一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作的方針政策和法律、法規、規章,擬訂全區文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作政策措施并組織實(shí)施。
2.統籌規劃全區文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、體育業(yè)發(fā)展。擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館發(fā)展規劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)體制機制改革。負責推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設,推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
3.管理全區性重大文化活動(dòng),指導區級重點(diǎn)文化設施建設,負責全區旅游整體形象宣傳和推廣, 促進(jìn)全區文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場(chǎng)推廣,擬訂旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規劃并組織實(shí)施,指導、推進(jìn)全域旅游。
4.負責管理全區文藝事業(yè),指導藝術(shù)創(chuàng )作生產(chǎn),扶持體現社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負責全區公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全區公共文化服務(wù)體系建設和旅游公共服務(wù)建設,深入實(shí)施文化惠民工程,統籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。組織實(shí)施全區廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。
6.統籌規劃全區群眾體育、競技體育和青少年體育發(fā)展工作,推行全民健身計劃,指導并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng);實(shí)施國家體育鍛煉標準,推動(dòng)國民體質(zhì)監測和社會(huì )體育指導員隊伍建設;設置全區體育運動(dòng)項目,指導協(xié)調體育訓練和體育競賽,指導優(yōu)秀運動(dòng)隊的建設和業(yè)余訓練工作;指導各鎮街體育工作。指導和推進(jìn)全區青少年體育工作。負責區級體育社團的資格審查和業(yè)務(wù)指導。
7.統籌規劃全區文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作; 承擔文化市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟運行監測體系建設工作,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。擬訂全區體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和政策,規范體育服務(wù)管理,推動(dòng)體育服務(wù)標準化建設。參與擬訂全區體育設施布局規劃, 監督檢查體育設施的管理和使用。指導、協(xié)調、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負責全區體育彩票發(fā)行管理。
8.指導、推進(jìn)全區文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng )新發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設。指導體育科技工作,組織開(kāi)展體育運動(dòng)中的反興奮劑工作,發(fā)展體育教育,制定并實(shí)施體育培訓規劃。
9.負責全區非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
10.指導全區文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展,對文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監管,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設,依法規范文化和旅游市場(chǎng)。負責文化和旅游市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調和監督管理,指導應急救援工作。
11.指導全區文化市場(chǎng)綜合執法,組織查處全區文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場(chǎng)的違法行為,督查督辦大案要案,維護市場(chǎng)秩序。具體執法由區文化市場(chǎng)綜合執法隊伍承擔。
12.負責對全區各類(lèi)廣播電視機構進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和行業(yè)監管,會(huì )同有關(guān)部門(mén)對網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)機構進(jìn)行管理。指導全區廣播電視重點(diǎn)基礎設施建設。
13.負責電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng )作生產(chǎn)。監督管理、審查本區制作廣播電視節目、網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目的內容和質(zhì)量。指導、監管廣播電視廣告播放。負責實(shí)施廣播電視節目評價(jià)工作。
14.負責推進(jìn)全區廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進(jìn)行監管,負責全區應急廣播體系建設。指導全區廣播電視系統的安全工作。
15.負責指導全區文物和博物館業(yè)務(wù)工作。配合重慶市文化遺產(chǎn)研究機構開(kāi)展考古工作,組織、 協(xié)調重大文物保護和考古項目的實(shí)施。組織開(kāi)展文物資源調查,履行文物、博物館安全督察職責。指導協(xié)調博物館建設及博物館間的交流與協(xié)作。
16.負責全區世界文化遺產(chǎn)(含世界文化和自然雙重遺產(chǎn)中的文化遺產(chǎn)部分)保護和管理監督工作,協(xié)同住房和城鄉建設部門(mén)負責歷史文化名城(鎮、村)保護和監督管理工作。
17.指導、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作,組織全區大型文化、旅游、體育等對外及對港澳臺合作與交流活動(dòng);組織參加、承辦國際、國內體育競賽活動(dòng)。
18.擬訂全區文化和旅游人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施,負責從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
19.負責機關(guān)、直屬單位和所主管的社會(huì )組織黨建工作。
20.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構成。
重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )設辦公室(安全應急科、審計科)、公共服務(wù)和行政審批科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(文化遺產(chǎn)保護科)、體育科等 4個(gè)內設機構。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年收入合計3009.87萬(wàn)元,其中:本年收入2668.89萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款1042.89萬(wàn)元,政府性基金預算撥款1626萬(wàn)元;上年結轉收入340.98萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款153.52萬(wàn)元,政府性基金預算撥款187.46萬(wàn)元。收入較去年增加640.22萬(wàn)元,主要是體育彩票項目資金增加640.22萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年支出合計3009.87萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出1043.03萬(wàn)元,教育支出1.64萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出103.6萬(wàn)元,衛生健康支出25.17萬(wàn)元,住房保障支出22.97萬(wàn)元,其他支出1813.46萬(wàn)元;支出較去年增加640.22萬(wàn)元,主要是基本支出減少5.54萬(wàn)元,項目支出增加645.76萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計1196.41萬(wàn)元,其中:本年收入1042.89萬(wàn)元,上年結轉收入153.52萬(wàn)元;一般公共預算財政撥款支出1196.41萬(wàn)元,比2023年增加1.67萬(wàn)元,其中:基本支出390.84萬(wàn)元,比2023年減少5.54萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng)調整等,主要用于保障文化旅游體育等在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出805.57萬(wàn)元,比2023年增加7.21萬(wàn)元,主要原因是新增鎮街廣播站運行維護項目等,主要用于應急廣播體系建設等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預算財政撥款收入1813.46萬(wàn)元,其中:本年收入1626萬(wàn)元,上年結轉收入187.46萬(wàn)元;政府性基金預算支出1813.46萬(wàn)元,比2023年增加638.55萬(wàn)元,主要原因是體育彩票項目資金增加,主要用于體育彩票事業(yè)發(fā)展等。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算20.31萬(wàn)元,比2023年減少6.19萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)接待費??10.31萬(wàn)元,比2023年減少6.19萬(wàn)元,主要原因是堅持厲行節約原則,加強公務(wù)接待管理,嚴控公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)運行維護費10萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費71.45萬(wàn)元,比上年增加2.66萬(wàn)元,主要原因為人員變動(dòng)調整等;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位2024年度無(wú)政府采購。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款805.57萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:陳德菊??聯(lián)系方式:023-61471961
