一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行國家、重慶市有關(guān)大數據、人工智能、信息化的法律、法規、規章和政策規定,組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規范和標準。
2.研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發(fā)展戰略,編制全區大數據、人工智能、信息化發(fā)展規劃和年度計劃,擬定相關(guān)政策措施和評價(jià)體系并組織實(shí)施。
3.負責數據資源建設、管理,促進(jìn)大數據政用、民用、商用。負責推進(jìn)全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放。負責推動(dòng)社會(huì )數據匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負責研究推進(jìn)數據資源的流通交易。負責推進(jìn)社會(huì )公共信息資源整合和應用。負責推動(dòng)全區數據安全體系建設工作。
4.負責全區大數據應用發(fā)展管理。統籌推進(jìn)大數據、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應用。推動(dòng)大數據、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結合,推動(dòng)大數據、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。
5.負責推進(jìn)全區信息化應用工作。統籌推進(jìn)全區智慧城市建設。負責組織協(xié)調跨部門(mén)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應用,協(xié)調解決信息化建設中的重大問(wèn)題。
6.負責協(xié)調全區信息基礎設施建設。組織編制全區數據中心規劃并組織實(shí)施。負責協(xié)調對接“數字重慶”云平臺。協(xié)調推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò )部署和規模化商用。
7.負責推動(dòng)大數據、人工智能、信息化領(lǐng)域對外交流合作。組織參與國際國內重大交流合作活動(dòng),指導開(kāi)展區域化合作、國際化經(jīng)營(yíng),承辦相關(guān)活動(dòng)。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )、學(xué)會(huì )、聯(lián)盟機構工作。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構成。
重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局下設辦公室、信息化與數據資源管理科、應用推廣與融合發(fā)展科3個(gè)內設機構。行政編制6名,實(shí)有編制6人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年收入合計518.79萬(wàn)元,其中:本年收入394.49萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款394.49萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;上年結轉收入124.30萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款124.30萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少81.11萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款經(jīng)費減少81.11萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年支出合計518.79萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0.74萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出18.49萬(wàn)元,衛生健康支出11.75萬(wàn)元,住房保障支出10.75萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出477.07萬(wàn)元;支出較去年或減少81.11萬(wàn)元,主要是基本支出減少11.48萬(wàn)元,項目支出減少69.64萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計518.79萬(wàn)元,其中:本年收入394.49萬(wàn)元,上年結轉收入124.3萬(wàn)元;一般公共預算財政撥款支出518.79萬(wàn)元,比2023年減少81.11萬(wàn)元。其中:基本支出172.49萬(wàn)元,比2023年減少11.48萬(wàn)元,主要原因是人員調動(dòng),職級降低,工資及社保費用降低,主要用于保障機關(guān)在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出346.3萬(wàn)元,比2023年減少69.64萬(wàn)元,主要原因是減少政務(wù)信息共享平臺建設,主要用于推進(jìn)數字重慶建設重點(diǎn)工作。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元,比2023年減少0.7萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年無(wú)變化;公務(wù)接待費2萬(wàn)元,比2023年減少0.2萬(wàn)元,主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定和嚴格控制接待標準;公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元,比2023年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是落實(shí)中央八項規定,厲行節約;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年無(wú)變化。
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費39.63萬(wàn)元,比上年減少1.46萬(wàn)元,主要原因為落實(shí)中央八項規定,厲行節約;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。單位政府采購預算總額5萬(wàn)元:政府采購貨物預算5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬(wàn)元:政府采購貨物預算5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款222萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:高敏???聯(lián)系方式:023-61471503??
