重慶市榮昌區林業(yè)種苗站
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
?負責全區林業(yè)種苗生產(chǎn)、供應的指導、協(xié)調和服務(wù)。負責編制全區林業(yè)種苗發(fā)展計劃。承擔林木良種的選育、引種、繁殖和推廣工作,為林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可、林木種苗質(zhì)量抽查和林木良種的審(認)定提供技術(shù)支持。組織開(kāi)展林木種苗技術(shù)培訓,為育苗生產(chǎn)和良種苗基地建設、保障性苗圃建設提供技術(shù)支持。
(二)機構設置
重慶市榮昌區林業(yè)種苗站為區林業(yè)局管理的正科級財政全額撥款參公事業(yè)單位(公益一類(lèi))。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計236.43萬(wàn)元,支出總計236.43萬(wàn)元。收支較上年決算數增加236.43萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。2022年度收入合計236.43萬(wàn)元,較上年決算數增加236.43萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。其中:財政撥款收入236.43萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計236.43萬(wàn)元,較上年決算增加236.43萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。其中:基本支出236.43萬(wàn)元,占100%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據,本年結轉無(wú)數據。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計236.43萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加236.43萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入236.43萬(wàn)元,較上年決算數增加236.43萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。較年初預算數減少61.71萬(wàn)元,下降20.7%。主要原因是減少年終目標考核、公務(wù)員(參公)平時(shí)考核和未休假補貼等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出236.43萬(wàn)元,較上年決算數增加236.43萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。較年初預算數減少61.71萬(wàn)元,下降20.7%。主要原因是減少年終目標考核、公務(wù)員(參公)平時(shí)考核和未休假補貼等。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據,本年結轉結余無(wú)數據。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.90萬(wàn)元,占0.4%,較年初預算數增加0.00,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出64.67萬(wàn)元,占27.3%,較年初預算數減少0.37萬(wàn)元,下降0.6%,主要原因是本單位1人調入林業(yè)局機關(guān)工作。
(3)衛生健康支出9.41萬(wàn)元,占4%,較年初預算數減少1.71萬(wàn)元,下降15.4%,主要原因是本單位1人調入林業(yè)局機關(guān)工作。
(4)農林水支出147.73萬(wàn)元,占62.5%,較年初預算數減少59.59萬(wàn)元,下降28.7%,主要原因是減少年終目標考核、公務(wù)員(參公)平時(shí)考核和未休假補貼等。
(5)住房保障支出13.73萬(wàn)元,占5.8%,較年初預算數減少0.03萬(wàn)元,下降0.2%,主要原因是本單位1人調入林業(yè)局機關(guān)工作。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出236.43萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費195.27萬(wàn)元,較上年決算數增加195.27萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、生活補助、獎勵金等支出。公用經(jīng)費41.16萬(wàn)元,較上年決算數增加41.16萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.98萬(wàn)元,較年初預算數減少0.02萬(wàn)元,下降1%,主要原因是接待費支出減少。較上年支出數增加1.98萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,本年度我局無(wú)因公出國(境)情況。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是本年度我局無(wú)因公出國(境)情況。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因本年度我局無(wú)因公出國(境)情況。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,本年度本單位未購置公務(wù)車(chē)。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是本年度本單位未購置公務(wù)車(chē)。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元,本年度本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是本年度本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
公務(wù)接待費1.98萬(wàn)元,主要用于國家、市林業(yè)局等部門(mén)指導檢查苗圃建設情況、種苗情況等接待支出。另外接待其他區市縣來(lái)榮考察學(xué)習種苗工作接待支出。費用支出較年初預算數減少0.02萬(wàn)元,下降1%,主要原因是接待費支出減少。較上年支出數增加1.98萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待29批次160人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費123.66元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是未召開(kāi)大型會(huì )議。本年度培訓費支出0.90萬(wàn)元,較上年決算數增加0.90萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出41.16萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加41.16萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
2022年本單位無(wú)項目支出
(二)績(jì)效自評結果。
2022年本單位無(wú)項目支出。
績(jì)效目標自評表。
?2022年本單位無(wú)項目支出。
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
2022年本單位無(wú)項目支出。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
向元瓊???????? 023-61471671
?
