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  • 11500226009340925G/2023-00015
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類(lèi) ]
  • 財政
  • [ 體裁分類(lèi) ]
  • 財政預算、決算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 榮昌區信訪(fǎng)辦
  • [ 有性 ]
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
日期:2023-10-10
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重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。

貫徹執行《信訪(fǎng)工作條例》等信訪(fǎng)工作法律、法規、規章方針政策;負責中央、市、區重大信訪(fǎng)工作決策、重要信訪(fǎng)工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查和綜合反映;負責開(kāi)展信訪(fǎng)工作的調查研究,督促信訪(fǎng)事項辦理;指導和考核各鎮街和部門(mén)的信訪(fǎng)工作;做好領(lǐng)導干部下訪(fǎng)接訪(fǎng)工作,負責處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作,負責全區信訪(fǎng)穩定矛盾的排查化解工作,負責全區重大決策事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作,協(xié)調處理到區委、區政府上訪(fǎng),承辦區信訪(fǎng)工作(群眾工作)聯(lián)席會(huì )議辦公室日常工作。承辦區委、區政府及上級主管部門(mén)交辦的其他事項。

(二)機構設置。

重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室為區政府工作部門(mén),正處級單位。內設科室:綜合科、群眾工作科、辦信接訪(fǎng)科。下屬一個(gè)事業(yè)單位:重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心,負責全區信訪(fǎng)信息有關(guān)工作。機關(guān)行政編制數6名,設主任1名,副主任1名,科級領(lǐng)導職數3名;事業(yè)編制12人員,設中心主任1名,副主任1名。

(三)單位構成。

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括:重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室、重慶市榮昌區信訪(fǎng)投訴受理中心(下屬事業(yè)單位)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計549.52萬(wàn)元,支出總計587.11萬(wàn)元,收支較上年決算數減少37.59萬(wàn)元,下降6.84%,主要原因是根據榮人社〔202226號文調整預算數,全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求,壓減財政支出。

2.收入情況。2022年度收入合計549.52萬(wàn)元,較上年決算數增加587.11萬(wàn)元,收入較上年決算數減少37.59萬(wàn)元,下降6.84%,主要原因是根據榮人社〔202226號文調整預算數,全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求,壓減財政支出。其中:財政撥款收入549.52萬(wàn)元,占100%,無(wú)其他收入。

3.支出情況。2022年度支出合計549.52萬(wàn)元,較上年決算數減少37.59萬(wàn)元,下降6.84%,主要原因是根據榮人社〔202226號文調整預算數,全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求,壓減財政支出。其中:基本支出432.64萬(wàn)元,占78.7%;項目支出116.88萬(wàn)元,占21.3%

4. 結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%2022年底無(wú)結轉結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款收、支總計549.52萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計減少37.59萬(wàn)元,下降6.84%,主要原因是根據榮人社〔202226號文調整預算數,全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求,壓減財政支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入549.52萬(wàn)元,較上年決算數減少37.59萬(wàn)元,下降6.84%。主要原因是根據榮人社〔202226號文調整預算數,全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求,壓減財政支出。

較年初預算數減少189.18萬(wàn)元,下降25.6%。主要原因:一是根據預算要求,2022年下屬事業(yè)單位單獨編制預算;二是根據榮人社〔202226號文件,落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求,減少了全區信訪(fǎng)維穩項目預算收入。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出549.52萬(wàn)元,較上年決算數減少37.59萬(wàn)元,下降6.84%,主要原因是根據榮人社〔202226號文調整預算數,全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求,壓減財政支出。較年初預算數減少189.18萬(wàn)元,下降25.6%。主要原因:一是根據預算要求,2022年下屬事業(yè)單位單獨編制預算;二是全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求,壓減財政支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%2022年底無(wú)結轉結余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出442.94萬(wàn)元,占80.6%,較年初預算數減少187.73萬(wàn)元,下降29.8%。主要原因是根據榮人社〔202226號文調整預算數,全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求。