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附件:1.重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年財政撥款收支總表
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? ? ?6.重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年單位收支總表?
??????7.重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年單位收入總表
??????8.重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年單位支出總表
??????9.重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年政府采購預算明細表?
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表一 | ||||||
重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 | 2,668.89 | 一、本年支出 | 3,009.87 | 1,196.41 | 1,813.46 | |
一般公共預算資金 | 1,042.89 | 教育支出 | 1.64 | 1.64 | ||
政府性基金預算資金 | 1,626.00 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,043.03 | 1,043.03 | ||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 103.60 | 103.60 | |||
衛生健康支出 | 25.17 | 25.17 | ||||
住房保障支出 | 22.97 | 22.97 | ||||
其他支出 | 1,813.46 | 1,813.46 | ||||
二、上年結轉 | 340.98 | 二、結轉下年 | ||||
一般公共預算撥款 | 153.52 | |||||
政府性基金預算撥款 | 187.46 | |||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 | ||||||
收入合計 | 3,009.87 | 支出合計 | 3,009.87 | 1,196.41 | 1,813.46 |
表二 | ||||
重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類(lèi)科目 | 2024年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 1,196.41 | 390.84 | 805.57 | |
205 | 教育支出 | 1.64 | 1.64 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.64 | 1.64 | |
2050803 | 培訓支出 | 1.64 | 1.64 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,043.03 | 263.49 | 779.54 |
20701 | 文化和旅游 | 635.28 | 263.49 | 371.80 |
2070101 | 行政運行 | 263.49 | 263.49 | |
2070108 | 文化活動(dòng) | 64.60 | 64.60 | |
2070111 | 文化創(chuàng )作與保護 | 122.41 | 122.41 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 184.79 | 184.79 | |
20703 | 體育 | 260.26 | 260.26 | |
2070307 | 體育場(chǎng)館 | 173.73 | 173.73 | |
2070308 | 群眾體育 | 86.54 | 86.54 | |
20708 | 廣播電視 | 147.49 | 147.49 | |
2070808 | 廣播電視事務(wù) | 147.49 | 147.49 | |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 103.60 | 77.57 | 26.03 |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 103.60 | 77.57 | 26.03 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 26.57 | 26.57 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.29 | 13.29 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 63.74 | 37.71 | 26.03 |
210 | 衛生健康支出 | 25.17 | 25.17 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 25.17 | 25.17 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 14.12 | 14.12 | |
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 6.64 | 6.64 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 4.41 | 4.41 | |
221 | 住房保障支出 | 22.97 | 22.97 | |
22102 | 住房改革支出 | 22.97 | 22.97 | |
2210201 | 住房公積金 | 22.97 | 22.97 |
表三 | ||||
重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
合計 | 390.84 | 319.40 | 71.45 | |
301 | 工資福利支出 | 284.28 | 284.28 | |
30101 | 基本工資 | 61.98 | 61.98 | |
30102 | 津貼補貼 | 42.41 | 42.41 | |
30103 | 獎金 | 87.03 | 87.03 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 26.57 | 26.57 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 13.29 | 13.29 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 14.12 | 14.12 | |
30111 | 公務(wù)員醫療補助繳費 | 6.64 | 6.64 | |
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 4.96 | 4.96 | |
30113 | 住房公積金 | 22.97 | 22.97 | |
30114 | 醫療費 | 1.92 | 1.92 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 71.45 | 71.45 | |
30201 | 辦公費 | 3.50 | 3.50 | |
30207 | 郵電費 | 3.74 | 3.74 | |
30211 | 差旅費 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培訓費 | 1.64 | 1.64 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 1.50 | 1.50 | |
30226 | 勞務(wù)費 | 3.20 | 3.20 | |
30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 10.31 | 10.31 | |
30229 | 福利費 | 3.29 | 3.29 | |
30231 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 10.00 | 10.00 | |
30239 | 其他交通費用 | 11.86 | 11.86 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 17.40 | 17.40 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 35.11 | 35.11 | |
30305 | 生活補助 | 29.26 | 29.26 | |
30307 | 醫療費補助 | 5.85 | 5.85 |
表四 | |||||
重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
2024年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
