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  • [ 索號 ]
  • 11500226MB0Q67938G/2024-00004
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類(lèi) ]
  • 財政、金融、審計;財政
  • [ 體裁分類(lèi) ]
  • 財政;財政預算、決算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 榮昌高新區管委會(huì )
  • [ 有性 ]
重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )(本級)2024年單位預算情況說(shuō)明
日期:2024-02-26
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一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和政策執行中央、市委市政府以及區委、區政府有關(guān)決議、決定和指示研究制定高新區管理規章制度。
????2.在全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展總體規劃指導下負責編制榮昌高新區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃報經(jīng)區政府批準后組織實(shí)施
????3.配合擬定高新區國土空間規劃、詳細規劃和專(zhuān)項規劃負責高新區建設規劃和建設項目選址定點(diǎn)負責統一規劃和建設高新區內基礎設施和公共設施。
????4.負責編制和實(shí)施高新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和年度建設計劃負責高新區招商引資、引智和企業(yè)服務(wù)工作大力培育高新技術(shù)企業(yè)和科技型企業(yè)推動(dòng)高新區產(chǎn)學(xué)研創(chuàng )新工作和科技成果轉化工作
????5.依法承擔承接上級下放事項的審批責任和管理職責規范行政審批程序負責建立行政審批事項清單制度等工作
????6.負責高新區國民經(jīng)濟的綜合統計、專(zhuān)項統計工作編制并組織實(shí)施高新區經(jīng)濟運行調控目標和措施。

7.擬訂高新區年度用地計劃協(xié)助實(shí)施高新區征地拆遷工作負責實(shí)施高新區土地平整工作。

8.按規定負責高新區內生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監管和應急管理等工作接受有關(guān)部門(mén)授權或受有關(guān)部門(mén)委托開(kāi)展綜合行政執法工作。

9.負責高新區財政預算、財政收支管理和國有資產(chǎn)管理及內部審計統籌安排財政專(zhuān)項資金。負責高新區建設資金的籌集、使用和償還。

10.引導建立中小企業(yè)融資體系
11.承辦區政府交辦的其他工作。

(二)單位構成。

榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )設5個(gè)內設機構。

1.黨政辦公室(審計科)

2.規劃建設科。

3.安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護科。

4.財務(wù)科。

5.經(jīng)濟發(fā)展科(科學(xué)技術(shù)發(fā)展科)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2024年年初預算數99591.98萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款79444.9萬(wàn)元,政府性基金預算撥款10569.03萬(wàn)元,上年結轉數9578.05萬(wàn)元;收入較去年增加58262.84萬(wàn)元,主要是稅收體制結算(招商引資優(yōu)惠政策兌現)增加2000萬(wàn)元、工業(yè)用地出讓收入結算增加7000萬(wàn)元、基礎設施建設項目增加26700萬(wàn)元、市場(chǎng)主體經(jīng)濟專(zhuān)項扶持增加4000萬(wàn)元、征地拆遷項目增加9000萬(wàn)元、上年結轉數榮昌高新區吳家產(chǎn)業(yè)園化工園區項目52萬(wàn)元和榮昌國家高新區科技成果轉化示范園基礎設施建設項目9526.05萬(wàn)元

(二)支出預算:2024年初預算數99591.98萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出3484.66萬(wàn)元,教育支出1.76萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出8043.19萬(wàn)元,衛生健康支出27.44萬(wàn)元,城鄉社區支出31621.03萬(wàn)元,交通運輸支出26700萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息支出8163萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)等支出12000萬(wàn)元,住房保障支出24.85萬(wàn)元,其他支出9526.05萬(wàn)元。支出較去年增加58262.84萬(wàn)元,主要是基本支出增加31.56萬(wàn)元,項目支出增加58231.28萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入79496.9萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出79496.9萬(wàn)元,比2023年增加43178.76萬(wàn)元。其中:基本支出401.21萬(wàn)元(人員經(jīng)費308.07萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費93.14萬(wàn)元)2023年增加31.56萬(wàn)元,主要原因是人員增加,人員正常增資,主要用于保障高新區管委會(huì )(本級)在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出項目支出79095.69萬(wàn)元2023年增加43147.2萬(wàn)元,主要原因是稅收體制結算(招商引資優(yōu)惠政策兌現)增加2000萬(wàn)元、工業(yè)用地出讓收入結算增加10441.97萬(wàn)元、基礎設施建設項目增加26700萬(wàn)元、市場(chǎng)主體經(jīng)濟專(zhuān)項扶持增加4000萬(wàn)元、上年結轉榮昌高新區吳家產(chǎn)業(yè)園化工園區項目52萬(wàn)元,主要用于榮昌高新區基礎設施建設類(lèi)項目、企業(yè)政策性補助及區級配套公益性建設項目等重點(diǎn)工作

