一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責。
貫徹執行《信訪(fǎng)工作條例》等信訪(fǎng)工作法律、法規、規章方針政策;負責中央、市、區重大信訪(fǎng)工作決策、重要信訪(fǎng)工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查和綜合反映;負責開(kāi)展信訪(fǎng)工作的調查研究,督促信訪(fǎng)事項辦理;指導和考核各鎮街和部門(mén)的信訪(fǎng)工作;做好領(lǐng)導干部下訪(fǎng)接訪(fǎng)工作,負責處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作,負責全區信訪(fǎng)穩定矛盾的排查化解工作,負責全區重大決策事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作,協(xié)調處理到區委、區政府上訪(fǎng),承辦區信訪(fǎng)工作聯(lián)席會(huì )議辦公室日常工作。承辦區委、區政府及上級主管部門(mén)交辦的其他事項。受理和辦理網(wǎng)上信訪(fǎng)事項。主要包括受理群眾網(wǎng)上信訪(fǎng)投訴,承辦重慶市信訪(fǎng)投訴受理中心交轉的網(wǎng)上投訴事項,向鎮街、區級相關(guān)單位交辦、轉送網(wǎng)上信訪(fǎng)事項,跟蹤重點(diǎn)網(wǎng)上信訪(fǎng)事項的辦理,為全區開(kāi)展網(wǎng)上信訪(fǎng)工作提供指導服務(wù)。承擔信訪(fǎng)信息化服務(wù)工作。主要包括承擔全區信訪(fǎng)信息系統的建設、管理和維護工作,信訪(fǎng)信息的收集、分析、報送和信息資料管理工作。
(二)部門(mén)構成。
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室作為區政府工作部門(mén),為正處級單位,屬性為行政機構,內設科室:綜合科、群眾工作科、辦信接訪(fǎng)科。下屬一個(gè)事業(yè)單位:重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心。機關(guān)行政編制數6名;事業(yè)編制12名。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2024年收入合計589.26萬(wàn)元,其中:本年收入589.26萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款589.26萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少113.45萬(wàn)元,主要原因:按榮人發(fā)【2023】38號文件規定,統一調整預算數,減壓各項支出,在職人員社會(huì )保障繳費、公積金以及各項支出等大幅降低。
(二)支出預算:2024年支出合計589.26萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出479.53萬(wàn)元,教育支出1.97萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出66.81萬(wàn)元,衛生健康支出20.99萬(wàn)元,住房保障支出19.96萬(wàn)元。總體預算支出較去年減少113.45萬(wàn)元,主要原因:按榮人發(fā)【2023】38號文件規定,統一調整預算數,減壓在職人員社會(huì )保障繳費、公積金以及各項支出;二是主要壓減項目支出26.64萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入589.26萬(wàn)元,其中:本年收入589.26萬(wàn)元,上年結轉收入0萬(wàn)元;一般公共預算財政撥款支出589.26萬(wàn)元,比2023年減少113.45萬(wàn)元。其中:基本支出421.50萬(wàn)元,比2023年減少86.81萬(wàn)元,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約過(guò)緊日子的要求,減少各項開(kāi)支,其中項目支出167.76?萬(wàn)元,比2023年減少26.64萬(wàn)元,壓減項目資金,全年預算撥款減少。
2024年本單位無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算4.50萬(wàn)元,比2023年減少1萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費2.00萬(wàn)元,比2023年減少0.50萬(wàn)元,主要原因:強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費有所下降;公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元,比2023年減少0.50萬(wàn)元,主要原因:認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,同時(shí)確保全區信訪(fǎng)工作正常運行,全年實(shí)際總預算決算不超過(guò)上年度并有所下降;2024年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費73.8萬(wàn)元,比上年減少2.12萬(wàn)元,主要原因壓減開(kāi)支,認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約過(guò)緊日子的要求,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.5萬(wàn)元:政府采購貨物預算1.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購1.5萬(wàn)元:政府采購貨物預算1.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款167.76萬(wàn)元。績(jì)效目標部分內容涉密不公開(kāi)。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:游綠屏 ???聯(lián)系方式:023-61471452
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附件:1.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年財政撥款收支總表
2.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
3.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年政府性基金預算支出表
6.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年部門(mén)收支總表
7.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年部門(mén)收入總表
8.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年部門(mén)支出總表
9.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年政府采購預算明細表
10.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標表
11.重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年一般性項目績(jì)效目標表
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附件1: |
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重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年財政撥款收支總表 | |||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
收入 |
支出 | ||||||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | |||
一、本年收入 |
589.26 |
一、本年支出 |
589.26 |
589.26 |
|||||
一般公共預算資金 |
589.26 |
一般公共服務(wù)支出 |
479.53 |
479.53 |
|||||
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
1.97 |
1.97 |
||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
66.81 |
66.81 |
||||||
衛生健康支出 |
20.99 |
20.99 |
|||||||
住房保障支出 |
19.96 |
19.96 |
|||||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
||||||||
一般公共預算撥款 |
|||||||||
政府性基金預算撥款 |
|||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|||||||||
收入合計 |
589.26 |
支出合計 |
589.26 |
589.26 |
|||||
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附件2: |
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重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||||
合計 |
589.26 |
421.50 |
167.76 | |||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
479.53 |
311.77 |
