一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.用文化藝術(shù)手段宣傳黨的方針政策,大力推廣和普及科學(xué)技術(shù)和文化知識。
2.組織開(kāi)展健康向上、豐富多彩的群眾文化活動(dòng);指導鎮文化服務(wù)中心、街道社區文化服務(wù)中心、企事業(yè)單位開(kāi)展各級各類(lèi)文化活動(dòng)。
3.挖掘、收集、整理當地民族文化遺產(chǎn),弘揚民間文化藝術(shù),創(chuàng )作文化、藝術(shù)精品,打造地方特色文化,加強文化藝術(shù)交流。?
4.培養文化藝術(shù)人才,建設高素質(zhì)的文藝干部隊伍。
5.開(kāi)展藝術(shù)品的展覽、收藏、研究、學(xué)術(shù)交流等各種文化藝術(shù)活動(dòng)。
6.對雕塑、壁畫(huà)、書(shū)法、繪畫(huà)等美術(shù)作品進(jìn)行研究與創(chuàng )作。
????7.進(jìn)行美術(shù)專(zhuān)業(yè)培訓與學(xué)術(shù)交流,為廣大美術(shù)愛(ài)好者提供交流、學(xué)習、展示的平臺。
(二)單位構成。
重慶市榮昌區文化館為重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )下屬事業(yè)單位,事業(yè)編制14名,其中:館長(cháng)1名,副館長(cháng)1名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年收入合計507.14萬(wàn)元。2024年年初預算數477.22萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款477.22萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;上年結轉收入29.91萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款29.91萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少62.30萬(wàn)元,主要是群眾文化藝術(shù)、學(xué)術(shù)研究交流等活動(dòng)經(jīng)費及人員變動(dòng)經(jīng)費減少62.30萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年支出合計507.14萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出416.80萬(wàn)元,教育支出1.70萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出61.62萬(wàn)元,衛生健康支出13.41萬(wàn)元,住房保障支出13.60萬(wàn)元;支出較去年減少62.30萬(wàn)元,主要是基本支出減少10.97萬(wàn)元,項目支出減少51.35萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計507.14萬(wàn)元,其中:本年收入477.22萬(wàn)元,上年結轉收入29.91萬(wàn)元;一般公共預算財政撥款支出507.14萬(wàn)元,比2023年減少62.30萬(wàn)元。其中:基本支出331.67萬(wàn)元,比2023年減少10.97萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng),主要用于保障文化館在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出175.46萬(wàn)元,比2023年減少51.35萬(wàn)元,主要原因是群眾文化藝術(shù)、學(xué)術(shù)研究交流等項目經(jīng)費減少。
重慶市榮昌區文化館2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算3.00萬(wàn)元,比2023年減少0.50萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)接待費0.50?萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費2.50萬(wàn)元,比2023年減少0.50萬(wàn)元,主要原因是厲行節約,減少公務(wù)用車(chē)運行支出;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。我單位2024年度無(wú)政府采購。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款175.46萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:李大權??聯(lián)系方式:023-46786909
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附件:1.重慶市榮昌區文化館2024年財政撥款收支總表
??????2.重慶市榮昌區文化館2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
??????3.重慶市榮昌區文化館2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????4.重慶市榮昌區文化館2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.重慶市榮昌區文化館2024年政府性基金預算財政撥款支出預算表
??????6.重慶市榮昌區文化館2024年單位收支總表?
