一、單位基本情況
(一)職能職責。
1﹒貫徹執行有關(guān)人力資源和社會(huì )保障行政執法的法律、法規、規章和方針政策,依法接受區人力社保局委托,以區人力社保局名義統一行使人力資源和社會(huì )保障領(lǐng)域的行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權。
2.監督檢查用人單位遵守人力資源和社會(huì )保障法律、法規、規章和政策的情況。依法查處用人單位違反人力資源和社會(huì )保障法律、法規、規章和政策及侵犯勞動(dòng)者權益的行為。
3.監督檢查經(jīng)營(yíng)性人力資源服務(wù)機構、職業(yè)技能培訓機構和職業(yè)技能鑒定機構遵守國家有關(guān)職業(yè)介紹、職業(yè)培訓和職業(yè)鑒定相關(guān)規定的情況。
4.受理對違反人力資源和社會(huì )保障法律、法規和規章行為的舉報、投訴。
5.負責對社會(huì )保險基金的監督檢查,依法查處騙取社會(huì )保險基金行為。
6.監督檢查用人單位執行勞動(dòng)保障守法誠信相關(guān)規定的情況,開(kāi)展失信懲戒工作。
7.監督檢查建設單位和施工企業(yè)遵守農民工工資支付相關(guān)規定的情況工作。
(二)重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合執法支隊為二級預算單位。設支隊長(cháng)1名,副支隊長(cháng)1名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年收入合計1186.58萬(wàn)元,其中:本年收入1186.58萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款1186.58萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;上年結轉收入0萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款0萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0?萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少0.32萬(wàn)元,主要是基本支出經(jīng)費撥款減少0.32萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年支出合計1186.58?萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0.85萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出1160.71萬(wàn)元,衛生健康支出13.12萬(wàn)元,住房保障支出11.91萬(wàn)元;支出較去年減少0.32?萬(wàn)元,主要是基本支出減少0.32萬(wàn)元,項目支出1004.18萬(wàn)元,與上年持平。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計1186.58萬(wàn)元,其中:本年收入1186.58萬(wàn)元,上年結轉收入0萬(wàn)元;一般公共預算財政撥款支出1186.58萬(wàn)元,比2023年減少0.32萬(wàn)元。其中:基本支出182.4萬(wàn)元,比2023年減少0.32萬(wàn)元,主要原因是基本支出減少0.32萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等,以及保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1004.18萬(wàn)元,與2023年持平,主要用于農民工工資應急周轉金及勞動(dòng)保障監察等相關(guān)重點(diǎn)工作。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0.79萬(wàn)元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)接待費0.79萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費0?萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費34.87萬(wàn)元,比上年增加0.51萬(wàn)元,主要原因為在職人員職級晉升工資增加導致工會(huì )經(jīng)費及福利費增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。單位2024年度無(wú)政府采購。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1004.18?萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車(chē)輛0?輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執勤執法用車(chē)0?輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0?輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執勤執法用車(chē)0?輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦鶕?shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:李清???聯(lián)系方式:023-46773307 ?
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附表:
1.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊財政撥款收支總表
2.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款支出預算表
3.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊政府性基金預算支出表
6.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊收支總表
7.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊收入總表
8.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊支出總表
9.?重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊政府采購預算明細表
10.重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊單位整體績(jì)效目標表
11. 重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊項目支出績(jì)效目標表
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表一 |
||||||||||
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊財政撥款收支總表 | ||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | ||||
一、本年收入 |
1,186.58 |
一、本年支出 |
1,186.58 |
1,186.58 |
||||||
一般公共預算資金 |
1,186.58 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
||||||
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
1,160.71 |
1,160.71 |
|||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
13.12 |
13.12 |
|||||||
住房保障支出 |
11.91 |
11.91 |
||||||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||||||
一般公共預算撥款 |
||||||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||||||
收入合計 |
1,186.58 |
支出合計 |
1,186.58 |
1,186.58 |
?(備注:本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入存在尾差。)
表二 |
||||
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
1,186.58 |
182.40 |
1,004.18 | |
205 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.85 |
0.85 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.85 |
0.85 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
1,160.71 |
156.53 |
1,004.18 |
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
1,140.14 |
135.96 |
1,004.18 |
2080101 |
行政運行 |
135.96 |
135.96 |
|
2080105 |
勞動(dòng)保障監察 |
1,004.18 |
1,004.18 | |
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
20.57 |
20.57 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
13.71 |
13.71 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.86 |
6.86 |
|
210 |
衛生健康支出 |
13.12 |
13.12 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
13.12 |
13.12 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
7.28 |
7.28 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.43 |
3.43 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.41 |
2.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.91 |
11.91 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.91 |
11.91 |
|
2210201 |
住房公積金 |
11.91 |
11.91 |
?
