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重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、開(kāi)展一般常見(jiàn)病、多發(fā)病和中醫的基本醫療服務(wù),實(shí)施現場(chǎng)應急救護和轉診服務(wù),負責慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病管理;
2、普及健康教育知識,開(kāi)展個(gè)體和群體的健康管理,提供精神衛生、基本職業(yè)衛生、保健咨詢(xún)服務(wù),開(kāi)展農村衛生診斷、疫情報告和監測,及時(shí)處理農村重大疫情和公共衛生突發(fā)事件,定期實(shí)施免疫接種等基本公共衛生服務(wù);
3、提供計劃生育有關(guān)的臨床醫療服務(wù)及相關(guān)的指導、咨詢(xún)與隨訪(fǎng);協(xié)助當地鎮政府制訂和組織實(shí)施初級衛生保健、衛生事業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃;
4、指導轄區內診所、村衛生室業(yè)務(wù)工作,對村醫及相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)技能培訓;
5、受區衛生健康委委托進(jìn)行轄區公共衛生管理;
6、協(xié)助開(kāi)展轄區內衛生監督工作,承擔區域內公共衛生信息收集與報告等任務(wù)。
(二)單位構成。
重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院加掛重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮計劃生育服務(wù)站牌子,為重慶市榮昌區衛生健康委管理的財政差額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi)),參照正科級事業(yè)單位管理;核定事業(yè)編制18人,年末實(shí)有編制人數18人,退休8人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年收入合計1107.44萬(wàn)元,其中:本年收入1102.95萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款 365.39萬(wàn)元,政府性基金預算撥款 0 萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0 萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0 萬(wàn)元,事業(yè)收入737.56萬(wàn)元,其他收入 0萬(wàn)元;上年結轉收入4.49萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款4.49萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0萬(wàn)元,事業(yè)收入 0萬(wàn)元,其他收入 0萬(wàn)元。收入較去年增加661.08萬(wàn)元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加100.8萬(wàn)元,事業(yè)收入增加560.27萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年支出合計1107.44萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出 0 萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出 51.09萬(wàn)元,衛生健康支出1022.44萬(wàn)元,住房保障支出33.91萬(wàn)元;支出較去年增加661.08萬(wàn)元,主要是基本支出增加 659.55萬(wàn)元,項目支出增加1.53萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計369.87萬(wàn)元,其中:本年收入365.39萬(wàn)元,上年結轉收入4.49萬(wàn)元;一般公共預算財政撥款支出369.87萬(wàn)元,比2023年增加100.8萬(wàn)元。其中:基本支出1091.82萬(wàn)元,比2023年增加659.55萬(wàn)元,主要原因是基本公共衛生服務(wù)項目支出調整為基本支出,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出 15.62萬(wàn)元,比2023年增加 1.53萬(wàn)元,主要原因是基本藥物制度補助增加,主要用于保障民生重點(diǎn)工作。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位2024年度無(wú)政府采購。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 15.62萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車(chē)輛 1輛,其中一般公務(wù)用車(chē) 0輛、執勤執法用車(chē)0輛,特種設備車(chē)輛1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛 0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:何榮? 聯(lián)系方式:023-46236073
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附件:1.重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院2024年財政撥款收支總表
????? 2.重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4.重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院2024年政府性基金預算支出表
????? 6.重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院2024年單位收支總表
????? 7.重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院2024年單位收入總表
????? 8.重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院2024年單位支出總表
????? 9.重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院2024年政府采購預算明細表
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表一 |
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重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院 2024年財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬(wàn)元 | |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
365.39 |
一、本年支出 |
369.87 |
369.87 |
|
|
一般公共預算資金 |
365.39 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
44.09 |
44.09 |
|
|
政府性基金預算資金 |
|
衛生健康支出 |
325.79 |
325.79 |
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
|
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二、上年結轉 |
4.49 |
二、結轉下年 |
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一般公共預算撥款 |
4.49 |
|
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|
政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
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收入合計 |
369.87 |
支出合計 |
369.87 |
369.87 |
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備注:本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入存在尾差。
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表二 |
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重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院 2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位:萬(wàn)元 |
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
369.87 |
354.26 |
15.62 | |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
44.09 |
44.09 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
44.09 |
44.09 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
12.00 |
12.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.00 |
8.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
24.09 |
24.09 |
|
210 |
衛生健康支出 |
325.79 |
310.17 |
15.62 |
21003 |
基層醫療衛生機構 |
198.04 |
186.83 |
11.21 |
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
191.71 |
186.83 |
4.88 |
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
6.33 |
|
6.33 |
21004 |
公共衛生 |
113.97 |
109.56 |
4.41 |
2100408 |
基本公共衛生服務(wù) |
113.97 |
109.56 |
4.41 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
13.78 |
13.78 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
10.00 |
10.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.78 |
3.78 |
|
備注:本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入存在尾差。
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表三 |
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重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院 2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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單位:萬(wàn)元 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
354.26 |
284.25 |
70.01 | |
301 |
工資福利支出 |
261.37 |
261.37 |
|
30101 |
基本工資 |
72.86 |
72.86 |
|
30102 |
津貼補貼 |
10.13 |
10.13 |
|
30107 |
績(jì)效工資 |
138.90 |
138.90 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
12.00 |
12.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