2024年政府性基金預算收入20095.08萬(wàn)元,政府性基金預算支出20095.08萬(wàn)元,主要是工業(yè)用地出讓收入結算安排基金1569.03萬(wàn)元,征地拆遷項目增加9000萬(wàn)元,榮昌國家高新區科技成果轉化示范園基礎設施建設項目9526.05萬(wàn)元(上年結轉資金)2023增加15084.08萬(wàn)元,主要原因是工業(yè)用地出讓收入結算安排減少3441.97萬(wàn)元,征地拆遷項目增加9000萬(wàn)元,榮昌國家高新區科技成果轉化示范園基礎設施建設項目增加9526.05萬(wàn)元(上年結轉資金)

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024“三公”經(jīng)費預算9萬(wàn)元,2023年增加6萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元公務(wù)接待費3萬(wàn)元公務(wù)用車(chē)運行維護費6公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。主要原因當年無(wú)出國(境)及公務(wù)車(chē)購置計劃,從區發(fā)展中心調劑2個(gè)車(chē)編制及車(chē)輛,增加公務(wù)用車(chē)運行維護費6

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費93.14萬(wàn)元,比上年增加11.96萬(wàn)元,主要原因是人員凈增加3人,公用經(jīng)費相應增加主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。榮昌高新區管委會(huì )(本級)政府采購預算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款59000.61萬(wàn)元政府性基金預算當年財政撥款20095.08萬(wàn)元

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況截至202312月,榮昌高新區管委會(huì )(本級)共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)1,另有一輛在途中2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

?、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:鄧天能??????????????聯(lián)系方式:81060815

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附件:重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )(本級)2024年單位預算公開(kāi)報表

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表一














財政撥款收支總表






單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算

一、本年收入

90,013.93

一、本年支出

99,591.98

79,496.90

20,095.08


一般公共預算資金

79,444.90

一般公共服務(wù)支出

3,484.66

3,484.66



政府性基金預算資金

10,569.03

教育支出

1.76

1.76



國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金


社會(huì )保障和就業(yè)支出

8,043.19

8,043.19





衛生健康支出

27.44

27.44





城鄉社區支出

31,621.03

21,052.00

10,569.03




交通運輸支出

26,700.00

26,700.00





資源勘探工業(yè)信息等支出

8,163.00

8,163.00





商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

12,000.00

12,000.00





住房保障支出

24.85

24.85





其他支出

9,526.05


9,526.05


二、上年結轉

9,578.05

二、結轉下年





一般公共預算撥款

52.00






政府性基金預算撥款

9,526.05






國有資本經(jīng)營(yíng)收入







收入合計

99,591.98

支出合計

99,591.98

79,496.90

20,095.08


本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差





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表二





一般公共預算財政撥款支出預算表









單位:萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

2024年預算數

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

79,496.90

401.21

79,095.69

201

一般公共服務(wù)支出

3,484.66

303.97

3,180.69

20105

統計信息事務(wù)

2.80


2.80

2010507

專(zhuān)項普查活動(dòng)

2.80


2.80

20113

商貿事務(wù)

