一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和政策,執行中央、市委、市政府以及區委、區政府有關(guān)決議、決定和指示;研究制定高新區管理規章制度。
????2.在全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展總體規劃指導下,負責編制榮昌高新區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃,報經(jīng)區政府批準后組織實(shí)施。
????3.配合擬定高新區國土空間規劃、詳細規劃和專(zhuān)項規劃;負責高新區建設規劃和建設項目選址定點(diǎn);負責統一規劃和建設高新區內基礎設施和公共設施。
????4.負責編制和實(shí)施高新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和年度建設計劃;負責高新區招商引資、引智和企業(yè)服務(wù)工作;大力培育高新技術(shù)企業(yè)和科技型企業(yè),推動(dòng)高新區產(chǎn)學(xué)研創(chuàng )新工作和科技成果轉化工作。
????5.依法承擔承接上級下放事項的審批責任和管理職責,規范行政審批程序,負責建立行政審批事項清單制度等工作。
????6.負責高新區國民經(jīng)濟的綜合統計、專(zhuān)項統計工作,編制并組織實(shí)施高新區經(jīng)濟運行調控目標和措施。
7.擬訂高新區年度用地計劃,協(xié)助實(shí)施高新區征地拆遷工作;負責實(shí)施高新區土地平整工作。
8.按規定負責高新區內生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監管和應急管理等工作;接受有關(guān)部門(mén)授權或受有關(guān)部門(mén)委托,開(kāi)展綜合行政執法工作。
9.負責高新區財政預(決)算、財政收支管理和國有資產(chǎn)管理及內部審計,統籌安排財政專(zhuān)項資金。負責高新區建設資金的籌集、使用和償還。
10.引導建立中小企業(yè)融資體系。
11.承辦區政府交辦的其他工作。
(二)單位構成。
榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )設5個(gè)內設機構。
1.黨政辦公室(審計科)。
2.規劃建設科。
3.安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護科。
4.財務(wù)科。
5.經(jīng)濟發(fā)展科(科學(xué)技術(shù)發(fā)展科)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數99591.98萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款79444.9萬(wàn)元,政府性基金預算撥款10569.03萬(wàn)元,上年結轉數9578.05萬(wàn)元;收入較去年增加58262.84萬(wàn)元,主要是稅收體制結算(招商引資優(yōu)惠政策兌現)增加2000萬(wàn)元、工業(yè)用地出讓收入結算增加7000萬(wàn)元、基礎設施建設項目增加26700萬(wàn)元、市場(chǎng)主體經(jīng)濟專(zhuān)項扶持增加4000萬(wàn)元、征地拆遷項目增加9000萬(wàn)元、上年結轉數榮昌高新區吳家產(chǎn)業(yè)園化工園區項目52萬(wàn)元和榮昌國家高新區科技成果轉化示范園基礎設施建設項目9526.05萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數99591.98萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出3484.66萬(wàn)元,教育支出1.76萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出8043.19萬(wàn)元,衛生健康支出27.44萬(wàn)元,城鄉社區支出31621.03萬(wàn)元,交通運輸支出26700萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息支出8163萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)等支出12000萬(wàn)元,住房保障支出24.85萬(wàn)元,其他支出9526.05萬(wàn)元。支出較去年增加58262.84萬(wàn)元,主要是基本支出增加31.56萬(wàn)元,項目支出增加58231.28萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入79496.9萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出79496.9萬(wàn)元,比2023年增加43178.76萬(wàn)元。其中:基本支出401.21萬(wàn)元(人員經(jīng)費308.07萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費93.14萬(wàn)元),比2023年增加31.56萬(wàn)元,主要原因是人員增加,人員正常增資,主要用于保障高新區管委會(huì )(本級)在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出79095.69萬(wàn)元,比2023年增加43147.2萬(wàn)元,主要原因是稅收體制結算(招商引資優(yōu)惠政策兌現)增加2000萬(wàn)元、工業(yè)用地出讓收入結算增加10441.97萬(wàn)元、基礎設施建設項目增加26700萬(wàn)元、市場(chǎng)主體經(jīng)濟專(zhuān)項扶持增加4000萬(wàn)元、上年結轉榮昌高新區吳家產(chǎn)業(yè)園化工園區項目52萬(wàn)元,主要用于榮昌高新區基礎設施建設類(lèi)項目、企業(yè)政策性補助及區級配套公益性建設項目等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預算收入20095.08萬(wàn)元,政府性基金預算支出20095.08萬(wàn)元,主要是工業(yè)用地出讓收入結算安排基金1569.03萬(wàn)元,征地拆遷項目增加9000萬(wàn)元,榮昌國家高新區科技成果轉化示范園基礎設施建設項目9526.05萬(wàn)元(上年結轉資金)。比2023年增加15084.08萬(wàn)元,主要原因是工業(yè)用地出讓收入結算安排減少3441.97萬(wàn)元,征地拆遷項目增加9000萬(wàn)元,榮昌國家高新區科技成果轉化示范園基礎設施建設項目增加9526.05萬(wàn)元(上年結轉資金)。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算9萬(wàn)元,與2023年增加6萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費6元、公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。主要原因當年無(wú)出國(境)及公務(wù)車(chē)購置計劃,從區發(fā)展中心調劑2個(gè)車(chē)編制及車(chē)輛,增加公務(wù)用車(chē)運行維護費6元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費93.14萬(wàn)元,比上年增加11.96萬(wàn)元,主要原因是人員凈增加3人,公用經(jīng)費相應增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。榮昌高新區管委會(huì )(本級)政府采購預算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款59000.61萬(wàn)元,政府性基金預算當年財政撥款20095.08萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,榮昌高新區管委會(huì )(本級)共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)1輛,另有一輛在途中。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
?六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:鄧天能??????????????聯(lián)系方式:81060815
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附件:重慶榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )(本級)2024年單位預算公開(kāi)報表
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表一 |
||||||
財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
90,013.93 |
一、本年支出 |
99,591.98 |
79,496.90 |
20,095.08 |
|
一般公共預算資金 |