? 附件:1.重慶市榮昌區林業(yè)種苗站2022年部門(mén)決算公
???????????????? 開(kāi)報表(公開(kāi)01表-公開(kāi)09表)
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收入支出決算總表 | ||||
? | ? | 公開(kāi)01表 | ||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)種苗站 | 單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | |||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 236.43 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ? | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | ? | 二、外交支出 | ? | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | ? | 三、國防支出 | ? | |
四、上級補助收入 | ? | 四、公共安全支出 | ? | |
五、事業(yè)收入 | ? | 五、教育支出 | 0.90 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | |
七、附屬單位上繳收入 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ? | |
八、其他收入 | ? | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 64.67 | |
? | ? | 九、衛生健康支出 | 9.41 | |
? | ? | 十、節能環(huán)保支出 | ? | |
? | ? | 十一、城鄉社區支出 | ? | |
? | ? | 十二、農林水支出 | 147.73 | |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | ? | |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ? | |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | |
? | ? | 十六、金融支出 | ? | |
? | ? | 十七、援助其他地區支出 | ? | |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ? | |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 13.73 | |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | ? | |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ? | |
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | ? | |
? | ? | 二十三、其他支出 | ? | |
? | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | ? | |
? | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | ? | |
? | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ? | |
本年收入合計 | 236.43 | 本年支出合計 | 236.43 | |
??? 使用非財政撥款結余 | ? | ??? 結余分配 | ? | |
??? 年初結轉和結余 | ? | ??? 年末結轉和結余 | ? | |
總計 | 236.43 | 總計 | 236.43 | |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | ||||
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收入決算表 | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)02表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)種苗站 | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||||
合計 | 236.43 | 236.43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
205 | 教育支出 | 0.90 | 0.90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.90 | 0.90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
2050803 | ? 培訓支出 | 0.90 | 0.90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 64.67 | 64.67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 64.67 | 64.67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 11.65 | 11.65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.82 | 5.82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 47.20 | 47.20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 9.41 | 9.41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 9.41 | 9.41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 4.83 | 4.83 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 2.40 | 2.40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.18 | 2.18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
213 | 農林水支出 | 147.73 | 147.73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
21302 | 林業(yè)和草原 | 147.73 | 147.73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
2130201 | ? 行政運行 | 147.73 | 147.73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
221 | 住房保障支出 | 13.73 | 13.73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.73 | 13.73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 13.73 | 13.73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||||||||||||||
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支出決算表 | ||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)03表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)種苗站 | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | |||||||||||
合計 | 236.43 | 236.43 | ? | ? | ? | ? | ||||||
205 | 教育支出 | 0.90 | 0.90 | ? | ? | ? | ? | |||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.90 | 0.90 | ? | ? | ? | ? | |||||
2050803 | ? 培訓支出 | 0.90 | 0.90 | ? | ? | ? | ? | |||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 64.67 | 64.67 | ? | ? | ? | ? | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 64.67 | 64.67 | ? | ? | ? | ? | |||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 11.65 | 11.65 | ? | ? | ? | ? | |||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.82 | 5.82 | ? | ? | ? | ? | |||||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 47.20 | 47.20 | ? | ? | ? | ? | |||||
210 | 衛生健康支出 | 9.41 | 9.41 | ? | ? | ? | ? | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 9.41 | 9.41 | ? | ? | ? | ? | |||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 4.83 | 4.83 | ? | ? | ? | ? | |||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 2.40 | 2.40 | ? | ? | ? | ? | |||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.18 | 2.18 | ? | ? | ? | ? | |||||
213 | 農林水支出 | 147.73 | 147.73 | ? | ? | ? | ? | |||||
21302 | 林業(yè)和草原 | 147.73 | 147.73 | ? | ? | ? | ? | |||||