2)教育支出1.82萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數增加0.00,增長(cháng)0.0%,主要原因與年初持平。

3)社會(huì )保障與就業(yè)支出61.32萬(wàn)元,占11.2%,較年初預算數減少0.94萬(wàn)元,下降1.5%,嚴格按預算和政策支出。

4)衛生健康支出16.05萬(wàn)元,占2.9%,較年初預算數減少0.51萬(wàn)元,下降3.1%,主要原因是政策性調整。

5)住房保障支出27.39萬(wàn)元,占5%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因與年初持平。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出432.64萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費353.88萬(wàn)元,較上年決算數增加30.01萬(wàn)元,增長(cháng)9.26%。主要原因:一是新進(jìn)一名行政人員;二是其他工資福利支出增加,相應社保基數有所增加,人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資等。

公用經(jīng)費78.76萬(wàn)元,較上年決算數減少0.07萬(wàn)元,增長(cháng)0.08%,主要原因是厲行節約減少各項開(kāi)支。用途主要包括辦公費、印刷費、維護費、勞務(wù)費、差旅費、郵電費、公務(wù)車(chē)運行維護費,接待費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計24.60萬(wàn)元,較年初預算數增加16.10萬(wàn)元,增長(cháng)189.4%,主要原因是原應急商務(wù)車(chē)因使用年久,存在行駛安全隱患,經(jīng)榮昌府辦同意處置報廢和新購買(mǎi)1輛應急公務(wù)車(chē)輛。較上年支出數增加24.60萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因今年新購買(mǎi)應急公務(wù)車(chē)輛。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費20.15萬(wàn)元。主要用于信訪(fǎng)問(wèn)題應急處突維穩等公務(wù)用車(chē)。費用支出較年初預算數增加20.15萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是原應急商務(wù)車(chē)因使用年久,存在行駛安全隱患,經(jīng)榮昌府辦辦同意處置報廢和新購買(mǎi)1輛應急公務(wù)車(chē)輛;較上年支出數增加20.15萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,購買(mǎi)1輛公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)車(chē)運行維護費2.88萬(wàn)元。主要用于信訪(fǎng)問(wèn)題維穩處突任務(wù)等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少2.62萬(wàn)元,下降47.6%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,逐年減少預算支出;較上年支出數增加1.19萬(wàn)元,增長(cháng)70.71%,主要原因是新購買(mǎi)的公務(wù)車(chē)保險及車(chē)內配置、保養等。

公務(wù)接待費1.57萬(wàn)元。主要用于接待跨區信訪(fǎng)維穩處突業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)接待支出,費用支出較年初預算數減少1.43萬(wàn)元,下降47.7%,主要原因是行政事業(yè)單位獨立預算,落實(shí)中央八項規定精神,嚴格按照標準接待;較上年支出數增加0.02萬(wàn)元,增長(cháng)1.33%,嚴格按照標準接待略有小幅增長(cháng)。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待11批次 112人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費140.44元,車(chē)均購置費20.15萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.88萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

2022年度我單位未發(fā)生會(huì )議費及培訓費。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出32.21萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)接待、其他交通費用、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、辦公設備更新等;機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少了46.62萬(wàn)元,下降59.14%,主要原因是根據榮人社〔202226號文調整預算數,全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求,壓減各項支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至20221231日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說(shuō)明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評。其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評4項,涉及資金194.40萬(wàn)元;未委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評。從評價(jià)結果看,項目立項程序完整、規范,預算執行及時(shí)、有效、為上級有關(guān)部門(mén)決策提供了較為有力的支撐,績(jì)效目標得到較好實(shí)現,績(jì)效管理水平較高。

(二)績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

整體績(jì)效部分內容涉密不公開(kāi)。

2.績(jì)效自評報告或案例。

本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

本部門(mén)項目嚴格按照績(jì)效要求開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作,基本能完成各項績(jì)效目標,達到項目績(jì)效目標要求,下一步將繼續按文件要求開(kāi)展績(jì)效工作,提高績(jì)效水平。

4.重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jì)效項目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映 在本項內。

(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購 買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:游綠屏?????????????????? 聯(lián)系電話(huà):61471452?