3,481.86

303.97

3,177.89

2011301

行政運行

303.97

303.97


2011308

招商引資

3,080.97


3,080.97

2011399

其他商貿事務(wù)支出

96.92


96.92

205

教育支出

1.76

1.76


20508

進(jìn)修及培訓

1.76

1.76


2050803

培訓支出

1.76

1.76


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

8,043.19

43.19

8,000.00

20805

行政事業(yè)單位養老支出

43.19

43.19


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

28.80

28.80


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.40

14.40


20899

其他社會(huì )保障和就業(yè)支出

8,000.00


8,000.00

2089999

其他社會(huì )保障和就業(yè)支出

8,000.00


8,000.00

210

衛生健康支出

27.44

27.44


21011

行政事業(yè)單位醫療

27.44

27.44


2101101

行政單位醫療

15.30

15.30


2101103

公務(wù)員醫療補助

7.20

7.20


2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

4.94

4.94


212

城鄉社區支出

21,052.00


21,052.00

21299

其他城鄉社區支出

21,052.00


21,052.00

2129999

其他城鄉社區支出

21,052.00


21,052.00

214

交通運輸支出

26,700.00


26,700.00

21499

其他交通運輸支出

26,700.00


26,700.00

2149999

其他交通運輸支出

26,700.00


26,700.00

215

資源勘探工業(yè)信息等支出

8,163.00


8,163.00

21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

8,163.00


8,163.00

2150899

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

8,163.00


8,163.00

216

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

12,000.00


12,000.00

21699

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

12,000.00


12,000.00

2169999

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

12,000.00


12,000.00

221

住房保障支出

24.85

24.85


22102

住房改革支出

24.85

24.85


2210201

住房公積金

24.85

24.85


本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差



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表三





一般公共預算財政撥款基本支出預算表










單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟分類(lèi)科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

401.21

308.07

93.14

301

工資福利支出

308.06

308.06


30101

基本工資

64.67

64.67


30102

津貼補貼

47.27

47.27


30103

獎金

95.18

95.18


30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

28.80

28.80


30109

職業(yè)年金繳費

14.40

14.40


30110

職工基本醫療保險繳費

15.30

15.30


30111

公務(wù)員醫療補助繳費

7.20

7.20


30112

其他社會(huì )保障繳費

5.36

5.36


30113

住房公積金

24.85

24.85


30114

醫療費

2.24

2.24


30199

其他工資福利支出

2.80

2.80


302

商品和服務(wù)支出

93.14


93.14

30201

辦公費

3.00


3.00

30206

電費

5.00


5.00

30207

郵電費

4.37


4.37

30211

差旅費

11.00


11.00

30213

維修(護)費

2.00


2.00

30216

培訓費

1.76


1.76

30217

公務(wù)接待費

3.00


3.00

30228

工會(huì )經(jīng)費

18.41


18.41

30229

福利費

3.52


3.52

30231

公務(wù)用車(chē)運行維護費

6.00


6.00

30239

其他交通費用

13.08


13.08

30299

其他商品和服務(wù)支出

22.00


22.00

303

對個(gè)人和家庭的補助

0.02

0.02


30309

獎勵金

0.02

0.02


本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差



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表四






一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表





單位:萬(wàn)元

2024年預算數

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費

9.00


6.00


6.00

3.00

?

表五





政府性基金預算支出表









單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

20,095.08


20,095.08

212

城鄉社區支出

10,569.03


10,569.03

21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

10,569.03


10,569.03

2120801

征地和拆遷補償支出

10,569.03


10,569.03

229

其他支出

9,526.05


9,526.05

22904

其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出

9,526.05


9,526.05

2290402

其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出

9,526.05


9,526.05

本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差



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表六




部門(mén)收支總表








單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

合計

99,591.98

合計

99,591.98

一般公共預算資金

79,496.90

一般公共服務(wù)支出

3,484.66

政府性基金預算資金

20,095.08

教育支出

1.76

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金


社會(huì )保障和就業(yè)支出

8,043.19

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金


衛生健康支出

27.44

事業(yè)收入資金


城鄉社區支出

31,621.03

上級補助收入資金


交通運輸支出

26,700.00

附屬單位上繳收入資金


資源勘探工業(yè)信息等支出

8,163.00

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金


商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

12,000.00

其他收入資金


住房保障支出

24.85



其他支出

9,526.05

本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差


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表七












部門(mén)收入總表






















單位:萬(wàn)元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

99,591.98

79,496.90

20,095.08








201

一般公共服務(wù)支出

3,484.66

3,484.66









20105

統計信息事務(wù)

2.80

2.80









2010507

專(zhuān)項普查活動(dòng)

2.80

2.80









20113

商貿事務(wù)