79,444.90 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,484.66 |
3,484.66 |
||
政府性基金預算資金 |
10,569.03 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,043.19 |
8,043.19 |
|||
衛生健康支出 |
27.44 |
27.44 |
||||
城鄉社區支出 |
31,621.03 |
21,052.00 |
10,569.03 |
|||
交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
8,163.00 |
8,163.00 |
||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
||||
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
||||
二、上年結轉 |
9,578.05 |
二、結轉下年 |
||||
一般公共預算撥款 |
52.00 |
|||||
政府性基金預算撥款 |
9,526.05 |
|||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
收入合計 |
99,591.98 |
支出合計 |
99,591.98 |
79,496.90 |
20,095.08 |
|
本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差 |
?
表二 |
||||
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
79,496.90 |
401.21 |
79,095.69 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,484.66 |
303.97 |
3,180.69 |
20105 |
統計信息事務(wù) |
2.80 |
2.80 | |
2010507 |
專(zhuān)項普查活動(dòng) |
2.80 |
2.80 | |
20113 |
商貿事務(wù) |
3,481.86 |
303.97 |
3,177.89 |
2011301 |
行政運行 |
303.97 |
303.97 |
|
2011308 |
招商引資 |
3,080.97 |
3,080.97 | |
2011399 |
其他商貿事務(wù)支出 |
96.92 |
96.92 | |
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.76 |
1.76 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.76 |
1.76 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,043.19 |
43.19 |
8,000.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
43.19 |
43.19 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
28.80 |
28.80 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.40 |
14.40 |
|
20899 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
2089999 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
210 |
衛生健康支出 |
27.44 |
27.44 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
27.44 |
27.44 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
15.30 |
15.30 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.20 |
7.20 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.94 |
4.94 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
21299 |
其他城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
214 |
交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
21499 |
其他交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
2149999 |
其他交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
8,163.00 |
8,163.00 | |
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
8,163.00 |
8,163.00 | |
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
8,163.00 |
8,163.00 | |
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
221 |
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.85 |
24.85 |
|
2210201 |
住房公積金 |
24.85 |
24.85 |
|
本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差 |
?
表三 |
||||
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
401.21 |
308.07 |
93.14 | |
301 |
工資福利支出 |
308.06 |
308.06 |
|
30101 |
基本工資 |
64.67 |
64.67 |
|
30102 |
津貼補貼 |
47.27 |
47.27 |
|
30103 |
獎金 |
95.18 |
95.18 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
28.80 |
28.80 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
14.40 |
14.40 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
15.30 |
15.30 |
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
7.20 |
7.20 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
5.36 |
5.36 |
|
30113 |
住房公積金 |
24.85 |
24.85 |
|
30114 |
醫療費 |
2.24 |
2.24 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
93.14 |
93.14 | |
30201 |
辦公費 |
3.00 |
3.00 | |
30206 |
電費 |
5.00 |
5.00 | |
30207 |
郵電費 |
4.37 |
4.37 | |
30211 |
差旅費 |
11.00 |
11.00 | |
30213 |
維修(護)費 |
2.00 |
2.00 | |
30216 |
培訓費 |
1.76 |
1.76 | |
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.00 |
3.00 | |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
18.41 |
18.41 | |
30229 |
福利費 |
3.52 |
3.52 | |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
6.00 |
6.00 | |
30239 |
其他交通費用 |
13.08 |
13.08 | |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
22.00 |
22.00 | |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
0.02 |
0.02 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
0.02 |
|
本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差 |
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表四 |
|||||
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
2024年預算數 | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
9.00 |
6.00 |
6.00 |
3.00 |
?