20.31 | 10.00 | 10.00 | 10.31 |
表五 | ||||
重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年 政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | 1,813.46 | 1,813.46 | ||
229 | 其他支出 | 1,813.46 | 1,813.46 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,813.46 | 1,813.46 | |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 1,813.46 | 1,813.46 |
表六 | |||
重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年 單位收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 3,009.87 | 合計 | 3,009.87 |
一般公共預算資金 | 1,196.41 | 教育支出 | 1.64 |
政府性基金預算資金 | 1,813.46 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,043.03 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 103.60 | |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 衛生健康支出 | 25.17 | |
事業(yè)收入資金 | 住房保障支出 | 22.97 | |
上級補助收入資金 | 其他支出 | 1,813.46 | |
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 | |||
其他收入資金? |
表七 | |||||||||||
重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年單位收入總表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
合計 | 3,009.87 | 1,196.41 | 1,813.46 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
2050803 | 培訓支出 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,043.03 | 1,043.03 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 635.28 | 635.28 | ||||||||
2070101 | 行政運行 | 263.49 | 263.49 | ||||||||
2070108 | 文化活動(dòng) | 64.60 | 64.60 | ||||||||
2070111 | 文化創(chuàng )作與保護 | 122.41 | 122.41 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 184.79 | 184.79 | ||||||||
20703 | 體育 | 260.26 | 260.26 | ||||||||
2070307 | 體育場(chǎng)館 | 173.73 | 173.73 | ||||||||
2070308 | 群眾體育 | 86.54 | 86.54 | ||||||||
20708 | 廣播電視 | 147.49 | 147.49 | ||||||||
2070808 | 廣播電視事務(wù) | 147.49 | 147.49 | ||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 103.60 | 103.60 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 103.60 | 103.60 | ||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 26.57 | 26.57 | ||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.29 | 13.29 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 63.74 | 63.74 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 25.17 | 25.17 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 25.17 | 25.17 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 14.12 | 14.12 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 6.64 | 6.64 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 4.41 | 4.41 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 22.97 | 22.97 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.97 | 22.97 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 22.97 | 22.97 | ||||||||
229 | 其他支出 | 1,813.46 | 1,813.46 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,813.46 | 1,813.46 | ||||||||
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 1,813.46 | 1,813.46 |
表八 | ||||
重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年單位支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 3,009.87 | 390.84 | 2,619.03 | |
205 | 教育支出 | 1.64 | 1.64 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.64 | 1.64 | |
2050803 | 培訓支出 | 1.64 | 1.64 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,043.03 | 263.49 | 779.54 |
20701 | 文化和旅游 | 635.28 | 263.49 | 371.80 |
2070101 | 行政運行 | 263.49 | 263.49 | |
2070108 | 文化活動(dòng) | 64.60 | 64.60 | |
2070111 | 文化創(chuàng )作與保護 | 122.41 | 122.41 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 184.79 | 184.79 | |
20703 | 體育 | 260.26 | 260.26 | |
2070307 | 體育場(chǎng)館 | 173.73 | 173.73 | |
2070308 | 群眾體育 | 86.54 | 86.54 | |
20708 | 廣播電視 | 147.49 | 147.49 | |
2070808 | 廣播電視事務(wù) | 147.49 | 147.49 | |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 103.60 | 77.57 | 26.03 |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 103.60 | 77.57 | 26.03 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 26.57 | 26.57 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.29 | 13.29 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 63.74 | 37.71 | 26.03 |
210 | 衛生健康支出 | 25.17 | 25.17 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 25.17 | 25.17 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 14.12 | 14.12 | |
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 6.64 | 6.64 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 4.41 | 4.41 | |
221 | 住房保障支出 | 22.97 | 22.97 | |
22102 | 住房改革支出 | 22.97 | 22.97 | |
2210201 | 住房公積金 | 22.97 | 22.97 | |
229 | 其他支出 | 1,813.46 | 1,813.46 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,813.46 | 1,813.46 | |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 1,813.46 | 1,813.46 |
表九 | |||||||||||
重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )本級2024年政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 |
合計 | |||||||||||
備注:本單位無(wú)政府采購預算,故此表無(wú)數據。
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