8.00 |
8.00 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
10.00 |
10.00 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
3.60 |
3.60 |
|
30114 |
醫療費 |
2.88 |
2.88 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.00 |
3.00 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
70.01 |
|
70.01 |
30201 |
辦公費 |
10.00 |
|
10.00 |
30202 |
印刷費 |
2.00 |
|
2.00 |
30205 |
水費 |
0.60 |
|
0.60 |
30206 |
電費 |
6.00 |
|
6.00 |
30207 |
郵電費 |
4.00 |
|
4.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
11.00 |
|
11.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
15.00 |
|
15.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
19.00 |
|
19.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.41 |
|
2.41 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
22.88 |
22.88 |
|
30305 |
生活補助 |
21.28 |
21.28 |
|
30307 |
醫療費補助 |
1.60 |
1.60 |
|
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表四 |
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|
重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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|
單位:萬(wàn)元 |
2024年預算數 | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
|
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備注:本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據。
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表五 |
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|
重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院 2024年政府性基金預算支出表 | ||||
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|
|
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|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
備注:本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據。 |
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表六 |
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|
重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院 2024年單位收支總表 | |||
|
|
|
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|
單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
合計 |
1,107.44 |
合計 |
1,107.44 |
一般公共預算資金 |
369.87 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
51.09 |
政府性基金預算資金 |
|
衛生健康支出 |
1,022.44 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
住房保障支出 |
33.91 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
|
|
事業(yè)收入資金 |
737.56 |
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
備注:本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入存在尾差。
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?
?
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表七 |
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|
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| ||||||||
重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院2024年單位收支總表 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||
合計 |
1,107.44 |
369.87 |
|
|
|
737.56 |
|
|
|
| |||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
51.09 |
44.09 |
|
|
|
7.00 |
|
|
|
| ||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
51.09 |
44.09 |
|
|
|
7.00 |
|
|
|
| ||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
18.00 |
12.00 |
|
|
|
6.00 |
|
|
|
| ||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.00 |
8.00 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
| ||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
24.09 |
24.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
210 |
衛生健康支出 |
1,022.44 |
325.79 |
|
|
|
696.65 |
|
|
|
| ||||||||
21003 |
基層醫療衛生機構 |
892.19 |
198.04 |
|
|
|
694.15 |
|
|
|
| ||||||||
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
885.86 |
191.71 |
|
|
|
694.15 |
|
|
|
| ||||||||
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
21004 |
公共衛生 |
113.97 |
113.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
2100408 |
基本公共衛生服務(wù) |
113.97 |
113.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
16.28 |
13.78 |
|
|
|
2.50 |
|
|
|
| ||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
12.00 |
10.00 |
|
|
|
2.00 |
|
|
|
| ||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.28 |
3.78 |
|
|
|
0.50 |
|
|
|
| ||||||||
221 |
住房保障支出 |
33.91 |
|
|
|
|
33.91 |
|
|
|
| ||||||||
22102 |
住房改革支出 |
33.91 |
|
|
|
|
33.91 |
|
|
|
| ||||||||
2210201 |
住房公積金 |
33.91 |
|
|
|
|
33.91 |
|
|
|
| ||||||||
備注:本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入存在尾差。
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表八 |
|
|
|
|
重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院 2024年單位支出總表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
1,107.44 |
1,091.82 |
15.62 | |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
51.09 |
51.09 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
51.09 |
51.09 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
18.00 |
18.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.00 |
9.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
24.09 |
24.09 |
|
210 |
衛生健康支出 |
1,022.44 |
1,006.82 |
15.62 |
21003 |
基層醫療衛生機構 |
892.19 |
880.98 |
11.21 |
2100302 |
鄉鎮衛生院 |
885.86 |
880.98 |
4.88 |
2100399 |
其他基層醫療衛生機構支出 |
6.33 |
|
6.33 |
21004 |
公共衛生 |
113.97 |
109.56 |
4.41 |
2100408 |
基本公共衛生服務(wù) |
113.97 |
109.56 |
4.41 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
16.28 |
16.28 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
12.00 |
12.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.28 |
4.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.91 |
33.91 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.91 |
33.91 |
|
2210201 |
住房公積金 |
33.91 |
33.91 |
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備注:本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入存在尾差。
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表九 |
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重慶市榮昌區萬(wàn)靈鎮衛生院 2024年政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位:萬(wàn)元 |
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
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備注:本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據。
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