重慶市榮昌區統計指導站
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
重慶市榮昌區統計指導站旨在為鎮街綜合統計工作提供指導和服務(wù)。指導鎮街組織實(shí)施國家統計制度、統計標準和發(fā)展規劃;指導鎮街綜合統計工作和統計基層基礎工作;指導鎮街普查和抽樣調查工作, 配合做好數據審核評估工作;配合做好統計法律法規的宣傳教育;配合做好各行業(yè)統計調查的業(yè)務(wù)培訓工作。
(二)單位構成
重慶市榮昌區統計指導站為區統計局管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi))。區統計指導站設置 3 個(gè)內設機構: 1. 昌元指導分站:指導昌元片區綜合統計工作。 2. 昌州指導分站:指導昌州片區綜合統計工作。 3. 廣順指導分站:指導廣順片區綜合統計工作。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計215.33萬(wàn)元,支出總計215.33萬(wàn)元。收支較上年決算數增加215.33萬(wàn)元,增長(cháng)2015.3%,主要原因是預算體制調整,本單位為2022年新增單位,無(wú)上年決算數。
2.收入情況。2022年度收入合計215.33萬(wàn)元,較上年決算數增加215.33萬(wàn)元,增長(cháng)215.3%,主要原因是預算體制調整,本單位為2022年新增單位,無(wú)上年決算數。其中:財政撥款收入215.33萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計215.33萬(wàn)元,較上年決算增加215.33萬(wàn)元,增長(cháng)2015.3%,主要原因是預算體制調整,本單位為2022年新增單位,無(wú)上年決算數。其中:基本支出186.74萬(wàn)元,占86.7%;項目支出28.59萬(wàn)元,占13.3%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算無(wú)變化。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計215.33萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加215.33萬(wàn)元,增長(cháng)215.3%。主要原因是預算體制調整,本單位為2022年新增單位,無(wú)上年決算數。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入215.33萬(wàn)元,較上年決算數增加215.33萬(wàn)元,增長(cháng)215.33%。主要原因是預算體制調整,本單位為2022年新增單位,無(wú)上年決算數。較年初預算數減少37.89萬(wàn)元,下降15%。主要原因是根據文件要求,核減人員定額經(jīng)費及項目經(jīng)費。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出215.33萬(wàn)元,較上年決算數增加215.33萬(wàn)元,增長(cháng)215.33%。主要原因是預算體制調整,本單位為2022年新增單位,無(wú)上年決算數。較年初預算數減少37.89萬(wàn)元,下降15%。主要原因是根據文件要求,核減人員定額經(jīng)費及項目經(jīng)費。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數無(wú)變化。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出179.83萬(wàn)元,占83.5%,較年初預算數減少34.85萬(wàn)元,下降16.2%,主要原因是根據文件要求,核減人員定額經(jīng)費及項目經(jīng)費。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出15.18萬(wàn)元,占7%,較年初預算數減少0.13萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是2022年6月調離一名人員,8月新招錄一名人員。
(3)衛生健康支出7.86萬(wàn)元,占3.7%,較年初預算數減少0.19萬(wàn)元,下降2.4%,主要原因是2022年6月調離一名人員,8月新招錄一名人員。
(4)住房保障支出11.67萬(wàn)元,占5.4%,較年初預算數減少2.56萬(wàn)元,下降18%,主要原因是2022年6月調離一名人員,8月新招錄一名人員。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出186.74萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費158.69萬(wàn)元,較上年決算數增加158.69萬(wàn)元,增長(cháng)158.7%,主要原因是預算體制調整,本單位為2022年新增單位,無(wú)上年決算數。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、公積金。公用經(jīng)費28.05萬(wàn)元,較上年決算數增加28.05萬(wàn)元,增長(cháng)280%,主要原因是預算體制調整,本單位為2022年新增單位,無(wú)上年決算數。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、勞務(wù)費、固定資產(chǎn)、其他交通費用等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
? 本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
本單位為榮昌區統計局下屬事業(yè)單位,2022年度未發(fā)生“三公”支出。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位為榮昌區統計局下屬事業(yè)單位,2022年度未發(fā)生“三公”支出。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數無(wú)變化。本年度培訓費支出0.80萬(wàn)元,較上年決算數增加0.80萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是預算體制調整,本單位為2022年新增單位,無(wú)上年決算數。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我單位對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,項目自評涉及資金28.59萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
(1)公開(kāi)范圍。本單位共自評項目1個(gè),公開(kāi)項目1個(gè)
(2)公開(kāi)內容。詳見(jiàn)表10項目績(jì)效自評表
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
?本單位所有項目均完成績(jì)效目標。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式: 郭呂,023-61471399
附件:重慶市榮昌區統計指導站2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報表
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收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區統計指導站 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 215.33 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 179.83 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 0.80 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 15.18 | |
九、衛生健康支出 | 7.86 | ||
十、節能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 11.67 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 215.33 | 本年支出合計 | 215.33 |
??? 使用非財政撥款結余 | ??? 結余分配 | ||
??? 年初結轉和結余 | ??? 年末結轉和結余 | ||
總計 | 215.33 | 總計 | 215.33 |
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收入決算表 | ||||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區統計指導站 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | |||||||||
合計 | 215.33 | 215.33 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 179.84 | 179.84 | |||||||||
20105 | 統計信息事務(wù) | 179.84 | 179.84 | |||||||||
2010508 | ? 統計抽樣調查 | 28.59 | 28.59 | |||||||||
2010550 | ? 事業(yè)運行 | 151.25 | 151.25 | |||||||||
205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 | |||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.80 | 0.80 | |||||||||
2050803 | ? 培訓支出 | 0.80 | 0.80 | |||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 15.17 | 15.17 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 15.17 | 15.17 | |||||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 10.11 | 10.11 | |||||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.06 | 5.06 | |||||||||
