?
一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局是區政府工作部門(mén),為正處級。
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局主要職責是:負責貫徹執行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執行生態(tài)環(huán)境法律法規、規章、標準和方針政策,貫徹執行地方生態(tài)環(huán)境標準和技術(shù)規范,根據職責和授權擬訂有關(guān)規范性文件,會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規劃并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。負責重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。負責一般和較大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。負責監督管理減排目標的落實(shí)。負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財政性資金安排的建議,配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。負責環(huán)境污染防治的監督管理。指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。負責核與輻射安全的監督管理。負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理,負責生態(tài)環(huán)境監測工作。負責應對氣候變化工作。負責生態(tài)環(huán)境監督執法。負責開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。承擔重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護委員會(huì )的日常工作。完成區委、區政府交辦的其他業(yè)務(wù)。
(二)單位構成。
本單位是區政府工作部門(mén)為區級二級預算單位。局機關(guān)行政編制12名,設局長(cháng)1名,副局長(cháng)3名。科級領(lǐng)導職數7名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名。內設機構設置情況:辦公室(審計科)、行政審批科、水生態(tài)環(huán)境科 、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、綜合法制科(督查科)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數5402.45萬(wàn)元。上年結轉664.49萬(wàn)元,年初預算數4737.96萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款5402.45萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年增加1420.86萬(wàn)元,主要是基本支出撥款較上年減少52.76萬(wàn)元,主要原因是2024年較2023年減少2名正處級人員,新進(jìn)1名工作人員,相關(guān)經(jīng)費減少。項目經(jīng)費撥款較上年度增加1473.62萬(wàn)元,主要原因是污染防治項目經(jīng)費撥款較上年增加1879.48萬(wàn)元,其中:大氣項目經(jīng)費撥款較上年增加835.8萬(wàn)元,水體項目經(jīng)費撥款較上年增加1083.68萬(wàn)元,土壤項目經(jīng)費撥款較上年減少40萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數5402.45萬(wàn)元。其中:教育支出1.76萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出61.04萬(wàn)元,衛生健康支出26.96萬(wàn)元,節能環(huán)保支出5288.07萬(wàn)元,住房保障支出24.62萬(wàn)元;支出較去年增加1420.86萬(wàn)元,主要是基本支出減少52.76萬(wàn)元,項目支出增加1473.62萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入5402.45萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出5402.45萬(wàn)元,比2023年增加1420.86萬(wàn)元。其中:基本支出418.66萬(wàn)元,比2023年減少52.76萬(wàn)元,主要原因是單位人員減少,工資福利及社會(huì )保障相關(guān)費用減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出4983.79萬(wàn)元,比2023年增加1473.62萬(wàn)元,主要原因是污染防治項目經(jīng)費撥款較上年增加1879.48萬(wàn)元,其中:大氣項目經(jīng)費撥款較上年增加835.8萬(wàn)元,水體項目經(jīng)費撥款較上年增加1083.68萬(wàn)元,土壤項目經(jīng)費撥款較上年減少40萬(wàn)元。主要用于環(huán)境污染治理,環(huán)境保護宣傳等相關(guān)工作。
2024年榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算56.5萬(wàn)元,比2023年減少16.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)接待費 4萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費52.5萬(wàn)元,比2023年減少16.5萬(wàn)元,主要原因是單位嚴格按照相關(guān)規定減少公務(wù)車(chē)不必要的出行及維修維護;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少212萬(wàn)元,主要原因是單位2023新增2臺車(chē),其中2臺抑塵車(chē)180萬(wàn)元,另監測車(chē)1臺32萬(wàn)元,同時(shí)按程序報廢車(chē)輛1臺。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費96.95萬(wàn)元,比上年減少5.53萬(wàn)元,主要原因為單位厲行節約壓縮經(jīng)費開(kāi)支;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4983.79萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車(chē)輛11輛,其中應急保障用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?
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??
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:張官麗??聯(lián)系方式:電話(huà):023-46786577
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附件:1.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級財政撥款收支總表
??2.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級一般公共預算財政撥款支出預算表
??3.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??4.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??5.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級政府性基金預算支出表
??6.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級單位收支總表?
??7.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級單位收入總表
??8.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級單位支出總表
??9.重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級政府采購預算明細表
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表一 |
||||||
財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
4,737.96 |
一、本年支出 |
5,402.45 |
5,402.45 |
||
一般公共預算資金 |
4,737.96 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
||
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
61.04 |
61.04 |
|||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
26.96 |
26.96 |
|||
節能環(huán)保支出 |
5,288.07 |
5,288.07 |
||||
住房保障支出 |
24.62 |
24.62 |
||||
二、上年結轉 |
664.49 |
二、結轉下年 |
||||
一般公共預算撥款 |
664.49 |
|||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
收入合計 |
5,402.45 |
支出合計 |
5,402.45 |
5,402.45 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表二 |
||||
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
5,402.45 |
418.66 |
4,983.79 | |
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.76 |
1.76 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.76 |
1.76 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
61.04 |
61.04 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
61.04 |
61.04 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
28.43 |
28.43 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.22 |
14.22 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
18.40 |
18.40 |
|
210 |
衛生健康支出 |
26.96 |
26.96 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
26.96 |
26.96 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
15.10 |
15.10 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.11 |
7.11 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.75 |
4.75 |
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
5,288.07 |
304.28 |
4,983.79 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
415.28 |
304.28 |
111.00 |
2110101 |
行政運行 |
304.28 |
304.28 |
|
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
60.00 |
60.00 | |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
51.00 |
51.00 | |
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
212.14 |
212.14 | |
2110203 |
建設項目環(huán)評審查與監督 |
20.00 |
20.00 | |
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
192.14 |
192.14 | |
21103 |
污染防治 |
4,660.65 |
4,660.65 | |
2110301 |
大氣 |
2,732.65 |
2,732.65 | |
2110302 |
水體 |
1,685.00 |
1,685.00 | |
2110307 |
土壤 |
243.00 |
243.00 | |
221 |
住房保障支出 |
24.62 |
24.62 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.62 |
24.62 |
|
2210201 |
住房公積金 |
24.62 |
24.62 |
?