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重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室   

2023910日    

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公開(kāi)01表


公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2022年度

單位:萬(wàn)元


收入

支出


項目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數


一、一般公共預算財政撥款收入

549.52

一、一般公共服務(wù)支出

442.94


二、政府性基金預算財政撥款收入

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二、外交支出

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三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入

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三、國防支出

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四、上級補助收入

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四、公共安全支出

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五、事業(yè)收入

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五、教育支出

1.82


六、經(jīng)營(yíng)收入

?

六、科學(xué)技術(shù)支出

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七、附屬單位上繳收入

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七、文化旅游體育與傳媒支出

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八、其他收入

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八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

61.32


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九、衛生健康支出

16.05


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十、節能環(huán)保支出

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十一、城鄉社區支出

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十二、農林水支出

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十三、交通運輸支出

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十四、資源勘探信息等支出

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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

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十六、金融支出

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十七、援助其他地區支出

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十八、自然資源海洋氣象等支出

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十九、住房保障支出

27.39


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二十、糧油物資儲備支出

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二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

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二十二、災害防治及應急管理支出

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二十三、其他支出

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二十四、債務(wù)還本支出

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二十五、債務(wù)付息支出

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二十六、抗疫特別國債安排的支出

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本年收入合計

549.52

本年支出合計

549.52


使用非財政撥款結余

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結余分配

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年初結轉和結余

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年末結轉和結余

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總計

592.50

總計

549.52


備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。

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收入決算表

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公開(kāi)02表

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2022年度

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單位:萬(wàn)元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

小計

其中:教育收費

合計

549.52

549.52

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201

一般公共服務(wù)支出

442.94

442.94

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?

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20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)

442.94

442.94

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?

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2010301

? 行政運行

120.13

120.13

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?

?

?

?

?

2010308

? 信訪(fǎng)事務(wù)

116.88

116.88

?

?

?

?

?

?

2010350

? 事業(yè)運行

205.93

205.93

?

?

?

?

?

?

205

教育支出

1.82

1.82

?

?

?

?

?

?

20508

進(jìn)修及培訓

1.82

1.82

?

?

?

?

?

?

2050803

? 培訓支出

1.82

1.82

?

?

?

?

?

?

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

61.33

61.33

?

?

?

?

?

?

20805

行政事業(yè)單位養老支出

61.33

61.33

?

?

?

?

?

?

2080505

? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

19.96

19.96

?

?

?

?

?

?

2080506

? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

9.98

9.98

?

?

?

?

?

?

2080599

? 其他行政事業(yè)單位養老支出

31.39

31.39

?

?

?

?

?

?

210

衛生健康支出

16.05

16.05

?

?

?

?

?

?

21011

行政事業(yè)單位醫療

16.05

16.05

?

?

?

?

?

?

2101101

? 行政單位醫療

3.63

3.63

?

?

?

?

?

?

2101102

? 事業(yè)單位醫療

6.44

6.44

?

?

?

?

?

?

2101103

? 公務(wù)員醫療補助

1.72

1.72

?

?

?

?

?

?

2101199

? 其他行政事業(yè)單位醫療支出

4.26

4.26

?

?

?

?

?

?

221

住房保障支出

27.39

27.39

?

?

?

?

?

?

22102

住房改革支出

27.39

27.39

?

?

?

?

?

?

2210201

? 住房公積金

27.39

27.39

?

?

?

?

?

?

備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。























?

?

?

?

?

?

支出決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

公開(kāi)03表

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2022年度

?

?