210 | 衛生健康支出 | 7.85 | 7.85 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.85 | 7.85 | |||||||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 5.56 | 5.56 | |||||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.29 | 2.29 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.67 | 11.67 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.67 | 11.67 | |||||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 11.67 | 11.67 |
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支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區統計指導站 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | |||||||||
合計 | 215.33 | 186.74 | 28.59 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 179.84 | 151.25 | 28.59 | ||||||
20105 | 統計信息事務(wù) | 179.84 | 151.25 | 28.59 | ||||||
2010508 | ? 統計抽樣調查 | 28.59 | 28.59 | |||||||
2010550 | ? 事業(yè)運行 | 151.25 | 151.25 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 | |||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.80 | 0.80 | |||||||
2050803 | ? 培訓支出 | 0.80 | 0.80 | |||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 15.17 | 15.17 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 15.17 | 15.17 | |||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 10.11 | 10.11 | |||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.06 | 5.06 | |||||||
210 | 衛生健康支出 | 7.85 | 7.85 | |||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.85 | 7.85 | |||||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 5.56 | 5.56 | |||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.29 | 2.29 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 11.67 | 11.67 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.67 | 11.67 | |||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 11.67 | 11.67 |
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財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區統計指導站 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項??? 目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 215.33 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 179.83 | 179.83 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 15.18 | 15.18 | ||||
九、衛生健康支出 | 7.86 | 7.86 | ||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||
十二、農林水支出 | ||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 11.67 | 11.67 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合計 | 215.33 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十五、債務(wù)付息支出 | |||||
一、一般公共預算財政撥款 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 215.33 | 215.33 | |||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||
總計 | 215.33 | 總計 | 215.33 | 215.33 |
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一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)05表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區統計指導站 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 215.33 | 186.74 | 28.59 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 179.84 | 151.25 | 28.59 | |||
20105 | 統計信息事務(wù) | 179.84 | 151.25 | 28.59 | |||
2010508 | ? 統計抽樣調查 | 28.59 | 28.59 | ||||
2010550 | ? 事業(yè)運行 | 151.25 | 151.25 | ||||
205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.80 | 0.80 | ||||
2050803 | ? 培訓支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 15.17 | 15.17 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 15.17 | 15.17 | ||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 10.11 | 10.11 | ||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.06 | 5.06 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 7.85 | 7.85 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.85 | 7.85 | ||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 5.56 | 5.56 | ||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.29 | 2.29 | ||||
221 | 住房保障支出 | 11.67 | 11.67 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 11.67 | 11.67 | ||||
2210201 | ? 住房公積金 | 11.67 | 11.67 |
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)06表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區統計指導站 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 158.57 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 28.05 | 310 | 資本性支出 | ||
30101 | ? 基本工資 | 36.18 | 30201 | ? 辦公費 | 5.82 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | ||
30102 | ? 津貼補貼 | 1.93 | 30202 | ? 印刷費 | 31002 | ? 辦公設備購置 | |||
30103 | ? 獎金 | 30203 | ? 咨詢(xún)費 | 31003 | ? 專(zhuān)用設備購置 | ||||
30106 | ? 伙食補助費 | 30204 | ? 手續費 | 31005 | ? 基礎設施建設 | ||||
30107 | ? 績(jì)效工資 | 83.07 | 30205 | ? 水費 | 31006 | ? 大型修繕 | |||
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 10.11 | 30206 | ? 電費 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | |||
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 5.06 | 30207 | ? 郵電費 | 31008 | ? 物資儲備 | |||
30110 | ? 職工基本醫療保險繳費 | 5.56 | 30208 | ? 取暖費 | 31009 | ? 土地補償 | |||
30111 | ? 公務(wù)員醫療補助繳費 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 31010 | ? 安置補助 | ||||
30112 | ? 其他社會(huì )保障繳費 | 1.84 | 30211 | ? 差旅費 | 4.75 | 31011 | ? 地上附著(zhù)物和青苗補償 | ||
30113 | ? 住房公積金 | 11.67 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 31012 | ? 拆遷補償 | |||
30114 | ? 醫療費 | 3.14 | 30213 | ? 維修(護)費 | 31013 | ? 公務(wù)用車(chē)購置 | |||