3,481.86

3,481.86









2011301

行政運行

303.97

303.97









2011308

招商引資

3,080.97

3,080.97









2011399

其他商貿事務(wù)支出

96.92

96.92









205

教育支出

1.76

1.76









20508

進(jìn)修及培訓

1.76

1.76









2050803

培訓支出

1.76

1.76









208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

8,043.19

8,043.19









20805

行政事業(yè)單位養老支出

43.19

43.19









2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

28.80

28.80









2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.40

14.40









20899

其他社會(huì )保障和就業(yè)支出

8,000.00

8,000.00









2089999

其他社會(huì )保障和就業(yè)支出

8,000.00

8,000.00









210

衛生健康支出

27.44

27.44









21011

行政事業(yè)單位醫療

27.44

27.44









2101101

行政單位醫療

15.30

15.30









2101103

公務(wù)員醫療補助

7.20

7.20









2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

4.94

4.94









212

城鄉社區支出

31,621.03

21,052.00

10,569.03








21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

10,569.03


10,569.03








2120801

征地和拆遷補償支出

10,569.03


10,569.03








21299

其他城鄉社區支出

21,052.00

21,052.00









2129999

其他城鄉社區支出

21,052.00

21,052.00









214

交通運輸支出

26,700.00

26,700.00









21499

其他交通運輸支出

26,700.00

26,700.00









2149999

其他交通運輸支出

26,700.00

26,700.00









215

資源勘探工業(yè)信息等支出

8,163.00

8,163.00









21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

8,163.00

8,163.00









2150899

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

8,163.00

8,163.00









216

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

12,000.00

12,000.00









21699

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

12,000.00

12,000.00









2169999

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

12,000.00

12,000.00









221

住房保障支出

24.85

24.85









22102

住房改革支出

24.85

24.85









2210201

住房公積金

24.85

24.85









229

其他支出

9,526.05


9,526.05








22904

其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出

9,526.05


9,526.05








2290402

其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出

9,526.05


9,526.05








本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差










?

表八





部門(mén)支出總表










單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

99,591.98

401.21

99,190.77

201

一般公共服務(wù)支出

3,484.66

303.97

3,180.69

20105

統計信息事務(wù)

2.80


2.80

2010507

專(zhuān)項普查活動(dòng)

2.80


2.80

20113

商貿事務(wù)

3,481.86

303.97

3,177.89

2011301

行政運行

303.97

303.97


2011308

招商引資

3,080.97


3,080.97

2011399

其他商貿事務(wù)支出

96.92


96.92

205

教育支出

1.76

1.76


20508

進(jìn)修及培訓

1.76

1.76


2050803

培訓支出

1.76

1.76


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

8,043.19

43.19

8,000.00

20805

行政事業(yè)單位養老支出

43.19

43.19


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

28.80

28.80


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

14.40

14.40


20899

其他社會(huì )保障和就業(yè)支出

8,000.00


8,000.00

2089999

其他社會(huì )保障和就業(yè)支出

8,000.00


8,000.00

210

衛生健康支出

27.44

27.44


21011

行政事業(yè)單位醫療

27.44

27.44


2101101

行政單位醫療

15.30

15.30


2101103

公務(wù)員醫療補助

7.20

7.20


2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

4.94

4.94


212

城鄉社區支出

31,621.03


31,621.03

21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

10,569.03


10,569.03

2120801

征地和拆遷補償支出

10,569.03


10,569.03

21299

其他城鄉社區支出

21,052.00


21,052.00

2129999

其他城鄉社區支出

21,052.00


21,052.00

214

交通運輸支出

26,700.00


26,700.00

21499

其他交通運輸支出

26,700.00


26,700.00

2149999

其他交通運輸支出

26,700.00


26,700.00

215

資源勘探工業(yè)信息等支出

8,163.00


8,163.00

21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

8,163.00


8,163.00

2150899

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

8,163.00


8,163.00

216

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

12,000.00


12,000.00

21699

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

12,000.00


12,000.00

2169999

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

12,000.00


12,000.00

221

住房保障支出

24.85

24.85


22102

住房改革支出

24.85

24.85


2210201

住房公積金

24.85

24.85


229

其他支出

9,526.05


9,526.05

22904

其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出

9,526.05


9,526.05

2290402

其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出

9,526.05


9,526.05

本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差



?

?

表九












政府采購預算明細表























單位:萬(wàn)元

項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

合計























?


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