單位:萬(wàn)元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營(yíng)支出

對附屬單位補助支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

549.52

432.64

116.88

?

?

?

201

一般公共服務(wù)支出

442.94

326.06

116.88

?

?

?

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)

442.94

326.06

116.88

?

?

?

2010301

? 行政運行

120.13

120.13

?

?

?

?

2010308

? 信訪(fǎng)事務(wù)

116.88

?

116.88

?

?

?

2010350

? 事業(yè)運行

205.93

205.93

?

?

?

?

205

教育支出

1.82

1.82

?

?

?

?

20508

進(jìn)修及培訓

1.82

1.82

?

?

?

?

2050803

? 培訓支出

1.82

1.82

?

?

?

?

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

61.33

61.33

?

?

?

?

20805

行政事業(yè)單位養老支出

61.33

61.33

?

?

?

?

2080505

? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

19.96

19.96

?

?

?

?

2080506

? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

9.98

9.98

?

?

?

?

2080599

? 其他行政事業(yè)單位養老支出

31.39

31.39

?

?

?

?

210

衛生健康支出

16.05

16.05

?

?

?

?

21011

行政事業(yè)單位醫療

16.05

16.05

?

?

?

?

2101101

? 行政單位醫療

3.63

3.63

?

?

?

?

2101102

? 事業(yè)單位醫療

6.44

6.44

?

?

?

?

2101103

? 公務(wù)員醫療補助

1.72

1.72

?

?

?

?

2101199

? 其他行政事業(yè)單位醫療支出

4.26

4.26

?

?

?

?

221

住房保障支出

27.39

27.39

?

?

?

?

22102

住房改革支出

27.39

27.39

?

?

?

?

2210201

? 住房公積金

27.39

27.39

?

?

?

?

備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。












?

?

?

?

?

?

?


財政撥款收入支出決算總表


?

?

?

?

?

公開(kāi)04表


公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2022年度

?

單位:萬(wàn)元


????

????


???

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數


小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款


一、一般公共預算財政撥款

549.52

一、一般公共服務(wù)支出

442.94

442.94

?

?


二、政府性基金預算財政撥款

?

二、外交支出

?

?

?

?


三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

?

三、國防支出

?

?

?

?


?

?

四、公共安全支出

?

?

?

?


?

?

五、教育支出

1.82

1.82

?

?


?

?

六、科學(xué)技術(shù)支出

?

?

?

?


?

?

七、文化旅游體育與傳媒支出

?

?

?

?


?

?

八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

61.32

61.32

?

?


?

?

九、衛生健康支出

16.05

16.05

?

?

?

?

十、節能環(huán)保支出

?

?

?

?

?

?

十一、城鄉社區支出

?

?

?

?

?

?

十二、農林水支出

?

?

?

?

?

?

十三、交通運輸支出

?

?

?

?

?

?

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

?

?

?

?

?

?

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

?

?

?

?

?

?

十六、金融支出

?

?

?

?

?

?

十七、援助其他地區支出

?

?

?

?

?

?

十八、自然資源海洋氣象等支出

?

?

?

?

?

?

十九、住房保障支出

27.39

27.39

?

?

?

?

二十、糧油物資儲備支出

?

?

?

?

?

?

二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

?

?

?

?

?

?

二十二、災害防治及應急管理支出

?

?

?

?

?

?

二十三、其他支出

?

?

?

?

本年收入合計

?

二十四、債務(wù)還本支出

?

?

?

?

年初財政撥款結轉和結余

549.52

二十五、債務(wù)付息支出

?

?

?

?

一、一般公共預算財政撥款

?

二十六、抗疫特別國債安排的支出

?

?

?

?

二、政府性基金預算財政撥款

?

本年支出合計

549.52

549.52

?

?

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

?

年末財政撥款結轉和結余

?

?

?

?

總計

549.52

總計

549.52

549.52

?

?

備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

?


















