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  • [ 索號 ]
  • 11500226009340925G/2024-00001
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類(lèi) ]
  • 財政
  • [ 體裁分類(lèi) ]
  • 財政預算、決算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 榮昌區信訪(fǎng)辦
  • [ 有性 ]
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
日期:2024-02-26
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一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責

貫徹執行《信訪(fǎng)工作條例》等信訪(fǎng)工作法律、法規、規章方針政策;負責中央、市、區重大信訪(fǎng)工作決策、重要信訪(fǎng)工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查和綜合反映;負責開(kāi)展信訪(fǎng)工作的調查研究,督促信訪(fǎng)事項辦理;指導和考核各鎮街和部門(mén)的信訪(fǎng)工作;做好領(lǐng)導干部下訪(fǎng)接訪(fǎng)工作,負責處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作,負責全區信訪(fǎng)穩定矛盾的排查化解工作負責全區重大決策事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作,協(xié)調處理到區委、區政府上訪(fǎng)區信訪(fǎng)工作聯(lián)席會(huì )議辦公室日常工作。承辦區委、區政府及上級主管部門(mén)交辦的其他事項。受理和辦理網(wǎng)上信訪(fǎng)事項。主要包括受理群眾網(wǎng)上信訪(fǎng)投訴,承辦重慶市信訪(fǎng)投訴受理中心交轉的網(wǎng)上投訴事項,向鎮街、區級相關(guān)單位交辦、轉送網(wǎng)上信訪(fǎng)事項,跟蹤重點(diǎn)網(wǎng)上信訪(fǎng)事項的辦理,為全區開(kāi)展網(wǎng)上信訪(fǎng)工作提供指導服務(wù)。承擔信訪(fǎng)信息化服務(wù)工作。主要包括承擔全區信訪(fǎng)信息系統的建設、管理和維護工作,信訪(fǎng)信息的收集、分析、報送和信息資料管理工作。

(二)部門(mén)構成。

重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室作為區政府工作部門(mén),為正處級單位,屬性為行政機構,內設科室:綜合科、群眾工作科、辦信接訪(fǎng)科。下屬一個(gè)事業(yè)單位:重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心。機關(guān)行政編制數6名;事業(yè)編制12名。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024收入合計589.26萬(wàn)元,其中:本年收入589.26萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款589.26萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少113.45萬(wàn)元,主要原因:按榮人發(fā)【2023】38號文件規定,統一調整預算數,減壓各項支出,在職人員社會(huì )保障繳費、公積金以及各項支出等大幅降低。

(二)支出預算:2024支出合計589.26萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出479.53萬(wàn)元,教育支出1.97萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出66.81萬(wàn)元,衛生健康支出20.99萬(wàn)元,住房保障支出19.96萬(wàn)元。總體預算支出較去年減少113.45萬(wàn)元,主要原因:按榮人發(fā)【2023】38號文件規定,統一調整預算數,減壓在職人員社會(huì )保障繳費、公積金以及各項支出;二是主要壓減項目支出26.64萬(wàn)元

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入589.26萬(wàn)元,其中:本年收入589.26萬(wàn)元,上年結轉收入0萬(wàn)元;一般公共預算財政撥款支出589.26萬(wàn)元,比2023減少113.45萬(wàn)元。其中:基本支出421.50萬(wàn)元,比2023減少86.81萬(wàn)元主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約過(guò)緊日子的要求,減少各項開(kāi)支,其中項目支出167.76?萬(wàn)元,比2023減少26.64萬(wàn)元,壓減項目資金,全年預算撥款減少。

2024本單位無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024“三公”經(jīng)費預算4.50萬(wàn)元,2023年減少1萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費2.00萬(wàn)元2023年減少0.50萬(wàn)元,主要原因:強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費有所下降;公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元,比2023年減少0.50萬(wàn)元,主要原因:認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,同時(shí)確保全區信訪(fǎng)工作正常運行,全年實(shí)際總預算決算不超過(guò)上年度并有所下降2024年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費73.8萬(wàn)元,比上年減少2.12萬(wàn)元,主要原因壓減開(kāi)支,認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約過(guò)緊日子的要求主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.5萬(wàn)元:政府采購貨物預算1.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購1.5萬(wàn)元:政府采購貨物預算1.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款167.76萬(wàn)元。績(jì)效目標部分內容涉密不公開(kāi)。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。

、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:游綠屏 ???聯(lián)系方式:023-61471452

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附件:1重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年財政撥款收支總表

2重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年一般公共預算財政撥款支出預算表

3重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

5重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年政府性基金預算支出表

6重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年部門(mén)收支總表

7重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年部門(mén)收入總表

8重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年部門(mén)支出總表

9重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年政府采購預算明細表

10.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標表

11.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年一般性項目績(jì)效目標表

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附件1:














