重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心是為區國資委所監管區屬?lài)衅髽I(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)區屬?lài)衅髽I(yè))國有資產(chǎn)保值增值提供服務(wù)保障,為區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)的管理、交易、評估、投資等工作提供服務(wù)保障,為區屬?lài)衅髽I(yè)建立健全現代企業(yè)制度和公司法人治理結構等工作提供業(yè)務(wù)指導和服務(wù)保障,承擔區屬?lài)衅髽I(yè)的設立、合并分立、股份制改造、合資、上市以及國有資本經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)績(jì)效評價(jià)、企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核等方面的事務(wù)性工作,為區屬?lài)衅髽I(yè)改革發(fā)展、戰略性調整、重大投資、項目評價(jià)、企業(yè)創(chuàng )新等工作提供服務(wù)保障,為區屬?lài)衅髽I(yè)提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面的服務(wù)保障。
(二)單位構成。
國資經(jīng)營(yíng)管理中心內設綜合科、國資服務(wù)科、企業(yè)服務(wù)科、改革服務(wù)科、經(jīng)營(yíng)服務(wù)科、績(jì)效評價(jià)科6個(gè)科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年收入合計514.30萬(wàn)元,其中:本年收入514.30萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款514.30萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;上年結轉收入0萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款0萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加1.51萬(wàn)元,主要是績(jì)效工資撥款收入增加10.12萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年支出合計514.30萬(wàn)元,其中:教育支出2.8萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出44.83萬(wàn)元、衛生健康支出22.36萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出421.9萬(wàn)元、住房保障支出22.41萬(wàn)元。支出較去年增加1.51萬(wàn)元,主要是基本支出增加5.51萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計514.30萬(wàn)元,其中:本年收入514.30萬(wàn)元,上年結轉收入0萬(wàn)元;一般公共預算財政撥款支出514.30萬(wàn)元,比2023年增加1.51萬(wàn)元。其中:基本支出503.30萬(wàn)元,比2023年增加5.51萬(wàn)元,主要原因是績(jì)效工資支出增加,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出11.00萬(wàn)元,比2023年減少4萬(wàn)元,主要是持續落實(shí)黨政機關(guān)過(guò)緊日子要求,進(jìn)一步壓減一般性支出和非剛性、非急需支出。
本單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算1.90萬(wàn)元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)接待費1.90萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額4.3萬(wàn)元:政府采購貨物預算4.3萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購4.3萬(wàn)元:政府采購貨物預算4.3萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款11.00萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車(chē)輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:劉春藍???? 聯(lián)系方式:023-46770511
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附件:表一、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心2024年財政撥款收支總表
??????表二、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
??????表三、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????表四、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????表五、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心2024年政府性基金預算支出表
??????表六、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心2024年單位收支總表
??????表七、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心2024年單位收入總表
??????表八、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心2024年單位支出總表
?????表九、重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心2024年政府采購預算明細表
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表一 |
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重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 2024年財政撥款收支總表 | ||||||||||
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單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 |
支出 | |||||||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | ||||
一、本年收入 |
514.30 |
一、本年支出 |
514.30 |
514.30 |
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| ||||
一般公共預算資金 |
514.30 |
教育支出 |
2.80 |
2.80 |
|
| ||||
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
44.83 |
44.83 |
|
| ||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
22.36 |
22.36 |
|
| ||||
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|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
421.90 |
421.90 |
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| ||||
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住房保障支出 |
22.41 |
22.41 |
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二、上年結轉 |
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二、結轉下年 |
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一般公共預算撥款 |
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政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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表二 |
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重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||||
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單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
合計 |
514.30 |
503.30 |
11.00 | |||||
205 |
教育支出 |
2.80 |
2.80 |
| ||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.80 |
2.80 |
| ||||
2050803 |
培訓支出 |
2.80 |
2.80 |
| ||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
44.83 |
44.83 |
| ||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
44.83 |
44.83 |
| ||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
29.88 |
29.88 |
| ||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.94 |
14.94 |
| ||||
210 |
衛生健康支出 |
22.36 |
22.36 |
| ||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
22.36 |
22.36 |
| ||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
15.88 |
15.88 |
| ||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
6.48 |
6.48 |
| ||||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
421.90 |
410.90 |
11.00 | ||||
21507 |
國有資產(chǎn)監管 |
421.90 |
410.90 |
11.00 | ||||
2150799 |
其他國有資產(chǎn)監管支出 |
421.90 |
410.90 |
11.00 | ||||
221 |
住房保障支出 |
22.41 |
22.41 |
| ||||
22102 |
住房改革支出 |
22.41 |
22.41 |
| ||||
2210201 |
住房公積金 |
22.41 |
22.41 |
| ||||
表三 |
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重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||||||
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單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | ||||
合計 |
503.30 |
412.16 |
91.15 | |||||
301 |
工資福利支出 |
412.14 |
412.14 |
| ||||
30101 |
基本工資 |
99.03 |
99.03 |
| ||||
30102 |
津貼補貼 |
4.02 |
4.02 |
| ||||
30107 |
績(jì)效工資 |
210.24 |
210.24 |
| ||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
29.88 |
29.88 |
| ||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
14.94 |
14.94 |
| ||||
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
15.88 |
15.88 |
| ||||
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
7.47 |
7.47 |
| ||||
30113 |
住房公積金 |
22.41 |
22.41 |
| ||||
30114 |
醫療費 |
3.68 |
3.68 |
| ||||
30199 |
其他工資福利支出 |
4.60 |
4.60 |