表五 |
||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
20,095.08 |
20,095.08 | ||
212 |
城鄉社區支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
229 |
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差 |
?
表六 |
|||
部門(mén)收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
合計 |
99,591.98 |
合計 |
99,591.98 |
一般公共預算資金 |
79,496.90 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,484.66 |
政府性基金預算資金 |
20,095.08 |
教育支出 |
1.76 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,043.19 | |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
衛生健康支出 |
27.44 | |
事業(yè)收入資金 |
城鄉社區支出 |
31,621.03 | |
上級補助收入資金 |
交通運輸支出 |
26,700.00 | |
附屬單位上繳收入資金 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
8,163.00 | |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 | |
其他收入資金 |
住房保障支出 |
24.85 | |
其他支出 |
9,526.05 | ||
本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差 |
?
?
表七 |
||||||||||||
部門(mén)收入總表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | ||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
合計 |
99,591.98 |
79,496.90 |
20,095.08 |
|||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,484.66 |
3,484.66 |
|||||||||
20105 |
統計信息事務(wù) |
2.80 |
2.80 |
|||||||||
2010507 |
專(zhuān)項普查活動(dòng) |
2.80 |
2.80 |
|||||||||
20113 |
商貿事務(wù) |
3,481.86 |
3,481.86 |
|||||||||
2011301 |
行政運行 |
303.97 |
303.97 |
|||||||||
2011308 |
招商引資 |
3,080.97 |
3,080.97 |
|||||||||
2011399 |
其他商貿事務(wù)支出 |
96.92 |
96.92 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.76 |
1.76 |
|||||||||
2050803 |
培訓支出 |
1.76 |
1.76 |
|||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,043.19 |
8,043.19 |
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
43.19 |
43.19 |
|||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
28.80 |
28.80 |
|||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.40 |
14.40 |
|||||||||
20899 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|||||||||
2089999 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|||||||||
210 |
衛生健康支出 |
27.44 |
27.44 |
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
27.44 |
27.44 |
|||||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
15.30 |
15.30 |
|||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.20 |
7.20 |
|||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.94 |
4.94 |
|||||||||
212 |
城鄉社區支出 |
31,621.03 |
21,052.00 |
10,569.03 |
||||||||
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
10,569.03 |
10,569.03 |
|||||||||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
10,569.03 |
10,569.03 |
|||||||||
21299 |
其他城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 |
|||||||||
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 |
|||||||||
214 |
交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
|||||||||
21499 |
其他交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
|||||||||
2149999 |
其他交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
|||||||||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
8,163.00 |
8,163.00 |
|||||||||
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
8,163.00 |
8,163.00 |
|||||||||
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
8,163.00 |
8,163.00 |
|||||||||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|||||||||
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|||||||||
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
24.85 |
24.85 |
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
24.85 |
24.85 |
|||||||||
229 |
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
|||||||||
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
|||||||||
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
|||||||||
本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差 |
?
表八 |
||||
部門(mén)支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
99,591.98 |
401.21 |
99,190.77 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,484.66 |
303.97 |
3,180.69 |
20105 |
統計信息事務(wù) |
2.80 |
2.80 | |
2010507 |
專(zhuān)項普查活動(dòng) |
2.80 |
2.80 | |
20113 |
商貿事務(wù) |
3,481.86 |
303.97 |
3,177.89 |
2011301 |
行政運行 |
303.97 |
303.97 |
|
2011308 |
招商引資 |
3,080.97 |
3,080.97 | |
2011399 |
其他商貿事務(wù)支出 |
96.92 |
96.92 | |
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.76 |
1.76 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.76 |
1.76 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,043.19 |
43.19 |
8,000.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
43.19 |
43.19 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
28.80 |
28.80 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.40 |
14.40 |
|
20899 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
2089999 |
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
210 |
衛生健康支出 |
27.44 |
27.44 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
27.44 |
27.44 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
15.30 |
15.30 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.20 |
7.20 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.94 |
4.94 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
31,621.03 |
31,621.03 | |
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
21299 |
其他城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
214 |
交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
21499 |
其他交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
2149999 |
其他交通運輸支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
8,163.00 |
8,163.00 | |
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
8,163.00 |
8,163.00 | |
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
8,163.00 |
8,163.00 | |
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
221 |
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.85 |
24.85 |
|
2210201 |
住房公積金 |
24.85 |
24.85 |
|
229 |
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
本表以萬(wàn)元為單位,四舍五入后可能有尾差 |
?
?
表九 |
|||||||||||
政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
|||||||||||
?
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
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