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  • [ 索號 ]
  • 11500226009341119M/2024-00029
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類(lèi) ]
  • 財政
  • [ 體裁分類(lèi) ]
  • 財政預算、決算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 榮昌區人力社保局
  • [ 有性 ]
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊2024年單位預算情況說(shuō)明
日期:2024-02-26
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一、單位基本情況

(一)職能職責。

1貫徹執行有關(guān)人力資源和社會(huì )保障行政執法的法律法規、規章和方針政策,依法接受區人力社保局委托,以區人力社保局名義統一行使人力資源和社會(huì )保障領(lǐng)域的行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權。

2.監督檢查用人單位遵守人力資源和社會(huì )保障法律、法規、規章和政策的情況。依法查處用人單位違反人力資源和社會(huì )保障法律、法規、規章和政策及侵犯勞動(dòng)者權益的行為。
  3.監督檢查經(jīng)營(yíng)性人力資源服務(wù)機構、職業(yè)技能培訓機構和職業(yè)技能鑒定機構遵守國家有關(guān)職業(yè)介紹、職業(yè)培訓和職業(yè)鑒定相關(guān)規定的情況。
  
4.受理違反人力資源和社會(huì )保障法律、法規和規章行為的舉報、投訴

5.負責對社會(huì )保險基金監督檢查,依法查處騙取社會(huì )保險基金行為。 

6.監督檢查用人單位執行勞動(dòng)保障守法誠信相關(guān)規定的情況,開(kāi)展失信懲戒工作。
  7.監督檢查建設單位和施工企業(yè)遵守農民工工資支付相關(guān)規定的情況工作

(二)重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合執法支隊為二級預算單位。設支隊長(cháng)1名,副支隊長(cháng)1名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年收入合計1186.58萬(wàn)元,其中:本年收入1186.58萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款1186.58萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;上年結轉收入0萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款0萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0?萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少0.32萬(wàn)元,主要是基本支出經(jīng)費撥款減少0.32萬(wàn)元。

(二)支出預算:2024支出合計1186.58?萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0.85萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出1160.71萬(wàn)元,衛生健康支出13.12萬(wàn)元,住房保障支出11.91萬(wàn)元;支出較去年減少0.32?萬(wàn)元,主要是基本支出減少0.32萬(wàn)元,項目支出1004.18萬(wàn)元,與上年持平。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入合計1186.58萬(wàn)元,其中:本年收入1186.58萬(wàn)元,上年結轉收入0萬(wàn)元;一般公共預算財政撥款支出1186.58萬(wàn)元,比2023年減少0.32萬(wàn)元。其中:基本支出182.4萬(wàn)元,比2023年減少0.32萬(wàn)元,主要原因是基本支出減少0.32萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等,以及保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1004.18萬(wàn)元,2023持平,主要用于農民工工資應急周轉金及勞動(dòng)保障監察等相關(guān)重點(diǎn)工作。

2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2024三公經(jīng)費預算0.79萬(wàn)元,2023持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,2023持平;公務(wù)接待費0.79萬(wàn)元,2023持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費0?萬(wàn)元,2023持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,2023持平

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費34.87萬(wàn)元,比上年增加0.51萬(wàn)元,主要原因為在職人員職級晉升工資增加導致工會(huì )經(jīng)費及福利費增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。單位2024年度無(wú)政府采購。

(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1004.18?萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202312月,本單位共有車(chē)輛0?輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執勤執法用車(chē)0?輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0?輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執勤執法用車(chē)0?輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦鶕?shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人李清???聯(lián)系方式:023-46773307 ?

?

附表:


1.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊財政撥款收支總表

2.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款支出預算表

3.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

5.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊政府性基金預算支出表

6.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊收支總表

7.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊收入總表

8.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊支出總表

9.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊政府采購預算明細表

10.重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊單位整體績(jì)效目標表

11. 重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊項目支出績(jì)效目標表

?

?

?

?

表一







重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊財政撥款收支總表







單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算

一、本年收入

1,186.58

一、本年支出

1,186.58

1,186.58



一般公共預算資金

1,186.58

教育支出

0.85

0.85



政府性基金預算資金


社會(huì )保障和就業(yè)支出

1,160.71

1,160.71



國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金


衛生健康支出

13.12

13.12





住房保障支出

11.91

11.91










二、上年結轉


二、結轉下年





一般公共預算撥款







政府性基金預算撥款







國有資本經(jīng)營(yíng)收入














收入合計

1,186.58

支出合計

1,186.58

1,186.58



?(備注:本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入存在尾差。)