30199 | ? 其他工資福利支出 | 30214 | ? 租賃費 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | ||||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 0.12 | 30215 | ? 會(huì )議費 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | |||
30301 | ? 離休費 | 30216 | ? 培訓費 | 0.80 | 31022 | ? 無(wú)形資產(chǎn)購置 | |||
30302 | ? 退休費 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 31099 | ? 其他資本性支出 | ||||
30303 | ? 退職(役)費 | 30218 | ? 專(zhuān)用材料費 | 312 | 對企業(yè)補助 | ||||
30304 | ? 撫恤金 | 30224 | ? 被裝購置費 | 31201 | ? 資本金注入 | ||||
30305 | ? 生活補助 | 0.10 | 30225 | ? 專(zhuān)用燃料費 | 31203 | ? 政府投資基金股權投資 | |||
30306 | ? 救濟費 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 0.02 | 31204 | ? 費用補貼 | |||
30307 | ? 醫療費補助 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | ? 利息補貼 | ||||
30308 | ? 助學(xué)金 | 30228 | ? 工會(huì )經(jīng)費 | 7.57 | 31299 | ? 其他對企業(yè)補助 | |||
30309 | ? 獎勵金 | 0.02 | 30229 | ? 福利費 | 1.32 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | ? 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | ? 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 39907 | 國家賠償費用支出 | ||||
30311 | ? 代繳社會(huì )保險費 | 30239 | ? 其他交通費用 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ||||
30399 | ? 其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | ||||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 7.78 | 39910 | 資本性贈與 | |||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30701 | ? 國內債務(wù)付息 | ||||||||
30702 | ? 國外債務(wù)付息 | ||||||||
30703 | ? 國內債務(wù)發(fā)行費用 | ||||||||
30704 | ? 國外債務(wù)發(fā)行費用 | ||||||||
人員經(jīng)費合計 | 158.69 | 公用經(jīng)費合計 | 28.05 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區統計指導站 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
合計 | |||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 | |||||||||||
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國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)08表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區統計指導站 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 | 本年支出 | |||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
合計 | ||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | ||||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。 | ||||||||
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機構運行信息表 | |||||
公開(kāi)09表 | |||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區統計指導站 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項? 目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項? 目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | |
? (一)支出合計 | 1.00 | ? (一)行政單位 | |||
???? 1.因公出國(境)費 | ? (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | ||||
???? 2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 五、資產(chǎn)信息 | — | |||
????? (1)公務(wù)用車(chē)購置費 | ? (一)車(chē)輛數合計(輛) | ||||
????? (2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 | ???? 1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) | ||||
???? 3.公務(wù)接待費 | 1.00 | ???? 2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) | |||
????? (1)國內接待費 | — | — | ???? 3.機要通信用車(chē) | ||
?????????? 其中:外事接待費 | — | — | ???? 4.應急保障用車(chē) | ||
????? (2)國(境)外接待費 | — | — | ???? 5.執法執勤用車(chē) | ||
? (二)相關(guān)統計數 | — | — | — | ???? 6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | |
???? 1.因公出國(境)團組數(個(gè)) | — | — | ???? 7.離退休干部用車(chē) | ||
???? 2.因公出國(境)人次數(人) | — | — | ???? 8.其他用車(chē) | ||
???? 3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) | — | — | ? (二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛) | ||
???? 4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | — | 六、政府采購支出信息 | — | |
???? 5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | ? (一)政府采購支出合計 | ||
??????? 其中:外事接待批次(個(gè)) | — | — | ???? 1.政府采購貨物支出 | ||
???? 6.國內公務(wù)接待人次(人) | — | — | ???? 2.政府采購工程支出 | ||
??????? 其中:外事接待人次(人) | — | — | ???? 3.政府采購服務(wù)支出 | ||
???? 7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | ? (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | ||
???? 8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | — | ??????? 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | ||
二、會(huì )議費 | — | — | |||
三、培訓費 | — | — | 0.80 |
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2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
項目名稱(chēng): | 榮昌區企業(yè)電子統計臺帳工作 | 項目編碼: | 50015322T000000141592 | 自評總分: | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén): | 133-重慶市榮昌區統計局 | 財政歸口處室: | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 郭呂 | 聯(lián)系電話(huà): | 46739568 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 316,180.00 | 286,180.00 | 285,880.00 | ||||||||
其中:財政撥款 | 316,180.00 | 286,180.00 | 285,880.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
根據《重慶市企業(yè)電子統計臺帳管理辦公》的通知在我區開(kāi)展規上企業(yè)電子臺帳推行工作,全區共計800個(gè)“四上”企業(yè),預計2021年完成170個(gè),2022年需完成630個(gè)“四上”企業(yè)電子統計臺帳建立工作 | 完成全區880個(gè)“四上”企業(yè)企業(yè)電子統計臺帳的建立。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
企業(yè)臺帳建立樣本數 | 個(gè) | ≥ | 630 | 630 | 0 | 100 | 50 | 50 | |||
數據驗收通過(guò)率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 |
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國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
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