??????7.重慶市榮昌區文化館2024年單位收入總表
??????8.重慶市榮昌區文化館2024年單位支出總表
??????9.重慶市榮昌區文化館2024年政府采購預算明細表
表一 | ||||||
重慶市榮昌區文化館2024年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 | 477.22 | 一、本年支出 | 507.14 | 507.14 | ||
一般公共預算資金 | 477.22 | 教育支出 | 1.70 | 1.70 | ||
政府性基金預算資金 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 416.80 | 416.80 | |||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 61.62 | 61.62 | |||
衛生健康支出 | 13.41 | 13.41 | ||||
住房保障支出 | 13.60 | 13.60 | ||||
二、上年結轉 | 29.91 | 二、結轉下年 | ||||
一般公共預算撥款 | 29.91 | |||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 | ||||||
收入合計 | 507.14 | 支出合計 | 507.14 | 507.14 |
表二 | ||||
重慶市榮昌區文化館2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類(lèi)科目 | 2024年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 507.14 | 331.67 | 175.46 | |
205 | 教育支出 | 1.70 | 1.70 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.70 | 1.70 | |
2050803 | 培訓支出 | 1.70 | 1.70 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 416.80 | 241.34 | 175.46 |
20701 | 文化和旅游 | 416.80 | 241.34 | 175.46 |
2070109 | 群眾文化 | 271.84 | 241.34 | 30.50 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 144.96 | 144.96 | |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 61.62 | 61.62 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 61.62 | 61.62 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 18.13 | 18.13 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.07 | 9.07 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 34.42 | 34.42 | |
210 | 衛生健康支出 | 13.41 | 13.41 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 13.41 | 13.41 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 9.63 | 9.63 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.78 | 3.78 | |
221 | 住房保障支出 | 13.60 | 13.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.60 | 13.60 | |
2210201 | 住房公積金 | 13.60 | 13.60 |
表三 | ||||
重慶市榮昌區文化館2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
合計 | 331.67 | 274.25 | 57.42 | |
301 | 工資福利支出 | 242.79 | 242.79 | |
30101 | 基本工資 | 62.61 | 62.61 | |
30102 | 津貼補貼 | 2.25 | 2.25 | |
30107 | 績(jì)效工資 | 119.98 | 119.98 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 18.13 | 18.13 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 9.07 | 9.07 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 9.63 | 9.63 | |
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 2.83 | 2.83 | |
30113 | 住房公積金 | 13.60 | 13.60 | |
30114 | 醫療費 | 2.08 | 2.08 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 2.60 | 2.60 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 54.79 | 54.79 | |
30201 | 辦公費 | 8.00 | 8.00 | |
30205 | 水費 | 0.40 | 0.40 | |
30206 | 電費 | 0.70 | 0.70 | |
30207 | 郵電費 | 0.20 | 0.20 | |
30211 | 差旅費 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培訓費 | 1.70 | 1.70 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.50 | 0.50 | |
30226 | 勞務(wù)費 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 13.06 | 13.06 | |
30229 | 福利費 | 3.40 | 3.40 | |
30231 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 2.50 | 2.50 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 18.33 | 18.33 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 34.10 | 31.47 | 2.63 |
30305 | 生活補助 | 31.89 | 29.26 | 2.63 |
30307 | 醫療費補助 | 2.20 | 2.20 | |
30309 | 獎勵金 | 0.01 | 0.01 |
表四 | |||||
重慶市榮昌區文化館2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
2024年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
3.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 |
表五 | ||||
重慶市榮昌區文化館2024年政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | ||||
備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。 |
表六 | |||
重慶市榮昌區文化館2024年單位收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 507.14 | 合計 | 507.14 |
一般公共預算資金 | 507.14 | 教育支出 | 1.70 |
政府性基金預算資金 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 416.80 | |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 61.62 | |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 衛生健康支出 | 13.41 | |
事業(yè)收入資金 | 住房保障支出 | 13.60 | |
上級補助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 | |||
其他收入資金? |
表七 | |||||||||||
重慶市榮昌區文化館2024年單位收入總表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
合計 | 507.14 | 507.14 | |||||||||
205 | 教育支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
2050803 | 培訓支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 416.80 | 416.80 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 416.80 | 416.80 | ||||||||
2070109 | 群眾文化 | 271.84 | 271.84 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 144.96 | 144.96 | ||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 61.62 | 61.62 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 61.62 | 61.62 | ||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 18.13 | 18.13 | ||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.07 | 9.07 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 34.42 | 34.42 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 13.41 | 13.41 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 13.41 | 13.41 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 9.63 | 9.63 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.78 | 3.78 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 13.60 | 13.60 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.60 | 13.60 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 13.60 | 13.60 |
表八 | ||||
重慶市榮昌區文化館2024年單位支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 507.14 | 331.67 | 175.46 | |
205 | 教育支出 | 1.70 | 1.70 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.70 | 1.70 | |
2050803 | 培訓支出 | 1.70 | 1.70 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 416.80 | 241.34 | 175.46 |
20701 | 文化和旅游 | 416.80 | 241.34 | 175.46 |
2070109 | 群眾文化 | 271.84 | 241.34 | 30.50 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 144.96 | 144.96 | |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 61.62 | 61.62 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 61.62 | 61.62 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 18.13 | 18.13 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.07 | 9.07 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 34.42 | 34.42 | |
210 | 衛生健康支出 | 13.41 | 13.41 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 13.41 | 13.41 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 9.63 | 9.63 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.78 | 3.78 | |
221 | 住房保障支出 | 13.60 | 13.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.60 | 13.60 | |
2210201 | 住房公積金 | 13.60 | 13.60 |
表九 | |||||||||||
重慶市榮昌區文化館2024年政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 |
合計 | |||||||||||
備注:本單位無(wú)政府采購預算,故此表無(wú)數據。 |
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
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