重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年財政撥款收支總表







單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算

一、本年收入

589.26

一、本年支出

589.26

589.26



一般公共預算資金

589.26

一般公共服務(wù)支出

479.53

479.53



政府性基金預算資金


教育支出

1.97

1.97



國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金


社會(huì )保障和就業(yè)支出

66.81

66.81





衛生健康支出

20.99

20.99





住房保障支出

19.96

19.96










二、上年結轉


二、結轉下年





一般公共預算撥款







政府性基金預算撥款







國有資本經(jīng)營(yíng)收入














收入合計

589.26

支出合計

589.26

589.26










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附件2:





重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年一般公共預算財政撥款支出預算表










單位:萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

2024年預算數

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

589.26

421.50

167.76

201

一般公共服務(wù)支出

479.53

311.77

167.76

20140

信訪(fǎng)事務(wù)

479.53

311.77

167.76

2014001

行政運行

121.38

121.38


2014004

信訪(fǎng)業(yè)務(wù)

167.76


167.76

2014099

其他信訪(fǎng)事務(wù)支出

190.39

190.39


205

教育支出

1.97

1.97


20508

進(jìn)修及培訓

1.97

1.97


2050803

培訓支出

1.97

1.97


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

66.81

66.81


20805

行政事業(yè)單位養老支出

66.81

66.81


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

24.89

24.89


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

12.44

12.44


2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

29.48

29.48


210

衛生健康支出

20.99

20.99


21011

行政事業(yè)單位醫療

20.99

20.99


2101101

行政單位醫療

6.12

6.12


2101102

事業(yè)單位醫療

7.11

7.11


2101103

公務(wù)員醫療補助

2.88

2.88


2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

4.89

4.89


221

住房保障支出

19.96

19.96


22102

住房改革支出

19.96

19.96


2210201

住房公積金

19.96

19.96


















附件3:






重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表













單位:萬(wàn)元


經(jīng)濟分類(lèi)科目

2024年基本支出


科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費


合計

421.50

346.20

75.30


301

工資福利支出

318.71

318.71



30101

基本工資

71.55

71.55



30102

津貼補貼

27.59

27.59



30103

獎金

37.41

37.41



30107

績(jì)效工資

97.52

97.52



30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

24.89

24.89



30109

職業(yè)年金繳費

12.44

12.44



30110

職工基本醫療保險繳費

13.22

13.22



30111

公務(wù)員醫療補助繳費

2.88

2.88



30112

其他社會(huì )保障繳費

5.50

5.50



30113

住房公積金

19.96

19.96



30114

醫療費

2.56

2.56



30199

其他工資福利支出

3.20

3.20



302

商品和服務(wù)支出

73.80


73.80


30201

辦公費

12.00


12.00


30207

郵電費

2.06


2.06


30211

差旅費

1.00


1.00


30216

培訓費

1.97


1.97


30217

公務(wù)接待費

2.00


2.00


30226

勞務(wù)費

2.00


2.00


30228

工會(huì )經(jīng)費

20.57


20.57


30229

福利費

3.94


3.94


30231

公務(wù)用車(chē)運行維護費

2.50


2.50


30239

其他交通費用

6.27


6.27


30299

其他商品和服務(wù)支出

19.49


19.49


303

對個(gè)人和家庭的補助

27.48

27.48



30305

生活補助

21.28

21.28



30307

醫療費補助

6.20

6.20



310

資本性支出

1.50


1.50


31002

辦公設備購置

1.50


1.50








附件4:







重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表









單位:萬(wàn)元


2024年預算數


合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費


小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費


4.50


2.50


2.50

2.00


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附件5:





重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年政府性基金預算支出表





單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計














(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。)

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附件6:




重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年部門(mén)收支總表








單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

合計

589.26

合計

589.26

一般公共預算資金

589.26

一般公共服務(wù)支出

479.53

政府性基金預算資金


教育支出

1.97

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金


社會(huì )保障和就業(yè)支出

66.81

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金


衛生健康支出

20.99

事業(yè)收入資金


住房保障支出

19.96

上級補助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金




其他收入資金




?