表三 |
||||
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
182.40 |
147.53 |
34.87 | |
301 |
工資福利支出 |
147.52 |
147.52 |
|
30101 |
基本工資 |
30.91 |
30.91 |
|
30102 |
津貼補貼 |
22.94 |
22.94 |
|
30103 |
獎金 |
45.40 |
45.40 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
13.71 |
13.71 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
6.86 |
6.86 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
7.28 |
7.28 |
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
3.43 |
3.43 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
2.56 |
2.56 |
|
30113 |
住房公積金 |
11.91 |
11.91 |
|
30114 |
醫療費 |
1.12 |
1.12 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
34.87 |
34.87 | |
30201 |
辦公費 |
2.00 |
2.00 | |
30202 |
印刷費 |
1.00 |
1.00 | |
30205 |
水費 |
0.62 |
0.62 | |
30206 |
電費 |
2.40 |
2.40 | |
30207 |
郵電費 |
3.18 |
3.18 | |
30211 |
差旅費 |
2.00 |
2.00 | |
30213 |
維修(護)費 |
2.00 |
2.00 | |
30215 |
會(huì )議費 |
0.20 |
0.20 | |
30216 |
培訓費 |
1.85 |
1.85 | |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.79 |
0.79 | |
30226 |
勞務(wù)費 |
1.00 |
1.00 | |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
5.58 |
5.58 | |
30229 |
福利費 |
1.69 |
1.69 | |
30239 |
其他交通費用 |
4.97 |
4.97 | |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.59 |
5.59 | |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
0.01 |
0.01 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.01 |
0.01 |
?
表四 |
|||||
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
2024年預算數 | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
0.79 |
0.79 |
?
?
?
?
?
?
表五 |
||||
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
?
表六 |
|||
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
合計 |
1,186.58 |
合計 |
1,186.58 |
一般公共預算資金 |
1,186.58 |
教育支出 |
0.85 |
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
1,160.71 | |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
13.12 | |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
住房保障支出 |
11.91 | |
事業(yè)收入資金 |
|||
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
其他收入資金 |
?
?
?
?
?
?
表七 |
|||||||||||
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊收入總表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
合計 |
1,186.58 |
1,186.58 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.85 |
0.85 |
||||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.85 |
0.85 |
||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
1,160.71 |
1,160.71 |
||||||||
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
1,140.14 |
1,140.14 |
||||||||
2080101 |
行政運行 |
135.96 |
135.96 |
||||||||
2080105 |
勞動(dòng)保障監察 |
1,004.18 |
1,004.18 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
20.57 |
20.57 |
||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
13.71 |
13.71 |
||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.86 |
6.86 |
||||||||
210 |
衛生健康支出 |
13.12 |
13.12 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
13.12 |
13.12 |
||||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
7.28 |
7.28 |
||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.43 |
3.43 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.41 |
2.41 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
11.91 |
11.91 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
11.91 |
11.91 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
11.91 |
11.91 |
?
表八 |
||||
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
1,186.58 |
182.40 |
1,004.18 | |
205 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.85 |
0.85 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.85 |
0.85 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
1,160.71 |
156.53 |
1,004.18 |
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
1,140.14 |
135.96 |
1,004.18 |
2080101 |
行政運行 |
135.96 |
135.96 |
|
2080105 |
勞動(dòng)保障監察 |
1,004.18 |
1,004.18 | |
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
20.57 |
20.57 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
13.71 |
13.71 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.86 |
6.86 |
|
210 |
衛生健康支出 |
13.12 |
13.12 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
13.12 |
13.12 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
7.28 |
7.28 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.43 |
3.43 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.41 |
2.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.91 |
11.91 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.91 |
11.91 |
|
2210201 |
住房公積金 |
11.91 |
11.91 |
?
?
?
?