?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

一般公共預算財政撥款支出決算表

?

?

?

?

?

?

公開(kāi)05表

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2022年度

單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

549.52

432.64

116.88

201

一般公共服務(wù)支出

442.94

326.06

116.88

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)

442.94

326.06

116.88

2010301

? 行政運行

120.13

120.13

?

2010308

? 信訪(fǎng)事務(wù)

116.88

?

116.88

2010350

? 事業(yè)運行

205.93

205.93

?

205

教育支出

1.82

1.82

?

20508

進(jìn)修及培訓

1.82

1.82

?

2050803

? 培訓支出

1.82

1.82

?

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

61.33

61.33

?

20805

行政事業(yè)單位養老支出

61.33

61.33

?

2080505

? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

19.96

19.96

?

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

9.98

9.98

?

2080599

? 其他行政事業(yè)單位養老支出

31.39

31.39

?

210

衛生健康支出

16.05

16.05

?

21011

行政事業(yè)單位醫療

16.05

16.05

?

2101101

? 行政單位醫療

3.63

3.63

?

2101102

? 事業(yè)單位醫療

6.44

6.44

?

2101103

? 公務(wù)員醫療補助

1.72

1.72

?

2101199

? 其他行政事業(yè)單位醫療支出

4.26

4.26

?

221

住房保障支出

27.39

27.39

?

22102

住房改革支出

27.39

27.39

?

2210201

? 住房公積金

27.39

27.39

?

備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。









?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?

?

?

?

?

?

?

公開(kāi)06表

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室

2022年度

金額單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

301

工資福利支出

322.97

302

商品和服務(wù)支出

75.93

310

資本性支出

2.84

30101

? 基本工資

70.16

30201

? 辦公費

9.08

31001

房屋建筑物購建

?

30102

? 津貼補貼

33.65

30202

? 印刷費

?

31002

? 辦公設備購置

2.84

30103

? 獎金

32.44

30203

? 咨詢(xún)費

?

31003

? 專(zhuān)用設備購置

?

30106

? 伙食補助費

?

30204

? 手續費

?

31005

? 基礎設施建設

?

30107

? 績(jì)效工資

103.76

30205

? 水費

?

31006

? 大型修繕

?

30108

? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費

19.96

30206

? 電費

?

31007

? 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新

?

30109

? 職業(yè)年金繳費

9.98

30207

? 郵電費

3.38

31008

? 物資儲備

?

30110

? 職工基本醫療保險繳費

10.72

30208

? 取暖費

?

31009

? 土地補償

?

30111

? 公務(wù)員醫療補助繳費

1.72

30209

? 物業(yè)管理費

?

31010

? 安置補助

?

30112

? 其他社會(huì )保障繳費

4.43

30211

? 差旅費

6.02

31011

? 地上附著(zhù)物和青苗補償

?

30113

? 住房公積金

28.88

30212

? 因公出國(境)費用

?

31012

? 拆遷補償

?

30114

? 醫療費

7.29

30213

? 維修(護)費

1.25

31013

? 公務(wù)用車(chē)購置

?

30199

? 其他工資福利支出

?

30214

? 租賃費

?

31019

? 其他交通工具購置

?

303

對個(gè)人和家庭的補助

30.90

30215

? 會(huì )議費

?

31021

? 文物和陳列品購置

?

30301

? 離休費

?

30216

? 培訓費

2.07

31022

? 無(wú)形資產(chǎn)購置

?

30302

? 退休費

?

30217

? 公務(wù)接待費

1.57

31099

其他資本性支出

?

30303

? 退職(役)費

?

30218

? 專(zhuān)用材料費

?

312

對企業(yè)補助

?

30304

? 撫恤金

?

30224

? 被裝購置費

?

31201

? 資本金注入

?

30305

? 生活補助

25.42

30225

? 專(zhuān)用燃料費

?

31203

? 政府投資基金股權投資

?