表二





重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款支出預算表





單位:萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

2024年預算數

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

1,186.58

182.40

1,004.18

205

教育支出

0.85

0.85


20508

進(jìn)修及培訓

0.85

0.85


2050803

培訓支出

0.85

0.85


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

1,160.71

156.53

1,004.18

20801

人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)

1,140.14

135.96

1,004.18

2080101

行政運行

135.96

135.96


2080105

勞動(dòng)保障監察

1,004.18


1,004.18

20805

行政事業(yè)單位養老支出

20.57

20.57


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

13.71

13.71


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.86

6.86


210

衛生健康支出

13.12

13.12


21011

行政事業(yè)單位醫療

13.12

13.12


2101101

行政單位醫療

7.28

7.28


2101103

公務(wù)員醫療補助

3.43

3.43


2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

2.41

2.41


221

住房保障支出

11.91

11.91


22102

住房改革支出

11.91

11.91


2210201

住房公積金

11.91

11.91


?

表三





重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表





單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟分類(lèi)科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

182.40

147.53

34.87

301

工資福利支出

147.52

147.52


30101

基本工資

30.91

30.91


30102

津貼補貼

22.94

22.94


30103

獎金

45.40

45.40


30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

13.71

13.71


30109

職業(yè)年金繳費

6.86

6.86


30110

職工基本醫療保險繳費

7.28

7.28


30111

公務(wù)員醫療補助繳費

3.43

3.43


30112

其他社會(huì )保障繳費

2.56

2.56


30113

住房公積金

11.91

11.91


30114

醫療費

1.12

1.12


30199

其他工資福利支出

1.40

1.40


302

商品和服務(wù)支出

34.87


34.87

30201

辦公費

2.00


2.00

30202

印刷費

1.00


1.00

30205

水費

0.62


0.62

30206

電費

2.40


2.40

30207

郵電費

3.18


3.18

30211

差旅費

2.00


2.00

30213

維修(護)費

2.00


2.00

30215

會(huì )議費

0.20


0.20

30216

培訓費

1.85


1.85

30217

公務(wù)接待費

0.79


0.79

30226

勞務(wù)費

1.00


1.00

30228

工會(huì )經(jīng)費

5.58


5.58

30229

福利費

1.69


1.69

30239

其他交通費用

4.97


4.97

30299

其他商品和服務(wù)支出

5.59


5.59

303

對個(gè)人和家庭的補助

0.01

0.01


30309

獎勵金

0.01

0.01


?

表四






重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表






單位:萬(wàn)元

2024年預算數

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費

0.79





0.79

?

?

?

?

?

?

表五





重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊政府性基金預算支出表










單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計



















(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。)

?

表六




重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊收支總表








單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

合計

1,186.58

合計

1,186.58

一般公共預算資金

1,186.58

教育支出

0.85

政府性基金預算資金


社會(huì )保障和就業(yè)支出

1,160.71

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金


衛生健康支出

13.12

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金


住房保障支出

11.91

事業(yè)收入資金




上級補助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金




其他收入資金




?

?

?

?

?

?

表七












重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊收入總表












單位:萬(wàn)元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

1,186.58

1,186.58









205

教育支出

0.85

0.85









20508

進(jìn)修及培訓

0.85

0.85









2050803

培訓支出

0.85

0.85









208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

1,160.71

1,160.71









20801

人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)

1,140.14

1,140.14









2080101

行政運行

135.96

135.96









2080105

勞動(dòng)保障監察

1,004.18

1,004.18









20805

行政事業(yè)單位養老支出

20.57

20.57









2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

13.71

13.71









2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.86

6.86









210

衛生健康支出

13.12

13.12









21011

行政事業(yè)單位醫療

13.12

13.12









2101101

行政單位醫療

7.28

7.28









2101103

公務(wù)員醫療補助

3.43

3.43









2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

2.41

2.41









221

住房保障支出

11.91

11.91









22102

住房改革支出

11.91

11.91









2210201

住房公積金

11.91

11.91









?

表八





重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊支出總表





單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

1,186.58

182.40

1,004.18

205

教育支出

0.85

0.85


20508

進(jìn)修及培訓

0.85

0.85


2050803

培訓支出

0.85

0.85


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

1,160.71

156.53

1,004.18

20801

人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)

1,140.14

135.96

1,004.18

2080101

行政運行

135.96

135.96


2080105

勞動(dòng)保障監察

1,004.18


1,004.18

20805

行政事業(yè)單位養老支出

20.57

20.57


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

13.71

13.71


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.86

6.86


210

衛生健康支出

13.12

13.12


21011

行政事業(yè)單位醫療

13.12

13.12


2101101

行政單位醫療

7.28

7.28


2101103

公務(wù)員醫療補助

3.43

3.43


2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

2.41

2.41


221

住房保障支出

11.91

11.91


22102

住房改革支出

11.91

11.91


2210201

住房公積金

11.91

11.91


?