167.76 | ||||||||||||||
20140 |
信訪(fǎng)事務(wù) |
479.53 |
311.77 |
167.76 | ||||||||||||||
2014001 |
行政運行 |
121.38 |
121.38 |
|||||||||||||||
2014004 |
信訪(fǎng)業(yè)務(wù) |
167.76 |
167.76 | |||||||||||||||
2014099 |
其他信訪(fǎng)事務(wù)支出 |
190.39 |
190.39 |
|||||||||||||||
205 |
教育支出 |
1.97 |
1.97 |
|||||||||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.97 |
1.97 |
|||||||||||||||
2050803 |
培訓支出 |
1.97 |
1.97 |
|||||||||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
66.81 |
66.81 |
|||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
66.81 |
66.81 |
|||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
24.89 |
24.89 |
|||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.44 |
12.44 |
|||||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
29.48 |
29.48 |
|||||||||||||||
210 |
衛生健康支出 |
20.99 |
20.99 |
|||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
20.99 |
20.99 |
|||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
6.12 |
6.12 |
|||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.11 |
7.11 |
|||||||||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
2.88 |
2.88 |
|||||||||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.89 |
4.89 |
|||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
19.96 |
19.96 |
|||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
19.96 |
19.96 |
|||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
19.96 |
19.96 |
|||||||||||||||
附件3: |
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重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 |
|||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
||||||||||||||
合計 |
421.50 |
346.20 |
75.30 |
|||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
318.71 |
318.71 |
|||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
71.55 |
71.55 |
|||||||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
27.59 |
27.59 |
|||||||||||||||
30103 |
獎金 |
37.41 |
37.41 |
|||||||||||||||
30107 |
績(jì)效工資 |
97.52 |
97.52 |
|||||||||||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
24.89 |
24.89 |
|||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
12.44 |
12.44 |
|||||||||||||||
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
13.22 |
13.22 |
|||||||||||||||
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
2.88 |
2.88 |
|||||||||||||||
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
5.50 |
5.50 |
|||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
19.96 |
19.96 |
|||||||||||||||
30114 |
醫療費 |
2.56 |
2.56 |
|||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
3.20 |
3.20 |
|||||||||||||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
73.80 |
73.80 |
|||||||||||||||
30201 |
辦公費 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||||||||
30207 |
郵電費 |
2.06 |
2.06 |
|||||||||||||||
30211 |
差旅費 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||
30216 |
培訓費 |
1.97 |
1.97 |
|||||||||||||||
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||
30226 |
勞務(wù)費 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
20.57 |
20.57 |
|||||||||||||||
30229 |
福利費 |
3.94 |
3.94 |
|||||||||||||||
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||||||||
30239 |
其他交通費用 |
6.27 |
6.27 |
|||||||||||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.49 |
19.49 |
|||||||||||||||
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
27.48 |
27.48 |
|||||||||||||||
30305 |
生活補助 |
21.28 |
21.28 |
|||||||||||||||
30307 |
醫療費補助 |
6.20 |
6.20 |
|||||||||||||||
310 |
資本性支出 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||||||||
31002 |
辦公設備購置 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||||||||
附件4: |
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重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
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單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||
2024年預算數 |
||||||||||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||||||||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
||||||||||||||||
4.50 |
2.50 |
2.50 |
2.00 |
?
附件5: |
||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
?
附件6: |
|||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年部門(mén)收支總表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 | ||
合計 |
589.26 |
合計 |
589.26 | ||
一般公共預算資金 |
589.26 |
一般公共服務(wù)支出 |
479.53 | ||
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
1.97 | |||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
66.81 | |||
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
衛生健康支出 |
20.99 | |||
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
19.96 | |||
上級補助收入資金 |
|||||
附屬單位上繳收入資金 |
|||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||||
其他收入資金 |
?
?
