 |
2.00 |
2.00 | ||||
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
6.57 |
6.57 | ||||
30229 |
福利費 |
1.43 |
1.43 | ||||
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
2.50 |
2.50 | ||||
30239 |
其他交通費用 |
6.27 |
6.27 | ||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.99 |
4.99 | ||||
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
27.48 |
27.48 |
||||
30305 |
生活補助 |
21.28 |
21.28 |
||||
30307 |
醫療費補助 |
6.20 |
6.20 |
||||
310 |
資本性支出 |
1.00 |
1.00 | ||||
31002 |
辦公設備購置 |
1.00 |
1.00 |
?
?
附件4: |
||||||||||||||||||||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||||
2024年預算數 |
||||||||||||||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||||||||||||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
||||||||||||||||||||
4.00 |
2.50 |
2.50 |
1.50 |
|||||||||||||||||||
附件5: |
||||||||||||||||||||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年政府性基金預算支出表 |
||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
||||||||||||||||||||
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||||||
合計 |
||||||||||||||||||||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
||||||||||||||||||||||
附件6: |
||||||||||||||||||||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年單位收支總表 | ||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 | |||||||||||||||||||
合計 |
354.51 |
合計 |
354.51 | |||||||||||||||||||
一般公共預算資金 |
354.51 |
一般公共服務(wù)支出 |
286.24 | |||||||||||||||||||
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.71 | ||||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
46.75 | ||||||||||||||||||||
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
衛生健康支出 |
10.87 | ||||||||||||||||||||
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
9.93 | ||||||||||||||||||||
上級補助收入資金 |
||||||||||||||||||||||
附屬單位上繳收入資金 |
||||||||||||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
||||||||||||||||||||||
其他收入資金 |
?
?
?
附件7; |
|||||||||||||||||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年單位收入總表 | |||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||||||||||||
合計 |
354.51 |
354.51 |
|||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
286.24 |
286.24 |
||||||||||||||||
20140 |
信訪(fǎng)事務(wù) |
286.24 |
286.24 |
||||||||||||||||
2014001 |
行政運行 |
121.38 |
121.38 |
||||||||||||||||
2014004 |
信訪(fǎng)業(yè)務(wù) |
164.86 |
164.86 |
||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.71 |
0.71 |
||||||||||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.71 |
0.71 |
||||||||||||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.71 |
0.71 |
||||||||||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
46.75 |
46.75 |
||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
46.75 |
46.75 |
||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.51 |
11.51 |
||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.76 |
5.76 |
||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
29.48 |
29.48 |
||||||||||||||||
210 |
衛生健康支出 |
10.87 |
10.87 |
||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.87 |
10.87 |
||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
6.12 |
6.12 |
||||||||||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
2.88 |
2.88 |
||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
1.88 |
1.88 |
||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
9.93 |
9.93 |
||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
9.93 |
9.93 |
||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
9.93 |
9.93 |
?
附件8: |
|||||||||||||||||||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年單位支出總表 |
|||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||
合計 |
354.51 |
189.65 |
164.86 |
||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
286.24 |
121.38 |
164.86 |
|||||||||||||||||
20140 |
信訪(fǎng)事務(wù) |
286.24 |
121.38 |
164.86 |
|||||||||||||||||
2014001 |
行政運行 |
121.38 |
121.38 |
||||||||||||||||||
2014004 |
信訪(fǎng)業(yè)務(wù) |
164.86 |
164.86 |
||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.71 |
0.71 |
||||||||||||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.71 |
0.71 |
||||||||||||||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.71 |
0.71 |
||||||||||||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
46.75 |
46.75 |
||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
46.75 |
46.75 |
||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.51 |
11.51 |
||||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.76 |
5.76 |
||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
29.48 |
29.48 |
||||||||||||||||||
210 |
衛生健康支出 |
10.87 |
10.87 |
||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.87 |
10.87 |
||||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
6.12 |
6.12 |
||||||||||||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
2.88 |
2.88 |
||||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
1.88 |
1.88 |
||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
9.93 |
9.93 |
||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
9.93 |
9.93 |
||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
9.93 |
9.93 |
||||||||||||||||||
附件9 |
|||||||||||||||||||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年政府采購預算明細表 |
|||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | ||||||||||
合計 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
A |
貨物 |
1.00 |
1.00 |
?
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有:重慶市榮昌區人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博