2130201 | ? 行政運行 | 147.73 | 147.73 | ? | ? | ? | ? | |||||
221 | 住房保障支出 | 13.73 | 13.73 | ? | ? | ? | ? | |||||
22102 | 住房改革支出 | 13.73 | 13.73 | ? | ? | ? | ? | |||||
2210201 | ? 住房公積金 | 13.73 | 13.73 | ? | ? | ? | ? | |||||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | ||||||||||||
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財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)04表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)種苗站 | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||||
項??? 目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | ||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 236.43 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ? | ? | ? | ? | |||
二、政府性基金預算財政撥款 | ? | 二、外交支出 | ? | ? | ? | ? | |||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ? | 三、國防支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 四、公共安全支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 五、教育支出 | 0.90 | 0.90 | ? | ? | |||
? | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 64.67 | 64.67 | ? | ? | |||
? | ? | 九、衛生健康支出 | 9.41 | 9.41 | ? | ? | |||
? | ? | 十、節能環(huán)保支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 十一、城鄉社區支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 十二、農林水支出 | 147.73 | 147.73 | ? | ? | |||
? | ? | 十三、交通運輸支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 十六、金融支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 十七、援助其他地區支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 十九、住房保障支出 | 13.73 | 13.73 | ? | ? | |||
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | 二十三、其他支出 | ? | ? | ? | ? | |||
本年收入合計 | 236.43 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ? | ? | ? | ? | |||
年初財政撥款結轉和結余 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | ? | ? | ? | ? | |||
一、一般公共預算財政撥款 | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ? | ? | ? | ? | |||
二、政府性基金預算財政撥款 | ? | 本年支出合計 | 236.43 | 236.43 | ? | ? | |||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ? | 年末財政撥款結轉和結余 | ? | ? | ? | ? | |||
總計 | 236.43 | 總計 | 236.43 | 236.43 | ? | ? | |||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||||||||
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一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)05表 | ||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)種苗站 | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
合計 | 236.43 | 236.43 | ? | |||||
205 | 教育支出 | 0.90 | 0.90 | ? | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.90 | 0.90 | ? | ||||
2050803 | ? 培訓支出 | 0.90 | 0.90 | ? | ||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 64.67 | 64.67 | ? | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 64.67 | 64.67 | ? | ||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 11.65 | 11.65 | ? | ||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.82 | 5.82 | ? | ||||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 47.20 | 47.20 | ? | ||||
210 | 衛生健康支出 | 9.41 | 9.41 | ? | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 9.41 | 9.41 | ? | ||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 4.83 | 4.83 | ? | ||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 2.40 | 2.40 | ? | ||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.18 | 2.18 | ? | ||||
213 | 農林水支出 | 147.73 | 147.73 | ? | ||||
21302 | 林業(yè)和草原 | 147.73 | 147.73 | ? | ||||
2130201 | ? 行政運行 | 147.73 | 147.73 | ? | ||||
221 | 住房保障支出 | 13.73 | 13.73 | ? | ||||
22102 | 住房改革支出 | 13.73 | 13.73 | ? | ||||
2210201 | ? 住房公積金 | 13.73 | 13.73 | ? | ||||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | ||||||||
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)06表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)種苗站 | ? | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 148.07 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 41.16 | 310 | 資本性支出 | ? | ||
30101 | ? 基本工資 | 35.05 | 30201 | ? 辦公費 | 2.58 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | ? | ||
30102 | ? 津貼補貼 | 33.39 | 30202 | ? 印刷費 | ? | 31002 | ? 辦公設備購置 | ? | ||
30103 | ? 獎金 | 37.63 | 30203 | ? 咨詢(xún)費 | ? | 31003 | ? 專(zhuān)用設備購置 | ? | ||
30106 | ? 伙食補助費 | ? | 30204 | ? 手續費 | ? | 31005 | ? 基礎設施建設 | ? | ||
30107 | ? 績(jì)效工資 | ? | 30205 | ? 水費 | 0.07 | 31006 | ? 大型修繕 | ? | ||
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 11.65 | 30206 | ? 電費 | 2.61 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | ? | ||
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 5.82 | 30207 | ? 郵電費 | 2.73 | 31008 | ? 物資儲備 | ? | ||
30110 | ? 職工基本醫療保險繳費 | 4.83 | 30208 | ? 取暖費 | ? | 31009 | ? 土地補償 | ? | ||
30111 | ? 公務(wù)員醫療補助繳費 | 2.40 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.55 | 31010 | ? 安置補助 | ? | ||
30112 | ? 其他社會(huì )保障繳費 | 1.92 | 30211 | ? 差旅費 | 11.90 | 31011 | ? 地上附著(zhù)物和青苗補償 | ? | ||
30113 | ? 住房公積金 | 13.73 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | ? | 31012 | ? 拆遷補償 | ? | ||
30114 | ? 醫療費 | 1.65 | 30213 | ? 維修(護)費 | 0.21 | 31013 | ? 公務(wù)用車(chē)購置 | ? | ||