?

?

?

?

表九











重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊政府采購預算明細表
























單位:萬(wàn)元

項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

合計























?

?

表十









重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊整體績(jì)效目標表



















單位:萬(wàn)元


部門(mén)(單位)名稱(chēng)

121004-重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊

部門(mén)支出預算數

1,186.58

當年整體績(jì)效目標

綜合執法支隊承擔全區勞動(dòng)保障監察執法工作,設立農民工工資應急周轉金1000萬(wàn)元,確實(shí)保障農民工合法權益,開(kāi)展常態(tài)化勞動(dòng)保障監察執法,開(kāi)展治欠促支工作,加強日常巡查和專(zhuān)項檢查,嚴格落實(shí)“雙隨機、一公開(kāi)”制度,抽取80家企業(yè)進(jìn)行檢查,推動(dòng)在建項目嚴格落實(shí)“一金三制”并全部接入農民工工資監控預警平臺。

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標

產(chǎn)出指標

數量指標

日常巡查企業(yè)

15

戶(hù)

80

產(chǎn)出指標

效果指標

在建工程“一金三制”落實(shí)率

15

億元

100

產(chǎn)出指標

效果指標

農民工工資監控預警平臺接入率

20

萬(wàn)人

100

產(chǎn)出指標

時(shí)效指標

工資待遇按時(shí)足額發(fā)放率

10

%

80

效益指標

經(jīng)濟效益

預算執行率

10

%

100

效益指標

社會(huì )效益

新評定勞動(dòng)保障守法誠信企業(yè)

20

戶(hù)

400

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

10

%

90

?

?

?

?

表十













重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊

2024年項目支出績(jì)效目標表

編制單位:

121004-重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊

單位:萬(wàn)元

項目名稱(chēng)

50015322T000000092126-榮昌區勞動(dòng)保障監察專(zhuān)項經(jīng)費

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障局

預算執行率權重

10

項目分類(lèi)

一般性項目

當年預算(萬(wàn)元)

4.18

本級安排(萬(wàn)元)

4.18

上級補助(萬(wàn)元)


項目概述

榮昌區勞動(dòng)保障綜合執法支隊承擔全區勞動(dòng)保障監察執法工作,保障專(zhuān)職人員辦案制式服裝購置費用及和諧勞動(dòng)關(guān)系市級示范區創(chuàng )建資金支出,確保工作正常開(kāi)展。

立項依據

渝人社【2018】416號、渝人社【2016】184號

當年績(jì)效目標

榮昌區勞動(dòng)保障綜合執法支隊承擔全區勞動(dòng)保障監察執法工作,保障專(zhuān)職人員辦案補助及制式服裝購置費用支出,確保工作正常開(kāi)展

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標

效益指標

社會(huì )效益指標

農民工工資按時(shí)足額支付率

30

%

98

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

10

%

95

產(chǎn)出指標

數量指標

追回農民工工資

50

萬(wàn)元/年

2100

重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊

2024年項目支出績(jì)效目標表

編制單位:

121004-重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊

單位:萬(wàn)元

項目名稱(chēng)

50015322T000000092170-榮昌區農民工工資應急周轉金

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障局

預算執行率權重

10

項目分類(lèi)

重點(diǎn)專(zhuān)項

當年預算(萬(wàn)元)

1,000.00

本級安排(萬(wàn)元)

1,000.00

上級補助(萬(wàn)元)


項目概述

根據國務(wù)院《保障農民工工資支付條例》,按照區委區政府有關(guān)文件精神,設立農民工工資應急周轉金,出現農民工工資拖欠情況后,欠款單位暫時(shí)不能支付農民工資的,可動(dòng)用農民工應急周轉金先行墊付,確實(shí)保障農民工合法權益,墊付后現依法向欠款單位進(jìn)行清欠。

立項依據

《保障農民工工資支付條例》

當年績(jì)效目標

根據國務(wù)院《保障農民工工資支付條例》,按照區委區政府有關(guān)文件精神,設立農民工工資應急周轉金,出現農民工工資拖欠情況后,欠款單位暫時(shí)不能支付農民工資的,可動(dòng)用農民工應急周轉金先行墊付,確實(shí)保障農民工合法權益,墊付后現依法向欠款單位進(jìn)行清欠。

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標

產(chǎn)出指標

成本指標

應急周轉資金動(dòng)用率

40

%

50

效益指標

社會(huì )效益指標

農民工工資按時(shí)足額支付率

40

%

95

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

農民工工資支付滿(mǎn)意度

10

%

95



























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