| ||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
91.15 |
|
91.15 | ||||
30201 |
辦公費 |
7.25 |
|
7.25 | ||||
30202 |
印刷費 |
0.33 |
|
0.33 | ||||
30205 |
水費 |
0.16 |
|
0.16 | ||||
30206 |
電費 |
4.27 |
|
4.27 | ||||
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.89 |
|
0.89 | ||||
30213 |
維修(護)費 |
0.25 |
|
0.25 | ||||
30216 |
培訓費 |
4.62 |
|
4.62 | ||||
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.90 |
|
1.90 | ||||
30226 |
勞務(wù)費 |
0.51 |
|
0.51 | ||||
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
23.85 |
|
23.85 | ||||
30229 |
福利費 |
5.94 |
|
5.94 | ||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
41.18 |
|
41.18 | ||||
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
0.01 |
0.01 |
| ||||
30309 |
獎勵金 |
0.01 |
0.01 |
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表四 |
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重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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單位:萬(wàn)元 |
2024年預算數 | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
1.90 |
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1.90 |
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表五 |
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重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 2024年政府性基金預算支出表 | ||||
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單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
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(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
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表六 |
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重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 2024年單位收支總表 | |||
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單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
合計 |
514.30 |
合計 |
514.30 |
一般公共預算資金 |
514.30 |
教育支出 |
2.80 |
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
44.83 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
22.36 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
421.90 |
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
22.41 |
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
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其他收入資金 |
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表七 |
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重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 2024年單位收入總表 | |||||||||||||||||
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單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
合計 |
514.30 |
514.30 |
|
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| |||||||
205 |
教育支出 |
2.80 |
2.80 |
|
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| ||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.80 |
2.80 |
|
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| ||||||
2050803 |
培訓支出 |
2.80 |
2.80 |
|
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| ||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
44.83 |
44.83 |
|
|
|
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| ||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
44.83 |
44.83 |
|
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| ||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
29.88 |
29.88 |
|
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| ||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.94 |
14.94 |
|
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| ||||||
210 |
衛生健康支出 |
22.36 |
22.36 |
|
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|
|
|
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| ||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
22.36 |
22.36 |
|
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| ||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
15.88 |
15.88 |
|
|
|
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|
|
|
| ||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
6.48 |
6.48 |
|
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| ||||||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
421.90 |
421.90 |
|
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| ||||||
21507 |
國有資產(chǎn)監管 |
421.90 |
421.90 |
|
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|
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| ||||||
2150799 |
其他國有資產(chǎn)監管支出 |
421.90 |
421.90 |
|
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221 |
住房保障支出 |
22.41 |
22.41 |
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22102 |
住房改革支出 |
22.41 |
22.41 |
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2210201 |
住房公積金 |
22.41 |
22.41 |
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表八 |
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重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 2024年單位支出總表 | ||||
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單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
514.30 |
503.30 |
11.00 | |
205 |
教育支出 |
2.80 |
2.80 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.80 |
2.80 |
|
2050803 |
培訓支出 |
2.80 |
2.80 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
44.83 |
44.83 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
44.83 |
44.83 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
29.88 |
29.88 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.94 |
14.94 |
|
210 |
衛生健康支出 |
22.36 |
22.36 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
22.36 |
22.36 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
15.88 |
15.88 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
6.48 |
6.48 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
421.90 |
410.90 |
11.00 |
21507 |
國有資產(chǎn)監管 |
421.90 |
410.90 |
11.00 |
2150799 |
其他國有資產(chǎn)監管支出 |
421.90 |
410.90 |
11.00 |
221 |
住房保障支出 |
22.41 |
22.41 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.41 |
22.41 |
|
2210201 |
住房公積金 |
22.41 |
22.41 |
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表九 |
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重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 2024年政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位:萬(wàn)元 | |
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
4.30 |
4.30 |
|
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A |
貨物 |
4.30 |
4.30 |
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?
?
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