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附件:重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局(本級)2024年單位預算公開(kāi)表
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附件
表一 |
||||||
重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局(本級)2024年單位財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
394.49 |
一、本年支出 |
518.79 |
518.79 |
||
一般公共預算資金 |
394.49 |
教育支出 |
0.74 |
0.74 |
||
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
18.49 |
18.49 |
|||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
11.75 |
11.75 |
|||
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
477.07 |
477.07 |
||||
住房保障支出 |
10.75 |
10.75 |
||||
|
||||||
二、上年結轉 |
124.30 |
二、結轉下年 |
||||
一般公共預算撥款 |
124.30 |
|||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
||||||
收入合計 |
518.79 |
支出合計 |
518.79 |
518.79 |
表二 |
||||
重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局(本級)2024年單位一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
518.79 |
172.49 |
346.30 | |
205 |
教育支出 |
0.74 |
0.74 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.74 |
0.74 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.74 |
0.74 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
18.49 |
18.49 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
18.49 |
18.49 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
12.33 |
12.33 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.16 |
6.16 |
|
210 |
衛生健康支出 |
11.75 |
11.75 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
11.75 |
11.75 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
6.55 |
6.55 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.08 |
3.08 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.12 |
2.12 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
477.07 |
130.77 |
346.30 |
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 |
477.07 |
130.77 |
346.30 |
2150501 |
行政運行 |
130.77 |
130.77 |
|
2150516 |
工程建設及運行維護 |
100.00 |
100.00 | |
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 |
246.30 |
246.30 | |
221 |
住房保障支出 |
10.75 |
10.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.75 |
10.75 |
|
2210201 |
住房公積金 |
10.75 |
10.75 |
表三 |
||||||
重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局(本級)2024年單位一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 |
||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
||
合計 |
172.49 |
132.87 |
39.63 |
|||
301 |
工資福利支出 |
132.85 |
132.85 |
|||
30101 |
基本工資 |
26.54 |
26.54 |
|||
30102 |
津貼補貼 |
20.69 |
20.69 |
|||
30103 |
獎金 |
42.32 |
42.32 |
|||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
12.33 |
12.33 |
|||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
6.16 |
6.16 |
|||
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
6.55 |
6.55 |
|||
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
3.08 |
3.08 |
|||
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
2.28 |
2.28 |
|||
30113 |
住房公積金 |
10.75 |
10.75 |
|||
30114 |
醫療費 |
0.96 |
0.96 |
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
39.63 |
39.63 |
|||
30201 |
辦公費 |
2.95 |
2.95 |
|||
30205 |
水費 |
0.05 |
0.05 |
|||
30206 |
電費 |
2.00 |
2.00 |
|||
30207 |
郵電費 |
2.87 |
2.87 |
|||
30211 |
差旅費 |
0.50 |
0.50 |
|||
30216 |
培訓費 |
1.24 |
1.24 |
|||
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.00 |
2.00 |
|||
30226 |
勞務(wù)費 |
3.00 |
3.00 |
|||
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
11.59 |
11.59 |
|||
30229 |
福利費 |
1.98 |
1.98 |
|||
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
2.50 |
2.50 |
|||
30239 |
其他交通費用 |
5.44 |
5.44 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.50 |
3.50 |
|||
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
0.01 |
0.01 |
|||
30309 |
獎勵金 |
0.01 |
0.01 |
表四 |
|||||
重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局(本級)2024年單位一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
2024年預算數 | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
4.50 |
2.50 |
2.50 |
2.00 |
表五 |
||||
重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局(本級)2024年單位政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
|
||||
|
||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
表六 |
|||
重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局(本級)2024年單位收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
合計 |
518.79 |
合計 |
518.79 |
一般公共預算資金 |
518.79 |
教育支出 |
0.74 |
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
18.49 | |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
11.75 | |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
477.07 | |
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
10.75 | |
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
其他收入資金 |
?
表七 |
|||||||||||
重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局(本級)2024年單位收入總表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||||
合計 |
518.79 |
518.79 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
0.74 |
0.74 |
||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.74 |
0.74 |
||||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.74 |
0.74 |
||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
18.49 |
18.49 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
18.49 |
18.49 |
||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
12.33 |
12.33 |
||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.16 |
6.16 |
||||||||
210 |
衛生健康支出 |
11.75 |
11.75 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
11.75 |
11.75 |
||||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
6.55 |
6.55 |
||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.08 |
3.08 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.12 |
2.12 |
||||||||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
477.07 |
477.07 |
||||||||
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 |
477.07 |
477.07 |
||||||||
2150501 |
行政運行 |
130.77 |
130.77 |
||||||||
2150516 |
工程建設及運行維護 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 |
246.30 |
246.30 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
10.75 |
10.75 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
10.75 |
10.75 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
10.75 |
10.75 |
?
表八 |
||||
重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局(本級)2024年單位支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
518.79 |
172.49 |
346.30 | |
205 |
教育支出 |
0.74 |
0.74 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.74 |
0.74 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.74 |
0.74 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
18.49 |
18.49 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
18.49 |
18.49 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
12.33 |
12.33 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.16 |
6.16 |
|
210 |
衛生健康支出 |
11.75 |
11.75 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
11.75 |
11.75 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
6.55 |
6.55 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
3.08 |
3.08 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.12 |
2.12 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
477.07 |
130.77 |
346.30 |
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 |
477.07 |
130.77 |
346.30 |
2150501 |
行政運行 |
130.77 |
130.77 |
|
2150516 |
工程建設及運行維護 |
100.00 |
100.00 | |
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 |
246.30 |
246.30 | |
221 |
住房保障支出 |
10.75 |
10.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.75 |
10.75 |
|
2210201 |
住房公積金 |
10.75 |
10.75 |
?
表九 |
|||||||||||
重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局(本級)2024年單位政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
A |
貨物 |
5.00 |
5.00 |
?
?
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