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附件7:












重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年部門(mén)收入總表























單位:萬(wàn)元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

589.26

589.26









201

一般公共服務(wù)支出

479.53

479.53









20140

信訪(fǎng)事務(wù)

479.53

479.53









2014001

行政運行

121.38

121.38









2014004

信訪(fǎng)業(yè)務(wù)

167.76

167.76









2014099

其他信訪(fǎng)事務(wù)支出

190.39

190.39









205

教育支出

1.97

1.97









20508

進(jìn)修及培訓

1.97

1.97









2050803

培訓支出

1.97

1.97









208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

66.81

66.81









20805

行政事業(yè)單位養老支出

66.81

66.81









2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

24.89

24.89









2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

12.44

12.44









2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

29.48

29.48









210

衛生健康支出

20.99

20.99









21011

行政事業(yè)單位醫療

20.99

20.99









2101101

行政單位醫療

6.12

6.12









2101102

事業(yè)單位醫療

7.11

7.11









2101103

公務(wù)員醫療補助

2.88

2.88









2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

4.89

4.89









221

住房保障支出

19.96

19.96









22102

住房改革支出

19.96

19.96









2210201

住房公積金

19.96

19.96





















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附件8:





重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年部門(mén)支出總表










單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

589.26

421.50

167.76

201

一般公共服務(wù)支出

479.53

311.77

167.76

20140

信訪(fǎng)事務(wù)

479.53

311.77

167.76

2014001

行政運行

121.38

121.38


2014004

信訪(fǎng)業(yè)務(wù)

167.76


167.76

2014099

其他信訪(fǎng)事務(wù)支出

190.39

190.39


205

教育支出

1.97

1.97


20508

進(jìn)修及培訓

1.97

1.97


2050803

培訓支出

1.97

1.97


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

66.81

66.81


20805

行政事業(yè)單位養老支出

66.81

66.81


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

24.89

24.89


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

12.44

12.44


2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

29.48

29.48


210

衛生健康支出

20.99

20.99


21011

行政事業(yè)單位醫療

20.99

20.99


2101101

行政單位醫療

6.12

6.12


2101102

事業(yè)單位醫療

7.11

7.11


2101103

公務(wù)員醫療補助

2.88

2.88


2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

4.89

4.89


221

住房保障支出

19.96

19.96


22102

住房改革支出

19.96

19.96


2210201

住房公積金

19.96

19.96












?

?

?

附件9:












重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年

政府采購預算明細表












單位:萬(wàn)元

項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

合計

1.50

1.50









A

貨物

1.50

1.50









?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

附件10:









重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標表



















單位:萬(wàn)元


部門(mén)(單位)名稱(chēng)

137-重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

部門(mén)支出預算數

589.26

當年整體績(jì)效目標

因部分內容涉密,整體績(jì)效目標不公開(kāi)。

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標

因部分內容涉密,整體績(jì)效指標不公開(kāi)。

?

?

?

?

?

附件11:













重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2024年項目支出績(jì)效目標表


編制單位:

137-重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 ???????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元


專(zhuān)項資金名稱(chēng)

群眾逐級走訪(fǎng)復查復核干部下訪(fǎng)

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

137-重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室


當年預算(萬(wàn)元)

2.90



項目概述

領(lǐng)導干部下訪(fǎng)走訪(fǎng),提高信訪(fǎng)工作效率,進(jìn)一步規范信訪(fǎng)事項辦理程序,通過(guò)政策宣傳,引導來(lái)訪(fǎng)人依法逐級走訪(fǎng),推動(dòng)信訪(fǎng)事項及時(shí)就地解決依法分類(lèi)處理信訪(fǎng)案件。


立項依據

按照國家信訪(fǎng)局、市信訪(fǎng)辦要求,為強化屬地責任、提高信訪(fǎng)工作交通將進(jìn)一步規范信訪(fǎng)事項辦理程序,通過(guò)政策宣傳,引導來(lái)訪(fǎng)人依法逐級走訪(fǎng),推動(dòng)信訪(fǎng)事項及時(shí)就地解決依法分類(lèi)處理信訪(fǎng)案件。


當年績(jì)效目標

按照國家信訪(fǎng)局、市信訪(fǎng)辦要求,為強化屬地責任、提高信訪(fǎng)工作交通將進(jìn)一步規范信訪(fǎng)事項辦理程序,通過(guò)政策宣傳,引導來(lái)訪(fǎng)人依法逐級走訪(fǎng),推動(dòng)信訪(fǎng)事項及時(shí)就地解決依法分類(lèi)處理信訪(fǎng)案件。2024件預計發(fā)放資料近60000份,提高群眾知曉率,群眾逐級走訪(fǎng)率。


績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標


效益指標

社會(huì )效益指標

信訪(fǎng)群眾對政策知曉率

10

%

5


效益指標

社會(huì )效益指標

逐級走訪(fǎng)率

20

%

95


產(chǎn)出指標

成本指標

單位印刷成本

20

/張

0.5


產(chǎn)出指標

數量指標

印刷數量

30

58000


滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

10

%

85



版權所有:重慶市榮昌區人民政府

主辦單位:重慶市榮昌區人民政府辦公室

承辦單位:重慶市榮昌區電子政務(wù)中心

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