附件7: |
||||||||||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年部門(mén)收入總表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | ||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
合計 |
589.26 |
589.26 |
||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
479.53 |
479.53 |
|||||||||
20140 |
信訪(fǎng)事務(wù) |
479.53 |
479.53 |
|||||||||
2014001 |
行政運行 |
121.38 |
121.38 |
|||||||||
2014004 |
信訪(fǎng)業(yè)務(wù) |
167.76 |
167.76 |
|||||||||
2014099 |
其他信訪(fǎng)事務(wù)支出 |
190.39 |
190.39 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
1.97 |
1.97 |
|||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.97 |
1.97 |
|||||||||
2050803 |
培訓支出 |
1.97 |
1.97 |
|||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
66.81 |
66.81 |
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
66.81 |
66.81 |
|||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
24.89 |
24.89 |
|||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.44 |
12.44 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
29.48 |
29.48 |
|||||||||
210 |
衛生健康支出 |
20.99 |
20.99 |
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
20.99 |
20.99 |
|||||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
6.12 |
6.12 |
|||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.11 |
7.11 |
|||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
2.88 |
2.88 |
|||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.89 |
4.89 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
19.96 |
19.96 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
19.96 |
19.96 |
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
19.96 |
19.96 |
|||||||||
?
?
?
附件8: |
||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年部門(mén)支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
589.26 |
421.50 |
167.76 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
479.53 |
311.77 |
167.76 |
20140 |
信訪(fǎng)事務(wù) |
479.53 |
311.77 |
167.76 |
2014001 |
行政運行 |
121.38 |
121.38 |
|
2014004 |
信訪(fǎng)業(yè)務(wù) |
167.76 |
167.76 | |
2014099 |
其他信訪(fǎng)事務(wù)支出 |
190.39 |
190.39 |
|
205 |
教育支出 |
1.97 |
1.97 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.97 |
1.97 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.97 |
1.97 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
66.81 |
66.81 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
66.81 |
66.81 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
24.89 |
24.89 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.44 |
12.44 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
29.48 |
29.48 |
|
210 |
衛生健康支出 |
20.99 |
20.99 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
20.99 |
20.99 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
6.12 |
6.12 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.11 |
7.11 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
2.88 |
2.88 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.89 |
4.89 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.96 |
19.96 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.96 |
19.96 |
|
2210201 |
住房公積金 |
19.96 |
19.96 |
|
?
?
?
附件9: |
||||||||||||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2024年 政府采購預算明細表 | ||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |||
合計 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||
A |
貨物 |
1.50 |
1.50 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件10: |
|||||||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標表 |
|||||||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
137-重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 |
部門(mén)支出預算數 |
589.26 | ||||||
當年整體績(jì)效目標 |
因部分內容涉密,整體績(jì)效目標不公開(kāi)。 | ||||||||
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | |
因部分內容涉密,整體績(jì)效指標不公開(kāi)。 |
?
?
?
?
?
附件11: |
||||||||||||||||
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 2024年項目支出績(jì)效目標表 |
||||||||||||||||
編制單位: |
137-重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 ???????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 |
|||||||||||||||
專(zhuān)項資金名稱(chēng) |
群眾逐級走訪(fǎng)復查復核干部下訪(fǎng) |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
137-重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室 |
|||||||||||||
當年預算(萬(wàn)元) |
2.90 |
|||||||||||||||
項目概述 |
領(lǐng)導干部下訪(fǎng)走訪(fǎng),提高信訪(fǎng)工作效率,進(jìn)一步規范信訪(fǎng)事項辦理程序,通過(guò)政策宣傳,引導來(lái)訪(fǎng)人依法逐級走訪(fǎng),推動(dòng)信訪(fǎng)事項及時(shí)就地解決依法分類(lèi)處理信訪(fǎng)案件。 |
|||||||||||||||
立項依據 |
按照國家信訪(fǎng)局、市信訪(fǎng)辦要求,為強化屬地責任、提高信訪(fǎng)工作交通將進(jìn)一步規范信訪(fǎng)事項辦理程序,通過(guò)政策宣傳,引導來(lái)訪(fǎng)人依法逐級走訪(fǎng),推動(dòng)信訪(fǎng)事項及時(shí)就地解決依法分類(lèi)處理信訪(fǎng)案件。 |
|||||||||||||||
當年績(jì)效目標 |
按照國家信訪(fǎng)局、市信訪(fǎng)辦要求,為強化屬地責任、提高信訪(fǎng)工作交通將進(jìn)一步規范信訪(fǎng)事項辦理程序,通過(guò)政策宣傳,引導來(lái)訪(fǎng)人依法逐級走訪(fǎng),推動(dòng)信訪(fǎng)事項及時(shí)就地解決依法分類(lèi)處理信訪(fǎng)案件。2024件預計發(fā)放資料近60000份,提高群眾知曉率,群眾逐級走訪(fǎng)率。 |
|||||||||||||||
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
信訪(fǎng)群眾對政策知曉率 |
10 |
% |
≥ |
5 |
否 |
|||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
逐級走訪(fǎng)率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
單位印刷成本 |
20 |
元/張 |
≤ |
0.5 |
否 |
|||||||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
印刷數量 |
30 |
張 |
≥ |
58000 |
是 |
|||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 |
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