30306

? 救濟費

?

30226

? 勞務(wù)費

15.41

31204

? 費用補貼

?

30307

? 醫療費補助

5.46

30227

? 委托業(yè)務(wù)費

?

31205

? 利息補貼

?

30308

? 助學(xué)金

?

30228

? 工會(huì )經(jīng)費

17.95

31299

其他對企業(yè)補助

?

30309

? 獎勵金

0.02

30229

? 福利費

0.30

399

其他支出

?

30310

? 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼

?

30231

? 公務(wù)用車(chē)運行維護費

2.88

39906

? 贈與

?

30311

代繳社會(huì )保險費

?

30239

?其他交通費用

5.67

39907

國家賠償費用支出

?

30399

? 其他個(gè)人和家庭的補助支出

?

30240

稅金及附加費用

?

39908

? 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼

?

?

?

?

30299

其他商品和服務(wù)支出

10.35

39999

? 其他支出

?

?

?

?

307

債務(wù)利息及費用支出

75.93

?

?

?

?

?

?

30701

? 國內債務(wù)付息

9.08

?

?

?

?

?

?

30702

?國外債務(wù)付息

?

?

?

?

?

?

?

30703

國內債務(wù)發(fā)行費用

?

?

?

?

?

?

?

30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

?

?

?

?

人員經(jīng)費合計

353.88

公用經(jīng)費合計

78.76

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。














?

?

?

?

?

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?

?

?

?

?

?

?

公開(kāi)07表

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室???? 2022年度????????????????????? 單位:萬(wàn)元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。
















?

?

?

?

?

?

?

?

?

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

?

?

?

?

?

公開(kāi)08表

公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室?????? 2022年度

?

單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

合計

?

?

?

?

?

?

?

?

備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。

本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

機構運行信息表


?

?

?

?

公開(kāi)09


公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室????? 2022年度??????????????? 單位:萬(wàn)元


?

年初預算數

全年預算數

決算數

?

決算數


一、“三公”經(jīng)費支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費

32.21


(一)支出合計

8.50

26.31

24.60

(一)行政單位

32.21


? 1.因公出國(境)費

?

?

?

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

?


?2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

5.50

24.34

23.03

五、國有資產(chǎn)占用情況


? (1)公務(wù)用車(chē)購置費

?

20.15

20.15

(一)車(chē)輛數合計(輛)

1


? (2)公務(wù)用車(chē)運行維護費

5.50

4.20

2.88

? 1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)

?


? 3.公務(wù)接待費

3.00

1.96

1.57

? 2.主要領(lǐng)導干部用車(chē)

?


??? (1)國內接待費

1.57

? 3.機要通信用車(chē)

?


????? 其中:外事接待費

?

? 4.應急保障用車(chē)

1


?(2)國(境)外接待費

?

? 5.執法執勤用車(chē)

?


(二)相關(guān)統計數

? 6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)

?


? 1.因公出國(境)團組數(個(gè))

?

? 7.離退休干部用車(chē)

?


? 2.因公出國(境)人次數(人)

?

? 8.其他用車(chē)

?


?3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛)

1

(二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備(臺,套)

?


?4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)

1

(三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專(zhuān)用設備(臺,套)

?


?5.國內公務(wù)接待批次(個(gè))

11

六、政府采購支出信息


? 其中:外事接待批次(個(gè))

?

?(一)政府采購支出合計

?


?6.國內公務(wù)接待人次(人)

112

??? 1.政府采購貨物支出

?


?其中:外事接待人次(人)

?

??? 2.政府采購工程支出

?


?7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

?

??? 3.政府采購服務(wù)支出

?


?8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

?

? (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

?


二、會(huì )議費

?

其中:授予小微企業(yè)合同金額

?


三、培訓費

2.07

?

?


備注:預算數年初部門(mén)預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實(shí)際支出。


????? 本表為空的單位應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數據,故本表為空。???




















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