30199 | ? 其他工資福利支出 | ? | 30214 | ? 租賃費 | ? | 31019 | ? 其他交通工具購置 | ? | ||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 47.20 | 30215 | ? 會(huì )議費 | ? | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | ? | ||
30301 | ? 離休費 | ? | 30216 | ? 培訓費 | 0.90 | 31022 | ? 無(wú)形資產(chǎn)購置 | ? | ||
30302 | ? 退休費 | ? | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 1.98 | 31099 | ? 其他資本性支出 | ? | ||
30303 | ? 退職(役)費 | ? | 30218 | ? 專(zhuān)用材料費 | 0.27 | 312 | 對企業(yè)補助 | ? | ||
30304 | ? 撫恤金 | ? | 30224 | ? 被裝購置費 | ? | 31201 | ? 資本金注入 | ? | ||
30305 | ? 生活補助 | 40.09 | 30225 | ? 專(zhuān)用燃料費 | ? | 31203 | ? 政府投資基金股權投資 | ? | ||
30306 | ? 救濟費 | ? | 30226 | ? 勞務(wù)費 | ? | 31204 | ? 費用補貼 | ? | ||
30307 | ? 醫療費補助 | 7.10 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | ? | 31205 | ? 利息補貼 | ? | ||
30308 | ? 助學(xué)金 | ? | 30228 | ? 工會(huì )經(jīng)費 | 4.42 | 31299 | ? 其他對企業(yè)補助 | ? | ||
30309 | ? 獎勵金 | 0.01 | 30229 | ? 福利費 | ? | 399 | 其他支出 | ? | ||
30310 | ? 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | ? | 30231 | ? 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | ? | 39907 | 國家賠償費用支出 | ? | ||
30311 | ? 代繳社會(huì )保險費 | ? | 30239 | ? 其他交通費用 | 4.94 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ? | ||
30399 | ? 其他個(gè)人和家庭的補助支出 | ? | 30240 | ? 稅金及附加費用 | ? | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | ? | ||
? | ? | ? | 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 8.00 | 39910 | 資本性贈與 | ? | ||
? | ? | ? | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | ? | 39999 | 其他支出 | ? | ||
? | ? | ? | 30701 | ? 國內債務(wù)付息 | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | 30702 | ? 國外債務(wù)付息 | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | 30703 | ? 國內債務(wù)發(fā)行費用 | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | 30704 | ? 國外債務(wù)發(fā)行費用 | ? | ? | ? | ? | ||
人員經(jīng)費合計 | 195.27 | 公用經(jīng)費合計 | 41.16 | |||||||
注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | ||||||||||
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)07表 | |
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)種苗站 | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。2.本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 | |||||||||
?
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)08表 | |
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)種苗站 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。2.本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。 | ||||||
?
機構運行信息表 | ||||||
? | ? | ? | ? | 公開(kāi)09表 | ||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)種苗站 | ? | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項? 目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項? 目 | 決算數 | |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 41.16 | |
? (一)支出合計 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | ? (一)行政單位 | ? | |
???? 1.因公出國(境)費 | ? | ? | ? | ? (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 41.16 | |
???? 2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | ? | ? | ? | 五、資產(chǎn)信息 | — | |
????? (1)公務(wù)用車(chē)購置費 | ? | ? | ? | ? (一)車(chē)輛數合計(輛) | ? | |
????? (2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 | ? | ? | ? | ???? 1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) | ? | |
???? 3.公務(wù)接待費 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | ???? 2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) | ? | |
????? (1)國內接待費 | — | — | 1.98 | ???? 3.機要通信用車(chē) | ? | |
?????????? 其中:外事接待費 | — | — | ? | ???? 4.應急保障用車(chē) | ? | |
????? (2)國(境)外接待費 | — | — | ? | ???? 5.執法執勤用車(chē) | ? | |
? (二)相關(guān)統計數 | — | — | — | ???? 6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | ? | |
???? 1.因公出國(境)團組數(個(gè)) | — | — | ? | ???? 7.離退休干部用車(chē) | ? | |
???? 2.因公出國(境)人次數(人) | — | — | ? | ???? 8.其他用車(chē) | ? | |
???? 3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) | — | — | ? | ? (二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛) | ? | |
???? 4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | — | ? | 六、政府采購支出信息 | — | |
???? 5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | 29 | ? (一)政府采購支出合計 | ? | |
??????? 其中:外事接待批次(個(gè)) | — | — | ? | ???? 1.政府采購貨物支出 | ? | |
???? 6.國內公務(wù)接待人次(人) | — | — | 160 | ???? 2.政府采購工程支出 | ? | |
??????? 其中:外事接待人次(人) | — | — | ? | ???? 3.政府采購服務(wù)支出 | ? | |
???? 7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | — | ? | ? (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | ? | |
???? 8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | — | ? | ??????? 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | ? | |
二、會(huì )議費 | — | — | ? | ? | ? | |
三、培訓費 | — | — | 0.90 | ? | ? | |
備注:本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反應按照規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 | ||||||
?
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國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
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其他網(wǎng)站
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