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表九 |
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重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
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表十 |
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重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊整體績(jì)效目標表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
121004-重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊 |
部門(mén)支出預算數 |
1,186.58 | |||||
當年整體績(jì)效目標 |
綜合執法支隊承擔全區勞動(dòng)保障監察執法工作,設立農民工工資應急周轉金1000萬(wàn)元,確實(shí)保障農民工合法權益,開(kāi)展常態(tài)化勞動(dòng)保障監察執法,開(kāi)展治欠促支工作,加強日常巡查和專(zhuān)項檢查,嚴格落實(shí)“雙隨機、一公開(kāi)”制度,抽取80家企業(yè)進(jìn)行檢查,推動(dòng)在建項目嚴格落實(shí)“一金三制”并全部接入農民工工資監控預警平臺。 | |||||||
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
日常巡查企業(yè) |
15 |
戶(hù) |
≥ |
80 |
是 | |
產(chǎn)出指標 |
效果指標 |
在建工程“一金三制”落實(shí)率 |
15 |
億元 |
≥ |
100 |
否 | |
產(chǎn)出指標 |
效果指標 |
農民工工資監控預警平臺接入率 |
20 |
萬(wàn)人 |
≥ |
100 |
是 | |
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
工資待遇按時(shí)足額發(fā)放率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
預算執行率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |
效益指標 |
社會(huì )效益 |
新評定勞動(dòng)保障守法誠信企業(yè) |
20 |
戶(hù) |
≥ |
400 |
是 | |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
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?
?
?
表十一 |
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重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊 2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
編制單位: |
121004-重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊 |
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項目名稱(chēng) |
50015322T000000092126-榮昌區勞動(dòng)保障監察專(zhuān)項經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障局 | |||||||||
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬(wàn)元) |
4.18 |
本級安排(萬(wàn)元) |
4.18 | |||||||||
上級補助(萬(wàn)元) |
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項目概述 |
榮昌區勞動(dòng)保障綜合執法支隊承擔全區勞動(dòng)保障監察執法工作,保障專(zhuān)職人員辦案制式服裝購置費用及和諧勞動(dòng)關(guān)系市級示范區創(chuàng )建資金支出,確保工作正常開(kāi)展。 | |||||||||||
立項依據 |
渝人社【2018】416號、渝人社【2016】184號 | |||||||||||
當年績(jì)效目標 |
榮昌區勞動(dòng)保障綜合執法支隊承擔全區勞動(dòng)保障監察執法工作,保障專(zhuān)職人員辦案補助及制式服裝購置費用支出,確保工作正常開(kāi)展 | |||||||||||
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
農民工工資按時(shí)足額支付率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
追回農民工工資 |
50 |
萬(wàn)元/年 |
≥ |
2100 |
是 | |||||
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊 2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
編制單位: |
121004-重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊 |
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項目名稱(chēng) |
50015322T000000092170-榮昌區農民工工資應急周轉金 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區人力資源和社會(huì )保障局 | |||||||||
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
當年預算(萬(wàn)元) |
1,000.00 |
本級安排(萬(wàn)元) |
1,000.00 | |||||||||
上級補助(萬(wàn)元) |
||||||||||||
項目概述 |
根據國務(wù)院《保障農民工工資支付條例》,按照區委區政府有關(guān)文件精神,設立農民工工資應急周轉金,出現農民工工資拖欠情況后,欠款單位暫時(shí)不能支付農民工資的,可動(dòng)用農民工應急周轉金先行墊付,確實(shí)保障農民工合法權益,墊付后現依法向欠款單位進(jìn)行清欠。 | |||||||||||
立項依據 |
《保障農民工工資支付條例》 | |||||||||||
當年績(jì)效目標 |
根據國務(wù)院《保障農民工工資支付條例》,按照區委區政府有關(guān)文件精神,設立農民工工資應急周轉金,出現農民工工資拖欠情況后,欠款單位暫時(shí)不能支付農民工資的,可動(dòng)用農民工應急周轉金先行墊付,確實(shí)保障農民工合法權益,墊付后現依法向欠款單位進(jìn)行清欠。 | |||||||||||
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
應急周轉資金動(dòng)用率 |
40 |
% |
≤ |
50 |
否 | |||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
農民工工資按時(shí)足額支付率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
農民工工資支付滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
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