?
表三 |
||||
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
418.66 |
321.71 |
96.95 | |
301 |
工資福利支出 |
304.67 |
304.67 |
|
30101 |
基本工資 |
65.85 |
65.85 |
|
30102 |
津貼補貼 |
45.88 |
45.88 |
|
30103 |
獎金 |
93.46 |
93.46 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
28.43 |
28.43 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
14.22 |
14.22 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
15.10 |
15.10 |
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
7.11 |
7.11 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
5.31 |
5.31 |
|
30113 |
住房公積金 |
24.62 |
24.62 |
|
30114 |
醫療費 |
2.08 |
2.08 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.60 |
2.60 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
96.95 |
96.95 | |
30201 |
辦公費 |
14.45 |
14.45 | |
30205 |
水費 |
0.05 |
0.05 | |
30206 |
電費 |
2.00 |
2.00 | |
30207 |
郵電費 |
4.06 |
4.06 | |
30211 |
差旅費 |
3.00 |
3.00 | |
30216 |
培訓費 |
1.76 |
1.76 | |
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.00 |
4.00 | |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
11.41 |
11.41 | |
30229 |
福利費 |
3.52 |
3.52 | |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
27.50 |
27.50 | |
30239 |
其他交通費用 |
11.86 |
11.86 | |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.36 |
13.36 | |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
17.04 |
17.04 |
|
30305 |
生活補助 |
13.30 |
13.30 |
|
30307 |
醫療費補助 |
3.73 |
3.73 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.01 |
0.01 |
?
?
表四 |
|||||
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
2024年預算數 | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
56.50 |
52.50 |
52.50 |
4.00 |
?
?
?
?
?
?
表五 |
||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
?
?
?
?
表六 |
|||
部門(mén)收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
合計 |
5,402.45 |
合計 |
5,402.45 |
一般公共預算資金 |
5,402.45 |
教育支出 |
1.76 |
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
61.04 | |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
26.96 | |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
節能環(huán)保支出 |
5,288.07 | |
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
24.62 | |
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
其他收入資金 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表七 |
|||||||||||
部門(mén)收入總表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
合計 |
5,402.45 |
5,402.45 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.76 |
1.76 |
||||||||
2050803 |
培訓支出 |
1.76 |
1.76 |
||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
61.04 |
61.04 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
61.04 |
61.04 |
||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
28.43 |
28.43 |
||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.22 |
14.22 |
||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
18.40 |
18.40 |
||||||||
210 |
衛生健康支出 |
26.96 |
26.96 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
26.96 |
26.96 |
||||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
15.10 |
15.10 |
||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.11 |
7.11 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.75 |
4.75 |
||||||||
211 |
節能環(huán)保支出 |
5,288.07 |
5,288.07 |
||||||||
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
415.28 |
415.28 |
||||||||
2110101 |
行政運行 |
304.28 |
304.28 |
||||||||
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
51.00 |
51.00 |
||||||||
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
212.14 |
212.14 |
||||||||
2110203 |
建設項目環(huán)評審查與監督 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
192.14 |
192.14 |
||||||||
21103 |
污染防治 |
4,660.65 |
4,660.65 |
||||||||
2110301 |
大氣 |
2,732.65 |
2,732.65 |
||||||||
2110302 |
水體 |
1,685.00 |
1,685.00 |
||||||||
2110307 |
土壤 |
243.00 |
243.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
24.62 |
24.62 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
24.62 |
24.62 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
24.62 |
24.62 |
?
表八 |
||||
部門(mén)支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
5,402.45 |
418.66 |
4,983.79 | |
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.76 |
1.76 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.76 |
1.76 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
61.04 |
61.04 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
61.04 |
61.04 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
28.43 |
28.43 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.22 |
14.22 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
18.40 |
18.40 |
|
210 |
衛生健康支出 |
26.96 |
26.96 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
26.96 |
26.96 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
15.10 |
15.10 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.11 |
7.11 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.75 |
4.75 |
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
5,288.07 |
304.28 |
4,983.79 |
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
415.28 |
304.28 |
111.00 |
2110101 |
行政運行 |
304.28 |
304.28 |
|
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
60.00 |
60.00 | |
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
51.00 |
51.00 | |
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
212.14 |
212.14 | |
2110203 |
建設項目環(huán)評審查與監督 |
20.00 |
20.00 | |
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
192.14 |
192.14 | |
21103 |
污染防治 |
4,660.65 |
4,660.65 | |
2110301 |
大氣 |
2,732.65 |
2,732.65 | |
2110302 |
水體 |
1,685.00 |
1,685.00 | |
2110307 |
土壤 |
243.00 |
243.00 | |
221 |
住房保障支出 |
24.62 |
24.62 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.62 |
24.62 |
|
2210201 |
住房公積金 |
24.62 |
24.62 |
?
?
?
?
表九 |
|||||||||||
政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
|||||||||||
?
?
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